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専業アフィリエイター(またはライターなど)の所得税はだいたい、いくらぐらい?
専業アフィリエイター(またはライター、イラストレイターなど)の所得税は「人によって違う」ということは重々承知なのですが、だいたいどのくらいなのかなと思いまして、質問させていただきました。 ①収入 ②経費 ③社会保険料などの所得控除 ④上記、3つに基づいて計上した納付する金額(所得税) これが知りたいのですが、もちろん人によって違うと思うので、「自分の場合は・・・」という形で教えていただける方いましたら、よろしくお願いいたします。 回答例として、 ①収入 約220万 ②経費 約60万 ③保険などの控除(社会保険料控除、基礎控除)約57万 ④上記、3つに基づいて計上した納付する金額(所得税) 約5万 などイメージしやすいものを回答いただけたら幸いです。 主にアフィリエイター、ライター、イラストレイターが知りたいです。 以上、よろしくお願い致します。
質問日時: 2015/03/03 14:07 質問者: popostart
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青色申告について
ウェブ関係の事業を開始して青色申告をしたいと思っているのですが、今現在無収入で恥ずかしながら両親からの仕送りを元に生活しております。申請は開始時期から2ヶ月以内にすることなどは分かりました。帳簿に関しても複式は会計ソフトを使っても中々難しそうなので、取り敢えず記載に関しては簡易帳簿で暫く様子を見ようとは思っています。ですが、そもそもの生活費がこのような場合、帳簿にはどのように記入したら良いのでしょうか? ・仕送りをどう記載するべきなのか、雑費?それとも記載しなくても良いのか? ・収入源が不明なままで支出や経費だけが多くあると確定申告自体が出来ないのか? アドバイスを頂けたら幸いです。 全くの無知なものですいません。
質問日時: 2015/03/01 14:45 質問者: haniwa
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法人税について
会社は法人税を納めますが、1.税率は決まっているのですよね?例えば、その税率が30%だとしたら、2.その税率が変わることはないですよね?ある会社の社長が、30%も納めてなどいられないという事を言っていたのですが・・。
質問日時: 2015/02/27 09:49 質問者: hinoreikon
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過小申告加算税について
毎年決算時に、完成工事の実行予算から、まだ支払ってない経費を工事未払金として計上してきました。もちろん計上時には、請求書も注文書もありません。その上、次期に実際支払われない経費も多々とあり、次期決算時に余った経費をマイナス計上する始末です。 先日、会計事務所が変わったのですが、前の会計事務所の担当者が容認してきた上の事実に関して、請求書も注文書も無ければ工事未払金として認められないとご指摘を受けました。 まったくその通りだとは思うのですが、前担当者の言い分としましては、毎年、毎年そのようなことが 継続的に行われてきているので、数年単位一括りに見れば、納めている税金は変わらないから何も問題ないとのことでした。(多く工事未払金を計上したとしても、来期には過多分をマイナスすることになる為、利益がその分増え納める税金が増える。) 今回の担当者も、もしかしたら税務署の監査が入ったときに認められない可能性もあるという言い方で、はっきりしません。下手したら過少申告加算税として無駄な税金を支払わなければならない可能性があるとのことです。 昔、一度監査が入ったときには、もちろん工事未払金に関しては何も問われなかったです。 単に見逃した?のか、問題ないのか?判断に迷います。 税務に詳しい方、上記の事が過少申告加算税に該当するのかどうか是非お教えください。 あと、我が社は中小企業です。株も市場へ上場していません。
質問日時: 2015/02/26 16:44 質問者: naganokenken
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給与所得と税金・社保について
夫婦(役員2名)+子供(未成年2人)、母68才(役員)、で、所得税・住民税・社会保険及び厚生年金を差し引いて、年間手取り4,600万円の収入とする場合、夫婦と母で、給与をどのように分散支給(月額・年額)すれば、税金・社保について、一番効果的に節税できますでしょうか?
質問日時: 2015/02/26 14:37 質問者: llbw
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法人税の確定申告書の申告期限の延長について教えていただけますか。
法人税の確定申告書の申告期限の延長を検討しているのですが、以下のことについて教えていただけないでしょうか。 ・繁忙期という理由で期限の延長はできるのでしょうか。 ・延滞税はかけられないという認識でよろしいのでしょうか。 ・その他デメリットがあれば教えてください。 どうぞよろしくお願いします。
質問日時: 2015/02/25 11:37 質問者: campus74030
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中小企業の株式を相続
中小企業の株式を相続を受ける可能性があるのですが、株価が高すぎて相続税が支払えそうもないのです。延納しても金利で支払えそうもないです。破産するしかないのでしょうか。
質問日時: 2015/02/24 20:10 質問者: 山田太郎
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働き損になりますか?
