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義父の税金
嫁の父が事業しています。度々税金の通知がきているのは気づいていたのですが 税務署の方が家に来て税金の滞納の件で・・・と言われました その時義父は留守で帰って来たら連絡くださいと伝えてくださいと言い帰っていきました そこで質問なのですが何の税金が対応しているのかわからないのですが自分家族とは同居です が二世帯です。他に嫁の兄弟は居て同居しています。 このまま払わなかったらどうなるのでしょうか?また義父が亡くなったらその税金はどうなるのでしょうか?宜しくお願いします
質問日時: 2015/10/22 11:48 質問者: ganryumuck
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世帯主についての質問です。
私は夫と1歳の娘と3人家族です。 夫が収入が少ない為、夫の実家で同居しています。 今は役所関係では世帯が別なのですが 食費や公共料金は義母もちです。 義母は正社員で働いています。 月給25万ほど。 義母に世帯を同じにして、義母の扶養に入った方が給料から引かれる税金が減るのでそうしてほしいと言われたのですが、 世帯を同じにするメリットとデメリットなどはあるのでしょうか。 ちなみに夫の給料が安いため保険料も安いのですが、 世帯主が収入あれば保険料高くなったりしてしまうのでしょうか。 義母もよくわからないけど、知り合いに言われて、、、と言っていたので>_< 今は昔の貯金と義母に助けてもらって生活しています。
質問日時: 2015/10/21 16:38 質問者: たー棒
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無税扱いですか
会社の利益分より公益福祉財団に寄付するお金は無税ですか。 利益分とは未だ申告前のお金です。 寄付をした金額分の領収書額を控除出来ますか。 出来ないとなればどう言う団体に寄付すれば良いのですか。 宜しくお願いします。
質問日時: 2015/10/18 00:09 質問者: kenbangkok
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同族会社の事務所家賃
同族会社の経理担当です。このたび社長が自宅の新築をし自宅の一部を本社とすることにしました。登記手続き等は行っていきますが、事務所家賃の相場がわかりません。固定資産税相当額とは聞きますがそもそも新築なので評価額は来年にならないとわかりません。また地域の相場を参考にしようとしたところ分譲住宅が一斉に建設されたためテナントがあまり見つかりません。駅から10分程度の場所ですが電車の沿線沿いで同じくらいの乗降客がいるような駅を探そうと思いますがどうやって探せばいいでしょうか?
質問日時: 2015/10/15 22:26 質問者: opera1971
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今現在、無職です。親から使用していないマンションが有るので住む?と言われ引っ越して来ましが...
先日、「私は別にその物件はいらないのであんたにあげるわよ!」と言われ困っています(笑) ただで貰えるなら万歳三唱で一発返事なのですが、贈与税が怖いです。 千葉県在住で2000~2500万円位の物件なのですが、贈与税がかかるんならいくら位かかるのか?贈与税の支払いに分割は出来るか?仕事に就くまでの間、支払いの優遇措置は有るか?その他...詳しい方、お教え頂けると嬉しいです。 よろしくお願いします。
質問日時: 2015/10/13 14:16 質問者: little111
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消費税の課税売上割合について
昨年土地を売却し、消費税の課税売上割合が著しく低くなったことにより、課税売上割合に準ずる割合を税務署の承認 を得て、使用しました。 今年は元の課税売上割合の計算に戻すため、元に戻すための承認の手続きを税務署にしなければならないのですが、この手続きをし忘れるとどうなるのでしょうか? 手続きを忘れることにより、今年も準ずる割合を使用することになるのでしょうか? だとすると、例えば通常の課税売上割合の計算をすると課税売上割合が97%になったとすると、準ずる割合の98%を使い続けると手続きをし忘れて、準ずる割合の98%を使用するほうが得すると思うのですが・・・ 以上よろしくお願いいたします。
質問日時: 2015/10/10 17:15 質問者: yasumitsuyo
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離婚時の財産分割・養育費に贈与税は掛かるのでしょうか。
事情があり離婚を考えています。 妻は専業主婦で、子供が高校生です。 私の一方的な理由の為なので、現在ある資産を出来るだけ(全部でも良い位)妻と子供に渡したいと望んでいます。現在も又将来的にも妻に十分な経済力のある仕事が出来ないと考えるからです。 子供は私学に通い大学卒業迄の養育費を出してあげたいと考えています。 出来れば信託などで一括で渡せるとよいのですが。結婚して20年経っていますので今の自宅(住宅ローンあり、住宅ローン>固定資産評価額)も渡してあげたいのですが、可能でしょうか。
質問日時: 2015/09/29 23:14 質問者: ひなhina
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年収
自営業者の年収は、売り上げ引く経費ですか、仮に300万売り上げ250万経費にしたら残り50万ですこの金額だと年収50万になってしまいます、なにぶん勉強不足なもので、呆れ返ってものが言えないのはわかりますが、何卒宜しくお願いします。
質問日時: 2015/09/27 21:21 質問者: 六甲山
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青色申告承認申請書の提出期限超過の場合
これまで開業届出書を出さずに白色申告をしており、 今年の3月になって個人事業の開業届出書(開業日:今年3月)を出しました。 これを機に、青色申告に変えようと思っていたのですが 勉強不足で、提出時は青色申告承認申請書を提出しませんでした。 今になって知り、すでに期限の2か月を大幅経過しています。 この場合、 ①今、青色申告承認申請書を提出できますか? ②提出可能な場合、次回の申告は、白色、次々回の申告から青色になりますか? ③提出不可の場合、青色申告承認申請書はいつ提出すればよろしいでしょうか。 宜しくお願い致します。
質問日時: 2015/09/25 17:16 質問者: snow_liliy
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ビール会社 と 国税当局 国税当局はなぜ却下の理由を明かさない?
