回答数
気になる
-
青色申告、白色申告について教えてください
青色申告、白色申告について教えてください 私みたいな税について全くの無知でもわかるように 説明でお願いします<(_ _*)> 私は確定申告の際、ネットの確定申告を使っていますが 青色とか白色とはいったいなんのことでしょうか?
質問日時: 2013/07/22 22:42 質問者: kalin0222
ベストアンサー
6
0
-
個人事業主の確定申告について
はじめまして。 昨年の中頃から自分1人でリラクゼーション店をやっています。 恥ずかしながら、法律的な事に全く知識が無い状態で始めてしまい、現在確定申告の事で悩んでいます。 自分自身で調べなかった事を本当に後悔しているのですが、開業当時は他の事でいっぱいいっぱいで知人の話しを間に受けてしまいました。 その内容が、 潰れるかもしれないんだし、最初の1年くらいは開業届けを出さなくても大丈夫。 赤字であれば確定申告もしなくても大丈夫。 利益が出てからにしたら。 というものでした。 若干疑問はあったのですが、特に気にせず信じてしまいました。 それが最近別の知人からそれはマズイと言われ、それを聞いてすぐに税務署に開業届けを出しに行きました。 かなり遅れて提出した形にはなりますが、それは問題なかったようです。 ただ、本当にバカだと思いますが 確定申告しなくて良いと思っていた為に、領収書もありませんし、帳簿なども一切つけていなかったので 確定申告する際どーしたらいいのか全くわかりません。 売り上げを記録したノートがあるだけです…。 …この状態で確定申告って出来るのでしょうか? 本当に自分自身恥ずかしくて誰にも相談できません。 どれだけバカだったかは十分わかっているので中傷などはご遠慮下さい…。 よろしくお願い致します。
質問日時: 2014/02/12 09:38 質問者: pomaikai88
ベストアンサー
6
1
-
「背広はサラリーマンの必要経費」と言うが、個人事業主や会社経営者なら背広代を必要経費にできるのか?
よく、サラリーマンの家計の大変さを表す場合に 「サラリーマンにとって背広をあつらえるのは必要経費のような物だから 背広(革靴、通勤鞄などなど)の購入費用は所得から控除せよ」 といった主張が聞かれます。 まあ、実際には背広の購入代金が必要経費として認められることはまずありえないわけですが、 この主張を別の角度から解釈すると 「個人事業主や会社経営者は背広代を必要経費として計上できる」 というようにも読めます。 そこで質問ですが、個人事業主や会社経営者が、自分の背広や通勤鞄の購入費を必要経費として 計上することは出来るのでしょうか? 個人事業主が自家用車を買って、「仕事にも使うから」として購入代や燃料費、車検代の半額を案分したり、社長がベンツを乗り回して「社用車です」と堂々と主張する、ってのは認められると思うんですけどね、背広代はどうなんでしょうか?
質問日時: 2015/10/22 22:12 質問者: s_end
ベストアンサー
6
0
-
源泉徴収について
20歳、男の大学生です。 現在スポーツクラブでインストラクターとして契約して働いており、月に2万円程度の収入があります。 その収入に対しての源泉徴収額が毎月10%あり、平成19年度の源泉徴収票によると源泉徴収税額は2万程となっているのですが、この源泉徴収税は税務署に申告などすれば還付されるのでしょうか? 調べてみてもよくわからなかったので、詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。
質問日時: 2008/02/11 01:05 質問者: yun1234_2005
ベストアンサー
6
0
-
ベストアンサー
6
0
-
事業主です。
事業主です。 消費税等滞納していまして、6月に分割で返済する、とゆう約束でいたのですが、今回担当者が変わったとのことで、新しい担当者とお話をしたところ、「もう待てませんので差し押さえするしかありません、」「具体的に返済金額(うん十万)を提示しないとだめです。」と言われてしまったのですが、担当者が変わったらいきなり大きな金額を返済しないと差し押さえすると言うのが、納得いかないのですが、 差し押さえを回避する方法はないでしょうか。
質問日時: 2010/08/30 18:29 質問者: kakkkkkk
解決済
6
0
-
課税所得38万以下なら、源泉ナシの報酬は申告不要?
