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税務調査中の法人契約での引越し
税務調査がかなり長引いていて(半年ほど) マンションの更新の時期が来てしまい、法人契約で代表者自身の賃貸マンションの部屋を借りようと思っております。現在は個人で契約しているマンションに住んでおります。 審査を法人で通してみたところ無事通ったのですが、税務調査中に代表取締役、本人の賃貸を法人契約で借りても特に問題ないのでしょうか…?明日税理士に相談しますが不安で…
質問日時: 2024/03/04 21:44 質問者: mpmp0420
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後期高齢者医療制度保険料と国民健康保険税併課
確定申告しようと資料見ていたら両方支払っていました。妻は後期高齢者ではありません。 併課されるのですか。
質問日時: 2024/02/20 13:05 質問者: ぼけなす
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法人税申告書の第六号様式 事業税の「軽減税率不適用法人の金額」について
法人税申告書の第六号様式の事業税について。 申告書作成ソフトで、複数の都道府県について作成する際、 (28)所得金額総額 にはどの自治体も同じ数字が書かれ、 (33)軽減税率不適用法人の金額 には別々の金額が書かれるわけですが、 この(33)はどういう計算で求められるのでしょうか?人数は関係していると分かりますが、単純な人数割ではないようですし、どういう割合を使っているのでしょうか?
質問日時: 2024/02/02 23:20 質問者: absolute_space
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経済同友会へのチャリティー募金
建設業の普通法人です。地域の経済同友会へチャリティー募金をしましたが経理処理がわかりません。経済同友会は全国に展開していますが地域ごとに運営形態が異なり東京の経済同友会は公益社団法人化していますが地元の経済同友会は同業者団体と同じような組織形態で法人化されていません。しかもこのチャリティー募金、町のお祭り用に募金を募ったもののお祭りが中止となったため社会福祉協議会に寄付したと聞きました。しかしその収支を証明するものもないそうです。 経理処理・税法上の扱いはどうすればいいですか?現状交際費で処理していますが税法では一般的な団体への寄付金となりませんか?その場合経理処理では損金経理にしておいて後で別表調整するんでしょうか?
質問日時: 2024/01/24 13:30 質問者: opera1971
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国民健康保険料の計算方法について
青色申告している個人事業主です。夫婦2人で妻に青色専従者給与を支払っています。 国民健康保険料についてお聞きしたいのですが、その保険料はざっくりと何の金額を元に算出されるのでしょうか。 事業所得から経費を引いた金額でしょうか。 それとも事業所得から経費を引いて、さらに社会保険料などを引いた金額でしょうか。 たとえば「確定申告の〇番」を元に算出している、みたいなことがあれば教えていただけると幸いです。 実際はもっと複雑だと思うのですが、もしざっくりと説明していただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/01/16 15:23 質問者: feed12
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なぜ宗教法人に課税できないのか?
宗教法人も一般法人と同様に、 収益が発生した場合は税金を支払うべきだと思いますが、 なぜ、宗教法人に課税することが出来ないのでしょうか? 思想信条の自由は担保されるべきとは思いますが、 それとこれとは別だと思います。 不公平ではないでしょうか? 税金は国民に還元されるものですから、 たとえ宗教法人だとしても収益には課税すべきです。 聖域のように扱われているのが不思議です。 なぜ宗教法人に課税できないのでしょうか?
質問日時: 2024/01/07 09:57 質問者: banannnaaa
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法人税率について 国税庁のサイトに載ってる法人税率(例えば資本金1億超えの普通法人は税率23.2%)
法人税率について 国税庁のサイトに載ってる法人税率(例えば資本金1億超えの普通法人は税率23.2%)は、あくまで実効税率を算出するためのものということですか?
質問日時: 2023/12/18 23:27 質問者: クリリトン
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東京都 物価対策の為に新たな還元ポイントキャンペーン。本音は小売業の脱税摘発の為?
東京都が物価対策の為に 「QRコードでお買い物したらポイント還元します!」 というキャンペーンを始めました。 これ、「物価対策の為」と謳っていますが、本音は 「小売業において客の購入履歴を捕捉し、脱税を摘発するための証拠残しを、 全都民、全小売業にやらせるため」 でしょうか? もしそうなら、このキャンペーンに参加を渋ると、それだけで 「あの店は脱税の疑いあり」 と当局に目を付けられる恐れがありますよね? 本当はどうなんでしょうか?
