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以前、うちの会社がフランスで展示会を開催しました。その際に施工の業者からの請求書が届いたのですが、「VAT」が課せられていたのですが、これはどのような会計処理をすればよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

VATの還付を予定していないのであればNo.1のminosenninさんお書きのとおりであり、還付を予定しているのであれば「未収入金」「未収還付税」などの流動資産の科目に計上すればよいかと思います。

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VATとは付加価値税(日本の消費税に相当?)でしょうか。


消費税の税込経理と同様、VAT込の請求金額を経費に計上するしかないでしょう。
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