国税庁がビールの会社の主張に反論しないのに、本来納めなくていい税金、過剰納税分の返還を拒否するその理由は当事者間はもちろん、納税の法的平等を裏付ける意味からも、明確に示されるべきだと考えます。 国税庁の態度が理不尽に感じました。 追徴課税は大胆にやるのに・・・ 単に、国税当局は20年余り、第3のビール(リキュール類) 発泡酒 に苦虫をかんでいたと いうことですか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【お願い】 真面目に質問しています。 茶々の回答、お上に逆らうななど軽い回答はご遠慮ください。
質問日時: 2015/09/25 07:40 質問者: 20150816
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保険金の受取にも特別代理人は必要ですか?
姉が亡くなり、保険金の受取人は父になっていました。父は既に他界しております。 母と私と姉の子供の3人が受取人となります。しかし、母の成年後見人に私がなっております。この場合は、特別代理人が必要でしょうか。
質問日時: 2015/09/24 15:51 質問者: 真葛
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障がいのある成人男性を親が税扶養するメリット
知人からの依頼で代理で質問しています。 知人のAさん(40歳男性)は身体障がいがあるものの一人暮らしをしています。 このたび、福祉臨時給付金(?)をAさんが申請しようとしたところ「親の税扶養になっているので申請できない」と言われて初めて親の扶養になっている事を知りました。 両親共に65歳で就労しておらず、年金暮らしですが課税世帯です。 Aさんは障がい者年金1級を受給し非課税世帯です。 健康保険では扶養になっていません。 税金の事が良く分からないため、このまま親の扶養になっていた方がいいのか、扶養から外れて臨時給付金のようなお金の支給を受けた方がいいのかも分からなくて困っています。 税扶養のメリット・デメリットを教えてください。
質問日時: 2015/09/08 17:58 質問者: tibikkogyanngu
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数年前に改装した改装費は経費になるか?
こんにちは。 このたび、主人が個人事業主として開業することになり 経費計上のことでわからないことがでてきたので質問させてください。 8年ほど前 開業しようと計画し、開業準備のために 自宅を改装したり 機械設備を購入したりしておりました。 しかし、私自身が大腸がんになってしまい、それから今までにわたり 3回の手術 抗がん剤治療を経て、現在 いまだ 抗がん剤治療を続けています。 当時、子供が小学校にあがったばかりだったので、主人が開業を延期して 子供と私の入院 在宅治療生活を支えてくれました。 今年 子供が中学校にあがり 自分のことはできるようになってくれたのと 経済的な事情で 開業をきめました。 そこで質問なのですが、当時買った機材や改装費などは 今更ながら経費に計上できるのでしょうか? お知恵をおかしください。
質問日時: 2015/09/05 16:02 質問者: coopie64
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源泉所得税の0申告について
先代より引き継いだ飲食店を新たにリニューアルオープンし、今年の1月営業しています。 これまでの税理士を替えるため、給料や役員報酬の設定を未だしておらず、 また業態を変えての開店だったため、自分の給料をとることができなかったことから、 源泉所得税の納付書に所得を0として税務署に届け出ました(今年の1月から6月分までの所得を)。 現状を税務署に相談したところ、0申告するようにとのことだったのですが、 これによるメリット、デメリットはどのような点でしょうか? ちなみに新しい税理士とは今月契約する予定でいます。 どなたかお詳しい方、どうかご教授お願い致します。
質問日時: 2015/09/04 14:30 質問者: tack1201
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勤労学生について。
勤労学生は親の扶養を外れ、仕事をしながら学校に通う人のためのものと知りました。 今、バイト代を103万に収めていますが、気にせず働けば超えてしまいます。 大学生の場合、扶養を外れると親への税金の免除?が7万程減るようですが、もしそれが7万だった場合、110万以上稼げるなら、その方が良いという認識であっていますか?130万は越えません。 いい仕事があって、そこそこ稼げていて、 借金があるので、出来るだけ早めに返したいと思っています。 難しい話が全然分からないのてすが、簡潔に教えて頂けると嬉しいです。
質問日時: 2015/09/03 23:28 質問者: agpmdtw
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確定申告について
無知なので教えいただけたら嬉しいです 28年度4月に子供を保育園に入れたいと思っていて市のサイトで調べた所、今年の12月に一次募集があります。応募時、所得額がわかるものが必要なのですがその場合27年度(26年中働いた分)の所得証明書が必要ですよね?旦那は12月に仕事を変えたのですが、前の会社(26年中に働いた)とは色々問題があり源泉徴収票をもらってなく、確定申告もできずにいます。自分でどうにかできないか試したのですがやっぱり前の会社から源泉徴収票をもらえないとできないと言われ、やっとのことでやめれた会社なのでもう関わりたくないので確定申告もできずに今に至るのですが… そこで質問ですが、所得証明書以外に代用できるものはなにかありますか? それともこれがないと保育園に入れるのはもちろん手続きもできないですか? また、源泉徴収票をもらわずに自分で確定申告ができる方法がありましたら回答お願いします…
質問日時: 2015/08/31 08:40 質問者: まみむめも
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副業の確定申告について
主人のことなのですが、本業の他にアルバイトの副業をしています。 一昨年、源泉徴収票を持って市役所で確定申告をしに行った所、本業の方ですでに年末調整されている と言われました。 副業をしている場合は、確定申告をしなければならないと書いてあったので…と言ったのですが、 既に本業の方でまとめて申告されていると言われました。だから、今回確定申告をする必要がないと言われました。 それを信じて、去年も確定申告をしなかったのですが 最近のマイナンバーの騒ぎで、もう一度調べてみたところ、どこのサイトを見ても 副業をしている場合は確定申告をしなければならない!と書いてあります。年末調整はそこの会社での収入のみと書いてありましたので。 現在副業の収入は月8〜9万程で、まさか脱税なんてことになっているのではないかと とても不安です。 これって、市役所の方が間違えているのでしょうか??
