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学生です103万の壁について教えてください
わたしは21歳の学生でアルバイトを掛け持ちしており、すでに103万を超えました。 両親は農業をしており所得税率は20%だと思います。 親の負担はどれくらいになるのでしょうか? その負担は月ごとにかかるのでしょうか?
質問日時: 2015/08/03 14:41 質問者: はるなーーーーーーー
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国税庁e-taxによる法人税の申告書作成について
会社を個人から法人に組織変更しました。 で、申告の時期が来たのですが、 専用のソフトを使うか税理士さんに頼むと早いのでしょうが 経費節約と勉強のために自分でやってみようと思っています。 今まで個人の時は国税庁のe-taxページで作成して提出していました。 法人でも、このページで作成することはできるのでしょうか? 今見ていたのですが、もう一つよくわかりません。 どなたか教えて下さい。
質問日時: 2015/07/28 11:43 質問者: marsy_001
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個人事業主から株式会社に今年度の税金等が多く、個人事業主から株式会社への変更を考えています。年間
個人事業主から株式会社に 今年度の税金等が多く、個人事業主から株式会社への変更を考えています。 年間の売上にもありますが、法人にする事で 節税する事出来ますか?
質問日時: 2015/07/22 10:13 質問者: ホアグラ
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課税証明書等について至急教えていただきたいです【否定的意見、中傷はご勘弁下さい…】
頭が混乱してしまい、どうにも自分では解決できそうにないので 是非皆様のお力をお借りしたいと思います。 相談内容について、ご批判などはご遠慮ください… 先ず、現在引越しが決まっており 不動産に対する契約書等、料金、審査は通っています。管理会社より鍵の受け渡しもいつでも構わないと言われており、遠方な為準備が出来次第鍵を受け取り引越しを済ませたいと思っています。 ところが、料金も払い契約書等の提出も済んだ先日、 源泉徴収票、もしくは課税証明書を提出してほしいと言われました。 現在私は、国民健康保険で母の扶養?に入っています。保険料などは母が払っているので… 仕事は風俗業と、手伝い程度で母が働くところでバイトとして働いています。 審査ではバイト先の方を書き、社員として偽り提出してしまい…通らないと思っていた矢先、 まさか通ってしまい、料金や契約書等の提出に至りました。 転職、とのことで不動産や管理会社に話はしていますが、実際まだその会社は決まっていません。(面接の日取り等、貯金はありますので家賃などは払えます) もちろん、たかが手伝い程度でしかバイトをしていないので… 源泉徴収票は、アリバイ会社に頼んで年収250万円の設定で作ってもらいました。 どちらかの提出、とのことだったので安心していたのですが 今日また連絡が来て、課税証明書も提出して欲しいと言われました。 不動産の人も結構適当で…普通支払いや契約を結ぶ前の話だし、急にこういう話を言ってこられるので私も頭がパンクしそうです… 話が乱雑になってしまい申し訳ありません。 アリバイ会社で作ってもらった源泉徴収票を そのまま役場に持って行くことは無理なのは調べて理解しました。 その先課税証明書をアリバイ会社のように作ってもらうのも無理だとわかり、もう手の打ちようと言いますか…うまく提出しないように持っていくしかないのでしょうか…。 ちゃんと後先を考えて行動しなかった 自分の行動が悪かった結果だとも理解しています。 ですが、是非ともお力をお借りできればと思います… よろしくお願いします。
質問日時: 2015/06/26 13:11 質問者: rrrrka
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車の購入する場合、法人名義または個人名義、どちらで購入した方が良いか教えて下さい。
これから車を購入しようと思います。 税務上から言うと法人名義で購入したほうが良いようですが、損害保険では個人名義の等級がそのまま流用できるので得かと思えました。 この方面で詳しい方がおられましたらご指南いただけると助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。
質問日時: 2015/06/25 17:10 質問者: aiai3652
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滞納した税金
友人のことですが・・・ 滞納した税金について質問です。 7年ぐれい前に破産して、滞納していた国税が約200万円あり、月々7000円ずつ返済してきましたが、つい最近になって、延滞金がついて約300万円に膨れ上がってると言われたそうです。本人からすれば、寝耳に水の状態で、あまりにも不親切な対応に憤慨しているようです。 しかしながら、税務署のほうは事務的にすすめるだけであって、弁護士も税金に関してはノータッチとのことだそうです。 何かいい解決方法はないものか、また、減額とかできないものか、詳しい方いらっしゃいましたらどうかお願いいたします。
質問日時: 2015/06/09 12:30 質問者: ガネ
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国税局への質問方法
当社は国税局調査部管轄の会社です。 税務関係でわからないことがあれば、今までは税務署に問い合わせていたのですが、最近、むこうの体制が変わったのか「御社は国税局調査部管轄ですので、国税局へ問い合わせてください」とのつれない対応をとられます。 ここで質問ですが、国税局へ問い合わせる場合は質問状を送るとか何か正式な手続きが必要なのでしょうか? 以前税務調査に来ている国税局の調査官に調査とは関係ない部分で質問したところ、質問状を書いてくれないと対応できないと言われたことがありまして。 税務署に比べると質問するだけでもハードルが高いような気がしています。 よろしくお願いします。
質問日時: 2015/06/02 00:49 質問者: yasumitsuyo
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会社法人税などの税金支払い優先順位を守らなかった場合
よろしくお願いいたします。 主人が一人で会社を始めました。 もし主人が病気などになったら会社は続けられないので、解散手続きなどは私がする事になると思うのですが、何もわからず不安です。 解散前、もしくは解散時、法人の税金や借入金がある場合、まず会社に残っている資産から借入金を先に返し、残り資産がないので税金は返せなくなった場合、 優先順位違反で個人や先に返した先に二次徴収義務が回ってきたり、罰則を受けたりしますか? それとも、資産を分配しない限り、負債の返済順位は特に何から返そうと、罰則や個人や先に借入金を返した先に支払い義務が回ってきたりする事はないですか? ちなみに知識として知っておきたいだけで、今現在税金滞納などがある訳ではありません。 無知で申し訳ないですが宜しくお願いいたします。
質問日時: 2015/05/23 10:31 質問者: カピパラ
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源泉徴収票
源泉徴収票について質問です。 現在の勤務先には H26年2月に入社し、今月で1年3ヶ月になります。 源泉徴収票をまだもらったことがないのですが、昨年末、年末調整の書類は書かされました。いつ頃もらえるのでしょうか?