質問日時: 2023/12/09 18:17 質問者: s_end
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税務調査で出頭とはどういう意味ですか? 先日、税務調査について質問したのですが、、 法人課税第二から
税務調査で出頭とはどういう意味ですか? 先日、税務調査について質問したのですが、、 法人課税第二から連絡が入り、1週間後が調査。 てっきり調査員が来所かと思えば、対象者が出頭すると言っており。 どういうことでしょうか? 又、出頭するのは警察?国税局? ご存知の方、教えてください。
質問日時: 2023/11/25 11:52 質問者: yuny81066
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法人化したほうが節税できる等のメリットがあるのに、あえて法人化しないケースはありますか?
法人化したほうが節税できる等のメリットがあるのに、あえて法人化しないケースはありますか?
質問日時: 2023/11/12 17:04 質問者: pixi
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副業をしている場合の年末調整の書き方
副業をしている場合の年末調整の書き方を教えて下さい。今年5月からフードデリバリーの副業を始めました。会社にはわざわざ言っていませんが、副業自体はOKな会社なのでバレても困るわけではないです。 書き方に、副業をしていない場合と変化はありますか。書き方により損をしたりしてしまう場合など避けたいです。
質問日時: 2023/10/28 14:18 質問者: hadw
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【大企業の上場企業で働いている1割の国民】の納税額が国の税収の何割を支えているのか教え
【大企業の上場企業で働いている1割の国民】の納税額が国の税収の何割を支えているのか教えてください。
質問日時: 2023/10/25 18:42 質問者: redminote10pro
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事業承継税制について
ジャニーズ事務所は名称を変更して、スマイルアップになりましたが、その後新会社を設立、そちらの経営にはジュリー社長はかかわらない方針だと会見でいってました。その場合、相続税の支払い義務は発生するのでしょうか?ジャニーズ事務所は本業を廃業するという話しになるので、要件をみたさなくなるのでしょうか。
質問日時: 2023/10/24 10:46 質問者: kumikumi1203
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年収の壁について
年収の壁で、103万円、106万円、130万円が取り上げられていますが、2014年(H26)当時に作った資料を見たところ、103万円の壁は見当たりません。 ①この103万円の壁は何時頃、どのような理由で言われるようになったのでしょうか? ②添付した表が現時点でそぐわない点を指摘・修正いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2023/09/28 12:56 質問者: ymhirokazuym
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不動産収入にかかる税金について
会社を設立して、銀行から1000万円借金して1000万円のマンションを購入する。 これを他人に貸し出して、年間100万円の収入を得た場合、かかる法人税はいくらになるんでしょうか? 1.借金しており、赤字だからかからない。 2.借金してても資産が載ってるので赤字ではなくて、100万円の収入に税金がかかる。 のどちらなんでしょうか? こういう方面に詳しい方、よろしくお願い申し上げます。
質問日時: 2023/09/17 17:05 質問者: creamysoft
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ジャニーズ事務所「今後1年間、芸能プロダクションとしての報酬は頂きません」 さて事務所の税金は?