新しく仕事を始めました。 今までの仕事は給与所得扱いで、源泉徴収票が毎年発行される、会社には扶養控除の紙(緑色)を毎年提出し、扶養範囲内で勤務していました。 新しく始めた仕事は、給与所得扱いではなく、源泉徴収票が発行されず自分自身で確定申告をしなければいけないようです(個人事業主扱いだと思われます) 今は旦那の扶養に入っており、給与所得だったので気にならなかったのですが、個人事業主扱いだと、年38万以下に抑えないと配偶者控除を受けられないと聞きました。配偶者特別控除も38-76万迄しか適用されないとの事・・76万では収まりません。 新しい会社の収入は月額10万前後です。これに、通信費と車両費(自分の車・携帯を仕事で使用するので)を合計2万と、家から会社迄のガソリン代・現場に車で行った時のガソリン代が支給されます。 配偶者控除・配偶者特別控除が受けられなくても、せめて旦那の社会保険上の扶養には収まりたいと思うのですが、社会保険上の扶養である130万は、所得に加えて通信費や車両費・すべてのガソリン代込みですよね? 健保組合に確認した所、月額108333円を超えないことが大前提、基本個人事業主は扶養に入れないようなニュアンスの回答がありました。 どうしようもない場合は、扶養を外れて自分で国民年金・国民健康保険をかけるつもりではおりますが、かなりの働き損になるのではと思うと怖いです。 私が扶養を外れる事により、旦那の会社から出ている月額1万2000円の扶養手当は無くなるので、その時点で144000円所得が減ります(103万で支給されないので)旦那の所得税や住民税はどれ位上がるのでしょうか? そして、私が国民年金・国民健康保険に加入し、住民税や所得税を支払いした場合、どれだけ掛かるのでしょうか?(年間の総所得は約150万前後だと思われます。通信費・車両費は経費扱いになると会社には確認済です)
質問日時: 2015/02/19 20:15 質問者: ちっぷすたー
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専従者給与と年金について
質問ですが、妻の専従者給与を90万円にしてまして、妻の年金が60万円ある場合は確定申告をどの様にするといいのでしょう? また専従者給与を下げて調整とかは出来るのでしょうか? 宜しくお願い致します。
質問日時: 2015/02/18 14:08 質問者: kuro_po
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内職の扶養控除範囲について
パートタイマーは103万円未満なら扶養控除範囲内とありますが、内職の場合を教えてください。 38万+必要経費の、必要経費が数万円の場合65万円までを必要経費にできると読みました。 でしたら、内職でも103万円までならパートタイマーと同じで扶養控除範囲ないでしょうか?
質問日時: 2015/02/17 13:02 質問者: yukimamaman
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個人事業主と会社員の税金やメリットデメリットを教えて下さい。
初めまして。 無知なので分かりやすく教えて頂ければ助かります。 自分は今正社員で月30万程もらっています。※ボーナスは9月に一度 一か月程度です。年間400万程度 自分の時間が全くないので転職を考えていまして 委託の仕事で保険など全くつかないけど月25万程度出る仕事が あります。こちらが個人事業主扱いされるとの事です。 この時転職した場合のデメリット、メリットが分からないので 教えてもらっても宜しいでしょうか?国民保険や年金?など会社にいとけば 手続きなど楽なのでしょうが問題は手続きだけなのでしょうか? 個人事業主は経費で色々落とせると聞きましたが実際は年間トータル で考えればどうなのでしょうか? 現在 30万×12か月+40万ボーナス=総支給400万 委託の仕事をすれば 25万×12か月=300万 100万円の差額が出るのですが経費?税金?などでどちらが いいのでしょうか? ・現在30歳 ・家は一人暮らし(賃貸8.2万) ・車、、バイク所有 以上宜しくお願い致します。
質問日時: 2015/02/16 23:49 質問者: 7777898
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確定申告の医療費控除で10万円以下の場合
確定申告をするときに実際に負担した医療費が10万円以下でも、申告した方が住民税でメリットがあると聞いたんですが本当でしょうか? 調べた限りではそんなことはないようですが。 総所得金額等は200万円を超えています。
質問日時: 2015/02/11 10:15 質問者: 1969gensuke
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源泉徴収票について
学生です。 先日アルバイト先より源泉徴収票を発行したとの連絡を受けました。 源泉徴収票が、ログインページ先から閲覧でき、印刷して提出できるとあります。 紙のものは、お恥ずかしいのですが雨に濡れて破損してしまいました。 所得税還付を受けたく、還付申告を行おうと思うのですが、A4サイズの用紙に印刷したものを そのまま提出することは可能でしょうか? 源泉徴収票には用紙の規定があったと思うのですが... よろしくおねがいします。
質問日時: 2015/02/09 13:11 質問者: hasyabe
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青色申告の前期繰越について
青色申告二年目です。教室を開いていて、開業時、元入れ金はありません。 前期末の貸借対照表は、現金(黒字残)、事業主借、事業主貸のみ記載されています。 この現金の繰越処理に困っています。貸借対照表の資産の部の期首に記載し、 その相手勘定は元入れ金になるのですか?仕訳帳上は現金/元入れ金ですか? エクセルで処理しており、フリーソフトにあるような繰越処理がなく困っています。 質問が的外れだったらすみません。
質問日時: 2015/02/04 13:03 質問者: Celophan
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青色申告の取りやめ届出書 "平成_年分"?
