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年末調整は何月に還元されるのでしょうか?
初歩的な質問ですみません。 今年年末調整に必要な書類を会社に提出したのですが、12月末に振り込まれる予定の、給料明細を見たら還元額もなにもありませんでした。 年末調整は、還元額があったら12月のお給料で支払われるのですか?? 提出した書類は、源泉徴収票と生命保険の支払証明書です。 ちなみに今年(平成17年)は2回退職しており、働いている月と働いていない月があります。 1月~3月、6月~8月、11月~現在が働いていた期間です。 働いている期間が空いていると、年末調整はされないのでしょうか? コメントだけではなく、詳しくわかる方、よろしくご教授お願いします。
質問日時: 2005/12/26 19:49 質問者: noname#18822
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去年の11月に退職した場合の確定申告
去年の11月25日付で前の会社を退職しました。 そして現在の会社には12月1日付で入社しました。 現在の会社から、年末調整に間に合わない(?)ので自分で確定申告して下さい。と言われました。その際、 (1)確定申告するのは17年の1月~11月までの分でいいのでしょうか?(新しい会社に入ってからの12月分の給料も記載しなければいけないのでしょうか?) (2)前の会社で働いていた期間中に、会社が合併された為、源泉徴収票が2枚届いています。確定申告書は2枚作成しなければいけないのか? 以上。何分初めての確定申告をするもので、どうしたらいいのやら困っています。 お分かりになる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。m( __ __ )m
質問日時: 2006/02/25 13:03 質問者: jho
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団体への寄付金は、経費で落とせますか?
開業届を出した個人事業主が、 地域で活動するNPO法人などに寄付金や会費を出す場合、 いくらぐらい経費として認められますか? (または、認められないのでしょうか?) 企業の場合は、NPOなどへの寄付金が経費として認められるのは、年間1万円までと聞きましたが・・・個人事業主や、完全な個人の場合はどうなのでしょうか?
質問日時: 2006/07/12 09:06 質問者: mill_2006
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給料賃金と外注工費の違い
やよいの青色申告を利用している個人事業主です。 今まで仕事を依頼する際に、源泉徴収が面倒だからという理由で87000円未満に抑えてきました。 しかし、最近になって源泉徴収が必要なのは給与として支払うときに発生するものと知りました。 ということは、外注として仕事の依頼をすれば15万でも100万でも源泉徴収する必要はなく、その金額を丸々経費として計上できるという認識で問題ありませんか?
質問日時: 2007/07/26 01:25 質問者: 240t
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社会保険料控除の書き方について
初歩的な質問で大変申し訳ないのですが、わからないので教えて下さい。 『給与所得者の保険料控除申告書』の社会保険料控除欄の書き方についてご教示下さい。 私は現在専業主婦ですが、以前失業給付を受給していた際に、国民年金と国民健康保険に加入していました。 現在は夫の厚生年金と健康保険に加入(扶養)しています。 こちらの書類に書く場合、「保険料支払先の名称」、「保険料を負担することになっている人(氏名)(続柄)」は、それぞれどのように記入すればよいのでしょうか。 お分かりになる方、教えていただけると助かります。 よろしくお願い致します。
質問日時: 2007/11/11 22:17 質問者: bali33
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医療費控除についての質問です
H19年の2月に出産しましたので、医療費控除の確定申告をしようと思ったのですが、 源泉徴収票の源泉徴収税額の欄には記入がありません(昨年の年収は50万弱です)。 これは所得税がゼロということでしょうか?ゼロなら確定申告する意味がないですよね? それでは主人に確定申告してもらおうと思ったのですが、住宅ローン減税のため、主人の源泉徴収税額の欄にも記入がありません。 このような場合、還付すべき所得税がないので確定申告する必要がないという解釈でよいのでしょうか? 皆様のお知恵をお貸しください。
質問日時: 2008/02/27 10:12 質問者: pig_big
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扶養控除等申告書を二ヶ所に提出してしまった場合の対処
こんにちは。似たような質問もかなりありましたが、 いまいちよく分からないので、こちらで質問させていただきます。 今、私は大学生で、二ヶ所の派遣会社で、アルバイトをしています。 そこで、二ヶ所の会社から、それぞれ扶養控除等申告書を提出したのですが(ほぼ同時期)、よくよく見たら、扶養控除等申告書は、同時に二ヶ所には提出できません、と書いてあるじゃありませんか!! もうすでに提出してしまったのですが、 これって問題なのでしょうか?? もしかしたら、脱税になってしまうんですか?? 私はどうすればいいんでしょうか?? 困ってます。 助けてください。
質問日時: 2008/03/04 02:01 質問者: remonnaji
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税務署にばれないアルバイトについて