質問概要 ジャニーズ事務所「今後1年間、芸能プロダクションとしての報酬は頂きません」 さて事務所の税金は? 1 事務所素通りだから、事務所はギャラに対しての税金がかからない。 2 事務所がギャラをもらった以上は収入とみなされて課税される。 たとえその後素通りして全額タレントに渡そうが、そんなことは関係ない。 3 その他。 詳細 ジャニーズ事務所が「今後1年間、芸能プロダクションとしての報酬は頂きません」と発表しました。 ↓ヤフーニュースのTBSDIGより https://news.yahoo.co.jp/articles/3755089cc679567706100a3e0ae5a59a94b3a6e3?page=4 弊社は失った信頼を回復できるように全力を注ぐととともに、今後1年間、広告出演並びに番組出演等で頂く出演料は全てタレント本人に支払い、芸能プロダクションとしての報酬は頂きません。 簡単に言うと、 「今まで通り、メディアからギャラはいただくが、事務所がピンハネすることなく、 そのギャラは事務所を素通りして、全額タレントの懐に入りますよ」 ということらしいです。 ここでふと思いました。 「事務所の売り上げに対する税金はどうなるんだろう?」 と言いますのは、とあるタレントの本にこんなことが書いてありました。 「バイクレースのチームを結成した。 A社がスポンサーになってくれた。 放送局がチームの動向を追ったドキュメンタリー番組を作り、 A社がその番組のスポンサーになり放送局から我がチームに ”番組制作協力費”の名目でお金が入ってくることになった。 ところが放送局がこう言った。 ”放送局の規定で、直接、無名のレースチームに支払うわけにはいかない。 どこか大きな芸能事務所に支払う形でなくては困る” 仕方ないので私が所属している芸能事務所に事情を話し、金の受取窓口になってもらうことにした。 ところが今度は芸能事務所がこういった。 ”放送局から金が振り込まれると帳簿に残り、それは収入とみなされ、課税される。 だから税金分が欲しい” そんなこんなで、スポンサーから500万円貰えるはずが、手元に来た時は350万円になっていた」 (まあ、誰とは言いませんが、十年ほど前に不祥事から芸能界を突如引退した、あの人のことです) はたして、ジャニーズ事務所は「事務所としては報酬はいただきません」といっているが 税務署は 「はいはい、事務所は一円ももらってないので税金はかかりませんね」 とするか? それとも 「素通りして全額タレントに払おうがそんなことは知らん。 メディアから受け取ったギャラは事務所の売上だ。税金納付しろ」 と言うでしょうか? それとも前述の芸能事務所が不要な税金分を抜いた? 税金に詳しい方、お願いします。
質問日時: 2023/09/13 21:01 質問者: s_end
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マンション管理組合の収益事業について
マンション管理組合の収益事業の課税売上高が1,000万円を超えた場合にはその2期後に消費税の課税事業者となってしまい、消費税の申告と納税をしなければなりません。 つまり、1000万円を超えなければ、税金の申告と納税は不要で、管理組合自体が法人格なので、別途会社を作る必要はなく、自動販売機やレンタカー事業を行っても問題はないということですよね?
質問日時: 2023/09/06 13:42 質問者: ぐーるぐる
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法人の解散清算に伴う法人税などの繰戻還付
よろしくお願いいたします。 現在法人の廃業を考えております。 黒字廃業です。 解散清算に伴い、弁護士・司法書士・税理士などの諸費用が発生するかと思われます。 解散の日を決めたら、事業年度を解散日までといったん締め、その後は解散事業年度や清算事業年度となり、解散日以降は原則営業活動はできないかと思います。 そうなりますと、解散清算の事業年度で売上というものは原則生じませんよね。あるとしたら、資産の売却などで利益が生じる可能性があるということですかね。そういった利益となるものがない、あっても少額であり、上記の解散清算の費用が生じますので、損失が生じることとなるかと思います。 黒字廃業と考えますと、解散以前においては黒字であり、法人税などを納付しているかと思います。 解散清算に伴う損失分を繰り戻し還付として申告を行うことになると思いますが、還付された金銭は、株主出資者への配分ということで良いのでしょうか?当然清算すべき債務があればそちらを優先するかと思いますが、それも上回る還付は、一人法人などであれば経営者が得ることとなるのでしょうかね?
質問日時: 2023/07/27 11:57 質問者: ben0514
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寄付の免税ができる法人の形
公益法人やNPOであれば寄付した人が控除を受けられる形にできますが。 それ以外の医療法人、一般的な株式会社、合同会社などで、寄付した人が控除を受けられる形に整えることは可能でしょうか?
