回答数
気になる
-
大学のサークルの税金について
大学のサークルでは、学園祭でチョコバナナだの活動報告書だのを売ってるところがあるかと思いますが、これって税金の問題はどうなりますか? 「どうせ少額だから目くじら立てんな」とは思うのですが、厳密に言えばどうなのか、結構売れちゃった場合はどうするべきなのか、教えてください。
質問日時: 2015/01/20 11:35 質問者: sashimitenpura
解決済
1
0
-
個人事業主での経費について
今年から個人事業主で働いている中で以下の費用が発生していて どう処理すべきか?アドバイスください。 1.外のカフェでの1人の仕事作業 事務所は自宅なので、外に行った際は、カフェで1人で仕事をすることが 多いのですが、この場合のカフェの費用は経費にできるのでしょうか? 同様に、カフェで昼飯をたべてそのままそこで仕事をしている場合なども 経費になるのでしょうか? なる場合は、勘定科目は何になるのでしょうか? 2.交通費について 元々社会人時に、定期を持っていたので それを解約せずに、電車移動の場合は、都度チャージなどをして利用しています。 タクシーなどは現金で払っていたりします。 この場合、電車の場合は、利用した交通履歴を印刷して帳簿に記帳するのが ベストだと思うのですが、プライベートでも定期を利用しており、 交通履歴の印刷が非常に分かりにくいですし タクシーなどは出金伝票などを作ったりしています。 毎回、この対応、帳簿に入力するのも結構面倒です。 そこで、調べていると、毎月、交通費精算書をつくり、各日にちごとに 交通移動の詳細を記入しておく、で月に1度、交通費精算書の合計金額を 旅費交通費の◯月分の合計金額として、帳簿に記帳するというので良いと 書かれていたのですが この対応で良いのでしょうか? この対応で、何をもって、その交通期間を利用したか? という証明って、証明できる範囲で良いのでしょうか? 定期系は履歴を印刷しておくで良いと思いますが 切符をかった場合はどう証明するのか? タクシーに載った場合は、バスにのった場合は?どう証明するのか? →レシートを貰えれば良いですが、ない場合はどう証明するのか? その辺りも疑問です。教えてください。
質問日時: 2015/01/20 11:27 質問者: pontarpo
ベストアンサー
1
0
-
青色申告と保険料控除
今年から個人事業主になったので、ご教示お願いします。 青色申告の準備をしていますが、保険料控除はどういう扱いになるのでしょうか? 保険料は家計で負担するもので事業外収支にあたるので、青色申告の帳簿の利益計算からは省く、と聞いたのですが、そうなると、保険料控除は出来ないということでしょうか? それとも青色申告とは別に申請すればいいのでしょうか?
質問日時: 2015/01/15 14:31 質問者: gentleguy
ベストアンサー
5
0
-
個人事業主→法人化を行うのを見越しての手続き
今年の1月より個人事業主で開始するために準備をしています。 まずは、 ・個人事業の開業・廃業等届出書 ・青色申告承認申請書 の提出を行おうと思っております。 が、ある程度、個人事業主でも、業務委託での仕事の話は既にあり 資金は貯まっていきそうですので 資金が貯まれば、法人化を考えています。 初期は個人事業主でやっていきます、法人化を見越している場合に、以下について アドバイスが欲しいです。初歩的な事かもしれませんが、、、教えてください。 よろしくお願いします。 (1).青色事業専従者給与に関する届出書について 妻がいますので、個人事業主時に、届出をしようと思っています。 ただ、上記で記述しているように、ある程度すれば、法人化を考えています。 この場合、何か申請書で気をつけることはあるのでしょうか? (2).法人化をする際の疑問 今年中に、個人事業主からの法人化をする「法人なり」をする場合。 最初は個人として稼ぐのですが、その資金を元に法人化をしようと考えています。 (1)で聞いている、妻を青色事業専従者給与として届出をしてしまうと 税金的には経費が増え良い部分もあると思いますが 私個人の稼ぎは少なくなるため、その後の法人化時の資金としてのお金が減ると思うのですが 何かうまく節税もできて、法人化時の資金も貯めておけるノウハウなどあるのでしょうか? (3).そもそも個人事業主と法人企業を別で持つという発想はあるのか? 個人事業主で資金をためた後、法人化ということを基本は考えているのですが そもそも、個人事業主を、そのまま継続して行いつつ 別で法人企業を作るという事もできると思うのですが、 経理処理関係とかは面倒ではあるとは思いますが、メリットなどはあるのでしょうか? というのも、個人事業主で行う事と、法人化して行う事業は違うので 一緒にしてしまう事も、どうなのか?と思ったからです。 初歩的な質問なのかもしれませんが、教えてください。 何卒、よろしくお願いします。
質問日時: 2015/01/13 19:38 質問者: pontarpo
解決済
1
0
-
課税所得38万以下なら、源泉ナシの報酬は申告不要?
個人事業主です。今年は初の青色申告をします。 ★「所得税の課税所得」(収入-所得控除-青色申告控除-必要経費)が 38万円以下の場合、課税対象がないので確定申告する義務はありませんよね? 還付金のために申告しますが。 ★私は本業のほかに営業のような仕事もしており、 この仕事だけ源泉徴収されていません(=支払い調書もなし)。 『この営業の報酬(源泉徴収なし)を足しても合計課税所得が38万円以下』なら、 この営業分に関しては申告しなくてもOKなのですか? 昨年はこの分も申告書に手書きで記入したのですが。 ★もし上記がOKでも、国民健康保険の保険料は 「所得控除なしの所得」(収入-青色申告控除-必要経費)で 決まるのではないですか?(違うかも) 所得控除をしない所得なら、38万円を超えてしまいます。 それでも「所得税の課税所得」(収入-所得控除-青色申告控除-必要経費)が 38万円以下なら、この営業分の報酬(源泉徴収なし)は 申告しなくてよいのですか? ご教示お願いします!