平成26年3月2日に個人事業を開業しましたが、家庭の事情によりこの2月をもって廃業することとなりました。 私の場合は「個人事業の廃業届出書」と、青色申告も申請していたので「青色申告の取りやめ届出書」も提出しなければなりません。 その「青色申告の取りやめ届出書」の書き方についてなのですが、「平成_年分の所得税から、青色申告書による申告を取りやめることとしたので届けます。」の「平成_年分」に記入するのは今年の「27」でいいのでしょうか。 自己判断では不安なので質問させていただきました。 わかる方がいらっしゃいましたらどうかご回答をよろしくお願いします。
質問日時: 2015/02/01 21:54 質問者: WunderLicht
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勤労学生控除の雑所得について
こちらで、質問している内容の続きです。 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8905387.html 詳しいお答えをいただきました。 本当にありがたいことです。 ですが、一つ、疑問を覚えます。 それは、勤労学生控除における雑所得の扱いです。 【給与所得以外の所得が10万円以下であること】 これが、条件だったと思います。 となると、私は勤労学生控除を受けることができないのでしょうか。 以下に、私の境遇を書きます。 現在二つのアルバイトを掛け持っている大学生(29歳)です。 アルバイト1の給与は合計91万4千円でした。 アルバイト2の報酬は42万3千円でした。 アルバイト2にかかった交通費は、760円×53日で、40280円です。 国民健康保険に支払った費用は、年間で12000円です。 ちなみに、先の質問でいただいた結論は、 【結局、これらを合算して申告すると、8,600円くらいの税金(住民税8600と所得税ゼロ)を納めることになります。】 でした。 本当に勤労学生控除を受けられるならば、これで相違ないと思います。 どなたか、ご確認をお願いします。
質問日時: 2015/01/28 15:52 質問者: douraku1122
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領収書
仕事の道具を購入。 ワークマンで領収書を発行してもらったのですが、金額が3727円 但し書きが「品代」になってました。 これって、経費として処理できませんか?
質問日時: 2015/01/22 14:51 質問者: hajimemasite111
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専従者給与の支払い
13年度の支払いで請け取りの仕事と常傭の仕事をまとめた金額を振り込まれてましたが 14年度から常傭分に関しては税金を引かれるようになり やよい会計に実質事業収入を入れると 経費+専従者給与(20万×12=240万)の支払い後の所得金額の欄が -100万円以上になります これって税務署につつかれたりするんでしょうか? 多分これかれも確実にこのパターンで変わらないと思います この場合妻を専従者から外した方がいいんでしょうか ちなみに常傭分で引かれている税金に関しては扶養者控除などの引けるものがなくそちらに回した方がいいんでしょうか?
質問日時: 2015/01/22 10:28 質問者: yuuyuu1
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個人事業主の医療費の経費について
今年から個人事業主を開始しています。 その中で、去年より歯医者にいっており、それが今年になっても続いており通っています。 この場合、今年の医療費というのは、経費にできるのでしょうか?