個人事業主です。今年は初の青色申告をします。 ★「所得税の課税所得」(収入-所得控除-青色申告控除-必要経費)が 38万円以下の場合、課税対象がないので確定申告する義務はありませんよね? 還付金のために申告しますが。 ★私は本業のほかに営業のような仕事もしており、 この仕事だけ源泉徴収されていません(=支払い調書もなし)。 『この営業の報酬(源泉徴収なし)を足しても合計課税所得が38万円以下』なら、 この営業分に関しては申告しなくてもOKなのですか? 昨年はこの分も申告書に手書きで記入したのですが。 ★もし上記がOKでも、国民健康保険の保険料は 「所得控除なしの所得」(収入-青色申告控除-必要経費)で 決まるのではないですか?(違うかも) 所得控除をしない所得なら、38万円を超えてしまいます。 それでも「所得税の課税所得」(収入-所得控除-青色申告控除-必要経費)が 38万円以下なら、この営業分の報酬(源泉徴収なし)は 申告しなくてよいのですか? ご教示お願いします!
質問日時: 2015/01/12 14:06 質問者: seamoney
ベストアンサー
6
0
-
副収入を妻と分けて申告
会社員ですが、副業としてネット広告(アフィリエイト)をやっていて、その収入が1100万円ほどあり今回は白色申告するのですが、1000万円を超えると消費税も課税されるという事なので、それならば、妻と収入を分け合って別々に申告した方がいいのでしょうか?
質問日時: 2005/02/05 02:47 質問者: jiro898
解決済
6
0
-
年末調整(扶養控除)について
はじめまして、こんにちわ。私は29歳(女)・会社員です。 現在勤めている会社を、今年いっぱいで退職しようと考えています。 そして旦那の扶養に入ろうと思っていますが、12月に扶養に入ると年末調整の税金の戻り額が多くなる。となにかで読みました。 それは本当でしょうか? その場合、12月25日付けで退職し、すぐに扶養に入っても通用しますか?ちなみに旦那の給料日は(12月)28日で、年末調整還付金は給料と合算して振り込まれます。このような状況でも、間に合うのでしょうか? 記憶違いで間違っている所がありましたら申し訳ありません。 私のような場合で、もっとも良い方法がありましたら、ぜひ教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。
質問日時: 2007/07/04 13:23 質問者: mamepoti
ベストアンサー
6
0
-
見やすい医療費控除の書き方
サラリーマンのですが、2008年にかかった医療費が年間10万円を 超えたので、確定申告を行なおうと思っています。 本人のみなのですが、かかった病院が10以上あり、同じ病院でも複数 日かかったりしています。また、時間差で同様にかかったケースもあります (例:1月と11月に風邪を引いて同じ病院にかかった) 同じ病院でも、院外処方してもらった薬局が異なる場合もあります。 それらを別紙にまとめて提出しようかと思いますが、みなさんはどのよう な方法を取られているでしょうか?? ・日付ごとにまとめますか?病院ごとにまとめますか? ・院外薬局で薬を調合してもらうときは、かかった病院との関係がわかる ようにした方がいいのか?それとも独立させていいのか? ・交通費はまた別途用紙を作成するのか?それとも診療費に加えるのが いいのか?等々 つまりはどうすれば見やすいのか?ということだと思います。 色々方法はあろうかと思いますが、みなさんの申告方法を教えていただ きたく思います。 宜しくお願いします
質問日時: 2009/01/20 12:57 質問者: kasugai165
ベストアンサー
6
0
-
同居による扶養家族追加について
私(33歳)は夫(35歳)、子供3人(6歳、4歳、1歳)の5人家族だったんですが、2月から私の両親(父68歳、母62歳)と同居を始めることになりました。 父は年収が年金を入れて180万以上あります。母は50万ほどあるようです。 現在は母は父の扶養家族となっていますが、同居を機に母を主人の扶養家族に入れるか入れまいか検討中です。 父は年収がオーバーしているため入れないことがわかりました。 そこで、母が父の扶養家族から抜けることによって、父は何がかわのでしょうか? また、母が主人の扶養になることで何か払うお金、引かれるお金に変化があるのでしょうか?? どれが一番家計にとってお得な方法なんでしょうか?教えてください。 無知のため用語がわからなくてすみません。伝わりましたでしょうか?