質問日時: 2015/01/12 14:06 質問者: seamoney
ベストアンサー
6
0
-
高額医療費について
今月眼科病院で網膜光凝固術を受け、33000円(3割負担)支払いました。 今の所、初診代含めて40000円支払いました。以下に質問させて頂きます。 1. 会社の健康保険組合に高額医療費で自己負担額を超える金額として請求出来るのでしょ うか? 2. 1年間で支払った医療費の総額が10万円を超えた場合、個人で税務署に申請しなければならないのでしょうか? 以上2つの質問の回答お願いします。 私は一般サラリーマンです。
質問日時: 2015/01/10 04:21 質問者: okteamkazu
ベストアンサー
3
0
-
飲食代の交際費は誰と行ったかってバレるのか?
個人事業主で食事を行った場合に領収書を貰っているのですが 中には、仕事のパートナーであり、彼女でもあるパートナーとの食事の場もあります。 こういう場合の飲食代というのは、交際費として出来るのでしょうか?個人的な費用になるのでしょうか?実際に仕事の話がメインになる食事です。 誰と行ったか?が重要だと思うのですが、そもそも、人数や誰といったか? というのはバレるのでしょうか??
質問日時: 2015/01/08 12:16 質問者: dododosuko
ベストアンサー
6
0
-
やよいの青色申告 で車の減価償却
車を300万円で購入した時の減価償却の記入はわかったんですが 現金出納帳に車の代金は入れてもいいのでしょうか その場合車両費とかに入れると全額経費になってしまいますが 科目はなににすればいいのでしょうか?
質問日時: 2015/01/07 19:04 質問者: yuuyuu1
ベストアンサー
5
1
-
白色申告の専従者控除について教えてください
個人事業を営んでおります。今まで妻の分を配偶者控除で計上しておりましたが、 今年は、専従者控除で確定申告したいと思っています。ただ、妻の副収入が年40万円ありまして、 専従者控除できるのでしょうか?またできるのであれば、いくら計上できるのでしょうか? そして、計上するにあたって税務署に事前申告書など提出しなければならないのでしょうか? よろしくおねがいします。
質問日時: 2015/01/04 22:41 質問者: msdounuts
ベストアンサー
2
0
-
白色申告について
家で副業をした場合の税金の支払い方法について教えてください。 年間所得が20万円以上であれば所得税申告方法としては次のようにわかれると思います。 (1)雑所得として申告 (2)個人事業の開廃業等届出書を税務署に提出して個人事業者となった場合 (1)何もしなければ白色申告 (2)青色申告承認申請をすると10万円or65万円の所得控除が受けられる。 ここで質問ですが、白色申告は何かメリットはあるのでしょうか? 面倒くさい収支内訳書を提出しても結局は何もせずに雑所得として申告するのとなんら 変わらないような気がするのですが・・・ それとピアノ教室やそろばん教室を開いている方は青色申告している方は多いのでしょうか? 自宅で開業している近所のピアノの先生が決算書、BS、PLを作成できるとは到底思えないのですが。 以上よろしくお願いします。
質問日時: 2015/01/04 18:38 質問者: yasumitsuyo
ベストアンサー
3
0
-
青色事業者?
自宅でピアノ教室やそろばん教室などを開く場合、税務署に何か届をだすと税金で特をすると 聞いたことがあるのですが、具体的には何の届を出せばよいのでしょうか? 青色事業者の届のことでしょうか? これを提出するとどのようなメリットがあり、また収入がどれぐらいあると届を出したほうがよいのでしょうか? (逆に出さなければどのようなデメリットがあるのでしょうか?) よろしくお願いします。
質問日時: 2015/01/02 23:32 質問者: naohana_2005
ベストアンサー
2
0
-
年末調整しなくても大丈夫と言ってしまいましたが…
今年6か月務めたアルバイト先で、年末調整するかどうか聞かれました。 配偶者などおらず、扶養控除の申請をしていなかったので、 なんとなくで年末調整しなくても大丈夫と答えてしまいました。 年末調整って何?って感じでしたが、 アルバイト先から渡された源泉徴収票をもって自分なりに調べて年末調整してみた結果、 2万ちょっと還付されるようで、 そこまで分かったのですが、そこから先どうしたら良いのか分かりません。 確定申告の時に還付されるからこのままでも良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。
質問日時: 2014/12/31 07:15 質問者: Lost_R2D2
ベストアンサー
2
0
-
贈与税について教えてください
贈与税について教えてください 母より弟夫婦二人に200万円(一人100万円) 兄より弟夫婦二人に200万円(一人100万円) 弟夫婦二人は同一人物 上記が同時期にあった事とします 贈与税は派生しますか 母兄は同世帯 弟は別に暮らしています
質問日時: 2014/12/24 14:20 質問者: zxde3412
ベストアンサー
1
0
-
出資金と役員報酬への二重課税?
質問: 自分の会社への出資金が、再度会社から役員報酬と形で還元されるときに、2重課税(出資金の元になる収入と役員報酬に対して)になりますか。 説明: 法人成りの前に、事業主が収入から税金を払い、その残金を法人成りのための会社の資本金にするとします。しかし、その資本金を自己の役員報酬として法人設立後に支給するとなれば、実質的にはすでに税金を支払った自己の出資金が手元に戻ってくるにすぎません。 しかし、この時点において、役員報酬として支払われているわけですから、役員報酬にもまた税金がかかることになりますか。そうなると、出資金の元になる収入に対する課税と役員報酬に対する課税で二重になるのでは?