私は大学2年でアルバイトを月10万のペースでやり続けていました。しかし父に103万は超えないでくれと強く言われ、今は月7万くらいに抑えています。学校へは実家通いなのですが、学費、生活費、定期代、車の教習所代などを自分で払っていて収入が減るととても生活が苦しいです。親は103万を超えるなの一辺倒で誰にも相談ができずに困っています。税務署にばれないアルバイトとして、個人での家庭教師などなら平気ともきいたのですが、他になにかありませんか?タウンワークなどに乗っている日払いアルバイトは平気なのでしょうか?どなたかアドバイスでもなんでもいいので回答をお願いします。
質問日時: 2008/07/25 16:06 質問者: decline3
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副業の確定申告
困っているので回答お願いします 今年4月から就職しました 1-3月はアルバイトをしていて、会社より源泉徴収の紙を求められたので 提出したのですが、4月以降につい出来心から副業でアルバイトをしてしまいました 副業禁止ですし年末調整?などしっかりと管理する会社ですので バレてしまうのではないかすごく焦っています 学生気分でバイトしてしまった私が悪いのですが どうにか会社に知られることなく済む方法はありませんか? とても後悔しています ・副業の収入は5月~9月で10万円程度(源泉徴収は手元に・・・) ・モニター(手渡し、銀行振り込み)の収入は15000円程度 ・社会人一年目ですのでまだ住民税はかかっていない 確定申告?をすればいいんでしょうか 税金関係がなかなか理解出きずお恥ずかしいのですが 詳しい方教えてください
質問日時: 2011/11/10 22:49 質問者: okkinapoohsan
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演奏の確定申告について(源泉徴収票)
先日確定申告をしてきました。 去年大学を卒業してからサークルでやっていた音楽で生計を立てています。 レストランだとかジャズバーなどレギュラーから単発までと様々な場所で活動しています。 源泉徴収票をそのため沢山受け取ったため、今年は税務署のスタッフの方に 「事業者所得として作成してください」 とのことでとりあえず支持されたように作成してまいりました。 当日現金でもらう仕事もあれば単発での営業などもありそれぞれの場所から源泉徴収票を頂いたのですが隔週でやっているレギュラーのお店(D社)は毎回自分が提示したギャラをそのままのお値段でいただいております。 スタッフの方が入力が終わり、税務署を出て帰宅後、入力される方のミスでレギュラーのお店の金額記入欄に誤りがありました。 本来なら A社 収入金額★★★円 源泉徴収税額★★円 B社 収入金額●●●円 源泉徴収税額●●円 C社 収入金額■■■円 源泉徴収税額0円 D社 収入金額▼▼▼円 源泉徴収税額0円 なのに A社 収入金額★★★円 源泉徴収税額★★円 B社 収入金額●●●円 源泉徴収税額●●円 C社 収入金額■■■円 源泉徴収税額0円 D社 収入金額▼▼▼円 源泉徴収税額▼▼円 となっていました D社の入力を税務署の人が間違えていました。 対した金額ではないのですがこのような場合どうすればいいのでしょうか? 恥ずかしいことにまったく税金に対しての知識がなく、今不安なのは お金を頂いた会社へ何かリスクがあるのか? (特に当日現金で毎回もらっている会社なので一番大切にしております。このような間違いでお世話になってる会社に何か税務署が物申されるなどということがあるのなら大変迷惑です。) そして僕自身は何かリスクがあるのか? がまったくわかりません。 非常に重要なことならばすぐさま対応したいと存じます。 また書類上そこまで重きを置く内容でなければそのままでと考えているのですが向こうのミスだということを踏まえたうえでの解釈と適切な方法をご教授いただければ幸いです。
質問日時: 2012/03/12 16:51 質問者: hiromi_325
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年末調整金の件で教えて下さい。
永年 勤めた会社辞めて、新会社に勤めて一年と三か月なります。 生命保険も金額少ないですが払っていました。給料明細見たら 仕事仲間に聞いたら もらっているとの事で、私は 無かったです。 息子が障害者で申請もしています。 年末調整金て もらえない事て あるんですか? 又、会社には 聞きにくいので どこの税務所で聞けばいいですか? どなたか 教えてください。
質問日時: 2012/12/29 09:57 質問者: kyo3257man
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乙欄適用の確定申告につきまして
一昨年に転職をしましたが、今年度になって退職後賞与(退職金とは別です)として約40万円支給され、乙欄適用の源泉徴収票(年調未済)が送付されてきました。 今年度、医療費が65万円ほどかかってしまい、医療費控除の確定申告をしようと思っているのですが、現在の会社の収入と、この退職後賞与を合算して申告すると還付金が減ってしまいます。 できることなら、この退職後賞与を申告しないで済むなら…と考えてしまうのですが、甘い考えでしょうか?申告しないとどうなるか教えていただければ幸いです。 現在の会社への影響、未申告のペナルティ等々。税金について無知なもので、よろしくお願いします。
質問日時: 2013/01/23 17:43 質問者: Ribbon2010
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貸家の経営が赤字に、相殺できるか
1)兄弟で住宅を共有で持って、それを貸家にしています。(10戸だけです) 2)一方、私が所有していたマンションも、賃貸に出しましたが、初年度は仲介料その他の費用が嵩んでこちらは赤字になってしまいました。 1)はチャンと利益が出ています。 この場合、確定申告するときに、2)の赤字額を1)の所得から、差引くことは可能でしょうか?