質問日時: 2023/07/27 10:57 質問者: タコ姫
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サラリーマンが個人で法人を設立した場合、自分の給与を法人の運用資金とする方法
節税等で、副業をする場合に法人を個人が設立させる場合があると思います。 その際、資本金などは、それまでの貯金等で賄うとして、運営資金(少数の従業員への給料、自分への給料等も含む)を自分の本業の給与から充当させる場合、何か問題がありますでしょうか? 自分の給与を自分で設立した法人の運営資金として投入 ↓ 法人での活動による売り上げ、利益の発生 ↓ 自分や従業員(家族など)へ給与を支払う このように自分で自分の給与を作るために運営資金を出すという行為が節税になるという点が理解できません。というか、そもそもこの方法って、法的に問題ないのでしょうか? すみませんが、教えてください。
質問日時: 2023/07/04 22:41 質問者: さんぱっち
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法人税の中小企業特例について
繰越欠損金のある中小企業が増資して資本金が1億を超えても、繰越できなかった欠損金がある場合、それと相殺して1億以下となる場合は、引き続き法人税法上等の優遇措置措置が使えると聞いたのですが、間違いないでしょうか。
質問日時: 2023/06/29 22:31 質問者: kitaya
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浄水器レンタル 経理処理
プロパンガス販売業者の経理担当です。仕入先から浄水器のサーバーを購入し、顧客にレンタルしています。期間は最大5年でメンテナンス費用(サーバー・カートリッジ交換)は当社負担しています。中途解約可能で違約金なし、レンタル期間満了時は借主から返却を受け自社で処分。これはオペレーティングリース取引でよいですか?経理処理は浄水器購入時は仕入/買掛金、浄水器レンタル時は代金収受の都度 現預金/売上高 で計上しています。
質問日時: 2023/06/29 17:16 質問者: opera1971
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どこまで経費に出来るのか、質問です。 夫婦で美容室を経営しているのですが、今度勉強のために東京の美容
どこまで経費に出来るのか、質問です。 夫婦で美容室を経営しているのですが、今度勉強のために東京の美容室へ髪を切りに行きたいと思っています。福島から車で3時間くらいかけて行って、一泊する予定です。小さな子供がいるので、一緒に連れて行くつもりです。髪を切るのは主人と私だけです。高速、ガソリン、ホテル、食費、カット代、自分達の分、子供の分、、、どこまで経費になりますか? 因みにカットするのは一泊して次の日にする予定なのですが、そこは大丈夫ですか?
質問日時: 2023/06/03 11:10 質問者: えりもーど
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会社を経営してます。保険に入ってたのですが、解約して解約金が300万ほど入ります。事前届出確定給与で
会社を経営してます。保険に入ってたのですが、解約して解約金が300万ほど入ります。事前届出確定給与で300万取れば、法人税として取られるのといくらくらい変わってきますか?
質問日時: 2023/05/17 16:06 質問者: えりもーど
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法人税 所得税の請求書
インボイス制度の導入で消費税については記載事項が細かく要件が定められていますが法人税、所得税については必要経費の算入について請求書にどのような要件がありますか?消費税では帳簿のみの保存だけで請求書不要の取引もありますが法人税で経費と認められなければ片手落ちです。どこを調べればいいですか?
質問日時: 2023/05/17 12:52 質問者: opera1971
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法人 自家用車の事業使用について
法人代表者です。自宅用で買った自家用車ですが最近事業用で使うときがあります。一部を会社で負担してもらうため賃貸借契約をしようと思っています。全額事業使用ではないので受け取った賃料を確定申告し、維持費の事業使用分を経費化したいと思っています。(使用目的は顧客の展示会送迎、会社車両では積載できない資材運搬用です) ①申告区分は事業所得でいいのでしょうか ②必要経費の範囲は 減価償却費・車両ローン利息・車検費・自動車税・自動車保険料 でいいですか? ③事業使用割合の算定基準は割合(Ex1割等)、走行距離、使用日数等何で求めれば妥当ですか? ④賃料の締支払は年間の使用状況に応じて判断したいので年払いでいいでしょうか?
質問日時: 2023/05/04 02:21 質問者: opera1971
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赤字決算が想定される場合、インボイスは簡易課税よりも原則課税の方がいい?
第5種事業に該当する事業の会社です。 赤字決算になりそうな場合、原則課税の方がお得でしょうか? よろしくお願いします。
質問日時: 2023/04/27 14:43 質問者: daaaago
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これって折半ですか?
例えば法人が従業員Aに300万の賞与を払った時、社会保険料は332,550くらいとのことですが 社会保険料は法人と本人それぞれが116,275円ずつ納めることになるのか、本人負担が332,550円(法人も同額納付)なのかどちらですか?
質問日時: 2023/04/24 22:41 質問者: タコ姫
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株式会社です。週に1~3回アルバイトに来る娘に車を経費で。
タイトルの通りです。 学生の娘が週に7時間くらいアルバイトに来ています。専門分野の学校を出ているので事務に詳しく仕事もできます。経理分野に精通しており仕事もできます。 ただ車がないので迎えに行くかタクシーを使わなければなりません。中古の軽自動車を経費で買い与えた方が手っ取り早いと思っていますが週に1~3回週4~8時間では経費と認められませんか?