質問日時: 2014/12/17 12:42 質問者: xmasholiday12
解決済
2
0
-
個人事業主の青色申告
本業である会社を含む複数の企業から「給与所得」を得ています。 今年4月1日より、他の会社から個人的に「業務委託契約」を結び仕事を始めました。 (業務委託の件は、本業の会社の方から承諾を得ています) 給与所得について毎年確定申告をしていたのですが、今年から始めた業務委託が個人事業になるとは思っておらず、12月になって慌てて青色申告の申請を出しました。 来年度から青色ということになるようです。 質問です。 1、今後は「1/1~12/31までの給与所得の確定申告」と「4/1~3/31までの事業所得の確定申告」を行うのでしょうか? それとも今までのように確定申告書に個人事業の方も記載して1回の申告で済ませられるのでしょうか? 2、今年度は65万円の控除を受けられないので経費計上するのですが、自宅での業務の場合は、自宅のPCや電話などの設備の使用をどの程度計上できるのでしょうか? ご回答のほど、宜しくお願いします。
質問日時: 2014/12/17 11:51 質問者: suzuki0013
ベストアンサー
3
0
-
業務委託契約の節税方法
ある会社でアルバイトとして雇われ、業務委託契約で働くことになりました。去年は収入がなかったのですが、今年は収入があります。確定申告をしなければならないのですが、調べてみると給与所得控除は適用されないと書いてありました。できるだけの範囲内で経費としたいのですが、ここで質問したところ、勤務時間中の食事代は無理と言われ、調べてみても似たようなことが書いてありました。さすがにこれではあんまりなので、節税する方法があったら教えてほしいです 現在の状況 ・時給制で、昼休みはなし ・業務に必要なものは会社から貸してもらう ・出社時刻は決まっている ・遅刻は基本的にダメ(遅刻すると1時間時給がカットされる) ・1月から10月までは出社時刻と退社時刻をエクセルのシートに書き、その時間分の給料をもらっていた (11月以降はこちらから請求という形をとっている) ・自宅での作業は禁止。会社で行う ・報酬扱 ・源泉徴収はされない ・仕事の範囲と勤務時刻は契約書には書かれていない ・同僚とつき合いで食事に行くことが月に10回以上はある ・週5で、9時間から11時間ぐらい働いている 経費として落としたいもの ・会社までの往復分の交通費 ・勤務時間中の食事
質問日時: 2014/12/16 01:55 質問者: nan2214
ベストアンサー
4
1
-
税務調査を常駐先で受けることはできるのか
業務委託契約である会社に週5日ほど常駐しています 今後税務調査が入った場合、会社の方まで来て調査してくれということは可能でしょうか? 自宅で行われるとなると会社を休まないといけない可能性があるので、できれば、自宅は避けたいです
質問日時: 2014/12/15 20:26 質問者: nan2214
ベストアンサー
1
0
-
個人事業主でソフトの「事業の用に供した日」とは
こんにちは。 元デザイン事務所でWEB製作(デザインと文章の両方) をしていまして、その後、やめて専業主婦に。 そして、数年前から、 WEBサイトなどの文章を自宅で書いて原稿料をもらい、 個人事業主で確定申告しています。 文章だけだったのは、絵を書く用のソフトは 元の会社では使っていたものの、 個人では所有していなかったからです。 最近、時間に余裕ができたので、 デザインも個人事業に加えたいと思い、 ソフトを購入しました。 8万程度なので減価償却するほどの金額ではなく、 消耗品費になると思います。 見本デザインをいくつか作成し、 取引先に渡したり、 外注サイトで宣伝していますが、 つい最近のソフト購入なので、 今年中には仕事の依頼はないかもしれません。 この場合、このソフトの費用は、 来年の経費になるのでしょうか。 それとも、購入した今年の経費になるのでしょうか。 ネットで調べてみたら「事業の用に供した日」とのことなのですが、 この、見本を作って宣伝した状態でOKなのか、 それともそのソフトによって収益がでないとだめなのか、 そのあたりがよくわからなくて、自信がなく、 質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2014/12/14 22:07 質問者: usagi_ok
ベストアンサー
3
0
-
源泉所得税の納付書の提出漏れに対する事後対応方法
青色事業の事業主です。 専従者の給与について納付する税額がなく、源泉所得税の納付書(所得税徴収高計算書)を税務署に提出していなかったのですが、今更ながら、このような場合においても提出しなければならないことを知りました。 どうすればよろしいでしょうか?
質問日時: 2014/12/13 21:07 質問者: mic_goto
解決済
2
0
-
早めの海外転出届、転出が延長になった時の追徴金?
早ければ年末~来年2月から一年以上、急に海外赴任することになりました。そこで調べていたところ27年度1月1日に住民票が海外転出届があれば26年度の所得税、住民税、健康保険料を支払を免除されるようです。 26年度は偶然に、給与所得以外の雑所得が数百万円あり(会社には届けていない)27年度は確定申告も必要になるので頭を痛めていたところです。市役所に確認したところ一か月前から転出届は(転出予定日)をもとに提出可能だということです。 転出予定日は12月でしたが2月か、もう少し早くなるかもしれないです。 今年の収入に限っては12月30日くらいからの転出届を出してしまったなら100万ぐらいの支払いを逃れることができます。1月は出勤する訳ですが仕事の都合次第ですぐにでも海外赴任になります。 役所にわかってしまうことはあるのでしょうか?ちなみに故郷の自治体に住民票は残してきたので勤め先とは離れています。追徴金は恐ろしいですか?1月1日に日本にいた場合だと、健康保険は月割り、所得税月割り、住民税は一年分の支払い義務が生じるようです。(あってますか?)