質問日時: 2015/05/15 11:57 質問者: pop.az
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個人事業の開廃業届
現在、個人事業の開廃業届で届出てる事業内容が建築関連サービスで届けてます。 ここに、証券投資・FX投資を事業内容として加える場合新たに事業内容を追加した書類を提出しなければならないのですか?(収入は5:5の割合くらいになる予定です)。
質問日時: 2015/05/11 14:31 質問者: 個人事業の開廃業等の届出
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役員報酬について
1. 会社の利益を調整するため、役員報酬を増減させることは違法と知りましたが、「会社の業績が良くないので、役員報酬を減らした」、というのは、通らないということなのでしょうか? 2. 会社の累積損失が2000万円、当期の会社の損失が300万円、役員報酬が900万円となっている会社と、累積損失2000万円、会社の利益10万円、役員報酬590万円の会社では、後者の方が、法人税等と所得税等の合計が、少ないと思うのですが、どのくらいの差があるのでしょうか?
質問日時: 2015/05/08 16:01 質問者: age1118
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寡婦控除について
夫と離婚したあと、寡婦控除が受けられますよね? それで、他の男と再婚して別れた場合(バツ2っていうんですかね)、その後また寡婦控除は受けられますか? あと、控除が何に適用されるのか一覧がのっているページがあれば教えてほしいです(どこの自治体のものでもかまいません)
質問日時: 2015/05/05 12:55 質問者: zuppo
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補助金と真実の利益
初めて投稿いたします。 この度 会社で機械を購入するに当たり、中小企業庁から40%の補助金が出るかも知れません。 でも、よくよく考えてみたら せっかく補助金を貰っても、結局は税金で お国に還流しているのではないかとの疑念が生じました。 例えば、1,000万円の価格の機械を購入して、400万円の補助があったとしましょうか。経理上は圧縮記帳の600万を選択した場合、長い目でみたら、繰り延べた400万は徐々に税金で払いますよね。次に400万は使わなかったのだから、その期の利益計上で法人税(40%と仮定)払うから400万-160万=240万得したように思います。つまり、価値が1,000万の物を600万で購入したのだから、600万+160万=760万で手に入ったと考えてもよいでしょ。 ところが、差額の240万も結局のところ赤字法人以外は税金で払うこととなると、税理士さんから説明を受けたんだけど、これって真実なんでしょうか?だったら補助金とは、黒字の法人にとっては単なる見せ掛けのお金なんですか?いろんな面倒な書類よ許可申請で手間取らされるのですが……。 どなたか ご教授おねがいします。
質問日時: 2015/04/28 15:11 質問者: チョット
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アルバイトの掛け持ちについて
私は今、16歳でていじ定時制の高校に通っているのですが そろそろバイトをしたいな、と思い初め色々探していたら いいバイトが2つ見つかったので掛け持ちでバイトを しようかと思ったので質問させていただきます。 1,掛け持ちを許されてないと見つかって首になったりしますか? 2,2つのバイトの給料を合わせて収入が10万を越えると 税金がとられますか? の2つの質問ですが 掛け持ちをする上で知っておいた方が良いことがあれば 教えてください。
質問日時: 2015/04/23 16:52 質問者: さすらいの質問者
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役員報酬と税金について
会社の財務分析をする仕事をしてます。会社の利益がマイナスでも気にせず、累積で数千万円の赤字だったりします。こういう会社は、個人事業主が法人化しただけのような会社で、株主も役員も身内だけで、実質的には、社長一人で全部やってます。結局のところ、会社がマイナスでも、役員報酬の方がある程度大きければ、役員からの借入金がどんどん増えるだけで、経営的には、それほど問題なかったりします。しかし、会社のバランスシートは悪化していきます。 私は、役員報酬を減らして会社が100円でもいいからプラスになるようにしたらいいのでは?(もしくは、少なくともある程度、会社のマイナスが少なくなるように役員報酬を減らすことを考えたら?)とアドバイスしますが、こういうことは、税務上、利益を恣意的に調整したということで規制されてしまうのでしょうか?会社の利益が大きい時に、役員報酬を増やして法人税を減らす調整は取り締まられても、逆の場合は、どうなのでしょうか?恣意的に役員報酬を減らす行為も取り締まられるのでしょうか? 会社の損失を累積的にマイナスで放置しても、会社の経理上、損失をその後の利益で補てんする場合、7年までしかさかのぼれなかったと記憶してます。そうすると、7年を超過した損失分は税務上補てんできないので、財務上、損だと思うのです。役員の報酬を減らしたら所得税が減るので、全体としてその方が得だと思うのですが、どうなのでしょうか? これは不正なことなのですか?もしくは何か的外れなことなのですか?