質問日時: 2009/05/26 12:29 質問者: shouteru
解決済
6
0
-
確定申告での還付金額について
確定申告での還付金額について 以前も同種類の質問をさせていただいたものです。(http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5739592.html) 確定申告(還付申告)についてお知恵を再度拝借させてください(_ _) 平成21年4月に会社を退職し、平成21年度確定申告の準備をしております。 (育児の合間に準備したため、3/15に間に合わず、途中のままになっています) 国税庁の確定申告作成ページから、個人情報を入力後、【その他の方】から進んで入力しました。 質問は以下です。 ○源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額は、配偶者と扶養家族が増えたことによって 影響がありますか(還付金額が増えますか)?もしある場合、書類の金額が間違っていたら提出後に発見してもらえるのでしょうか? この質問をする背景を説明します。 【平成21年分 給与所得の源泉徴収票】には、【配偶者-無、扶養家族-1】と記載されております。 が、実際は、平成20年11月に入籍した外国人の夫がおり(入籍当時からリストラに合い求職中であったため、会社に配偶者が増えた旨申告しておりませんでした) また、平成21年11月には第一子を出産しましたので、平成21年の確定申告では【配偶者-1、扶養家族-2】にに変更しようと思います。※配偶者と扶養家族の計3名には平成21年の収入はありません。 源泉徴収票には、源泉徴収税額として数万円の記載があります。この額はそのまま還付されるという ことを雑誌の確定申告特集で知りました。 確定申告作成ページでは、【給与】欄から源泉徴収票どおりに入力するページがあらわれます。 ここで配偶者と扶養家族がそれぞれ1名ずつ増やす作業はできましたが、それにより源泉徴収税額が変更されず、自分で入力した額しか表示されません。 (何かしらの額を入力しなければ、その先には進めないようになっています) 15日に税務署に問い合わせたところ、無収入の配偶者と扶養家族が1名ずつ増えたなら、控除が増えるので、還付金額にも影響する(源泉徴収票の額より増える)とのことでしたが、作成ページではどうしても私が【源泉徴収税額】に入力した額面しか【今回のあなたの還付金額は○○○○○円です】というポップアップにでてきません。 (0と入れれば、0円ですと、10万といれれば10万です としか出ません) ややこしい質問で申し訳ございませんが、このまま源泉徴収票どおりの源泉徴収税欄にある金額で確定申告書を作成し、税務署に送付しても、税務署で書類を確認して還付金額をきちんと計算していただけるのでしょうか? 無職の配偶者と扶養家族がさらに1名ずつ増えたことで受けられる控除が増え、戻ってくるお金が多くなるとなんとなく思っているのですが、そもそもその考えが間違っているのでしたらこんな質問をして恐縮です。 税務署に問い合わせた際に上記の質問をしてみたのですが、源泉徴収額は正確に出てくるはず、としか言われずどなたかご存じの方がいらっしゃればと思い、質問させてください。 どうぞよろしくお願いいたします。
質問日時: 2010/03/25 01:09 質問者: latte2009
ベストアンサー
6
0
-
扶養控除や医療費控除などについて
訳あって他人同士ですが、この夏に独身者同士で養子縁組をしました。 私は健常者なのですが、相手は障害者手帳1級をもつ障害者です。 同じマンションに住んで、生活費も私が多く払っています。 障害者年金は申請中でもらっていないようですが、 会社を解雇になったので、雇用保険は受給中です。 お聞きしたいのは、私(戸籍上は子)が相手(戸籍上は親)を扶養することができるのでしょうか。 その際、年末調整で扶養控除や医療費控除、所得税や住民税などの控除も受けれますか。 私の姓が変わったので、会社で質問したことがあるのですが、 答えたくないことなど、色々聞かれて嫌な思いをしてしまったので、 それ以上聞けなくなってしまいましたので、こちらに質問させていただきました。 会社では質問されても答えたくないことは、答えなくていいとも思いますが、 (例えば、障害になった理由とか、血縁関係などの証明に戸籍謄本を持ってきてなど) 実際はどうなんでしょうか。 来月から給料がカットされるそうなので、出費が抑えられるところを何とかしたいのです。 給与カットの同意書を水曜日までに提出しろと言うことなので、色々と考えてしまって。 よろしくお願いします。
質問日時: 2012/09/30 10:44 質問者: wavewing
ベストアンサー
6
0
-
税務署員が来ました。
飲食店を経営するものです。 昨年4月から店をはじめました。 昨年はオープン年ということもあって、利益は出ていないため確定申告は行わずにいました。 赤字だし、してもしょうがないと思っていました。 しかし、先日営業中にいきなり税務署員が来て、 「事業概況についての回答書」 というのをおいていきました。 内容は税務署に申告しているか?から始まり、 いいえとしたら、 個人で事業を経営している方は記入して下さい。と、 簡易的な収支報告書うを書く欄があります。 回答書に記入し、税務署に送付するとして、 今後どのような流れになるのでしょう? 自業自得とはいえ、気になって仕方ありません。 宜しくお願い致します。
質問日時: 2013/12/04 13:59 質問者: pure1105
ベストアンサー
6
0
-
企業の利益圧縮の方法。社長、役員、社員に対して業務を「外部発注」することは可能か?