質問日時: 2014/12/13 14:49 質問者: NeverSayOkwave
解決済
2
0
-
副業についての質問です。(会社にバレないように)
本業ですが、勤務時間を制限している関係もあり 年収100万くらいです。 これだと住民税が課税されないと思いますが 来年、同じくらいの年収で、それプラス副業を した場合ですが、住民税の通知は本業の会社に 行きますか? また、普通徴収をすれば絶対会社にはバレませんか? ネットではバレるだったり、バレないだったり どちらの意見もあって混乱してます。 詳しい方、教えて下さい。 宜しくお願いします。 補足 副業は、輸入転売関係をしたいと思っています。 そうすると、事業所得になるのでしょうか? 自営業としてやる予定です。
質問日時: 2014/12/02 21:42 質問者: tk777
ベストアンサー
4
0
-
カフェでPCを持ち込んで仕事、経費になりますか?
脚本家の宮藤官九郎さんは、ファミレスや喫茶店をはしごしながら脚本を書いていると聞きます。多分、物書きの方はこのスタイルでやっている方、多いと思います。 私も、カフェ等でPCを持ち込み、仕事をする事があるのですが、この場合、飲食代は経費になりますか? 例えば、食事はNGだけど(仕事をしなくても食べるので)場所代としての飲み物はOKとか。 月に2000円いくかいかない程度なのですが。 過去の質問も見ましたが、決まりは無い、という事でしょうか? 税務署の判断? ちなみに売り上げ300万円未満の小規模な個人事業です。
質問日時: 2014/12/02 11:32 質問者: ninnin111
解決済
4
0
-
税理士会の支部に関して
税理士会に入会したのですが、支部長へ挨拶に行ったほうがよいでしょうか? 自分は企業に勤めるサラリーマンで、税理士業は小遣い稼ぎ程度にできればいいと思っており、 税理士を本業にしようとは思っていません。 支部の活動には積極的には関わりたくないという思いもあり、挨拶に行くべきかためらっている状況です。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2014/11/29 09:50 質問者: yasumitsuyo
ベストアンサー
2
0
-
個人事業、源泉徴収ナシの給与(70万)は申告不要?
こんにちは、フリーランスで出版関連の仕事をしている者です。 私は本業の出版業務とは別に、営業のような仕事もしています。 営業の仕事は、ある1社との業務委託契約で、 固定報酬で月額6万円を頂いています(=年間72万円)。 この仕事は出版業と違って、 源泉徴収の対象となるような職種(→https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm) ではないので、源泉徴収はされていません。 (ちなみにこの雇用元は、フリーの社員でも クリエイターにはちゃんと源泉徴収しています) そこで伺いたいのですが、 ●この営業のギャラは「事業所得」ではなく「給与所得」と 考えてよいでしょうか? ●「給与所得」の場合、「年間所得が100万円以下なら 所得税も住民税もかからない」と聞きます。 ということは、この営業のギャラは「年間100万円以下」なので、 この分に関しては確定申告しなくてOKなのでしょうか? なお、青色申告を予定しています。 ●今年の確定では、数社の出版社から頂いた報酬 (いずれも源泉徴収あり)に加えて、 この営業のギャラも追加して申請しました。 (源泉徴収票はもちろんありませんでしたが、確定申告書に手書きで記入) 脱税を恐れて正直に追加申告したつもりでしたが、 もしかしてこの申告は不要だったのでしょうか!!?? であれば、税金の訂正要求をしたいのですが…。 一部でもご存じのことがあれば、ご教示頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。
質問日時: 2014/11/29 02:02 質問者: seamoney
ベストアンサー
6
0
-
夫が自営の場合の妻の年収の壁について
自分(夫)が自営で国保です。 中高生の子が2人です。 妻はパート勤めですが103万円や130万円の壁について、夫の自分が自営の場合、妻の収入の上限は関係がないと聞いたことがあるのですが、実際はどうなのでしょうか?
質問日時: 2014/11/27 18:21 質問者: festival-t
ベストアンサー
2
1
-
個人事業収入(副業)の確定申告等について
私は会社勤務で妻は専業主婦で、休日に実家の自営業(個人事業)の手伝いをしています。 ※現在、給料等は一切貰っていません。 実家の父親が12月から個人事業主(副業)としてやって欲しいとの話があって、 税金関係をどうやればいいのか教えて頂けませんでしょうか? (1)私が個人事業主として、会社の年末調整とは別に個人事業収入分を確定申告する。 ※今年度は、自分の給与収入+個人事業の収入で1000万円弱かと思われますが・・・ (2)妻が個人事業主として、個人事業収入分を確定申告し、私の扶養から外れ、 国民年金に加入する。 (1)(2)のどちらにした方が税金関連で節税が出来る等アドバイスいただければ助かります。
質問日時: 2014/11/25 16:31 質問者: hwdnomri
ベストアンサー
2
0
-
確定申告していなかったお店 経営者が変わったら?