質問日時: 2015/04/22 11:59 質問者: age1118
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法人税に控除額ってある?
個人の収入の場合、たとえ収入があっても、あまりにも少ない場合は所得税は掛かりません。 具体的には年間収入195万円未満の場合、所得税の納税は免除されます。 ですから、お笑い芸人のように 「年間のギャラガ3万円」 などと言う場合は、所得税は掛かりません。たったの3万円に所得税がかかったら可哀そうですからね。(ま、よそでアルバイトしていれば総収入で計算しますけど。それから、ギャラの支払いの際に予め源泉徴収されてるでしょうけど、それは確定申告で返却されるでしょうね。ここでは関係ない話ですが) さて、企業の法人税の場合はどうなるでしょうか? 控除額というのはあるのでしょうか? それとも企業の場合、1円でも利益が発生したら(もちろん、経費を除いた後の話)、企業としての法人税は支払わねばならないでしょうか? (利益1円でも法人税発生するか? ってのはたとえ話です。いくらなんでも1円に対して税を掛けることは不可能です。ま、現実的には利益10万円ぐらいでも法人税は発声するのか? と考えてください) 国税庁のタックスアンサーを見たのですが、判りませんでした。 お答えいただける方は、「タックスアンサーのここに書いてあるよ」と、URLを提示して頂けると助かります。
質問日時: 2015/04/16 08:59 質問者: s_end
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源泉徴収について
私は個人事業主ですが、たまに小口で源泉徴収されることがあります。 その際、源泉徴収票を下さいと言ってもくれないのです。 たとえば100,000円の報酬に対して111,111円の領収書を書くよう言われて、源泉10%ですから100,000渡しますねと言われ、それでおしまいなのです。 はたまた、100,000円の領収書を書いて90,000円受け取りのパターンもあります。 確定申告で最終的に税額が決まるので源泉されること自体は歓迎なのですが、相手に源泉徴収票を書いてくださいと頼んでも何ですかそれ状態。現金清算なんてバタバタしてるのでゆっくり話もできず。上からそういう風に言われてますとか、うちはそういうことになってますとか、真顔で言われるとどうしようもありません。 一応、領収書には源泉10%と書きましたが、それの控え(写し)は何かの効力がありますか? 先日の確定申告の際には事業売上111,111 (源泉徴収0円) として記帳しましたが、11,111円の泣き寝入りです。 多いと年に2〜3回あるんですが、これは何が起きてるんですか? こういうときはどうしたらいいんですか?