企業の利益圧縮において、資本関係のある親子会社、あるいは資本元を同じくする兄弟会社間で仕事を発注し利益を付け替える、という手法があります。 これ、付け替えた相手が赤字会社なら仕事を発注して、通常よりも上乗せした費用を支払っても意味がありますが、相手の会社の方が利益が出ていたら、意味がなくなります。(まあゼロではないでしょうけど) それよりも、社長、役員、社員に個人事業主の税務署届け出をさせ、社長、役員、社員に仕事を発注し(外注作業)、給料とは別に外注費用を支払えばいいのではないかと思います。 グループ会社間での仕事の発注のし合いによるお金のやり取りがOKなのだから、同じ会社の役員、社員に対して仕事を発注しても問題ないと思うのですが、これは違法ですか、合法ですか? あるいは社員の私物で業務に供している物(文房具などの安い品ではなく、社員の私物自家用車、社員の私物パソコンなど、それなりに金のかかっている物)を、「会社が借り上げている」という形式にして(もちろん契約書は作成する)、「社員にレンタル料金を支払う」、などの方法は違法ですか? 合法ですか?
質問日時: 2021/02/04 13:49 質問者: s_end
解決済
6
0
-
解決済
6
0
-
贈与と気づかなかった私は恥ずかしい限りです。
私の無知にお恥ずかしい限りですが、過去5年以内に祖母や母親から、数回に渡って、私名義の養老保険(名義では保険契約者、被保険人、満期日受取人が全て私となっていますが、実際にお金を支払ったのは祖母や母親です)の満期受け取り金や、祖母、母親名義のの定期の解約金を、キャッシュとして1000万超手渡され、私も「ありがとう」と感謝し、自分の通帳に納めてしまいました。これが贈与になるというのに気づいたのは最近のことでした(無知も甚だしいです)。なぜ最近かというと、私の父親の病状が悪化し、相続のことを考えないといけない時期がきたからです。父の相続と今回の私の贈与とは一見そう滅茶苦茶に関係するとは思えないのですが、実は父親が一時危篤状態になったときに父親名義の通帳と定期から「今後どれだけお金が必要となるかわからない、いったん小康状態に戻ったとしても(父親は脳出血で意識のないまま今にいたります)入院費等もここから使わせてもらおう」ということで取敢えず現金化し、私と母の通帳にいったん移したので、結果ととして、父親のお金を自分たちの管理の通帳に移したという行為で贈与となってしまったわけです。 父親の通帳などいじらずに後の相続で他の兄弟(離れた土地)と解決すればよかったのですが、ついつい利便性を考えてそういった愚行(父親の通帳をいじったこと)を犯してしまいました。私の通帳に贈与税がかかるだけの父親のお金を入れ込んでしまったわけですが、そのとき前述の過去5年以内の贈与について気づいたのです。相続時精算課税制度ですと現時点では2500万までは贈与税はかかえらないといわれています(後の相続時に相続税として支払う)が、それを選択するのがよろしいのでしょうか?ただ、当然申告期限は過ぎてますし、相続時精算課税制度が年度を遡って適用できるのか分かりません。
質問日時: 2006/06/22 16:01 質問者: parapara-t
ベストアンサー
6
0
-
還付申告について
還付申告について質問です。 今年子供が生まれて、年明け早々にでも、医療費控除の還付申告に行こうかと、思ってるのですが、住宅ローンの控除もまだ受けております。その場合医療費控除の申告をして意味があるのでしょうか?住民税がどうとかと聞いたことがありますが、よくわかりません。 平成13年にも子供が生まれてるのですが、その時もよくわからず医療費控除の還付申告はしておりません。よろしくお願いします。
質問日時: 2006/12/11 01:30 質問者: 31crj
ベストアンサー
6
0
-
公共放送の受信料について
公共放送の受信料について 引っ越しして数ヶ月後、いきなり取り立てのように訪問されました。 郵便や、電話もいっさいなく、夜にやってきました。 口座振替の紙に、詳しい説明もされないまま、サインするようにと促されました。 びっくりしました。対応にすごく不満です。 後でなんとか話あって受け取った紙をみると、割引になったり、単身赴任だと支払う必要がない ケースがあるではありませんか。 どこに相談すればよいでしょうか? そこよりもさらに上の機関はどこになるのでしょうか? みなさんも、支払われているということですよね? 絶対、支払いは避けることはできませんか? 失業中であれば、減免などは可能でしょうか?