質問日時: 2023/04/24 17:57 質問者: KIMURATAKUYA
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税務調査が来るのですが・・・(小売)
実家の仕事に入って20年経ちます。 小売をしていて、関連のものの外回りもしています。 今回入社して初めて税務調査が入ります。 2日間来られるようです。 ずっと赤字でここ3年黒字が続いているのでそれで来るのではないのかと会計事務所に言われました。 特別やましいことはないのですが、1つ心配なことがあります。 小売はレジがありますし、外回りも基本請求→支払いなのですが、一部例えば屋台の出店のように、 予め決められているとはいえ来られた方に販売し、入金した金額が売上という部分です。 もちろん仕入れは計上していますが、他のものと一緒になってしまうので薄れる。 また例えば本来の売り上げが100万だったとしてもお金が50万しかなければ売り上げが50万ということになります。(極端な例ですが年に何回かになります) こちらは取りっぱぐれているのに、取りようによっては売上を誤魔化しているとか取られないのかと。 こういう場合どうなるのでしょうか?(正直今に始まった事ではないですが) またそもそも急に来ることになったのは、何かあったからでしょうか? 詳しい方よろしくお願い致します。
質問日時: 2023/04/18 08:09 質問者: yo68ko69ha92ma66
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確定申告したのですが、還付金が戻ってくると思いきや還付額と同額の支払い命令のハガキが届きました。 こ
確定申告したのですが、還付金が戻ってくると思いきや還付額と同額の支払い命令のハガキが届きました。 これは給料など貰い過ぎてたということなのでしょうか?
質問日時: 2023/04/10 19:38 質問者: mogg11
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地方税の納付に関しての法人税別表4,5の書き方について
地方税の納付に関しての法人税別表4,5の書き方について教えて下さい。 中間納付で17,646,400円の市民税を支払いました。 仕訳は 法人税17,647,400/現金17,646,400 です。 決算算定でこのうち81,300円は払いすぎていたことがわかりました。 決算の仕訳で 未収入金81,300/法人税81,300 を計上しました。 別表5(2)の租税公課の明細は⑤損金経理による納付が17,565,100、④仮払経理による納付が81,300です。 別表4は損金の額に算入した市町村民税が17,646,400で加算され、減算で81,300を入れています。 別表5(1)なのですが、仮払市町村民税の増欄△81,300を入れて、期末が△81,300となればよいでしょうか? 別表5(1)で他に書かなければならない事項はありますでしょうか? よろしくお願いします。
質問日時: 2023/04/01 19:03 質問者: yasumitsuyo
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インボイス(適格請求書発行事業者登録)について
適格請求書発行事業者登録、Tから始まる13桁の番号が発行されてます。 ただ、Tを取るとただの法人番号なのですが、このような番号でいいのでしょうか。 法人番号にただTを頭に付けただけになっています。 間違いではないのですね 詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスよろしくお願い致します。
質問日時: 2023/03/28 17:57 質問者: miyumiyu2004
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会社の売上金を個人 まもなく離婚します。 いろいろ調べていたら、旦那の個人ネットバンク口座に多額のお
会社の売上金を個人 まもなく離婚します。 いろいろ調べていたら、旦那の個人ネットバンク口座に多額のお金が入っている明細を見つけました。 本人から、これば会社のお金で、今年の売上を来年度の売上に回すために、代表と役職者と旦那と3人で個人の口座に振り分けているから自分のお金ではないと言ってました。有限会社で個人経営的な宿泊施設です。 なので、このようなのもありなのかあと思いつつ… ただ、旦那はこの事がバレたら会社潰れて捕まるかも、悪い事だからともいってました。 今回の離婚の経緯は旦那の浮気、浮気相手に本気で恋してる、私の事はもう好きではなく一緒にいると嫌とか嫌悪感しかなくしんどい。これからこの状態で子供達にも悪い影響がでるから離婚したいの一点張りです。 色々あり、13歳4歳の娘達の親権は私が持ちます。 元々13歳の子の親権だけは譲れないと言ってました。 しかし、親権は譲るから13歳の子の監護権を2年間欲しい、育てていきたいからそこだけは譲れないと言っている状態です。腑に落ちない状態で離婚届に判子押したくないです。 悪い事までしている人に任せてられたい気持ちでいっぱいです。 皆さんのご意見、ご協力頂きたいです。 よろしくお願い致します。
質問日時: 2023/03/24 10:42 質問者: みさ0163
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法人から得る賃料収入について
私が代表となっている法人へ私個人の所有物を貸し出す時、 どういう料金を徴収すればいいのでしょう?青色申告で65万円まで控除対象だったと思います。 100万円のデスクとチェアです。仕事をする際に使っています。 2019年に購入したものですが、2022年度11月からの期以降、ずっと法人へ貸し出すことにしたいのですが。ちなみに法人第一期は2021年11月からデ、初期は貸し出しとしていません。 これが可能なら、毎月いくらの貸出として賃料収入にすればいいのでしょう?