小さなカフェの経営者から、 やめるのでその後経営してみないかと言われました。 詳しく話を聞くと どうやら今まで確定申告しておらず 税金を納めていないようなのです。 私が経営者になったらもちろんきちんと納税 したいと思うのですが、 今までの税金はどうなるのでしょうか? 今の経営者に支払い義務があるので今の経営者が 納めるべきなのですが、色々な事情があり 不可能だと思われます。 このような場合、私が支払わなくてはなりませんか? 店舗は現状引き継ぎ、屋号もそのままで 契約書の名義だけ変えることになりそうです。 税金のことさえクリアになれば このお店を引き継ぎたいと前向きに考えています。 アドバイスお願いいたします。
質問日時: 2014/11/24 22:31 質問者: -o-sakura39
解決済
3
1
-
消費税請求していますか?(フリーランス)
※「法的に正しいのはどっちか」が聞きたいのではありません。その手の回答はお控えください。 フリーランスの方にお伺いしたいのですが、消費税は請求していますか? ネットで検索すると「年収がいくらであろうと請求するのが正しい」とあります。 が、「現実問題として請求できるかどうか」は別の話だと思っています。 私は今まで消費税を請求していなかったのですが、あるときふと疑問になり、 試しに嫌いな担当者がいるギャラの安いクライアントへの請求書に消費税を入れて送ってみました。 そしたら激怒した感じで「ギャラは税込みです!早急に書き直してください!」と返事が来ました。 そして二度と仕事は来ませんでした(笑) 依頼時には、ギャラが税込みであることはまったく伝えられていませんでした。 なので、消費税を上乗せして請求されたことでイラッとして咄嗟に言った言い訳みたいに聞こえてしまいました。 また、世間的に「1000万以上の年収がない場合は取っちゃダメなんだよね?」と思ってる人も多いので、そのタイプだったのかもしれません。 考えてみると、ギャラの話で消費税のことを言われたことはありません。 ですが、以前社員だったときに外部に出していた請求書には当たり前に消費税の欄がありました。 私みたいに請求して怒られた(笑)方もいらっしゃったらお話聞かせてください。 また、依頼する側の方からの「そもそもギャラは消費税込みで計算してます」などのご意見もあれば、教えていただきたいです。
質問日時: 2014/11/20 22:27 質問者: fujio13
ベストアンサー
1
0
-
社宅規定に関する税法
内定した会社から、社宅については、間取りは1Kまでしか認められないと 言われました。 問い合わせてみると、税法上の問題で決まっているとのことです。 税法上で問題になるというのが、どのような根拠なのかが分かりません。 寮との不公平感の問題なら分かるのですが、 何か、税法上の規定があるのでしょうか。
質問日時: 2014/11/19 21:01 質問者: fthhr527
解決済
2
0
-
球場の年間シートについて
個人事業主をしております。 以前、どこかのサイトで球場の年間シートは開幕戦の日に経費に計上すると書かれていました。 だとすると、年間シートの契約金を支払った時、帳簿にどう記述するのかといった疑問が出てきました。 どなたか詳しく教えていただけませんでしょうか?
質問日時: 2014/11/19 07:32 質問者: kaneyan7
ベストアンサー
2
0
-
株式損失の確定申告
個人事業主で毎年確定申告(青色)をしています。去年平成25年度の株式取引で30万の損失がありますが、それを確定申告するとなにかメリットはでますでしょうか? たとえば税金が還付されるとか。 メリットなければこのまま修正申告しないし、、、、、 専門家でないのでその辺の知識がごぜいません。 ご指導おねがいします。
質問日時: 2014/11/18 17:05 質問者: yotukura
解決済
3
0
-
3年前の社葬費用について
3年前に父が逝去しました。 当時私は父が創立した会社の代表取締役でした。 父は前代表でした。 葬儀は普通に行いました。社葬と個人葬の違いもよく分からない状態でした。 費用は私個人が出しています。 会社名入りで新聞に葬儀の案内を30万くらいかけて掲載しました。会葬礼状も会社名入りにしました。これは社葬になるのでしょうか? ふと思ったのですが、葬儀にかかった費用を会社から頂く事は可能ですか?今年度少し利益が出そうなので、税金対策になるでしょうか? 個人で葬儀に際し負担したのは350万程で、香典と相殺して150万程出しています。 よろしくお願いいたします。 葬儀をしたのは3年前です。
質問日時: 2014/11/17 18:06 質問者: hakono77
解決済
2
0
-
風俗の税金について
一昨年の2月からから現在に至るまで風俗店で働いてますが、税金を納めていません。 当然雇用保険もなく、給料は日払いです。 お店で給料から10%税金として毎回引かれています。 お店は本当に納税してるのでしょうか? 納税していたとしても10%引かれていたとしても源泉微収票を作成してもらい税務署に提出しなければ未納と判断され脱税で追徴課税、無申告加算税、税金の滞納に対する延滞税など請求されますか? お店に源泉微収票を下さいと言ったらくれませんでした、確定申告をすると言ったらお店でしてるから大丈夫だと言われました。 例えばお店が確定申告してたとして私が確定申告したら毎回引かれていた10%なんですけど、その過払いしていた分が少し戻ってくると聞いたのですが本当ですか? お店自体が脱税してたとして私が確定申告として私は給料所得の税金を全額払わなければならないのですか?10%引かれていたわけですから、払わなくていいのですか。 払わなければいけない場合無駄に店に税金として10%引かれていたわけですから返してもらえますか?
質問日時: 2014/11/11 14:40 質問者: adgjmptwjt
解決済
3
0
-
青色申告の専従者が隠れてバイトをしていた
個人事業主をしていて青色申告をしています。妻がいままで専従者だったのですが、数ヶ月前からこっそり仕事をしていたことがわかりました。 仕事内容は、妻の昔の仕事仲間の紹介で、自宅でできる雑誌編集作業です。月に10時間も満たない仕事のようで、月額15000円程度を受け取ってるとのこと。 一方、私の事業の方では、月100時間程度働いてもらって、月額10万円です。 この場合、妻は専従者=専ら従事しているといえるのでしょうか?