質問日時: 2015/08/28 00:36 質問者: みいな
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配偶者特別控除について
数年前から、ネット販売業をしている40代主婦です。昨年から青色申告をしています。 今年に入り、売上が伸び、65万円の控除をしても100万円(80~100万くらい)を少し越えそうです。 夫は会社員です。このままだと、配偶者控除は受けられないですよね?扶養も外れてしまいますか? 65万の青色控除を差し引いた所得が76万円未満なら、額に応じて配偶者控除は受けられるとききました。でも、このケースだと越えてますし。 残り4か月。売上を抑えた方がよいのか、配偶者控除や扶養なしのデメリットを受け入れて、さらに売上を伸ばすことを考えた方がよいのか、わかりません。 後者だとすると、所得がいくら以上を目指した方がよいのでしょうか。 配偶者控除がなくなり、扶養からも外れると、どのくらい保険料等の支払いが増えるものでしょうか。 また、扶養から外れるとなると、どこでどのような手続きをする必要があるでしょう。 わからないことだらけで、すみません。 どうかよろしくお願いいたします。
質問日時: 2015/08/20 12:31 質問者: sizuka-9999
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突然届いた個人事業税について
先日、個人事業税納付通知書が突然届きました。 過去数年、一度も来たことがありません。 過去に一度、個人事業税がかからないのが不安に思い、滞納扱いになるのも嫌なので税務署に問い合わせした際、請負い業だからかからないと言われました。 なのに今年突然届いたのでビックリしています。 届け出業種はウェブデザインです。 文書業とかは事業税がかからないと聞いていましたが、それと同じなのかな?とずっと思っていました。 これは拒否できるものなのでしょうか。
質問日時: 2015/08/19 14:33 質問者: begin96
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死因贈与契約での相続税について
夫婦でお互いの将来を見据え、遺言を用意しお互いが納得したら正式に手続きすることになりました。 私の分は問題ないのですが、夫は私に隠していることも有り、普通の遺言状だと書き換えられる恐れがある為、死因贈与契約書にお互いが署名しあう事を、未だ私の中だけの段階ですが考えてます。 質問は、1) 死因贈与契約書単独で効力ありますか?遺言状も一緒に必要ですか? 2)死因「贈与」なので、死亡時でも相続税でなく贈与税がかかるのですか? それを防ぐため一緒に遺言状も用意する必要があるのですか? 夫は小さいですが自営で、会社も含め多少の財産があります。 税に詳しい方や経験者のご回答を宜しくお願いします。
質問日時: 2015/08/19 09:57 質問者: hanaumemomo
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年末調整について
少し先の話ですが年末調整について質問があります。 この制度がいまいち分からず今までアルバイトなども過ごしてきました。 現在私は23歳のフリーターです。 大学を卒業した後は自分の夢を諦められず企業に入社はしないまま今に至ります。 親は父は高校の時に病気でなくなり母が働いています。 ただ母はパートという形です。 2つ上の兄がいて会社勤務です。 よく扶養から外れるとか、103万、140万の壁などを聞き調べてみるのですが、内容が全く分かりません。 稼ぐなら150万円以上で無いと損をするとも聞きます。 母はパートの身なのと私も学生では無くフリーターですが扶養とかはあるんですか? お恥ずかしい質問なのですが 何をするとダメなのか、保険料とか税金とかよく理解していません。 また学生の身では無いですが学生だとフリーターとはまた違くなりますか? あと私自身も20歳を過ぎているので年金は払っていますよね(親が払っているらしくよく分からない)?それも関係しますか? 母に聞いてもちゃんと返事が返って来なく、お金の管理をちゃんとしていきたいと思っているので教えていただきたいです。 今の私のアルバイトの勤務状態が ・8月10日に前のバイトを辞める ・8月23日以降から研修を終えて違う新しいバイトをする ・空いてる時があれば派遣アルバイトをしている という状態であると確定申告という形になるのでしょうか。
質問日時: 2015/08/15 12:39 質問者: rana
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太陽光発電装置の減価償却について
プラスチック加工業を経営している個人事業主(青色申告)です。 このたび工場の屋根に全量売電(100%売電)の太陽光発電装置を設置し、今後毎月収入が入ってくる予定ですが ①この収入は決算書には雑収入に入れるのでしょうか。 ②日本政策金融公庫から融資を受けて設置しましたが、この借入金は長期借入金として経費に入れてよいのでしょうか。(公庫からは事業資金となるとのことで融資を受けました。) ③減価償却の耐用年数は17年で他の償却資産の一覧表と一緒に記入してよいのでしょうか。 ちなみに約850万円で太陽光発電システムを設置しました。 以上3点について回答をお願いいたします。