質問日時: 2015/04/15 08:27 質問者: skb-47
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美容師ですが副業を考えています。
質問させていただきます。 ・2015年4月より青色申告を始めました。 ・形上、個人事業主になりましたが、今まで勤めていた会社に現在も勤めています。 ・副業は禁止となっています。 ・本業だけではやっていけません。 そこで、副業としてメールレディを始めようと思っています。 《質問1》 会社にバレる可能性はありますか?バレるなら、どのような経緯でバレるのでしょうか? 《質問2》 バレない方法があるなら教えてください。 《質問3》 いろいろ(チャットレディやメールレディ)調べると、【自身で確定申告しないといけない】と書かれてる事がほとんどですが、本業と同時に確定申告するということでしょうか? 《質問4》 美容師とメールレディの、経費とはどのようなものが、ソレにあたるのでしょうか? 無知で、お恥ずかしい質問ばかりですが、よろしくお願いいたします。
質問日時: 2015/04/13 17:57 質問者: goofy
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交通費の立替分で差額が発生する場合の記帳について
現在フリーランスで仕事をしていますが、遠方への出張が大変多く多額の交通費がかかっています。 交通費がどの程度かかるかというのは行き先と移動手段により当然異なりますが、クライアントにその都度指定されます。(飛行機で2時間で行くこともあれば、深夜バスで12時間の場合もあれば、4人で自家用車の運転を交代しながら12時間ということもある)。あらかじめ航空券や新幹線の券を渡されることもありますが、多くは立替です。 ただ、こちらにも時間的な都合というものがあるため、クライアントの言う通りには実行していないこともあります。たとえば、当日の朝に始発で行っても間に合わない集合時間であるため新幹線で前日夜に来ておいてくれと言われても新幹線の最終に間に合わない別の予定が前日に入れば新幹線では行けませんから、自家用車で夜間に自走して間に合わせたりすることがあります。 たいていガソリン代+高速代のほうが高くつきますが、まれにETC割引や交通網の関係で逆転することもあります。ただ、そのような場合にも新幹線代しか請求はできません。 新幹線の指定席が満席で、自由席に何時間も立ってのるのは嫌なのでグリーン車を使う場合についても、指定の料金しか請求できません。ただ、このような持ち出しが多いと生活が苦しくなりますから、逆に、指定席の料金を請求できるけども自由席を使ったり、チケットショップで割引指定券を使うこともあります。 年間のトータルでは、儲けが出ていることは無いと思いますが、年間まとめて記帳ということはないので悩んでいます。 クライアントには「機材費・人件費」と「立替経費(交通費等)」を分けた請求書を送っており、消費税については「機材費・人件費」にのみ外税で記載しております。領収書については現金精算してもらう時のみ手渡していますが、上記のように請求書に記載して送っている場合には領収書はこちらで保管したまま明細書を書いて送っています。そもそも地下鉄やローカル線は領収書が出ませんし、鉄道の方が高くつくから自家用車で来てくれと言われた場合はETCの明細とガソリンの明細を伝えています。 鉄道を指定されたが実際には車で行った場合は、何駅〜何駅がいくらで、どこの特急券がいくらでという明細を書いて送っています。そしてそのように立替金として返済を請求しているものは当然自分の旅費交通費には計上してはいけないのは当然理解しています。 例として、自分の人件費が税別20,000円、その消費税が1,800円と、それから立替交通費30,000円の交通費をクライアントに請求し、実際に30,000円の交通費を自分のクレジットカードで支払っているというのが名目上も事実上も正しく実際にもそのようなパターンが大半ではあるのですが、たまにこのような合計51,800円について、実際には交通費25,000円で済んでいる場合と、35,000円かかっている場合があるのです。 後者については、超過した5,000円を自分の旅費交通費として記帳すれば良いと思いますが、前者については、5,000円は売り上げにあたるのではないかと思います。そうするとこれは税別価格4,630円+消費税(8%)の370円という認識をしていったほうが良いのかと思います。 しかし、クライアントに送っている請求書の消費税欄はそのような記載にはなっていませんし今の約束上できません。 クライアントから私への支払い額が増えないのであれば、全てを当方の売り上げとして扱うということは承諾はもらえると思いますが、上記例では現状トータル51,800円(内消費税1,800円、相手の負担する旅費交通費30,000円)となっている請求を、トータル51,800円(内消費税3,837円)という記載に変えることになるのでしょうか? あるいは売り上げとは考えずに、実際には利益があがってしまう場合についてはあくまで雑収入としてしまえば良いのだろうかという気もしていますが、この場合の消費税の課税については自分が課税業者になった場合どうなるんでしょうか? それとも、立替交通費となっている分についてはいったん事業主の個人の財布から立て替えてそしてクライアントから過不足あるもの帰ってきているものとして、事業用の帳簿としては事業主借/旅費交通費でつけるほうが良いのでしょうか? 現状は年間の売り上げは1000万円未満ですが、現状立替交通費としている全ての金額を売り上げとすると1000万円をほんの少しだけ超えるかもしれないという微妙なところです。上記例のように交通費の方が高いという場合は少ないですが、なくもないですし、どこにどれだけ行くかで変わってきます。 移動については片道10時間かかってもその分の拘束時間については人件費は請求できませんので全てを売り上げにしてしまうのはつらいです。近所で同じ仕事をしていれば実質的に360万円そこそこくらいなのに遠くで仕事するというだけで消費税納税になってしまいます。 また、何もかも自分の自由にできるならば全て売り上げで構いませんが、指定される以上は立替であるという考え方なのですが、どうなんでしょう?