質問日時: 2013/04/05 17:26 質問者: zenidaikojp
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個人事業主の健康保険料について
個人事業主の健康保険料(国保)について、初歩的な質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。 ある年にフリーで翻訳をしており、 その年の 売上=70万、経費=95万(主に人件費) 収入を上回る経費になってしまい、 25万円/年の "損失" の年でした。 そこで、その翌年に払う健康保険税は、 「売上ー経費(人件費)」の額に対してではなく 売上に対して かかってしまうのでしょうか? その年は損失が出まして、 現在は休職中で、無収入のため 売上のほうで計算された保険料を払うのが難しいです。 個人事業主で利益が出なかった場合、 保険料の7割軽減は受けられないのでしょうか? 70万の収入元には源泉徴収をされました。 健康保険の自治体で確認したところ、70万は「雑所得」と登録されているとのことです。 (少額所得のため、確定申告、自治体への所得申告は一切しておりません。取引先が源泉徴収したために役所に記録が行っているのでは…と思われます) 「事業所得」ではなく、「雑所得」であるため、経費の控除ができないのですか? 経費(人件費)が収入以上にかかってしまったことの確定申告をしておらず、 今からでもさかのぼって経費の確定申告ができるということで、しようと思いますが、 「確定申告をしても、健康保険料は変わりません。経費を差し引く前の金額で保険料が決まります」と健康保険の窓口で言われました。 経費(人件費)を差し引くと、損失でした。 現在は無収入のため、 人件費を差し引かずに計算された保険料を払うのは難しいです… 保険料の軽減措置など、何か方法があれば教えてください。 自治体で雑所得と登録されているものを事業所得に変更して、経費を引く?など今からできるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
質問日時: 2016/04/29 21:44 質問者: ぱおぱお
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自営業夫の妻、130万を超えると
夫自営業、妻の私はフリーランスで働いています。 去年まで、100万円を超えない程度の仕事量だったのが、 今年から仕事が増え、200万行くか行かないかぐらいの収入になりそうです。 130万の壁についてネットで色々見ましたが、 私がパートやアルバイトという形では無く、 個人で業務を請け負っているので、 なかなか同じケースが無くてよく分からずに居ります。 最も心配なことは、 私は仕事が好きですが、夫は私が働く事にあまり賛成では無いので、 私が130万を超えて働くことで夫が何か税金面で損をすることがあるのであれば、 今後あまり働くなと言われそうで心配です。 (これも夫婦として問題ですが、今回は論点にはしないでおきます) また、130万以上なら、どれくらいの収入におさえておけば得、 というラインがあるのか、 稼げば稼いだだけ良い、ということなのか、、、 とにかく私が働くことで夫に損をさせることだけは避けたいのですが、 そのようなことはあるでしょうか。 無知ですみませんが、教えて頂けると助かります。
質問日時: 2016/08/10 21:19 質問者: noel_nariko
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修正申告で納付した場合の延滞税
修正申告で納付する場合の延滞税ですが、修正申告と納付日との間の日数が延滞税の計算期間となるのでしょうか? 修正申告提出日と納付日を同日にすれば、延滞税は発生しないのでしょうか? 修正申告書提出前に先に納付だけしてしまうのはありでしょうか? 以上よろしくお願いします。
質問日時: 2017/05/01 00:12 質問者: naohana_2005
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株主資本等変動計算書「剰余金の配当」の記載
10期H28年3月決算/当期利益200万円/5月配当決定100万円 11期H29年3月決算/当期利益90万円/6月配当決定20万円 という場合、11期の株主資本等変動計算書「剰余金の配当」に入る数字は 100万円でしょうか、20万円でしょうか? http://kurotax.jp/k_news/settlement/post-317.php によると10期の100万円ということになります。 根拠は会社法施行により利益処分案が廃止され、株主資本等変動計算書は期中の変動を記載するものであるから。 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9058492.html によると11期の20万円ということになります。 根拠は「会計年度独立の原則」と言うものがあり、利益と配当も、会計年度との整合が必要だから。
質問日時: 2017/10/31 09:23 質問者: MIJ65
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ウーバー白色で15万電チャリ減価償却について
表題の件について安い電チャリで10万以下にして経費にしようと思ったのですが配達すぐに電池が切れるため、今月末に15万の 電チャリを購入し、3年で減価償却するつもりでいます。記帳はどうすれば良いか教えて下さい。
質問日時: 2021/03/13 18:37 質問者: d940291
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休眠状態の会社を税務署にお知らせする必要があるのでしょうか?
知人から会社の事で相談を受けました。 知人は会社を経営していたのですが病気を発症し 5年前から会社を休眠状態にしています。 経営していた期間ですが、法人税・消費税・固定資産税など 滞納はありません。 知人は管轄する地元の税務署に、休止届を出さなければいけないと 話しています。インターネットで確認したら「異動届出書」という物を 提出するそうです。 ただ、これを提出した事で色々税務署から調べられる事は ないのでしょうか?税金を滞納していないと話していますが 仮に滞納していた物があれば、督促が来るとか… そのまま放っておいた方が賢明だと思うのですが どの様に知人へアドバイスすれば良いでしょうか? 特に税務署から異動届出書を提出しなさいなど指導を 受けている訳ではないのです。 アドバイス宜しくお願い致します。
質問日時: 2021/06/15 08:23 質問者: lovedogtt
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税金対策として
賃貸管理物件の約30万円の修繕をしました。建物は、築40年のマンションです。 30万円をそのまま単年費用計上したほうがいいか、新たな資産取得として、費用を数年に分けて償却するか迷っています。結局、数年に分けて償却しても、新たな資産取得として申告すれば、固定資産税が課され、一緒ですか? 単年で費用計上して所得税を抑えるか、費用を数年に分け償却しても、各年の費用は計上できても 固定資産税がかかる、どっちがいいのか、詳しい方教えて下さい。
質問日時: 2025/02/15 04:05 質問者: 悩めるネズミ
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会社に内緒でアルバイト!