質問日時: 2015/08/14 22:16 質問者: hiso32
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相続税について
こんにちは。 早速、大変初歩的な質問で恐縮ですが、現在母親と2人暮らしをしております。(同居) こんなことを今から心配するのも気が引けるのですが、もう母も80歳を超えておりますので、 万が一のことがあった場合のこともやはり頭をよぎります。 そこで住居についての質問ですが、もし親が他界した場合、今の自宅の名義を変えることになると思うのですが、その場合も相続税などはかかるのでしょうか? 何かご指導いただけましたら助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。
質問日時: 2015/08/08 14:56 質問者: nori_nara
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個人事業から株式会社に変更する理由
私は現在 建築関係を営んでいますが、個人事業から株式会社に変更するその理由 必要性とは一体なんでしょうか? 株式会社にすると今まで以上 経費もかかってきますが、その体制を維持するほどの単価は出ません。 株式会社という形は自分の取り分プラス会社の取り分を別で見なくちゃいけない訳で、、厳しい現状に悩みが募る一方です。体験談やその他 情報頂けると嬉しいです。どうぞ宜しくお願いします。
質問日時: 2015/08/06 00:07 質問者: ミオ
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学生です103万の壁について教えてください
わたしは21歳の学生でアルバイトを掛け持ちしており、すでに103万を超えました。 両親は農業をしており所得税率は20%だと思います。 親の負担はどれくらいになるのでしょうか? その負担は月ごとにかかるのでしょうか?
質問日時: 2015/08/03 14:41 質問者: はるなーーーーーーー
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国税庁e-taxによる法人税の申告書作成について
会社を個人から法人に組織変更しました。 で、申告の時期が来たのですが、 専用のソフトを使うか税理士さんに頼むと早いのでしょうが 経費節約と勉強のために自分でやってみようと思っています。 今まで個人の時は国税庁のe-taxページで作成して提出していました。 法人でも、このページで作成することはできるのでしょうか? 今見ていたのですが、もう一つよくわかりません。 どなたか教えて下さい。
質問日時: 2015/07/28 11:43 質問者: marsy_001
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個人事業主から株式会社に今年度の税金等が多く、個人事業主から株式会社への変更を考えています。年間
個人事業主から株式会社に 今年度の税金等が多く、個人事業主から株式会社への変更を考えています。 年間の売上にもありますが、法人にする事で 節税する事出来ますか?
質問日時: 2015/07/22 10:13 質問者: ホアグラ
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課税証明書等について至急教えていただきたいです【否定的意見、中傷はご勘弁下さい…】
頭が混乱してしまい、どうにも自分では解決できそうにないので 是非皆様のお力をお借りしたいと思います。 相談内容について、ご批判などはご遠慮ください… 先ず、現在引越しが決まっており 不動産に対する契約書等、料金、審査は通っています。管理会社より鍵の受け渡しもいつでも構わないと言われており、遠方な為準備が出来次第鍵を受け取り引越しを済ませたいと思っています。 ところが、料金も払い契約書等の提出も済んだ先日、 源泉徴収票、もしくは課税証明書を提出してほしいと言われました。 現在私は、国民健康保険で母の扶養?に入っています。保険料などは母が払っているので… 仕事は風俗業と、手伝い程度で母が働くところでバイトとして働いています。 審査ではバイト先の方を書き、社員として偽り提出してしまい…通らないと思っていた矢先、 まさか通ってしまい、料金や契約書等の提出に至りました。 転職、とのことで不動産や管理会社に話はしていますが、実際まだその会社は決まっていません。(面接の日取り等、貯金はありますので家賃などは払えます) もちろん、たかが手伝い程度でしかバイトをしていないので… 源泉徴収票は、アリバイ会社に頼んで年収250万円の設定で作ってもらいました。 どちらかの提出、とのことだったので安心していたのですが 今日また連絡が来て、課税証明書も提出して欲しいと言われました。 不動産の人も結構適当で…普通支払いや契約を結ぶ前の話だし、急にこういう話を言ってこられるので私も頭がパンクしそうです… 話が乱雑になってしまい申し訳ありません。 アリバイ会社で作ってもらった源泉徴収票を そのまま役場に持って行くことは無理なのは調べて理解しました。 その先課税証明書をアリバイ会社のように作ってもらうのも無理だとわかり、もう手の打ちようと言いますか…うまく提出しないように持っていくしかないのでしょうか…。 ちゃんと後先を考えて行動しなかった 自分の行動が悪かった結果だとも理解しています。 ですが、是非ともお力をお借りできればと思います… よろしくお願いします。