質問日時: 2015/04/12 20:19 質問者: skb-47
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昼食の領収書について
私の職場は50人程度の法律系事務所です。法人化しておらず、経営者は有資格者のうちの お爺さん一人です。いわゆる所長です。 この所長の下に同じく高齢の番頭2名がいます。この番頭さんたちは、ほぼ毎日の 昼食の分の領収書を期末にまとめて経理へ出すのですが、彼らがそうすることによって 事務所の節税対策に繋がるのですか? リーマンショックで、我々のボーナスも出ないきもこの習慣は継続していました。 よほど節税に貢献するのですか?それ以外でも、無理やり発行させたであろう 不信な喫茶店の領収書が束であることもあったときいています。 また、片方の番頭の自家用車も社用としているのかわかりませんが、車保険は 事務所が払っています。 売上が好調だと、すぐに、突然旅行へ行く話になり「再来週に北海道は?」となり、 皆辟易します。これも節税になるのでしょうか? 税金に詳しい方のご教示をお待ちしております。
質問日時: 2015/04/09 21:46 質問者: dyingswan
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源泉徴収票の金額について
A社からB社に転職して働いたのち、B社を退職。 B社から送られてきた源泉徴収票を確認すると、支払金額のところが0円でした。 これはどういうことなのでしょうか? こちらが詳細になります。 ----------------------------------- ■A社で勤務 2014年1月~8月 月収32万円程度 ■B社に入社(A社から頂いた源泉徴収票をB社に提出しました) 2014年9月(試用期間中) 月収24万円程度(手取り20万くらい) 2014年10月(試用期間中) 月収24万円程度(手取り20万くらい) 2014年11月(試用期間中) 月収24万円程度(手取り20万くらい) 2014年12月(試用期間中) うつ病になってしまい、1日より求職しました。 試用期間中でしたが、有給が付与され、15日分は有給消化。 残りは求職ということで、給与は有給分の10万円くらいをいただきました。 2015年1月(求職) 給与は0円 ----------------------------------- その後、12月、1月で求職していた分は、 病床手当金という形で30万円ほどB社よりいただいています。 そして、退職後、2015年2月末くらいに B社より源泉徴収票が送られてきたのですが、 支払金額のところが0円となっておりました。 9月から11月まで、試用期間といえどもしっかりお給料は頂いているのに、 なぜ源泉徴収票の金額は0円になるのでしょうか? そして、8月まで働いていたA社のお給料の金額は!? B社の人事に聞けば分かるのかもしれないですが、 休職後の退職ということで、聞きづらいです。 もし詳しいことが分かる方がいれば教えてください。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2015/04/09 14:56 質問者: pinecorp
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車売却の税金 (法人)
法人名義の車が、ぶつけられて、全損ではないのですが、一応売却が可能でした。リサイクルとして?みたいです。価格4万円。この場合、廃車ではないので、廃車証明書は当然つきません。これって、税務署的に??どうやって通知すればいいのでしょうか?売却証明書?見たいなのもないみたいに言われたので・・・・もうすでに、ナンバーは破棄しています。 これは、通知する必要ないのでしょうか??
質問日時: 2015/03/29 00:01 質問者: kenmogakeu
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個人事業の確定申告について教えてください!
2014年12月から個人事業で講師をやっています。 収入は6万いかない程度なのですが、個人事業は12月の1ヶ月だけ働いて 給料は1月にもらいました。 この場合でも確定申告をしなければならないのでしょうか。 教えてください! ついでに、他のコンビニなどでバイトをしている場合、一緒に申告しなければならないのでしょうか? 個人事業はあくまでも個人事業だけの収入なのか、自分のすべての収入なのかよくわかりません。 申し訳ないですが、教えていただけるとうれしいです。
質問日時: 2015/03/26 18:47 質問者: おらおらら
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扶養控除について質問です!
昨年度の収入が約520万でした。 同居の父親83歳を扶養にしていたならどのくらい税金が優遇されていたのでしょうか?
質問日時: 2015/03/21 00:47 質問者: キャシャーン
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寄付の取り扱いについて
とある家族向け無料サービスの運営をするにあたり 運営と並行して、サービスサイト上で運営の為の寄付を募ろうと思っております この場合、頂いた寄付金は「一時所得」として課税対象となるのでしょうか? それとも一時所得以外の計上方法となるのでしょうか? ①寄付受取額がサービス維持経費の範囲内の場合 ②寄付受取額がサービス維持経費を超えた場合 万が一、多額受取となった場合を踏まえ この二通りで教えていただけると助かります ※当方、個人事業主初年度になります
質問日時: 2015/03/15 14:00 質問者: misaki_kagawa
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青色申告の申請をしておいて、白色申告はできるのですか?
SOHOで今年どのくらいの収入になるかは分かりませんが、雑で課税されるよりはと思って、開業届と青色申告の申請を考えています。 1.これをした上で、来年の3月の時点で今まで通りの白色申告も可能と聞きました。本当ですか? 2.青色の申請をしておいて、実際には収入が大変低く、課税対象となる額に達しなかったとしても、青色の申請をしてある人は、どのような形であれ確定申告をしなければいけないのですか? 無知で済みませんが、よろしくお願いします。
質問日時: 2015/03/13 17:17 質問者: acrobot
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特許料免除のために会社員兼個人事業主になることはできますか?
初めまして。 最近今後儲かるかもしれないアイディア(特許案)を思いつき、特許を申請するか悩んでいます。 そこで、特許申請時の免除制度を個人で受けられないかと考えています。 自分は会社員で所得税や住民税が免除になることはないのですが、所得0で形だけ会社員兼個人事業主を始めれば個人事業主として特許料の免除を受けることが可能ではないかと思っています。 その可否およびデメリットを教えて頂けないでしょうか? ①形だけ個人事業主になることはできるのか(経費及び所得は発生させません) ②なった場合収入0なので確定申告は不要か ③確定申告をしなければ会社に副業がばれることはないか(そもそも事業はしないのですが..) ④その他今後不都合が生じそうなこと もしよければ教えてください!