質問日時: 2010/08/06 02:02 質問者: rhgdp5481
ベストアンサー
6
0
-
タバコの増税について。
タバコの増税について。 おはようございます。 知り合いでタバコ屋を営んでいる方がいらっしゃって、タバコの増税について話したのですが、 禁煙者の見込み、本数を減らすことやタスポ普及に伴って、とても今までのように利益につながらずやっていけないと仰ってました。 個人的にはそこのタバコ屋さんはマイナーなタバコや葉巻など取り扱ってて、閉店しないで欲しいんです。 そして、まさかのタバコ窃盗が起きているらしいです。 学生がタバコ増税で吸えなくなるので、盗んででも溜めておこうと思ってやってるみたいです。 かつてない程の増税なので、禁煙した人がイライラして事件を起こしたり、窃盗や強盗など治安の悪化、取扱店の売上の大幅減少など、このようなデメリットを補償する制度ってないのですか? それと、これは母や祖母から聞いたのですが、昔はタバコ税収がとれなくて国が宣伝や施策を行ってた、つまり税収目当てで健康被害その他を黙認してたらしいですが、 今になって増税や「健康被害があるのでやめましょう」みたいなの自分勝手だと思うのですが。 祖母に至っては今まで散々何も言わなかったタバコをこんな増税されたら楽しみがなくなる、と漏らしていました。 タバコ屋さん曰く、増税なければやっていけたと言ってますし。 国が決めたことで国民の一部が商売できなくなるなんておかしくないですか? 仮に、増税によって上記のようなデメリットが出すぎた場合、国は何らか対応してくれるのでしょうか。 正直、禁煙させたいなら禁煙サポートにかかる費用を無償にすればよくないですか?
質問日時: 2010/09/29 14:17 質問者: sanhora1988
ベストアンサー
6
0
-
確定申告書作成で質問です。
22年6月会社都合で失業→24年3月就職(明日ですので予定) 22年度は以前勤めていた企業から源泉徴収票をもらい確定申告をしました。 23年度は2ヶ所でアルバイトをしていました。(現金支給額は2ヶ所を足しても20万いきません) いま確定申告をしようと昨年同様確定申告書作成コーナーで入力しようとしたのですが、 私は2ヶ所のアルバイト先からは給料明細しかいただいていません。 きちんと源泉徴収票をいただいたほうがよろしいのでしょうか? というのも給料明細を見て記入しようとしてもどう入力していいのか分からずに困っています…。 確定申告書の支払金額とは基本給だけでしょうか? それとも基本給+通勤手当の支給項目合計ですか? そして、確定申告書一番右上の源泉徴収税額は何を入力すればよいのでしょうか。 給与明細には源泉徴収税という項目もなく、入力案内をみて記入しようとしているのに分からずに困っています。 昨年度はきちんと確定申告できたのに、お恥ずかしいです…
質問日時: 2012/02/29 16:53 質問者: white_dango
ベストアンサー
6
0
-
漫画家の確定申告について
質問失礼します。 去年デビューしたばかりでまだコミックも出ていませんが確定申告するべきですか? それともコミックが出るくらい売れっ子になったらするべきですか? ちなみに原稿料も毎月10万以下(10%引き)のバイト並の低収入なんですが。 デビュー前もほとんどニートでお金ありません。デビューの時の賞金も引かれてるようです。 確定申告や税金のことなど無知なので簡単に教えていただける方いましたらよろしくお願いします。 同人活動はしていません。お金ないので親と同居してます。 低収入で確定申告するのはおかしいでしょうか。 メリット・デメリットありますか。 無知で本当にすみません。
質問日時: 2014/02/14 00:50 質問者: ginkoge
ベストアンサー
6
0
-
税務調査で確認させること