質問日時: 2015/06/26 13:11 質問者: rrrrka
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車の購入する場合、法人名義または個人名義、どちらで購入した方が良いか教えて下さい。
これから車を購入しようと思います。 税務上から言うと法人名義で購入したほうが良いようですが、損害保険では個人名義の等級がそのまま流用できるので得かと思えました。 この方面で詳しい方がおられましたらご指南いただけると助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。
質問日時: 2015/06/25 17:10 質問者: aiai3652
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滞納した税金
友人のことですが・・・ 滞納した税金について質問です。 7年ぐれい前に破産して、滞納していた国税が約200万円あり、月々7000円ずつ返済してきましたが、つい最近になって、延滞金がついて約300万円に膨れ上がってると言われたそうです。本人からすれば、寝耳に水の状態で、あまりにも不親切な対応に憤慨しているようです。 しかしながら、税務署のほうは事務的にすすめるだけであって、弁護士も税金に関してはノータッチとのことだそうです。 何かいい解決方法はないものか、また、減額とかできないものか、詳しい方いらっしゃいましたらどうかお願いいたします。
質問日時: 2015/06/09 12:30 質問者: ガネ
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国税局への質問方法
当社は国税局調査部管轄の会社です。 税務関係でわからないことがあれば、今までは税務署に問い合わせていたのですが、最近、むこうの体制が変わったのか「御社は国税局調査部管轄ですので、国税局へ問い合わせてください」とのつれない対応をとられます。 ここで質問ですが、国税局へ問い合わせる場合は質問状を送るとか何か正式な手続きが必要なのでしょうか? 以前税務調査に来ている国税局の調査官に調査とは関係ない部分で質問したところ、質問状を書いてくれないと対応できないと言われたことがありまして。 税務署に比べると質問するだけでもハードルが高いような気がしています。 よろしくお願いします。
質問日時: 2015/06/02 00:49 質問者: yasumitsuyo
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会社法人税などの税金支払い優先順位を守らなかった場合
よろしくお願いいたします。 主人が一人で会社を始めました。 もし主人が病気などになったら会社は続けられないので、解散手続きなどは私がする事になると思うのですが、何もわからず不安です。 解散前、もしくは解散時、法人の税金や借入金がある場合、まず会社に残っている資産から借入金を先に返し、残り資産がないので税金は返せなくなった場合、 優先順位違反で個人や先に返した先に二次徴収義務が回ってきたり、罰則を受けたりしますか? それとも、資産を分配しない限り、負債の返済順位は特に何から返そうと、罰則や個人や先に借入金を返した先に支払い義務が回ってきたりする事はないですか? ちなみに知識として知っておきたいだけで、今現在税金滞納などがある訳ではありません。 無知で申し訳ないですが宜しくお願いいたします。
質問日時: 2015/05/23 10:31 質問者: カピパラ
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源泉徴収票
源泉徴収票について質問です。 現在の勤務先には H26年2月に入社し、今月で1年3ヶ月になります。 源泉徴収票をまだもらったことがないのですが、昨年末、年末調整の書類は書かされました。いつ頃もらえるのでしょうか?
質問日時: 2015/05/15 11:57 質問者: pop.az
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個人事業の開廃業届
現在、個人事業の開廃業届で届出てる事業内容が建築関連サービスで届けてます。 ここに、証券投資・FX投資を事業内容として加える場合新たに事業内容を追加した書類を提出しなければならないのですか?(収入は5:5の割合くらいになる予定です)。
質問日時: 2015/05/11 14:31 質問者: 個人事業の開廃業等の届出
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役員報酬について
1. 会社の利益を調整するため、役員報酬を増減させることは違法と知りましたが、「会社の業績が良くないので、役員報酬を減らした」、というのは、通らないということなのでしょうか? 2. 会社の累積損失が2000万円、当期の会社の損失が300万円、役員報酬が900万円となっている会社と、累積損失2000万円、会社の利益10万円、役員報酬590万円の会社では、後者の方が、法人税等と所得税等の合計が、少ないと思うのですが、どのくらいの差があるのでしょうか?