質問日時: 2015/01/20 11:40 質問者: pontarpo
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大学のサークルの税金について
大学のサークルでは、学園祭でチョコバナナだの活動報告書だのを売ってるところがあるかと思いますが、これって税金の問題はどうなりますか? 「どうせ少額だから目くじら立てんな」とは思うのですが、厳密に言えばどうなのか、結構売れちゃった場合はどうするべきなのか、教えてください。
質問日時: 2015/01/20 11:35 質問者: sashimitenpura
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個人事業主での経費について
今年から個人事業主で働いている中で以下の費用が発生していて どう処理すべきか?アドバイスください。 1.外のカフェでの1人の仕事作業 事務所は自宅なので、外に行った際は、カフェで1人で仕事をすることが 多いのですが、この場合のカフェの費用は経費にできるのでしょうか? 同様に、カフェで昼飯をたべてそのままそこで仕事をしている場合なども 経費になるのでしょうか? なる場合は、勘定科目は何になるのでしょうか? 2.交通費について 元々社会人時に、定期を持っていたので それを解約せずに、電車移動の場合は、都度チャージなどをして利用しています。 タクシーなどは現金で払っていたりします。 この場合、電車の場合は、利用した交通履歴を印刷して帳簿に記帳するのが ベストだと思うのですが、プライベートでも定期を利用しており、 交通履歴の印刷が非常に分かりにくいですし タクシーなどは出金伝票などを作ったりしています。 毎回、この対応、帳簿に入力するのも結構面倒です。 そこで、調べていると、毎月、交通費精算書をつくり、各日にちごとに 交通移動の詳細を記入しておく、で月に1度、交通費精算書の合計金額を 旅費交通費の◯月分の合計金額として、帳簿に記帳するというので良いと 書かれていたのですが この対応で良いのでしょうか? この対応で、何をもって、その交通期間を利用したか? という証明って、証明できる範囲で良いのでしょうか? 定期系は履歴を印刷しておくで良いと思いますが 切符をかった場合はどう証明するのか? タクシーに載った場合は、バスにのった場合は?どう証明するのか? →レシートを貰えれば良いですが、ない場合はどう証明するのか? その辺りも疑問です。教えてください。
質問日時: 2015/01/20 11:27 質問者: pontarpo
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青色申告と保険料控除
今年から個人事業主になったので、ご教示お願いします。 青色申告の準備をしていますが、保険料控除はどういう扱いになるのでしょうか? 保険料は家計で負担するもので事業外収支にあたるので、青色申告の帳簿の利益計算からは省く、と聞いたのですが、そうなると、保険料控除は出来ないということでしょうか? それとも青色申告とは別に申請すればいいのでしょうか?
質問日時: 2015/01/15 14:31 質問者: gentleguy
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個人事業主→法人化を行うのを見越しての手続き
今年の1月より個人事業主で開始するために準備をしています。 まずは、 ・個人事業の開業・廃業等届出書 ・青色申告承認申請書 の提出を行おうと思っております。 が、ある程度、個人事業主でも、業務委託での仕事の話は既にあり 資金は貯まっていきそうですので 資金が貯まれば、法人化を考えています。 初期は個人事業主でやっていきます、法人化を見越している場合に、以下について アドバイスが欲しいです。初歩的な事かもしれませんが、、、教えてください。 よろしくお願いします。 (1).青色事業専従者給与に関する届出書について 妻がいますので、個人事業主時に、届出をしようと思っています。 ただ、上記で記述しているように、ある程度すれば、法人化を考えています。 この場合、何か申請書で気をつけることはあるのでしょうか? (2).法人化をする際の疑問 今年中に、個人事業主からの法人化をする「法人なり」をする場合。 最初は個人として稼ぐのですが、その資金を元に法人化をしようと考えています。 (1)で聞いている、妻を青色事業専従者給与として届出をしてしまうと 税金的には経費が増え良い部分もあると思いますが 私個人の稼ぎは少なくなるため、その後の法人化時の資金としてのお金が減ると思うのですが 何かうまく節税もできて、法人化時の資金も貯めておけるノウハウなどあるのでしょうか? (3).そもそも個人事業主と法人企業を別で持つという発想はあるのか? 個人事業主で資金をためた後、法人化ということを基本は考えているのですが そもそも、個人事業主を、そのまま継続して行いつつ 別で法人企業を作るという事もできると思うのですが、 経理処理関係とかは面倒ではあるとは思いますが、メリットなどはあるのでしょうか? というのも、個人事業主で行う事と、法人化して行う事業は違うので 一緒にしてしまう事も、どうなのか?と思ったからです。 初歩的な質問なのかもしれませんが、教えてください。 何卒、よろしくお願いします。
質問日時: 2015/01/13 19:38 質問者: pontarpo
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課税所得38万以下なら、源泉ナシの報酬は申告不要?
個人事業主です。今年は初の青色申告をします。 ★「所得税の課税所得」(収入-所得控除-青色申告控除-必要経費)が 38万円以下の場合、課税対象がないので確定申告する義務はありませんよね? 還付金のために申告しますが。 ★私は本業のほかに営業のような仕事もしており、 この仕事だけ源泉徴収されていません(=支払い調書もなし)。 『この営業の報酬(源泉徴収なし)を足しても合計課税所得が38万円以下』なら、 この営業分に関しては申告しなくてもOKなのですか? 昨年はこの分も申告書に手書きで記入したのですが。 ★もし上記がOKでも、国民健康保険の保険料は 「所得控除なしの所得」(収入-青色申告控除-必要経費)で 決まるのではないですか?(違うかも) 所得控除をしない所得なら、38万円を超えてしまいます。 それでも「所得税の課税所得」(収入-所得控除-青色申告控除-必要経費)が 38万円以下なら、この営業分の報酬(源泉徴収なし)は 申告しなくてよいのですか? ご教示お願いします!