質問日時: 2014/11/11 13:32 質問者: gogo1977
ベストアンサー
4
1
-
法人成りの資産譲渡について
こんにちは。 個人経営の飲食店の法人成りについて質問です。 店舗は個人で賃借している物件です。 内装代が資産として計上されており、500万円くらいの償却後残高があります。 法人成りしたいのですが、資産を個人から買い取るお金がありません。 この内装代は個人の資産のままにしておき、法人が個人から店舗を賃借するという形にしても大丈夫でしょうか? 法人から家賃をもらい、個人が大家さんへ支払うという形です。 もちろん、法人・個人間で賃貸借契約書を作って・・。 個人は収入と支払プラスマイナス0なので所得税無しということで大丈夫でしょうか? また、備品については(償却後残高50万円くらい)個人から無償で借りて大丈夫でしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
質問日時: 2014/11/07 11:38 質問者: kumahana2000
解決済
1
0
-
源泉徴収がある場合の報酬請求書の書き方
税抜き3万円の報酬に対して10.21%の源泉徴収をしてもらう場合、請求書の書き方についてお尋ねします。 報酬 30000円 消費税 2400円 源泉税 3063円 請求額 29337円 ※源泉税は御社にて納付願います と書くのはおかしいでしょうか。 源泉徴収漏れを防ぎたいのですが、どのような表記が一般的なのか教えてください。
質問日時: 2014/10/27 23:11 質問者: fakarekyo
ベストアンサー
5
0
-
資格取得月の賞与に対する所得税の源泉徴収について
お世話になります。 賞与に対する所得税の源泉徴収は、前月の保険料控除後の給与が課税対象になるかと思います。 もし、太っ腹な会社が、賞与の支払月に入社した人に対して賞与を支給した場合、課税対象はどのように算定するのでしょうか? よろしくお願い致します。
質問日時: 2014/10/27 21:15 質問者: fakarekyo
ベストアンサー
3
0
-
税務調査
10月23日の朝刊記事に、 【大阪国税局が近畿6府県の個人事業者らを対象に、1年間で134,000件の税務調査をした。その結果、86,000件の申告漏れが見つかった…】という趣旨の掲載がありました。 1年365日で、こんなに調査できるのでしょうか? また、普通に確定申告をしないで、申告を漏らしてしまうのでしょうか? 不思議に思いまして、教えて頂ければ、と思いまして。
質問日時: 2014/10/24 08:22 質問者: masamuneomito
解決済
1
0
-
税務調査での重加算税と遡り年数について
税務調査がありました 自分でも気がつかない申告漏れがあったことを指摘されました 調査員が言うには「申告漏れがあった時点で2年ほど遡って調べないといけないということでした」 これは本当でしょうか? また申告漏れがあった時点で重加算税がかかるものでしょうか? よろしくお願いします。
質問日時: 2014/10/23 11:39 質問者: nayami1818
解決済
3
0
-
これって脱税ですか?
企業の収支と税金について質問します。 会社を起業しました。 金融機関からの借り入れが出来なかったので社長個人が会社に対して貸付しました。 それを元手に、全額を商品を仕入れに充てました。 商品を売り、わずかですが会社に売上金が入りました。 しかし、仕入額 > 売上額 となったので、赤字となりました。 こんな状態ですから社長からの借入金も返せない状態です。 さて、上記のような状態なので、法人税は発生しませんし、法人住民税も払えません。 これをある方に相談したら 「それは脱税だ」 と言われました。 この指摘は正しいのでしょうか? 本当に脱税なのでしょうか?
質問日時: 2014/10/22 18:10 質問者: s_end
解決済
3
0
-
赤字会社で法人住民税が払えない時の対応
赤字会社であっても法人住民税は掛かってきます。 これも支払えないほどの赤字の場合、どうやって滞納を許してもらえばいいでしょうか? 滞納を許してもらえるような理由、言い訳、弁明を教えてください。 とりあえず赤字会社なので当然最初から社長の給料もゼロ円です。払えないのではなく、役員報酬そのものが全くありません。
質問日時: 2014/10/22 11:57 質問者: s_end
解決済
3
0
-
今度太陽光発電(200kw弱)事業を行うのですが、
この事業を個人事業主ということで青色申告をする予定です。そこで質問をさせてください。100%即時償却と30%特別償却、及び7%税額控除というのがありますが、選択できるようになっていると思うのですが私は今までサラリーマンだったのでさっぱりわかりません。どのようにしたら自分にとって有利になるか教えてください。また、土地の取得が漸く完了(11月中旬)し、工事は年内に開始できる予定ですパネル等の設備についても年内に契約し、代金の支払いを済ませ領収書をもらえると思います。これらの支払い(領収書)を年内に済ませると控除等を受けるのに来年に回す方が節税になのでしょうか。それとも、今年度に済ませたほうが節税になるのか教えてください。そのほか節税対策として留意することがあれば教えていただけないでしょうか。
質問日時: 2014/10/21 17:26 質問者: ghcd1952
解決済
3
0
-
税務調査について教えて下さい
自営を始めて8年になります 税務調査が入りました 初日は調査員が通帳・領収書・請求書を預かって帰りました 次回に2回目があるのですが 電話口で「申告漏れがあったことと不明な点があったのでその点について 聞きたい それから金額を絞っていきたい」とのことでした 初日は1人で来たのですが2回目は2名で来るとのことです 質問なのですが 1、今後のことについてどうなるのでしょうか? 税金の支払いは? 2、初日に1名だった調査員が2名になった理由はなぜでしょうか?