質問日時: 2023/03/13 00:08 質問者: タコ姫
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青色確定申告の決算書の見方について教えてください。事務経理系全く分からずで困っています。 マネーフォ
青色確定申告の決算書の見方について教えてください。事務経理系全く分からずで困っています。 マネーフォワードで確定申告書を作成しています。 経費や売り上げ、一通り入力し終わりましたが、 これはどうゆうことでしょうか? 納税額0円ということでしょうか?
質問日時: 2023/03/08 11:40 質問者: ずっず
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同族会社の通勤にかかる経費
同族会社の社長です。社員構成は社長と母親の従業員の2人です。通勤手段は社用車(軽バン)を使っており、自宅付近の月極駐車場(分譲マンションに住んでいるが敷地内駐車場には自家用車を使っているおり、駐車場代も高い)と会社の敷地内駐車場とを行き来しています。 通常車通勤は自家用車を使われることが多く諸経費やガソリン代等を通勤手当として支給して課税関係が完結するのが一般的です。 しかし①自分の場合自家用車を使わず(家族が使うので)、社用車を通勤手段としていること②社用車の駐車スペースが会社にはあるが、自宅にはないことが問題です。 もし、自家用車で通勤していた場合、いずれにしても駐車スペースがないので駐車場の利用が不可避です。自家用車を使っても社用車を使っても駐車場の賃貸が必要になりますがこの場合の法人税法上の損金にする場合の問題点はどうなりますか? 仮に自家用車では認められて社用車では否認される場合その理由はどうなるのでしょうか?
質問日時: 2023/03/01 15:09 質問者: opera1971
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高額医療と医療費控除併用について。 医療費控除でだいたい3万円の還付が出来る計算になったとして、その
高額医療と医療費控除併用について。 医療費控除でだいたい3万円の還付が出来る計算になったとして、そのうちの一ヶ月、高額医療により2万円戻る月があったとします。 その場合、医療費控除の3万円から2万引かれ、医療費控除からは一万円しかもどってこないことになりますよね? 結局は合計3万戻ってくるということで、 両方申請する意味はないということでしょうか?
質問日時: 2023/02/24 16:56 質問者: ルビィハート
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経費になる時期と売れた時期の仕訳方法について
例えば決算が年末の会社で2022年に仕入れた物が2023年に売れた場合経費計上は2023年にしなければならないということでしょうか? あとよく車を買って経費計上して税金を浮かせるということを聞きますが、その後売却した場合でも使用目的なら購入年が経費になるということでしょうか?
質問日時: 2023/02/04 16:26 質問者: roto2199
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インボイス制度と免税事業者
アスファルト舗装した駐車場を経営して売り上げが1000万円に満たない消費税免税業者です。 お客様には消費税なしで契約している方及び消費税込みで契約して頂いている法人がおられます。 インボイスに移行しましたら料金は現状のままで良いですか? 色々調べていますが納得出来ません。 どうぞご指導を宜しくお願いいたします。
質問日時: 2023/01/30 17:16 質問者: ハイツちゃん
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会社清算時の確定申告書提出日と納付日の日にち
会社を清算するのですが、残余財産確定申告書の提出日と納付日は同日じゃなければならないのでしょうか?残余財産確定申告書の提出日から1週間後の納付とかでもよいでしょうか。 問題ないとなった場合、申告書提出日から何日以内の納付が期限なのでしょうか。 もちろん残余財産分配前日までに納付は行います。
質問日時: 2023/01/22 11:59 質問者: yasumitsuyo
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法人府民税法人事業税更正決定通知書 が封書で届きました。 内容は1年分の税額の更正が決定しましたとい
法人府民税法人事業税更正決定通知書 が封書で届きました。 内容は1年分の税額の更正が決定しましたという 通知が来ています。 金額を見ると− 2000円になってますがこれは還付ということでしょうか?よろしくお願いいたします。
質問日時: 2022/12/30 13:47 質問者: ココ1231234
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固定資産の耐用年数
鉄筋工事業の法人です。鉄筋結束機(RB-610T-B2C/1450A) を購入しましたが、下記の通りでいいでしょうか? 資産区分 工具 耐用年数 「治具及び取付工具」 の3年
質問日時: 2022/12/22 11:18 質問者: opera1971
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償却資産申告書について 償却資産の該当がなかったのですが 種類別明細書は一緒に封筒に同封して送付した
償却資産申告書について 償却資産の該当がなかったのですが 種類別明細書は一緒に封筒に同封して送付した方がいいのでしょうか? よろしくお願いします。
質問日時: 2022/12/01 16:39 質問者: とももか
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仕様でも使う車の経理処理
同族会社の社長です。妻が事業に従事することになり通勤に車が必要です。家事と兼業のためパートタイマーです。従事時間帯は未定です。会社車両はすべて2台の軽バン・軽トラのリース車両です。自分以外車は使わず用途によって使い分けています。自家用車は自分が通勤用に使っているので妻の通勤車両をどうすればいいか悩んでいます。自家用車を2台持つ方がいいか、会社用で購入するかどちらがいいでしょうか?