mitoizumiです。 現在、社員として勤めている会社はアルバイト(副業)禁止です。 しかし、日々の生活を考えると、どうしてもアルバイトをしないと厳しい状況です。 過去の質問・解答を参照した結果、 「副業の給与支払い元が1年間の給与支払報告書を市区町村に提出した場合、主となる給与支払い元の年末調整の際に副業の収入が発覚する」 ということが分かりました(誤りがあったらごめんなさい)。 会社はそれほど大きくなく、たった1人の経理担当者が年末調整を担当できるほど社員が少ないです。 大きな会社ならともかく、ばれる可能性がとても高い状態です。 ということは、アルバイトを決める際、その勤め先が「給与支払報告書を市区町村に提出するかどうか」を確認し、提出しないところで働けばよい ということになると思います。 そしてアルバイト先では年末調整はせず、源泉徴収表を貰って自分で税務署で確定申告するのです。 しかし、そんなことがはたして可能なのでしょうか? こういった事情を汲んで便宜を図ってくれるような職場はあるのでしょうか? 今の所、アルバイトは夜のお仕事(クラブなど)を考えております。 こういったことで経験談などありましたら、出来る出来無いに関わらずアドバイスをお願いします。
質問日時: 2002/12/18 23:54 質問者: mitoizumi
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医療費控除と高額療養費
昨年度帝王切開で出産をし還付の申請を考えていますが頭が混乱してきましたので助けてください。 ・7月に38万円の医療費負担がありました(内、保険適用分が24万円・適用外が14万円)。 ・他に昨年度は計16万円の医療費負担がありました。 ・出産手当金が30万円おりています。 ・主人は月給56万円未満の範囲に位置しています。 この場合、 ・健保から返還される高額療養費はいくらで ・確定申告の医療費控除に対応する部分はいくらなのでしょうか。
質問日時: 2005/01/09 02:38 質問者: moon100
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確定申告の質問です
派遣会社より個人事業主契約で働いております。 難しいかも知れませんが、会計ソフトを購入して、青色申告をしようと思います。 青色申告をするにあたって、開業届や青色申告承認申請書が必要なのでしょうか? 今からでも間に合うのでしょうか?
質問日時: 2005/01/31 20:05 質問者: mios
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確定申告の必要経費について
自分は音楽関係の会社に所属しています。 毎年確定申告をします。(還付申告です) 1つ疑問に思った事があるのですが・・・。 帰宅してから、その業務を自宅でやる事が非常に多いのですが (夜中・・もしくは明け方までなど) その場合の、冷暖房費、オーディオ、楽器、照明(部屋の明かり) などの、光熱費に関しての必要経費をどの様に計算したら よいのでしょうか? いままでは、その欄には記入していませんでした(面倒な為) しかし、あまりにも1年を通じて多いし、実際自宅で仕事をして (作業をして)いかない事には仕事が成り立ちません。 電気代は家全体で支払っています。何か良い方法はありますでしょうか? ・・・・そういえば・・・と突然思い質問してみようかと考えた次第です 宜しくお願い致します。
質問日時: 2005/07/11 12:11 質問者: shoya01
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こんなケースは今までで初めてです!(家庭教師において)
よろしくお願いします。家庭教師のアルバイトをずっとしてきた者です。 さて、今の家庭教師の会社はこれで4社目ですが、ここの会社だけ、給料から「所得税5%」が天引きされた状態で支払われています。 以前の3社は時給通りの給与支払いだったのですが、今度の会社だけ、この「所得税天引き」方式を行っています。 以前の3社に比べて、何か損した気分なのですが、そもそもどうしてこのような差が会社毎に生ずるのでしょうか?また、今度の4社目での勤務は私に何かメリットはありますか? どうぞ、教えて下さいませ。
質問日時: 2005/08/31 14:00 質問者: ken22
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年末調整の結果について
会社で年末調整をしました。 結果、 支払金額:約690万・・・・・・・・・・A 給与所得控除後の金額:約500万・・・・B 所得控除後の額の合計額:約95万・・・・C 源泉徴収額税額:約21万・・・・・・・・D であり、 社会保険料等の金額:約52万・・・・・E 生命保険料の控除額:5万円・・・・・・F 損害保険料の控除額:3000円・・・・・G 住宅借入金等特別控除額:約22万・・・H です。 今までの給料から控除されていた所得税が約38万で、 計算後の正しい所得税が上記Dのようで、 差額約17万円が年末調整で振り込まれる額です。 【質問1】 上記A~D、E~H等の計算方法等を教えてください。 【質問2】 住宅借入金等の特別控除額が約22万円なので22万円 くらいは年末調整で還付されると思っていたのですが 結果約17万円です。 何か理由があるんですか? 定率減税とかが関係あるんですか? ただ単にもともと給料天引されていたのが少なかった だけですか?