質問日時: 2015/03/08 21:05 質問者: たけぷる
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事業所得と給与所得がある時の扶養
個人事業以外に給与所得がある時 確定申告で16歳以上の子を扶養控除で控除を受ける場合給与所得の源泉徴収では16歳以上の子を1人としてカウント出来ないですか?
質問日時: 2015/03/07 19:19 質問者: yuuyuu1
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開業前に購入した工具の計上方法
今年の3/1に開業して個人で建設業をしています。 開業前に現金で工具を購入しました(10万円以下)、開業費として計上して大丈夫なのでしょうか? いろいろ検索していると開業費ではなく、一括償却資産で計上ともあり悩んでいます。 最適な計上方法を教えて下さい。
質問日時: 2015/03/05 13:35 質問者: REDSPIDER_jr
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昨年申告した預金の期末残高と実際の通帳の残高が違う
ブルーリターンAを使用しています。 諸事情により、平成26年度分のすべての入力を昨日から始めました。 普通預金出納帳の入力をしようとしたところ、25年度の期末の金額が、通帳に記帳されている実際の金額より140万も少ない数字であることに気づきました。 昨年申告前にテストで出力した帳票は、実際の通帳の金額になっているのですが、本番で提出した賃借対照表の数字が違っているのです。 最終的に申告書類を作ってくださったのは青色申告会の方なので、なぜこのような違いが出たのかは調べようがありません。バックアップデータも破損してしまい、確認できません。 どうしたらよいのでしょうか。 どうかアドバイスをお願いいたします。
質問日時: 2015/03/05 02:51 質問者: zubora33
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専業アフィリエイター(またはライターなど)の所得税はだいたい、いくらぐらい?
専業アフィリエイター(またはライター、イラストレイターなど)の所得税は「人によって違う」ということは重々承知なのですが、だいたいどのくらいなのかなと思いまして、質問させていただきました。 ①収入 ②経費 ③社会保険料などの所得控除 ④上記、3つに基づいて計上した納付する金額(所得税) これが知りたいのですが、もちろん人によって違うと思うので、「自分の場合は・・・」という形で教えていただける方いましたら、よろしくお願いいたします。 回答例として、 ①収入 約220万 ②経費 約60万 ③保険などの控除(社会保険料控除、基礎控除)約57万 ④上記、3つに基づいて計上した納付する金額(所得税) 約5万 などイメージしやすいものを回答いただけたら幸いです。 主にアフィリエイター、ライター、イラストレイターが知りたいです。 以上、よろしくお願い致します。
質問日時: 2015/03/03 14:07 質問者: popostart
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青色申告について
ウェブ関係の事業を開始して青色申告をしたいと思っているのですが、今現在無収入で恥ずかしながら両親からの仕送りを元に生活しております。申請は開始時期から2ヶ月以内にすることなどは分かりました。帳簿に関しても複式は会計ソフトを使っても中々難しそうなので、取り敢えず記載に関しては簡易帳簿で暫く様子を見ようとは思っています。ですが、そもそもの生活費がこのような場合、帳簿にはどのように記入したら良いのでしょうか? ・仕送りをどう記載するべきなのか、雑費?それとも記載しなくても良いのか? ・収入源が不明なままで支出や経費だけが多くあると確定申告自体が出来ないのか? アドバイスを頂けたら幸いです。 全くの無知なものですいません。
質問日時: 2015/03/01 14:45 質問者: haniwa
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法人税について
会社は法人税を納めますが、1.税率は決まっているのですよね?例えば、その税率が30%だとしたら、2.その税率が変わることはないですよね?ある会社の社長が、30%も納めてなどいられないという事を言っていたのですが・・。
質問日時: 2015/02/27 09:49 質問者: hinoreikon
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過小申告加算税について
毎年決算時に、完成工事の実行予算から、まだ支払ってない経費を工事未払金として計上してきました。もちろん計上時には、請求書も注文書もありません。その上、次期に実際支払われない経費も多々とあり、次期決算時に余った経費をマイナス計上する始末です。 先日、会計事務所が変わったのですが、前の会計事務所の担当者が容認してきた上の事実に関して、請求書も注文書も無ければ工事未払金として認められないとご指摘を受けました。 まったくその通りだとは思うのですが、前担当者の言い分としましては、毎年、毎年そのようなことが 継続的に行われてきているので、数年単位一括りに見れば、納めている税金は変わらないから何も問題ないとのことでした。(多く工事未払金を計上したとしても、来期には過多分をマイナスすることになる為、利益がその分増え納める税金が増える。) 今回の担当者も、もしかしたら税務署の監査が入ったときに認められない可能性もあるという言い方で、はっきりしません。下手したら過少申告加算税として無駄な税金を支払わなければならない可能性があるとのことです。 昔、一度監査が入ったときには、もちろん工事未払金に関しては何も問われなかったです。 単に見逃した?のか、問題ないのか?判断に迷います。 税務に詳しい方、上記の事が過少申告加算税に該当するのかどうか是非お教えください。 あと、我が社は中小企業です。株も市場へ上場していません。
質問日時: 2015/02/26 16:44 質問者: naganokenken
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給与所得と税金・社保について
夫婦(役員2名)+子供(未成年2人)、母68才(役員)、で、所得税・住民税・社会保険及び厚生年金を差し引いて、年間手取り4,600万円の収入とする場合、夫婦と母で、給与をどのように分散支給(月額・年額)すれば、税金・社保について、一番効果的に節税できますでしょうか?