質問日時: 2015/01/12 14:06 質問者: seamoney
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高額医療費について
今月眼科病院で網膜光凝固術を受け、33000円(3割負担)支払いました。 今の所、初診代含めて40000円支払いました。以下に質問させて頂きます。 1. 会社の健康保険組合に高額医療費で自己負担額を超える金額として請求出来るのでしょ うか? 2. 1年間で支払った医療費の総額が10万円を超えた場合、個人で税務署に申請しなければならないのでしょうか? 以上2つの質問の回答お願いします。 私は一般サラリーマンです。
質問日時: 2015/01/10 04:21 質問者: okteamkazu
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飲食代の交際費は誰と行ったかってバレるのか?
個人事業主で食事を行った場合に領収書を貰っているのですが 中には、仕事のパートナーであり、彼女でもあるパートナーとの食事の場もあります。 こういう場合の飲食代というのは、交際費として出来るのでしょうか?個人的な費用になるのでしょうか?実際に仕事の話がメインになる食事です。 誰と行ったか?が重要だと思うのですが、そもそも、人数や誰といったか? というのはバレるのでしょうか??
質問日時: 2015/01/08 12:16 質問者: dododosuko
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やよいの青色申告 で車の減価償却
車を300万円で購入した時の減価償却の記入はわかったんですが 現金出納帳に車の代金は入れてもいいのでしょうか その場合車両費とかに入れると全額経費になってしまいますが 科目はなににすればいいのでしょうか?
質問日時: 2015/01/07 19:04 質問者: yuuyuu1
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白色申告の専従者控除について教えてください
個人事業を営んでおります。今まで妻の分を配偶者控除で計上しておりましたが、 今年は、専従者控除で確定申告したいと思っています。ただ、妻の副収入が年40万円ありまして、 専従者控除できるのでしょうか?またできるのであれば、いくら計上できるのでしょうか? そして、計上するにあたって税務署に事前申告書など提出しなければならないのでしょうか? よろしくおねがいします。
質問日時: 2015/01/04 22:41 質問者: msdounuts
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白色申告について
家で副業をした場合の税金の支払い方法について教えてください。 年間所得が20万円以上であれば所得税申告方法としては次のようにわかれると思います。 (1)雑所得として申告 (2)個人事業の開廃業等届出書を税務署に提出して個人事業者となった場合 (1)何もしなければ白色申告 (2)青色申告承認申請をすると10万円or65万円の所得控除が受けられる。 ここで質問ですが、白色申告は何かメリットはあるのでしょうか? 面倒くさい収支内訳書を提出しても結局は何もせずに雑所得として申告するのとなんら 変わらないような気がするのですが・・・ それとピアノ教室やそろばん教室を開いている方は青色申告している方は多いのでしょうか? 自宅で開業している近所のピアノの先生が決算書、BS、PLを作成できるとは到底思えないのですが。 以上よろしくお願いします。
質問日時: 2015/01/04 18:38 質問者: yasumitsuyo
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青色事業者?
自宅でピアノ教室やそろばん教室などを開く場合、税務署に何か届をだすと税金で特をすると 聞いたことがあるのですが、具体的には何の届を出せばよいのでしょうか? 青色事業者の届のことでしょうか? これを提出するとどのようなメリットがあり、また収入がどれぐらいあると届を出したほうがよいのでしょうか? (逆に出さなければどのようなデメリットがあるのでしょうか?) よろしくお願いします。
質問日時: 2015/01/02 23:32 質問者: naohana_2005
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年末調整しなくても大丈夫と言ってしまいましたが…
今年6か月務めたアルバイト先で、年末調整するかどうか聞かれました。 配偶者などおらず、扶養控除の申請をしていなかったので、 なんとなくで年末調整しなくても大丈夫と答えてしまいました。 年末調整って何?って感じでしたが、 アルバイト先から渡された源泉徴収票をもって自分なりに調べて年末調整してみた結果、 2万ちょっと還付されるようで、 そこまで分かったのですが、そこから先どうしたら良いのか分かりません。 確定申告の時に還付されるからこのままでも良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。
質問日時: 2014/12/31 07:15 質問者: Lost_R2D2
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贈与税について教えてください
贈与税について教えてください 母より弟夫婦二人に200万円(一人100万円) 兄より弟夫婦二人に200万円(一人100万円) 弟夫婦二人は同一人物 上記が同時期にあった事とします 贈与税は派生しますか 母兄は同世帯 弟は別に暮らしています
質問日時: 2014/12/24 14:20 質問者: zxde3412
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出資金と役員報酬への二重課税?