質問日時: 2005/12/27 21:34 質問者: shiritai
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アルバイト収入での税金や年金
こんにちわ 27歳 OLしてます 私は現在 正社員として働いております。 去年部署移動となり、普通の事務職(8-17時就業時間、収入(手取り 19万少々 隔週土曜日・日祝・年末年始が休み)といった状態から 現在の仕事内容は 営業事務といったところでしょうか(手取り18万前後・休みは平日・9-18時就業時間) 年間休日は前と変わりません。また、休みはコロコロかわります。そういった部署へ移動になったのですが、見てお分かりのように 週末の休みがなく、営業職も加わったのにもかかわらず、減収です。また、他部署の仕事が平気で回ってきたりします こういった、会社の考え、待遇など 仕事内容と別の部分で疑問を抱き、転職を考えています。 そこで、考え出したのがアルバイトで生計をたてることはできないだろうか・・・ということです なんで転職でなく、アルバイト生計か・・・と問われると困りますが・・・(^^; 今考えてるのは ・アフェリエイト(インターネット上でHPやブログがあるので) ・ライブチャット ・その他、ポスティングなど単発の物 これらを併用して収入を得ることで、現在の収入同様もしくは上回る物と考えております。 この場合にかかる税金や年金、保健など どういった費用がかかってくるのか、手続きも含め知りたく質問させていただきました。 まとまりのないことで、申し訳なく思いますが どこを読んでも、主婦の方の考えというか 正社員+副業や生計の支えに・・・といった意見が多い中、私は自分自身の生計のために考えております 甘い考えだと、もってのほかだとお考えの方、いらっしゃると思います。私自身も以前ならこのような考え方の人に対して厳しく意見していたでしょうが、 現在の状況より、安易な考えでなく真剣に悩み、仕事としていきたいと思っております。 皆様 よろしくお願い致します(o*。_。)oペコッ
質問日時: 2006/04/17 16:11 質問者: mayumoon
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生命保険金のみの受取で配偶者特別控除を適用すると遺産分割協議書は必要?(相続放棄)
前回質問をさせて頂き新たに疑問点が生じましたので宜しくお願いします。 下記の場合には本当に遺産分割協議書が必要でしょうか。 私の生命保険、共済の受取人が「法定相続人」から変更できないものがあります。病死では6000万円、不良の事故死で11,000万円となっています。 不慮の事故死の受取人は7,000万円は「妻、長女、次女」に指定、残り4,000万円は「法定相続人」となっているので配偶者特別控除で相続税をゼロに出来ることが分かりましたが、その場合には遺産分割協議書が必要との回答でした。 長男(先妻との子)へは離婚時に養育費名目で一時金(離婚当時の全定期預金)を渡して成人まで養育費も払ってきましたので、今回は現状の家族(妻、子供2人)のみを選択したいと思います。協議書への押印を現妻が頼むだけでもいやでしょうし、長男の実母が結構金にルーズなのです。 また、多額の借金の返済をしておりますので相続放棄をする様にしようとしていますので、保険での非課税枠(500万円/相続人1人当たり)が使えないので基礎控除と配偶者特別控除のみとなると思います。 ・受取7000万円の生命保険:契約者(私)、被保険者(私)、受取人(妻、長女、次女で指定) ・受取4000万円の共済 :契約者(私)、被保険者(私)、受取人(法定相続人) ・法定相続人は、妻、同居の長女(8)、次女(6)、別居の長男(20)(離婚後に先妻の祖父母に養子縁組)
質問日時: 2006/10/06 09:45 質問者: toppin77
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中小企業倒産防止共済掛け金の勘定科目
白色申告をしている個人事業主です。 タイトルどおりなのですが、中小企業倒産防止共済掛け金の勘定科目を教えてください。 「必要経費」となっていますが、「事務経費」ではないと言われ、どこに記入すればよいのか悩んでいます。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2007/02/25 10:52 質問者: digf#2
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チャットレディの副業についての税金
今年10月からアルバイト勤務しています。(社会保険加入)月に10万程度の所得です。 去年は本業でチャットレディをしていたのですが、今年はまだ1円も稼いでいません。 また副業として稼ごうかと思っているのですが、確定申告には行きたくない方向で稼ぎたいです。 ココで質問なのですが、副業の場合、年間で20万円以下なら申告に行かなくてもよい、と言う解釈で良いでしょうか? チャットレディのお給料は税金が引かれていませんので、1円でも稼いだら税金を払いに申告に行かなければいけないような気がするのですがこれは間違いなのでしょうか?この場合でも所得が20万円以下の場合なら申告に行かなくて大丈夫でしょうか? 無知で申し訳ありませんが、どなたかお答えいただけたら嬉しいです。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2007/11/29 00:39 質問者: ericu
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年末調整について
教えてほしいのですが、私は3年前に転職して今いる会社で毎年年末調整の用紙を書いて提出しているのですが、還付金など何もなく必ず0円です。私には妻子がおり生命保険証書もきちんと添付していますし、多い少ないはあるでしょうけど0円ていうのは信じられません。 一度社長に問い合わせてみたら「給与から余計なものは引いていないから0円なんだ」という回答でした 所得税が引かれている限り0円なんてことあるのでしょうか? 前の会社では必ず還付金が戻ってきていました 当たり前に社会保険に加入していますし、奥さんはパート収入です どうもだまされているような気がしてなりません こういう時どうすればいいか又だまされているのかが知りたいのですが どなたか教えて戴けませんでしょうか・・ 乱文ですみません
質問日時: 2008/01/09 01:18 質問者: f0481b8w
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扶養控除額を引かずに記入した場合。
サラリーマンです。年末調整の書類を19日に会社に出し終わったのですが、子供(大学生)のアルバイト収入75万をそのまま書き入れ扶養控除額の63万を引かずに記入してしまいました。このミスによって、今年損をする見込みの金額、または来年度に影響する金額などわかる方教えてください。また、何かこの後出来る対処の方法があればお願いします。
質問日時: 2008/11/24 08:43 質問者: hirakegoma
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白色申告:副業での事業所得の赤字はどのように申告すればいいでしょう?