質問日時: 2015/02/26 14:37 質問者: llbw
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法人税の確定申告書の申告期限の延長について教えていただけますか。
法人税の確定申告書の申告期限の延長を検討しているのですが、以下のことについて教えていただけないでしょうか。 ・繁忙期という理由で期限の延長はできるのでしょうか。 ・延滞税はかけられないという認識でよろしいのでしょうか。 ・その他デメリットがあれば教えてください。 どうぞよろしくお願いします。
質問日時: 2015/02/25 11:37 質問者: campus74030
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中小企業の株式を相続
中小企業の株式を相続を受ける可能性があるのですが、株価が高すぎて相続税が支払えそうもないのです。延納しても金利で支払えそうもないです。破産するしかないのでしょうか。
質問日時: 2015/02/24 20:10 質問者: 山田太郎
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働き損になりますか?
新しく仕事を始めました。 今までの仕事は給与所得扱いで、源泉徴収票が毎年発行される、会社には扶養控除の紙(緑色)を毎年提出し、扶養範囲内で勤務していました。 新しく始めた仕事は、給与所得扱いではなく、源泉徴収票が発行されず自分自身で確定申告をしなければいけないようです(個人事業主扱いだと思われます) 今は旦那の扶養に入っており、給与所得だったので気にならなかったのですが、個人事業主扱いだと、年38万以下に抑えないと配偶者控除を受けられないと聞きました。配偶者特別控除も38-76万迄しか適用されないとの事・・76万では収まりません。 新しい会社の収入は月額10万前後です。これに、通信費と車両費(自分の車・携帯を仕事で使用するので)を合計2万と、家から会社迄のガソリン代・現場に車で行った時のガソリン代が支給されます。 配偶者控除・配偶者特別控除が受けられなくても、せめて旦那の社会保険上の扶養には収まりたいと思うのですが、社会保険上の扶養である130万は、所得に加えて通信費や車両費・すべてのガソリン代込みですよね? 健保組合に確認した所、月額108333円を超えないことが大前提、基本個人事業主は扶養に入れないようなニュアンスの回答がありました。 どうしようもない場合は、扶養を外れて自分で国民年金・国民健康保険をかけるつもりではおりますが、かなりの働き損になるのではと思うと怖いです。 私が扶養を外れる事により、旦那の会社から出ている月額1万2000円の扶養手当は無くなるので、その時点で144000円所得が減ります(103万で支給されないので)旦那の所得税や住民税はどれ位上がるのでしょうか? そして、私が国民年金・国民健康保険に加入し、住民税や所得税を支払いした場合、どれだけ掛かるのでしょうか?(年間の総所得は約150万前後だと思われます。通信費・車両費は経費扱いになると会社には確認済です)
質問日時: 2015/02/19 20:15 質問者: ちっぷすたー
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専従者給与と年金について
質問ですが、妻の専従者給与を90万円にしてまして、妻の年金が60万円ある場合は確定申告をどの様にするといいのでしょう? また専従者給与を下げて調整とかは出来るのでしょうか? 宜しくお願い致します。
質問日時: 2015/02/18 14:08 質問者: kuro_po
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内職の扶養控除範囲について
パートタイマーは103万円未満なら扶養控除範囲内とありますが、内職の場合を教えてください。 38万+必要経費の、必要経費が数万円の場合65万円までを必要経費にできると読みました。 でしたら、内職でも103万円までならパートタイマーと同じで扶養控除範囲ないでしょうか?