質問日時: 2014/10/17 12:47 質問者: satoruoka
解決済
2
0
-
会社解散後の法人住民税についておしえてください。
期首6月1日 期末5月末日 という会社が、ある年の10月末日に解散登記を行い、翌年1月末日に清算結了登記をしたとします。 そして解散登記に伴う税務署への決算申告は解散日より2か月以内に行ったとします。 清算結了登記から1か月以内に清算決算申告をする必要があります。 これを期限内に行わずに、この会社は決算から1年間放置し、決算した10月末日の翌年の10月末日に清算結了決算申告をしたとします。 さてここで質問です。 解散から清算結了までの間も、法人市民税、法人県民税はかかってきます。 法人市民税、法人県民税が月割計算してくれたとして、 この会社が負担すべき法人市民税、法人県民税は 解散登記(10月末日)から清算結了登記(翌年1月末日)までの11月、12月、1月の3か月分でしょうか? それとも 解散登記(10月末日)から実際に清算結了決算申告(翌年10月末日)を行った、1年分でしょうか?
質問日時: 2014/10/17 08:44 質問者: s_end
ベストアンサー
1
0
-
アドセンス税金
Googleアドセンスで、毎月10万~30万円の収入を得ています。 昨年、8月からスタートして、本格的な収益が出始めたのが、今年の1月からです。 今年は200万円以上となりました。 今年分は、青色申告していないので、白色申告になります。 帳簿のつけ方が、さっぱり分からないのですが、これは収入は毎日つけるのですか? 来年からは青色申告に切り替えるので、本来はこちらのhttp://kakaku.com/item/K0000584341/青色申告ソフトでも良いのですが 今年分は白色なので、その場合は会計ソフトは必要でしょうか? http://kakaku.com/item/K0000584338/ 個人事業開業届と青色承認申請書を、税務署に持っていけば良いですか? 来年の確定申告にあたって、領収書など捨ててしまいまいましたが、 この場合は経費は諦めた方が良いですか?
質問日時: 2014/10/16 08:07 質問者: sion0900
ベストアンサー
1
0
-
予定納税未納 差押
平成20年7月納期期限の予定納税があったのですが店が赤字で借金があり 事情を説明し、待ってもらっていました 平成20年8月にお店を閉め、所得が無いため平成21年に確定申告をしませんでした A市の税務署の方と話たときは確定申告をすれば問題ないと言ってたのですが 引越をしてB市の税務署の方と話しをしたら本税と延滞税を納めてくれと言ってきました 赤字で所得が無いのに税金を納めることに納得がいきません どうすればよいでしょうか?
質問日時: 2014/10/15 11:23 質問者: portner
解決済
2
0
-
1年以内に退職→個人事業主→起業した場合について
もう少しで会社を退社する者です。 会社を退社した後に、個人事業主で仕事をすることも決まっているのですが ある程度、資金がたまれば、会社を起業しようと考えています。 起業のタイミングですが、早くにできる目処も見えてきていますので 個人事業主から起業というのを、ここ1年以内に出来てしまうかもしれません。 その場合に、その1年間の税金などは、どう申請するのかなどが、あまり想像できていません。 個人事業主の際に、様々に経費として処理していたモノと 起業後の経費にしたモノは 別けて申請される必要があると思いますが どうやって管理するんですかね? 確定申告についても、青色申告のまま、起業(法人化)というので良いのでしょうか? すいません。質問が分かりにくいと思います。 それぐらい、ちょっと理解できていないので、1年以内で個人事業主になって 起業(法人化)した場合、何の準備や申告が必要になってくるか?など 時系列で分かるような情報サイトありましたら、教えてください。 よろしくお願いします。
質問日時: 2014/10/11 23:15 質問者: dododosuko
ベストアンサー
2
0
-
個人・自営業、税務調査がきます。偽り申告に関して
税務調査について 大変お恥ずかしい話なのですが熾烈なコメントでも結構ですのでアドバイス・ご回答くださいますと幸いです。 私はインターネット販売・自営業でやっています。 5年ほど前から副業でやっていた商売が上手くいくようになり自営業としてやってきました。 ご相談の内容ですが、今年の申告時(昨年度)の売上の計上をごまかして申告してしまいずっと税務調査のようなものを恐れていた所に連絡がきました。 経理面の仕方も良く分からず今までずっとドンブリ勘定のような感じでやってきており今回は売上金額で500万程度少なく計上して申告しました。 ※売上は1000万を超えています。本来1500万であるところを1000万程度で申告している状況です。 ごまかしに至った経緯、理由としては今年の確定申告時に商売が上手くいかなくなり、今後の資金繰りの面もメドが立たなくなってしまい上記の行動に出てしまいました。 また、これまで申告に関して正直今まで良く分からずやってきており、今年、昨年と青色申告としてやってきてましたがきちんとした帳簿等はつけていない状態です。 上記点の補足ですが、これまで青色・白色良く分からずやってきており、今年の申告時に帳簿等、何も付けてないので白色申告したい、と言いましたが青色→白色の修正がきかない、青色で申告してください、と言われた経緯もございます。※期限ギリギリの申告でした。 ※補足ですがこれまでの仕入れ等、領収書はとってありますが、収入・入金は全てネットバンクのため通帳もない状態です。通帳を用意できるのはゆうちょ口座のみでそのた入金用口座は他にございますが全てネットバンクで通帳がない状況です。 以下、ご質問、アドバイス頂きたい点になります。 ・調査員が来た際には指摘された箇所等は隠さず認めて話そうと思っておりますが、税務調査が来るまでの期間、どのような用意、準備をしておけば良いでしょうか? ・これから私がとるべき行動とは何があるでしょうか? ※売上はネット上でプリントアウトしかできない状況です。 また、追加徴税はもちろん覚悟しているのですがどの程度支払を求められる事になるでしょうか? ※売上に対する利益は30%~40%程度になります。 今回の件は全て自分の非は認めるつもりのうえ、商売は続けていく意向ですので今回の件を反省に今後は全てまっとうに、税理士もきちんとつけようと思い行動しております。 今回の件に関して税務調査連絡の後、何件か税理士さんにも上記内容をご相談・電話でお話させて頂いたのですが対応が難しいようで今後どうすれば良いか分からない状況です。 大変お恥ずかしい話ですがアドバイスいる方いらっしゃいましたらお願い致します。