給与生活者ですが、副業を開始したところ赤字決算です。 損益通算しようと思うのですが、 白色申告で損益通算する場合は、損失申告書は必要ないと聞きました。 事業所得の赤字は、申告書Bにどのように記入したらいいのでしょうか? 国税庁のHPから書類を入力してるのですが、事業所得に「マイナスいくら」と入力してもエラーが出て入力できませんでした。 素人で申し訳ありません。
質問日時: 2009/02/13 16:32 質問者: taketake1
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会社への交通費の請求について教えてください
自宅から会社まで、最寄駅A(自宅からバス、3キロ)→B駅→職場、と行くと3万円請求でき。 しかし、もう一方の、B駅(自宅からバス、5キロ)→職場、と行くと、1万円の請求になってしまいます。 自宅はA駅とB駅の、ややA駅寄りのほぼ中間にあるんですけど、この場合は常識として、後者の方で請求するべきでしょうか?履歴書には最寄A駅とは書いてあります。でも明らかに後者は異状な遠回りです。究極の遠回りですが、最寄駅のAを経由するならいいのかな、なんて思ってしまったり。 でも聞く話によると、遠回りをして多く請求するのが普通だ、という意見も聞かれますが… もし前者のほうで請求しても、実際後者の方法で通勤してズルしてるのは絶対バレない、を前提で回答よろしくお願いしたいです。 みなさんはどうしてますか??
質問日時: 2009/04/01 18:05 質問者: pasla221
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確定申告の書き方について
先ほど同じ質問をしたのですが、私の言葉が足りなかったのでもう一度質問をします。 ご存じの方がいらっしゃいましたらご回答をお願いします。 初めて確定申告を作成しています。 私は結婚していて、現在パート収入と雑所得(報酬)があります。(源泉徴収票3つ、支払調書1つをもらっており、源泉徴収票の1つは年末調整を受けています) 主に稼いでいるのは夫で、私はいわゆる扶養範囲で働いています。 パート収入と雑所得、合計しても103万以下(報酬は38万円以下)なのですが、報酬はすでに10%税金をとられており、申告してそれを還付してもらおうと思っています。 国税庁の確定申告書等作成コーナーで「質問形式で選ぶ」というのを利用していますが、いくつか質問があります。 (1)質問の中に「配偶者控除または配偶者特別控除を受ける」という欄がありますが、これに私はチェックをしますか? 「配偶者控除を受ける」と言うときの主語がわかりません。夫(収入が多い方)が受けるというのでしょうか。私(収入が少ない方)が受けるというのでしょうか? (2)上の欄にチェックをすると、「配偶者の所得金額」を記入する欄が出てきます。 私の夫はサラリーマンで、収入は給与のみですが、ここには何を記入しますか? 夫の源泉徴収票の「支払金額」の欄にある数字を書けばよいのでしょうか? (3)確定申告に行く際は、私の源泉徴収票・支払調書以外に夫の源泉徴収も持っていく必要がありますか? ご存じの方にはとても基本的な質問だと思うのですが…宜しくお願いいたします。
質問日時: 2010/02/12 11:33 質問者: xxmihanaxx
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前職の源泉徴収票を提出せずにすませたい!
前職の源泉徴収票を提出せずにすませたい! 転職したのですが、前職の源泉徴収票を提出せずにすますことは可能ですか? 実際は派遣社員だったのを履歴書に記載せず、言い出せなくなりそのまま採用となりました・・・ 正直に言えという意見、ごもっともなんですが、言い出せません。正直以外のアドバイスお願いします。。 (1)前職との間にアルバイトをしていたので、それとあわせて確定申告します、と言うか、 (2)医療費控除があるので確定申告します、と言うか等考えていたのですが、(1)(2)の場合、「ひとまず源泉徴収票は提出してください」と言われる可能性もありますよね? なので(3)(今年はもともと1月までしか働いていないので)「在籍はしていた1月は休職していて給料は発生していなかった」=源泉徴収票はない、という事にするのはどうでしょう? そのまま転職先の分だけ年末調整をしてもらって、あとから自分で確定申告をしたら、会社側にバレる事はありますか? (1)(2)の方が良いというアドバイス、他に良い方法があればそれも教えて下さい!
質問日時: 2010/03/16 21:56 質問者: sasam1
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複数人で自営業を営んだ時の課税
法人化せず、三人で自営業を営んだ場合は、 純利益を申告し、納税した残りを三人で分割しても問題ないでしょうか? あるいはさらに申告をする必要があるのでしょうか? 代表者一名の銀行口座に代金を振り込まれる形にしようと 思っているので、どうなるのだろうと分からず困っています。 お詳しい方ご教示下さい。
質問日時: 2010/12/14 03:04 質問者: utsu_u2
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一年に複数のバイトを転々とした場合の確定申告
こんにちは。 私は現在21歳で彼女と同棲中で、アルバイトで生計を立てていますが、昨年は3つほどアルバイトを転々としていました。掛け持ちではありません。 昨年の年収は103万円を越えています。 こういう場合、確定申告は必須でしょうか?必須な場合、申告書はA、Bのどちらになるんでしょうか? それと、国民健康保険に加入しているのですが、その保険料も確定申告には関係してくるのでしょうか?