質問日時: 2022/11/21 15:50 質問者: opera1971
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手元に1000万円あったとして、それが他人から借りた1000万円だったら、税金はかからないですか?
手元に1000万円あったとして、税務調査でそのお金は売り上げを誤魔化したものですか?と問われた場合 それが他人から借りた1000万円だったら、税金はかからないですか? 借用書もあります。
質問日時: 2022/11/20 20:13 質問者: CHIPS02
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税務調査 対応について アドバイスをお願いします。
お世話になってる整備工場してる友人に税務調査が入ってて その対応に関して、何かしてあげられないか 相談を受けているという状況 【背景】 車の整備工場 45歳前後 奥様 お子様3名 持ち家 個人事業主 売上の申告漏れは、年間約400万円✖️5年間遡り ただし、PCのデータが消えていて本当はもっと隠しているのでは?という見られ方をしている それとは別に、資産が5000万円程増えていると指摘があり、売上申告漏れの2000万円に加え、資産増の残りの3000万円も追徴の対象にされそう。 追徴も込みで約40%近い税率がかけられる。つまり、納税としては、2000万円ほど発生するかもしれない。という感じ。 【方向性】 本人としては、売上漏れの分は指摘されても仕方ないが、資産が増えていることに対しては、否認したい。 つまり、売上の申告漏れは、年間約400万円✖️5年間遡り⇒納税約1000万円程度なら許容できる。 【対策】 資産が5000万円ある事(内、2000万円は申告漏れなので、残り3000万円について)についてのエビデンスを示すことで回避できないか? ①高卒で働き出してからコツコツ貯めた預金だった 月に5万とか ②結婚や出産を通して、親や祖父からの贈与があった(非課税の範囲で) それ以外に、何か有効なエビデンスの示し方はないか?
質問日時: 2022/11/19 11:56 質問者: CHIPS02
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個人で減価償却って何のためにやるのでしょうか。
私が年間600万円の所得があって、このうち500万円の車を買って全額経費で出すとします。 すると、所得100万円になるって話ですよね? これを何で何分割かにする必要があるのでしょうか。 会社だと赤字の月があるのがダメってのはわかりますが、個人事業主でも減価償却ってする必要がありますでしょうか。詳しくないので、どうかお教えいただければと思います。
質問日時: 2022/10/31 13:27 質問者: aandd
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やよいの青色申告への入力 車の修理
やよいの青色申告への入力を教えていください。 車の修理代35万円を、銀行から借り入れし修理屋へ支払いました。 銀行へは約2万円づつ1年6か月でかえします。 元金分は19,000円、利息分は1,000円です。 これを、どのように入力すればよいのでしょうか?
質問日時: 2022/09/28 12:58 質問者: 火田
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税務調査について。私は美容室の個人事業者です。 税務調査ってどんなところまで見られますか? 税務調査
税務調査について。私は美容室の個人事業者です。 税務調査ってどんなところまで見られますか? 税務調査うけた個人事業主さんは、リアルな話で、どこまで見られましたか? ●来店履歴のあるお客様にまで調査の為に電話調査として連絡されるのか? ●店の電話履歴をNTTまで行って調べられるのか? ●自営業とは無関係の褄の銀行口座や家庭用口座など全部見せなきゃならないのか? ●携帯の写真とか、普段何を見ているのか?(趣味的なもの)まで調べるのか? ここまで、完全にプライベートなところまで首をつっこまれるのなら違和感しかありません。
質問日時: 2022/09/26 17:21 質問者: ぽむぐらす
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