自営の経理をしています。 今回、税務調査が入ると、税務署より連絡がありました。 3期分の確認をするとの事ですが、 主にどのようなことを準備すればいいのか、 またどのような事に気を付ければいいのか教えてください。 職種は建築設計事務所です。 主に一般住宅を専門にしています。 社員は3名です。 6年ほど経営しています。 初めての事なので、なにを聞かれたりするのか 全く分からないので、よろしくお願いします。
質問日時: 2014/08/06 16:44 質問者: tokidokine
ベストアンサー
6
0
-
扶養 収入103万円を3000円ほど超えた場合
この手の質問はかなり多いので様々なHPなどを拝見したものの 理解力に乏しく、どうしてもわからない部分があります。 教えていただけますと幸いです。 宜しくお願い致します。 妻が103万円を3000円超えた場合の夫側の増える おおよその税金の額なのですが、 妻の合計所得が380001~399999円の場合は控除額が38万となってます。 そうなると追徴で払う税金を計算しても 103万円-103万3千円×10%=300円になります。 余りにも額が少なすぎて、この計算方法でいいのかが不安です。 (例えば金額が低い場合などに応じて、他の計算方法があったり・・・など) またとあるHPで見た夫側の所得課税も38万から配偶者特別控除が 36万円の方でその額をひいて2万円。となっていました。 こちらの場合は38万からマックスの控除額の38万円を引いても 0円です。課税がかからない?なんてことはないと思うので 万単位ではなく、このように数千円、数百円出た場合は どのようになるのかお教えいただきたく、宜しくお願い致します。
質問日時: 2007/01/24 19:46 質問者: keromisaru
解決済
6
0
-
扶養を抜けると親の所得が40万円も減るの?
現在16歳でアルバイトをしています。(本来は週5ですが、週4が 半分くらい) まだ親の扶養に入っているのですが、最近、言い争いになって、 当初、今のバイトに就くときに、会社のほうより、 「毎月の収入が10万円程度になってしまうことがあり、 その場合は、扶養を抜けてもらって、社会保険に入ってもらう。」 といわれたので、その旨を親に伝えた上で、働くことになりました。許可は得ていました。 が、実際に、先月の給料など10万円を超え、今年もまだギリギリ大丈夫かもしれませんが、扶養を抜けてしまうことは十分に考えられます。 親は社会保険で、共済組合の保険証があります。社保なのかは・・・自分にはわかりません。共済組合の保険証はあります。 そこで質問なのですが、子供の扶養が抜けると、実際に年間40万円も減ってしまうのでしょうか?そういわれ、毎月4万円程度は収入が減るといわれました。 自分は、40万円というキーワードは覚えていて、それがその40万円の税金を控除しているだけで、それがなくなるのかと思っていました。 やっぱり1人抜けるだけで40万円も収入が減るのでしょうか? 自分で、社会保険料を支払うことは可能です。いくらかは・・・詳しくはわかりませんが・・・。 ただ、毎月4万円も収入が減るようでは、今の仕事は続けられません・・・。 よろしくお願いします。m( __ __ )m
質問日時: 2007/02/01 00:03 質問者: hiro06_08_k
ベストアンサー
6
1
-
平成22年度の源泉徴収・年末調整
平成22年の3月をもって、会社を退職いたしました。 その後、そのまま平成22年の4月に今の会社に入社しております。 今年の年明けに、源泉徴収を今の会社からいただきました。 平成22年1月~平成22年3月までは、前の会社より給料を支給されていた旨が 備考欄に書いておりました。 今までですと、一緒に年末調整の用紙と返還金があったのですが、 今年(平成22年度分)はもらっておりません。 これっておかしいですか? やっぱりきちんともらえるものなのでしょうか。
質問日時: 2011/07/04 15:38 質問者: gnet9981
ベストアンサー
6
0
-
大工の夫。確定申告や控除など色々教えてほしいです