質問日時: 2015/05/08 16:01 質問者: age1118
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寡婦控除について
夫と離婚したあと、寡婦控除が受けられますよね? それで、他の男と再婚して別れた場合(バツ2っていうんですかね)、その後また寡婦控除は受けられますか? あと、控除が何に適用されるのか一覧がのっているページがあれば教えてほしいです(どこの自治体のものでもかまいません)
質問日時: 2015/05/05 12:55 質問者: zuppo
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補助金と真実の利益
初めて投稿いたします。 この度 会社で機械を購入するに当たり、中小企業庁から40%の補助金が出るかも知れません。 でも、よくよく考えてみたら せっかく補助金を貰っても、結局は税金で お国に還流しているのではないかとの疑念が生じました。 例えば、1,000万円の価格の機械を購入して、400万円の補助があったとしましょうか。経理上は圧縮記帳の600万を選択した場合、長い目でみたら、繰り延べた400万は徐々に税金で払いますよね。次に400万は使わなかったのだから、その期の利益計上で法人税(40%と仮定)払うから400万-160万=240万得したように思います。つまり、価値が1,000万の物を600万で購入したのだから、600万+160万=760万で手に入ったと考えてもよいでしょ。 ところが、差額の240万も結局のところ赤字法人以外は税金で払うこととなると、税理士さんから説明を受けたんだけど、これって真実なんでしょうか?だったら補助金とは、黒字の法人にとっては単なる見せ掛けのお金なんですか?いろんな面倒な書類よ許可申請で手間取らされるのですが……。 どなたか ご教授おねがいします。
質問日時: 2015/04/28 15:11 質問者: チョット
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アルバイトの掛け持ちについて
私は今、16歳でていじ定時制の高校に通っているのですが そろそろバイトをしたいな、と思い初め色々探していたら いいバイトが2つ見つかったので掛け持ちでバイトを しようかと思ったので質問させていただきます。 1,掛け持ちを許されてないと見つかって首になったりしますか? 2,2つのバイトの給料を合わせて収入が10万を越えると 税金がとられますか? の2つの質問ですが 掛け持ちをする上で知っておいた方が良いことがあれば 教えてください。
質問日時: 2015/04/23 16:52 質問者: さすらいの質問者
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役員報酬と税金について
会社の財務分析をする仕事をしてます。会社の利益がマイナスでも気にせず、累積で数千万円の赤字だったりします。こういう会社は、個人事業主が法人化しただけのような会社で、株主も役員も身内だけで、実質的には、社長一人で全部やってます。結局のところ、会社がマイナスでも、役員報酬の方がある程度大きければ、役員からの借入金がどんどん増えるだけで、経営的には、それほど問題なかったりします。しかし、会社のバランスシートは悪化していきます。 私は、役員報酬を減らして会社が100円でもいいからプラスになるようにしたらいいのでは?(もしくは、少なくともある程度、会社のマイナスが少なくなるように役員報酬を減らすことを考えたら?)とアドバイスしますが、こういうことは、税務上、利益を恣意的に調整したということで規制されてしまうのでしょうか?会社の利益が大きい時に、役員報酬を増やして法人税を減らす調整は取り締まられても、逆の場合は、どうなのでしょうか?恣意的に役員報酬を減らす行為も取り締まられるのでしょうか? 会社の損失を累積的にマイナスで放置しても、会社の経理上、損失をその後の利益で補てんする場合、7年までしかさかのぼれなかったと記憶してます。そうすると、7年を超過した損失分は税務上補てんできないので、財務上、損だと思うのです。役員の報酬を減らしたら所得税が減るので、全体としてその方が得だと思うのですが、どうなのでしょうか? これは不正なことなのですか?もしくは何か的外れなことなのですか?
質問日時: 2015/04/22 11:59 質問者: age1118
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法人税に控除額ってある?
個人の収入の場合、たとえ収入があっても、あまりにも少ない場合は所得税は掛かりません。 具体的には年間収入195万円未満の場合、所得税の納税は免除されます。 ですから、お笑い芸人のように 「年間のギャラガ3万円」 などと言う場合は、所得税は掛かりません。たったの3万円に所得税がかかったら可哀そうですからね。(ま、よそでアルバイトしていれば総収入で計算しますけど。それから、ギャラの支払いの際に予め源泉徴収されてるでしょうけど、それは確定申告で返却されるでしょうね。ここでは関係ない話ですが) さて、企業の法人税の場合はどうなるでしょうか? 控除額というのはあるのでしょうか? それとも企業の場合、1円でも利益が発生したら(もちろん、経費を除いた後の話)、企業としての法人税は支払わねばならないでしょうか? (利益1円でも法人税発生するか? ってのはたとえ話です。いくらなんでも1円に対して税を掛けることは不可能です。ま、現実的には利益10万円ぐらいでも法人税は発声するのか? と考えてください) 国税庁のタックスアンサーを見たのですが、判りませんでした。 お答えいただける方は、「タックスアンサーのここに書いてあるよ」と、URLを提示して頂けると助かります。
質問日時: 2015/04/16 08:59 質問者: s_end
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源泉徴収について
私は個人事業主ですが、たまに小口で源泉徴収されることがあります。 その際、源泉徴収票を下さいと言ってもくれないのです。 たとえば100,000円の報酬に対して111,111円の領収書を書くよう言われて、源泉10%ですから100,000渡しますねと言われ、それでおしまいなのです。 はたまた、100,000円の領収書を書いて90,000円受け取りのパターンもあります。 確定申告で最終的に税額が決まるので源泉されること自体は歓迎なのですが、相手に源泉徴収票を書いてくださいと頼んでも何ですかそれ状態。現金清算なんてバタバタしてるのでゆっくり話もできず。上からそういう風に言われてますとか、うちはそういうことになってますとか、真顔で言われるとどうしようもありません。 一応、領収書には源泉10%と書きましたが、それの控え(写し)は何かの効力がありますか? 先日の確定申告の際には事業売上111,111 (源泉徴収0円) として記帳しましたが、11,111円の泣き寝入りです。 多いと年に2〜3回あるんですが、これは何が起きてるんですか? こういうときはどうしたらいいんですか?