質問: 自分の会社への出資金が、再度会社から役員報酬と形で還元されるときに、2重課税(出資金の元になる収入と役員報酬に対して)になりますか。 説明: 法人成りの前に、事業主が収入から税金を払い、その残金を法人成りのための会社の資本金にするとします。しかし、その資本金を自己の役員報酬として法人設立後に支給するとなれば、実質的にはすでに税金を支払った自己の出資金が手元に戻ってくるにすぎません。 しかし、この時点において、役員報酬として支払われているわけですから、役員報酬にもまた税金がかかることになりますか。そうなると、出資金の元になる収入に対する課税と役員報酬に対する課税で二重になるのでは?
質問日時: 2014/12/17 12:42 質問者: xmasholiday12
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個人事業主の青色申告
本業である会社を含む複数の企業から「給与所得」を得ています。 今年4月1日より、他の会社から個人的に「業務委託契約」を結び仕事を始めました。 (業務委託の件は、本業の会社の方から承諾を得ています) 給与所得について毎年確定申告をしていたのですが、今年から始めた業務委託が個人事業になるとは思っておらず、12月になって慌てて青色申告の申請を出しました。 来年度から青色ということになるようです。 質問です。 1、今後は「1/1~12/31までの給与所得の確定申告」と「4/1~3/31までの事業所得の確定申告」を行うのでしょうか? それとも今までのように確定申告書に個人事業の方も記載して1回の申告で済ませられるのでしょうか? 2、今年度は65万円の控除を受けられないので経費計上するのですが、自宅での業務の場合は、自宅のPCや電話などの設備の使用をどの程度計上できるのでしょうか? ご回答のほど、宜しくお願いします。
質問日時: 2014/12/17 11:51 質問者: suzuki0013
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業務委託契約の節税方法
ある会社でアルバイトとして雇われ、業務委託契約で働くことになりました。去年は収入がなかったのですが、今年は収入があります。確定申告をしなければならないのですが、調べてみると給与所得控除は適用されないと書いてありました。できるだけの範囲内で経費としたいのですが、ここで質問したところ、勤務時間中の食事代は無理と言われ、調べてみても似たようなことが書いてありました。さすがにこれではあんまりなので、節税する方法があったら教えてほしいです 現在の状況 ・時給制で、昼休みはなし ・業務に必要なものは会社から貸してもらう ・出社時刻は決まっている ・遅刻は基本的にダメ(遅刻すると1時間時給がカットされる) ・1月から10月までは出社時刻と退社時刻をエクセルのシートに書き、その時間分の給料をもらっていた (11月以降はこちらから請求という形をとっている) ・自宅での作業は禁止。会社で行う ・報酬扱 ・源泉徴収はされない ・仕事の範囲と勤務時刻は契約書には書かれていない ・同僚とつき合いで食事に行くことが月に10回以上はある ・週5で、9時間から11時間ぐらい働いている 経費として落としたいもの ・会社までの往復分の交通費 ・勤務時間中の食事
質問日時: 2014/12/16 01:55 質問者: nan2214
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税務調査を常駐先で受けることはできるのか
業務委託契約である会社に週5日ほど常駐しています 今後税務調査が入った場合、会社の方まで来て調査してくれということは可能でしょうか? 自宅で行われるとなると会社を休まないといけない可能性があるので、できれば、自宅は避けたいです
質問日時: 2014/12/15 20:26 質問者: nan2214
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個人事業主でソフトの「事業の用に供した日」とは
こんにちは。 元デザイン事務所でWEB製作(デザインと文章の両方) をしていまして、その後、やめて専業主婦に。 そして、数年前から、 WEBサイトなどの文章を自宅で書いて原稿料をもらい、 個人事業主で確定申告しています。 文章だけだったのは、絵を書く用のソフトは 元の会社では使っていたものの、 個人では所有していなかったからです。 最近、時間に余裕ができたので、 デザインも個人事業に加えたいと思い、 ソフトを購入しました。 8万程度なので減価償却するほどの金額ではなく、 消耗品費になると思います。 見本デザインをいくつか作成し、 取引先に渡したり、 外注サイトで宣伝していますが、 つい最近のソフト購入なので、 今年中には仕事の依頼はないかもしれません。 この場合、このソフトの費用は、 来年の経費になるのでしょうか。 それとも、購入した今年の経費になるのでしょうか。 ネットで調べてみたら「事業の用に供した日」とのことなのですが、 この、見本を作って宣伝した状態でOKなのか、 それともそのソフトによって収益がでないとだめなのか、 そのあたりがよくわからなくて、自信がなく、 質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2014/12/14 22:07 質問者: usagi_ok
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源泉所得税の納付書の提出漏れに対する事後対応方法
青色事業の事業主です。 専従者の給与について納付する税額がなく、源泉所得税の納付書(所得税徴収高計算書)を税務署に提出していなかったのですが、今更ながら、このような場合においても提出しなければならないことを知りました。 どうすればよろしいでしょうか?