質問日時: 2011/01/02 12:04 質問者: hana393939
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未成年者が親を扶養
障害者であるお父様と息子(16歳)の二人暮らしの家庭について。 現在お父様は障害者年金受給中であり、その息子さんは16歳(学生ではありません)は、生計維持のためアルバイトをしています。 息子さん本人の希望として、収入を増やしたいと考えているのですが、バイト先から、未成年者のため、扶養控除内である?103万円以内で働いたほうが税金がかからないのでいいのではないか?と言われています。 父親が障害者である生活事情を伝え、勤務時間を増やし収入を増やしたい事を伝えると「103万の壁以上でも大丈夫か調べてみます。」と言ってくれたらしいのですが、結果は「わからなかった・・・」と返事が返ってきたそうです。 相談を受けた私自身も調べてみましたがわからず質問させていただくことにしました。 息子さんが103万の壁を気にすることなく得られる収入枠がありましたら教えてください。 また、それらによってのデメリット等もわかりましたら教えていただけると助かります。
質問日時: 2011/09/20 09:42 質問者: goma5656
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年末調整について
勉強不足でこのような質問させていただきます。 昨日夫が会社から年末調整の書類を持ち帰りました。 私は今年分の所得は約50万程です (1)1月で退職(源泉徴収は手元にあり) (2)9月~10月までパート(源泉徴収は12月上旬発行予定) (3)数ヶ月間は社会保険料を支払済 これらを踏まえ、夫の年末調整ですべき事は ●控除対象配偶者欄及び所得の見積額への記入 ●社会保険料控除で 国民健康保険料 国民年金(証明書添付) この上記2点でよろしいのでしょうか? また私の収入は所得税が引かれております。源泉徴収票については私自身が確定申告時に調整し、還付を受けるという解釈でよいのでしょうか? 拙い文章で恐縮ですが教えて頂ければと思います。
質問日時: 2011/11/11 12:59 質問者: 3tokotoko
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個人事業税の納税者は、青色申告者・白色申告者のみで
個人事業税の納税者は、青色申告者・白色申告者のみですか? 給与所得者は所得税を払ってるし、法人の企業は法人税を払ってるので。 この認識で合ってるのか教えてください。
質問日時: 2012/08/02 19:15 質問者: mjikiuj0
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経常利益を税金引かれることなく増資にあてたい
昨年から小さな会社(合同会社)を経営しています。 私はもともと技術畑出身で経理や税務はイチから1つ1つ勉強しながらなんとかやっている状態です。 本当に細々とやっていますので、今はまだ毎月お金を払って税理士の先生に相談するという状況にはございません。 当方の知識不足のために、後から脱税とか不正だと指摘されたくないので、ご存じの先生方は是非お力をお貸し下さい。 ----------------- ■質問の概要 今期(12月決算)で得た利益を、法人税等で引かれることなく、それをそのまま資本金の増資に充てたいのですが、合法的にそのようにする方法はありますか?直接的な方法でなくても間接的(遠回り)な方法であっても、結果として目的が果たせればOKです。 ■それをしたい理由と目的 今期は、業務委託などの受注によりある程度利益がでる見込みです。ここでは分かりやすいように、仮に経常利益を200万円(見込)としておきます。 来期は業務委託の受注をやめて、自社商品開発に注力する予定です。 そのため、来期は確実に売上や利益は見込めません。年間ではおそらく赤字になると思います。 ですので、来期の活動資金や設備投資のために今期の利益を1円でも多くプールしておきたいのです。 つまり、当方としては、今期と来期で2年間を通じて最終的な利益がどうかを見てほしいのですが、 会計上は1年区切りとなり、今期で利益をプールするということは、イコール儲けとみなされ、課税対象になってしまいます。 そこで、今期の儲けを利益とせずに、そのまま来期の活動資金としてプールする方法として、増資という手段を使えないかと考えました。 (増資による登記変更に費用がかかることや、市県民税の均等割りがかかるのは承知です。) ■今、当方が分かっていること ネットで調べた限りでは、利益を資本金に組み入れる場合は、税引き後にしかできない という記事を見ました。 (当然と言えば当然でしょうけど。) そこで先日、地元の税務署に上記の内容でありのままを伝えて、面会で相談をしました。 その時担当していただいた相談員の方は、少し前に制度が変わって「利益を資本金に組み入れられるようになった」ことはご存じではなく、基本的に利益を増資にあてることはできない という回答でした。 しかし、その時に次のようなヒントもいただきました。 ・直接組み入れはできないけど、会社に借入金があるならそれを通じて、目的を果たす方法はあるかもしれない。 ・資本金は個人からの出資か、借入金により増資が可能。 という内容でした。その詳しい意味も伺ったのですが、相談員の方の説明が抽象的で、その時は当方でははっきり理解がでませんでした。 基本はこの担当の方は「そんなことはできない」というスタンスだったので、それ以上あまり詳しくきくこともできない雰囲気で、とりあえずその場は引き上げて現在に至ります。 ■当方が考えている手段 前述の税務署員からのヒントにより、つまり次のような方法で合法的に目的を達成できるのでしょうか? 1.当方が個人として会社に200万円を貸し付ける。 2.会社は借入金200万円を計上し、それをそのまま増資に充てる。 3.今期の経常利益200万円を、借入金200万円の返済に充てる=>つまり当方個人に返済される。 4.結果、今期の会社の利益はゼロにできて、その分資本金が増加できたので、それを来期の活動資金に充てられる。 ※上記はざっくりした考え方の流れであり、細かい部分で市県民税の均等割りなどは含めていません。 ■この質問の総括 来期の活動資金や設備投資のために、今期の利益を税金で引かれることなく、1円でも多くそのままプールしておきたい。 そのための手段として、上記「当方が考えている手段」という方法は有効な手段なのか?また、それは合法的に許されることなのか? もし、それが現実的な方法ではないのであれば、他に良いやり方がないか? 増資が最終的な目的ではありません。 合法的に今期の税引前利益をそのままプールして、それを売上が見込めない来期の活動資金にしたいということが最終目的です。 この目的を叶える手段をご存じでしたら、教えていただけますでしょうか。