質問日時: 2015/04/15 08:27 質問者: skb-47
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美容師ですが副業を考えています。
質問させていただきます。 ・2015年4月より青色申告を始めました。 ・形上、個人事業主になりましたが、今まで勤めていた会社に現在も勤めています。 ・副業は禁止となっています。 ・本業だけではやっていけません。 そこで、副業としてメールレディを始めようと思っています。 《質問1》 会社にバレる可能性はありますか?バレるなら、どのような経緯でバレるのでしょうか? 《質問2》 バレない方法があるなら教えてください。 《質問3》 いろいろ(チャットレディやメールレディ)調べると、【自身で確定申告しないといけない】と書かれてる事がほとんどですが、本業と同時に確定申告するということでしょうか? 《質問4》 美容師とメールレディの、経費とはどのようなものが、ソレにあたるのでしょうか? 無知で、お恥ずかしい質問ばかりですが、よろしくお願いいたします。
質問日時: 2015/04/13 17:57 質問者: goofy
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交通費の立替分で差額が発生する場合の記帳について
現在フリーランスで仕事をしていますが、遠方への出張が大変多く多額の交通費がかかっています。 交通費がどの程度かかるかというのは行き先と移動手段により当然異なりますが、クライアントにその都度指定されます。(飛行機で2時間で行くこともあれば、深夜バスで12時間の場合もあれば、4人で自家用車の運転を交代しながら12時間ということもある)。あらかじめ航空券や新幹線の券を渡されることもありますが、多くは立替です。 ただ、こちらにも時間的な都合というものがあるため、クライアントの言う通りには実行していないこともあります。たとえば、当日の朝に始発で行っても間に合わない集合時間であるため新幹線で前日夜に来ておいてくれと言われても新幹線の最終に間に合わない別の予定が前日に入れば新幹線では行けませんから、自家用車で夜間に自走して間に合わせたりすることがあります。 たいていガソリン代+高速代のほうが高くつきますが、まれにETC割引や交通網の関係で逆転することもあります。ただ、そのような場合にも新幹線代しか請求はできません。 新幹線の指定席が満席で、自由席に何時間も立ってのるのは嫌なのでグリーン車を使う場合についても、指定の料金しか請求できません。ただ、このような持ち出しが多いと生活が苦しくなりますから、逆に、指定席の料金を請求できるけども自由席を使ったり、チケットショップで割引指定券を使うこともあります。 年間のトータルでは、儲けが出ていることは無いと思いますが、年間まとめて記帳ということはないので悩んでいます。 クライアントには「機材費・人件費」と「立替経費(交通費等)」を分けた請求書を送っており、消費税については「機材費・人件費」にのみ外税で記載しております。領収書については現金精算してもらう時のみ手渡していますが、上記のように請求書に記載して送っている場合には領収書はこちらで保管したまま明細書を書いて送っています。そもそも地下鉄やローカル線は領収書が出ませんし、鉄道の方が高くつくから自家用車で来てくれと言われた場合はETCの明細とガソリンの明細を伝えています。 鉄道を指定されたが実際には車で行った場合は、何駅〜何駅がいくらで、どこの特急券がいくらでという明細を書いて送っています。そしてそのように立替金として返済を請求しているものは当然自分の旅費交通費には計上してはいけないのは当然理解しています。 例として、自分の人件費が税別20,000円、その消費税が1,800円と、それから立替交通費30,000円の交通費をクライアントに請求し、実際に30,000円の交通費を自分のクレジットカードで支払っているというのが名目上も事実上も正しく実際にもそのようなパターンが大半ではあるのですが、たまにこのような合計51,800円について、実際には交通費25,000円で済んでいる場合と、35,000円かかっている場合があるのです。 後者については、超過した5,000円を自分の旅費交通費として記帳すれば良いと思いますが、前者については、5,000円は売り上げにあたるのではないかと思います。そうするとこれは税別価格4,630円+消費税(8%)の370円という認識をしていったほうが良いのかと思います。 しかし、クライアントに送っている請求書の消費税欄はそのような記載にはなっていませんし今の約束上できません。 クライアントから私への支払い額が増えないのであれば、全てを当方の売り上げとして扱うということは承諾はもらえると思いますが、上記例では現状トータル51,800円(内消費税1,800円、相手の負担する旅費交通費30,000円)となっている請求を、トータル51,800円(内消費税3,837円)という記載に変えることになるのでしょうか? あるいは売り上げとは考えずに、実際には利益があがってしまう場合についてはあくまで雑収入としてしまえば良いのだろうかという気もしていますが、この場合の消費税の課税については自分が課税業者になった場合どうなるんでしょうか? それとも、立替交通費となっている分についてはいったん事業主の個人の財布から立て替えてそしてクライアントから過不足あるもの帰ってきているものとして、事業用の帳簿としては事業主借/旅費交通費でつけるほうが良いのでしょうか? 現状は年間の売り上げは1000万円未満ですが、現状立替交通費としている全ての金額を売り上げとすると1000万円をほんの少しだけ超えるかもしれないという微妙なところです。上記例のように交通費の方が高いという場合は少ないですが、なくもないですし、どこにどれだけ行くかで変わってきます。 移動については片道10時間かかってもその分の拘束時間については人件費は請求できませんので全てを売り上げにしてしまうのはつらいです。近所で同じ仕事をしていれば実質的に360万円そこそこくらいなのに遠くで仕事するというだけで消費税納税になってしまいます。 また、何もかも自分の自由にできるならば全て売り上げで構いませんが、指定される以上は立替であるという考え方なのですが、どうなんでしょう?