質問日時: 2014/12/13 21:07 質問者: mic_goto
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早めの海外転出届、転出が延長になった時の追徴金?
早ければ年末~来年2月から一年以上、急に海外赴任することになりました。そこで調べていたところ27年度1月1日に住民票が海外転出届があれば26年度の所得税、住民税、健康保険料を支払を免除されるようです。 26年度は偶然に、給与所得以外の雑所得が数百万円あり(会社には届けていない)27年度は確定申告も必要になるので頭を痛めていたところです。市役所に確認したところ一か月前から転出届は(転出予定日)をもとに提出可能だということです。 転出予定日は12月でしたが2月か、もう少し早くなるかもしれないです。 今年の収入に限っては12月30日くらいからの転出届を出してしまったなら100万ぐらいの支払いを逃れることができます。1月は出勤する訳ですが仕事の都合次第ですぐにでも海外赴任になります。 役所にわかってしまうことはあるのでしょうか?ちなみに故郷の自治体に住民票は残してきたので勤め先とは離れています。追徴金は恐ろしいですか?1月1日に日本にいた場合だと、健康保険は月割り、所得税月割り、住民税は一年分の支払い義務が生じるようです。(あってますか?)
質問日時: 2014/12/13 14:49 質問者: NeverSayOkwave
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副業についての質問です。(会社にバレないように)
本業ですが、勤務時間を制限している関係もあり 年収100万くらいです。 これだと住民税が課税されないと思いますが 来年、同じくらいの年収で、それプラス副業を した場合ですが、住民税の通知は本業の会社に 行きますか? また、普通徴収をすれば絶対会社にはバレませんか? ネットではバレるだったり、バレないだったり どちらの意見もあって混乱してます。 詳しい方、教えて下さい。 宜しくお願いします。 補足 副業は、輸入転売関係をしたいと思っています。 そうすると、事業所得になるのでしょうか? 自営業としてやる予定です。
質問日時: 2014/12/02 21:42 質問者: tk777
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カフェでPCを持ち込んで仕事、経費になりますか?
脚本家の宮藤官九郎さんは、ファミレスや喫茶店をはしごしながら脚本を書いていると聞きます。多分、物書きの方はこのスタイルでやっている方、多いと思います。 私も、カフェ等でPCを持ち込み、仕事をする事があるのですが、この場合、飲食代は経費になりますか? 例えば、食事はNGだけど(仕事をしなくても食べるので)場所代としての飲み物はOKとか。 月に2000円いくかいかない程度なのですが。 過去の質問も見ましたが、決まりは無い、という事でしょうか? 税務署の判断? ちなみに売り上げ300万円未満の小規模な個人事業です。
質問日時: 2014/12/02 11:32 質問者: ninnin111
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税理士会の支部に関して
税理士会に入会したのですが、支部長へ挨拶に行ったほうがよいでしょうか? 自分は企業に勤めるサラリーマンで、税理士業は小遣い稼ぎ程度にできればいいと思っており、 税理士を本業にしようとは思っていません。 支部の活動には積極的には関わりたくないという思いもあり、挨拶に行くべきかためらっている状況です。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2014/11/29 09:50 質問者: yasumitsuyo
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個人事業、源泉徴収ナシの給与(70万)は申告不要?
こんにちは、フリーランスで出版関連の仕事をしている者です。 私は本業の出版業務とは別に、営業のような仕事もしています。 営業の仕事は、ある1社との業務委託契約で、 固定報酬で月額6万円を頂いています(=年間72万円)。 この仕事は出版業と違って、 源泉徴収の対象となるような職種(→https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm) ではないので、源泉徴収はされていません。 (ちなみにこの雇用元は、フリーの社員でも クリエイターにはちゃんと源泉徴収しています) そこで伺いたいのですが、 ●この営業のギャラは「事業所得」ではなく「給与所得」と 考えてよいでしょうか? ●「給与所得」の場合、「年間所得が100万円以下なら 所得税も住民税もかからない」と聞きます。 ということは、この営業のギャラは「年間100万円以下」なので、 この分に関しては確定申告しなくてOKなのでしょうか? なお、青色申告を予定しています。 ●今年の確定では、数社の出版社から頂いた報酬 (いずれも源泉徴収あり)に加えて、 この営業のギャラも追加して申請しました。 (源泉徴収票はもちろんありませんでしたが、確定申告書に手書きで記入) 脱税を恐れて正直に追加申告したつもりでしたが、 もしかしてこの申告は不要だったのでしょうか!!?? であれば、税金の訂正要求をしたいのですが…。 一部でもご存じのことがあれば、ご教示頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。
質問日時: 2014/11/29 02:02 質問者: seamoney
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夫が自営の場合の妻の年収の壁について
自分(夫)が自営で国保です。 中高生の子が2人です。 妻はパート勤めですが103万円や130万円の壁について、夫の自分が自営の場合、妻の収入の上限は関係がないと聞いたことがあるのですが、実際はどうなのでしょうか?