質問日時: 2014/10/11 03:14 質問者: garabity0206
解決済
3
2
-
解散した会社の税金が払えない、払わない場合どうなる
会社を解散するとき(赤字ではない場合)、 まず、解散登記を行い、解散決算を行います。 次に、通常なら2か月程度で清算結了登記を行い、清算結了決算を行います。 (用語が間違っていたらご指摘ください) 前後しますが、会社解散後はカネの動きは清算人が関与します。 また解を行っても清算結了決算を行うまではたとえ売り上げが無くとも、法人市民税、法人県民税などは時間の経過とともに何もしなくてもかかってきます。 というわけで、結局、解散から清算結了決算までの間にはわずかではありますが、 法人市民税、法人県民税などが掛かってきます。 会社をたたんで、法人住民税のことをすっかり忘れて、残った資金を全部買掛金の清算やら、借金の清算やら、出資者への返金などにまわして、すっからかんになってしまった場合、この法人住民税を払う金は有りません。 実際のところ、そういった場合、役所は誰から取り立てるのでしょうか? 前の社長から取り立てるのでしょうか? でも経営と責任は別物ですから社長個人にいくら資産があっても取り立てることはできませんよね。 清算人からでしょうか? でもたとえ、解散時の社長が清算人を兼務していたとしても清算人個人から取り立てるのも筋違いですよね。 赤字でなく会社をたたんだ、ということは実質的に業務を承継している新会社がある可能性があります。 でも、その会社と、たたんだ会社の法人住民税は何の関係もありませんよね。 役所は誰から法人住民税を取り立てるのでしょうか?
質問日時: 2014/10/09 16:25 質問者: s_end
ベストアンサー
2
0
-
事務所経費を計上する際、家賃手当分は
事務所経費を計上する際、家賃手当分は控除すべきでしょうか? 会社員兼不動産賃貸をしております。 自宅アパートを兼事務所として、家賃の2割を経費計上する際、会社から住居手当が出る場合 下記の計算となるのでしょうか。 例。家賃8万。住居手当2万の場合 8万ー2万=6万 ×2割 =1.2万が事務所経費? 宜しくお願いします。
質問日時: 2014/10/07 13:58 質問者: oki30303
解決済
1
0
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
【法人税】に関するコラム/記事
-
弁護士が解説!あなたの声を行政に届ける「パブリックコメント」制度のすべて
社会に対する意見や不満、疑問。それを発信する場所は、SNSやブログ、そしてニュースサイトのコメント欄など多岐にわたる。教えて!gooでも「ヤフコメ民について」というタイトルのトピックがあり、この投稿の通り、...
-
弁護士が語る「合法と違法を分けるオンラインカジノのシンプルな線引き」
「お金を賭けたら違法です」ーーこう答えたのは富士見坂法律事務所の井上義之弁護士。オンラインカジノが違法となるかどうかの基準は、このように非常にシンプルである。しかし2025年にはいって、違法賭博事件が相次...
-
釣りと密漁の違いは?知らなかったでは済まされない?事前にできることは?
知らなかったでは済まされないのが法律の世界であるが、全てを知ってから何かをするには少々手間がかかるし、最悪始めることすらできずに終わってしまうこともあり得る。教えてgooでも「釣りと密漁の境目はどこです...
-
カスハラとクレームの違いは?カスハラの法的責任は?企業がとるべき対応は?
東京都が、客からの迷惑行為などを称した「カスタマーハラスメント」、いわゆる「カスハラ」の防止を目的とした条例を、全国で初めて成立させた。条例に罰則はなく、2025年4月1日から施行される。 この動きは自治体...
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
外国株売却後の追徴課税の是非
-
ポータブル電源の法定耐用年数
-
法人県民税申告書の提出先
-
固定資産の耐用年数
-
法人の申告書の「整理番号」につい...
-
➀法人税の申告時に必要な添付書類に...
-
議員への顧問契約料の勘定科目
-
法人税法の実務の学び方
-
報酬の源泉徴収の計算について
-
税務署について教えてください。 法...
-
税務署への郵送に切手を貼り忘れた場合
-
パソコンなどの経費化について
-
同族会社の役員の副業アルバイト
-
マンション管理組合の収益事業について
-
法人税の中小企業特例について
-
会社を経営してます。保険に入って...
-
経費になる時期と売れた時期の仕訳...
-
会社清算時の確定申告書提出日と納...
-
償却資産申告書について 償却資産の...
-
税務調査について。私は美容室の個...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
税金対策で、社名を変えるA型事業所...
-
ポータブル電源の法定耐用年数
-
会社清算時の確定申告書提出日と納...
-
➀法人税の申告時に必要な添付書類に...
-
固定資産の耐用年数
-
地方税の納付に関しての法人税別表4...
-
法人県民税申告書の提出先
-
法人 自家用車の事業使用について
-
法人税の国税還付金充当等通知書で...
-
税務署について教えてください。 法...
-
法人の申告書の「整理番号」につい...
-
同族会社の通勤にかかる経費
-
法人事業税
-
社長の給与。期の途中で合法的に変...
-
法人の解散清算に伴う法人税などの...
-
議員への顧問契約料の勘定科目
-
税務署への郵送に切手を貼り忘れた場合
-
会社の売上金を個人 まもなく離婚し...
-
会社員が年末調整を提出せず個人で...
-
国税庁の「社員の食事代補助ルール...
おすすめ情報