質問日時: 2014/09/20 10:13 質問者: morihamidori
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扶養に関して。
まだ事業を開始したばかりで今年まで扶養に入りながらやろうと思うのですが、扶養に入るには38万円以下という事ですが、今年の所得から青色申告を始める場合、収入-経費-65万円を引いた額が38万円いかなければ良いという事でしょうか? また健康保険の扶養も同じ38万円以下でしょうか?
質問日時: 2016/03/10 21:42 質問者: 幸福だ
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自民党は、非課税世帯にも、給付金くれますか❓
給付金、与党と調整急ぐ 丁寧に国会論戦 岸田首相時事通信 【グラスゴー時事】岸田文雄首相は2日午後(日本時間3日未明)、新たな経済対策を今月中旬に取りまとめる方針を重ねて示した上で、新型コロナウイルス感染拡大で打撃を受けた生活困窮者らへの給付金支給について「帰国後、早急に与党と調整を行いたい」と述べ、金額や対象者など具体化を急ぐ考えを表明した。 非課税世帯にも、給付金くれますか❓
質問日時: 2021/11/03 18:15 質問者: 戸井田
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どこまで経費に出来るのか、質問です。 夫婦で美容室を経営しているのですが、今度勉強のために東京の美容
どこまで経費に出来るのか、質問です。 夫婦で美容室を経営しているのですが、今度勉強のために東京の美容室へ髪を切りに行きたいと思っています。福島から車で3時間くらいかけて行って、一泊する予定です。小さな子供がいるので、一緒に連れて行くつもりです。髪を切るのは主人と私だけです。高速、ガソリン、ホテル、食費、カット代、自分達の分、子供の分、、、どこまで経費になりますか? 因みにカットするのは一泊して次の日にする予定なのですが、そこは大丈夫ですか?
質問日時: 2023/06/03 11:10 質問者: えりもーど
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国民健康保険について
失業中に国民健康保険に加入していたのですが、 昨年10月に就職し、国民健康保険を脱退しました。 しかし、それまで保険料を滞納したことはなかったのですが、 第5期、第6期分と、請求を受けております。 保険料の納付通知書を見ても、納期限は記載されていますが、 第5期がいつからいつまでというような説明はありません。 区役所にも確認したのですが、 「何月何日から何月何日までというようにはっきりとは決まっていない。」 というような、返事をされ、何だか釈然としない気持ちでいます。 そこでどなたか、保険料の10期とは、どのように分けているのか、教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2002/03/07 21:31 質問者: ithisuke
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源泉徴収かえってきますか???
質問です。私は夜、親の経営する店 で働いていて、給料が一月12万弱もらっています。 ぎりぎりで親の扶養に入っています。 でもそれだけではやっていけないので、昼間もアルバイトしています。そこでの給料は1月80000円ぐらいで、ぎりぎり年間103万には満たないと思います。 ただ、そこはしっかりしたチェーン店なので、月に4千円ぐらいの税金がひかれています。 そのような税金は年末調整で返ってくるのでしょうか? また申告はいつどの様に行えばよいのですか?。 もちろん自宅の方の税金は親が税理士さんと知り合いでお任せしているので払っていると思います。 親も昼間アルバイトしている事は承認済みです。 ただ親は全然税金について無知なので{私もそうですが} どうしたらいいか質問しました。また、とっといたほうがいい明細はありますか?自営の方は給料明細はありません。昼間のバイトはあります。
質問日時: 2002/09/18 23:44 質問者: mamo-ru
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矯正歯科の治療費と確定申告
現在、矯正歯科で治療をしています。 月に一回通って3000円程度の治療費になります。 毎回「領収書」がもらえますがあまり気にしていなかったのですが、ふと歯医者の受付で尋ねたら「確定申告の時に戻ってくる場合があるみたいですよ」と言われてびっくりしました。私は今会社勤めをしています。 1・上記の治療費は還付される場合があるのでしょうか? 2・その場合、自分で税務署に届け出しなければいけないのでしょうか? 税金関係は会社まかせでよくわかっていませんのでよろしくお願いいたします。
質問日時: 2002/12/25 20:19 質問者: hecomayo
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