質問日時: 2015/02/17 13:02 質問者: yukimamaman
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個人事業主と会社員の税金やメリットデメリットを教えて下さい。
初めまして。 無知なので分かりやすく教えて頂ければ助かります。 自分は今正社員で月30万程もらっています。※ボーナスは9月に一度 一か月程度です。年間400万程度 自分の時間が全くないので転職を考えていまして 委託の仕事で保険など全くつかないけど月25万程度出る仕事が あります。こちらが個人事業主扱いされるとの事です。 この時転職した場合のデメリット、メリットが分からないので 教えてもらっても宜しいでしょうか?国民保険や年金?など会社にいとけば 手続きなど楽なのでしょうが問題は手続きだけなのでしょうか? 個人事業主は経費で色々落とせると聞きましたが実際は年間トータル で考えればどうなのでしょうか? 現在 30万×12か月+40万ボーナス=総支給400万 委託の仕事をすれば 25万×12か月=300万 100万円の差額が出るのですが経費?税金?などでどちらが いいのでしょうか? ・現在30歳 ・家は一人暮らし(賃貸8.2万) ・車、、バイク所有 以上宜しくお願い致します。
質問日時: 2015/02/16 23:49 質問者: 7777898
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確定申告の医療費控除で10万円以下の場合
確定申告をするときに実際に負担した医療費が10万円以下でも、申告した方が住民税でメリットがあると聞いたんですが本当でしょうか? 調べた限りではそんなことはないようですが。 総所得金額等は200万円を超えています。
質問日時: 2015/02/11 10:15 質問者: 1969gensuke
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源泉徴収票について
学生です。 先日アルバイト先より源泉徴収票を発行したとの連絡を受けました。 源泉徴収票が、ログインページ先から閲覧でき、印刷して提出できるとあります。 紙のものは、お恥ずかしいのですが雨に濡れて破損してしまいました。 所得税還付を受けたく、還付申告を行おうと思うのですが、A4サイズの用紙に印刷したものを そのまま提出することは可能でしょうか? 源泉徴収票には用紙の規定があったと思うのですが... よろしくおねがいします。
質問日時: 2015/02/09 13:11 質問者: hasyabe
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青色申告の前期繰越について
青色申告二年目です。教室を開いていて、開業時、元入れ金はありません。 前期末の貸借対照表は、現金(黒字残)、事業主借、事業主貸のみ記載されています。 この現金の繰越処理に困っています。貸借対照表の資産の部の期首に記載し、 その相手勘定は元入れ金になるのですか?仕訳帳上は現金/元入れ金ですか? エクセルで処理しており、フリーソフトにあるような繰越処理がなく困っています。 質問が的外れだったらすみません。
質問日時: 2015/02/04 13:03 質問者: Celophan
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青色申告の取りやめ届出書 "平成_年分"?
平成26年3月2日に個人事業を開業しましたが、家庭の事情によりこの2月をもって廃業することとなりました。 私の場合は「個人事業の廃業届出書」と、青色申告も申請していたので「青色申告の取りやめ届出書」も提出しなければなりません。 その「青色申告の取りやめ届出書」の書き方についてなのですが、「平成_年分の所得税から、青色申告書による申告を取りやめることとしたので届けます。」の「平成_年分」に記入するのは今年の「27」でいいのでしょうか。 自己判断では不安なので質問させていただきました。 わかる方がいらっしゃいましたらどうかご回答をよろしくお願いします。
質問日時: 2015/02/01 21:54 質問者: WunderLicht
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勤労学生控除の雑所得について
こちらで、質問している内容の続きです。 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8905387.html 詳しいお答えをいただきました。 本当にありがたいことです。 ですが、一つ、疑問を覚えます。 それは、勤労学生控除における雑所得の扱いです。 【給与所得以外の所得が10万円以下であること】 これが、条件だったと思います。 となると、私は勤労学生控除を受けることができないのでしょうか。 以下に、私の境遇を書きます。 現在二つのアルバイトを掛け持っている大学生(29歳)です。 アルバイト1の給与は合計91万4千円でした。 アルバイト2の報酬は42万3千円でした。 アルバイト2にかかった交通費は、760円×53日で、40280円です。 国民健康保険に支払った費用は、年間で12000円です。 ちなみに、先の質問でいただいた結論は、 【結局、これらを合算して申告すると、8,600円くらいの税金(住民税8600と所得税ゼロ)を納めることになります。】 でした。 本当に勤労学生控除を受けられるならば、これで相違ないと思います。 どなたか、ご確認をお願いします。
質問日時: 2015/01/28 15:52 質問者: douraku1122
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領収書
仕事の道具を購入。 ワークマンで領収書を発行してもらったのですが、金額が3727円 但し書きが「品代」になってました。 これって、経費として処理できませんか?
質問日時: 2015/01/22 14:51 質問者: hajimemasite111
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専従者給与の支払い
13年度の支払いで請け取りの仕事と常傭の仕事をまとめた金額を振り込まれてましたが 14年度から常傭分に関しては税金を引かれるようになり やよい会計に実質事業収入を入れると 経費+専従者給与(20万×12=240万)の支払い後の所得金額の欄が -100万円以上になります これって税務署につつかれたりするんでしょうか? 多分これかれも確実にこのパターンで変わらないと思います この場合妻を専従者から外した方がいいんでしょうか ちなみに常傭分で引かれている税金に関しては扶養者控除などの引けるものがなくそちらに回した方がいいんでしょうか?
質問日時: 2015/01/22 10:28 質問者: yuuyuu1
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個人事業主の医療費の経費について
今年から個人事業主を開始しています。 その中で、去年より歯医者にいっており、それが今年になっても続いており通っています。 この場合、今年の医療費というのは、経費にできるのでしょうか?
質問日時: 2015/01/20 11:40 質問者: pontarpo
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