質問日時: 2015/04/12 20:19 質問者: skb-47
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昼食の領収書について
私の職場は50人程度の法律系事務所です。法人化しておらず、経営者は有資格者のうちの お爺さん一人です。いわゆる所長です。 この所長の下に同じく高齢の番頭2名がいます。この番頭さんたちは、ほぼ毎日の 昼食の分の領収書を期末にまとめて経理へ出すのですが、彼らがそうすることによって 事務所の節税対策に繋がるのですか? リーマンショックで、我々のボーナスも出ないきもこの習慣は継続していました。 よほど節税に貢献するのですか?それ以外でも、無理やり発行させたであろう 不信な喫茶店の領収書が束であることもあったときいています。 また、片方の番頭の自家用車も社用としているのかわかりませんが、車保険は 事務所が払っています。 売上が好調だと、すぐに、突然旅行へ行く話になり「再来週に北海道は?」となり、 皆辟易します。これも節税になるのでしょうか? 税金に詳しい方のご教示をお待ちしております。
質問日時: 2015/04/09 21:46 質問者: dyingswan
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源泉徴収票の金額について
A社からB社に転職して働いたのち、B社を退職。 B社から送られてきた源泉徴収票を確認すると、支払金額のところが0円でした。 これはどういうことなのでしょうか? こちらが詳細になります。 ----------------------------------- ■A社で勤務 2014年1月~8月 月収32万円程度 ■B社に入社(A社から頂いた源泉徴収票をB社に提出しました) 2014年9月(試用期間中) 月収24万円程度(手取り20万くらい) 2014年10月(試用期間中) 月収24万円程度(手取り20万くらい) 2014年11月(試用期間中) 月収24万円程度(手取り20万くらい) 2014年12月(試用期間中) うつ病になってしまい、1日より求職しました。 試用期間中でしたが、有給が付与され、15日分は有給消化。 残りは求職ということで、給与は有給分の10万円くらいをいただきました。 2015年1月(求職) 給与は0円 ----------------------------------- その後、12月、1月で求職していた分は、 病床手当金という形で30万円ほどB社よりいただいています。 そして、退職後、2015年2月末くらいに B社より源泉徴収票が送られてきたのですが、 支払金額のところが0円となっておりました。 9月から11月まで、試用期間といえどもしっかりお給料は頂いているのに、 なぜ源泉徴収票の金額は0円になるのでしょうか? そして、8月まで働いていたA社のお給料の金額は!? B社の人事に聞けば分かるのかもしれないですが、 休職後の退職ということで、聞きづらいです。 もし詳しいことが分かる方がいれば教えてください。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2015/04/09 14:56 質問者: pinecorp
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車売却の税金 (法人)
法人名義の車が、ぶつけられて、全損ではないのですが、一応売却が可能でした。リサイクルとして?みたいです。価格4万円。この場合、廃車ではないので、廃車証明書は当然つきません。これって、税務署的に??どうやって通知すればいいのでしょうか?売却証明書?見たいなのもないみたいに言われたので・・・・もうすでに、ナンバーは破棄しています。 これは、通知する必要ないのでしょうか??
質問日時: 2015/03/29 00:01 質問者: kenmogakeu
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個人事業の確定申告について教えてください!
2014年12月から個人事業で講師をやっています。 収入は6万いかない程度なのですが、個人事業は12月の1ヶ月だけ働いて 給料は1月にもらいました。 この場合でも確定申告をしなければならないのでしょうか。 教えてください! ついでに、他のコンビニなどでバイトをしている場合、一緒に申告しなければならないのでしょうか? 個人事業はあくまでも個人事業だけの収入なのか、自分のすべての収入なのかよくわかりません。 申し訳ないですが、教えていただけるとうれしいです。
質問日時: 2015/03/26 18:47 質問者: おらおらら
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扶養控除について質問です!
昨年度の収入が約520万でした。 同居の父親83歳を扶養にしていたならどのくらい税金が優遇されていたのでしょうか?
質問日時: 2015/03/21 00:47 質問者: キャシャーン
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寄付の取り扱いについて
とある家族向け無料サービスの運営をするにあたり 運営と並行して、サービスサイト上で運営の為の寄付を募ろうと思っております この場合、頂いた寄付金は「一時所得」として課税対象となるのでしょうか? それとも一時所得以外の計上方法となるのでしょうか? ①寄付受取額がサービス維持経費の範囲内の場合 ②寄付受取額がサービス維持経費を超えた場合 万が一、多額受取となった場合を踏まえ この二通りで教えていただけると助かります ※当方、個人事業主初年度になります
質問日時: 2015/03/15 14:00 質問者: misaki_kagawa
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青色申告の申請をしておいて、白色申告はできるのですか?
SOHOで今年どのくらいの収入になるかは分かりませんが、雑で課税されるよりはと思って、開業届と青色申告の申請を考えています。 1.これをした上で、来年の3月の時点で今まで通りの白色申告も可能と聞きました。本当ですか? 2.青色の申請をしておいて、実際には収入が大変低く、課税対象となる額に達しなかったとしても、青色の申請をしてある人は、どのような形であれ確定申告をしなければいけないのですか? 無知で済みませんが、よろしくお願いします。
質問日時: 2015/03/13 17:17 質問者: acrobot
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