質問日時: 2014/11/27 18:21 質問者: festival-t
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個人事業収入(副業)の確定申告等について
私は会社勤務で妻は専業主婦で、休日に実家の自営業(個人事業)の手伝いをしています。 ※現在、給料等は一切貰っていません。 実家の父親が12月から個人事業主(副業)としてやって欲しいとの話があって、 税金関係をどうやればいいのか教えて頂けませんでしょうか? (1)私が個人事業主として、会社の年末調整とは別に個人事業収入分を確定申告する。 ※今年度は、自分の給与収入+個人事業の収入で1000万円弱かと思われますが・・・ (2)妻が個人事業主として、個人事業収入分を確定申告し、私の扶養から外れ、 国民年金に加入する。 (1)(2)のどちらにした方が税金関連で節税が出来る等アドバイスいただければ助かります。
質問日時: 2014/11/25 16:31 質問者: hwdnomri
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確定申告していなかったお店 経営者が変わったら?
小さなカフェの経営者から、 やめるのでその後経営してみないかと言われました。 詳しく話を聞くと どうやら今まで確定申告しておらず 税金を納めていないようなのです。 私が経営者になったらもちろんきちんと納税 したいと思うのですが、 今までの税金はどうなるのでしょうか? 今の経営者に支払い義務があるので今の経営者が 納めるべきなのですが、色々な事情があり 不可能だと思われます。 このような場合、私が支払わなくてはなりませんか? 店舗は現状引き継ぎ、屋号もそのままで 契約書の名義だけ変えることになりそうです。 税金のことさえクリアになれば このお店を引き継ぎたいと前向きに考えています。 アドバイスお願いいたします。
質問日時: 2014/11/24 22:31 質問者: -o-sakura39
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消費税請求していますか?(フリーランス)
※「法的に正しいのはどっちか」が聞きたいのではありません。その手の回答はお控えください。 フリーランスの方にお伺いしたいのですが、消費税は請求していますか? ネットで検索すると「年収がいくらであろうと請求するのが正しい」とあります。 が、「現実問題として請求できるかどうか」は別の話だと思っています。 私は今まで消費税を請求していなかったのですが、あるときふと疑問になり、 試しに嫌いな担当者がいるギャラの安いクライアントへの請求書に消費税を入れて送ってみました。 そしたら激怒した感じで「ギャラは税込みです!早急に書き直してください!」と返事が来ました。 そして二度と仕事は来ませんでした(笑) 依頼時には、ギャラが税込みであることはまったく伝えられていませんでした。 なので、消費税を上乗せして請求されたことでイラッとして咄嗟に言った言い訳みたいに聞こえてしまいました。 また、世間的に「1000万以上の年収がない場合は取っちゃダメなんだよね?」と思ってる人も多いので、そのタイプだったのかもしれません。 考えてみると、ギャラの話で消費税のことを言われたことはありません。 ですが、以前社員だったときに外部に出していた請求書には当たり前に消費税の欄がありました。 私みたいに請求して怒られた(笑)方もいらっしゃったらお話聞かせてください。 また、依頼する側の方からの「そもそもギャラは消費税込みで計算してます」などのご意見もあれば、教えていただきたいです。
質問日時: 2014/11/20 22:27 質問者: fujio13
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社宅規定に関する税法
内定した会社から、社宅については、間取りは1Kまでしか認められないと 言われました。 問い合わせてみると、税法上の問題で決まっているとのことです。 税法上で問題になるというのが、どのような根拠なのかが分かりません。 寮との不公平感の問題なら分かるのですが、 何か、税法上の規定があるのでしょうか。
質問日時: 2014/11/19 21:01 質問者: fthhr527
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球場の年間シートについて
個人事業主をしております。 以前、どこかのサイトで球場の年間シートは開幕戦の日に経費に計上すると書かれていました。 だとすると、年間シートの契約金を支払った時、帳簿にどう記述するのかといった疑問が出てきました。 どなたか詳しく教えていただけませんでしょうか?
質問日時: 2014/11/19 07:32 質問者: kaneyan7
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