10年付き合い去年結婚しました。 色々あり、夫の職業が色々変わってきました。 運送、サラリーマン、解体工、解体工、現在は36歳で工務店で働く大工です。 会社によって社会保険の加入等してくれている事が違って、最初は最低限色々してくれていたのが変わるたびに色々会社でしてくれないところになっていき、現在の会社は給料明細もなく、何もしてくれていないので源泉徴収も無い状態です。(仕事はしっかりあるし、給料はきちんと払ってくれています) 工務店といってもおじさん3~4人+旦那のようなのですが。 この業界、独立して「ひとりおやかた」という方とか、いろいろといるようなのですが、旦那の位置的なものや確定申告の仕方など全然わかりません。 前回初めて確定申告に行かせたのですが、二人とも無知すぎて合っていたのか、それで良いのかもわかりません。取り敢えず申告して税金等払ったので、やらないよりは良かったのですが、一気に税金が来るので、所得がそんな多いものでもないのに結構払ってます(汗) 実際知り合いは本当に独立してひとり親方で、下にも若い衆がいる方がいるのですが、その人と同じ扱いで良いのか・・・? 大工は自営業のようなものだからとかネットで見かけたりして、でもよくわかりません。 前回税務署に相談したらしいけど、会社から源泉徴収貰わないと話にならないから会社で貰ってくるように!となってしまって、社長に聞くと貰った給料を記入して出したらいい みたいな。 どの用紙にどのような形で記入するのが正しいのでしょうか? また、私は会社員として会社勤めをしていて、一般通り色々会社で源泉徴収してくれてますが、今後保険とか控除するものとして私の方で控除した方がよいのか。旦那がよいのか。 今後子が産まれた時の扶養等は?(今後子供の扶養とかなくなるんでしたっけ?) 給料は私の方が少ないです。 友達に私の方から全部控除等した方がよいといわれたのですが、、、。 何も分からず調べ方もわからず困っています。 もっと色々と勉強したいのですが何を勉強したらよいのでしょうか?
質問日時: 2013/09/05 14:44 質問者: maron1211
ベストアンサー
6
0
-
自営業だと言ってる人がいます。 収入など申告してなくても なんの、オトガメありませんが、 自営業っ
自営業だと言ってる人がいます。 収入など申告してなくても なんの、オトガメありませんが、 自営業って、そんな感じなんですか? 税務署や、役所は、特に問題ないのでしょうか?
質問日時: 2016/05/22 13:15 質問者: チャチャコ
ベストアンサー
6
0
-
簿記の問題で「得意先商店が倒産したため、同商店に対する前期発生の売掛金100,000円が回収不能とな
簿記の問題で「得意先商店が倒産したため、同商店に対する前期発生の売掛金100,000円が回収不能となったので、貸倒れとして処理した。なお、貸倒引当金の残高が150,000円あった。」の答えが「貸倒引当金100,000 売掛金100,000」とありますが、貸倒引当金の残高50,000円について仕訳がないのは何故なんでしょうか?
質問日時: 2018/02/25 10:57 質問者: moonmind
解決済
6
0
-
貰っていない源泉徴収票
色々と過去の質問を拝見しましたが、自分はどうなんだろうと不安になったのでお願いします。 今勤めている臨時の仕事の契約が伸び、今度から保険に加入することになりました。 その際、源泉徴収票の提出を言われましたが、困ったことに源泉徴収票を貰っていません。 まず1年間していたアルバイト。これは自分で確定申告したからありません、と言えば大丈夫でしょうか? 次に2年前にリストラされた会社です。保険には加入していたのですが、1ヶ月で解雇。給料は7万。少なくても源泉は貰えるはずなのですが、当時の私は源泉徴収票を知らなかったので、貰わないままになってしまいました。 今さらリストラされた企業と関わりたくないので、「なくしました」と言っても大丈夫でしょうか? そもそも源泉徴収票を会社に提出しないことで、何か調べられるのでしょうか?貰った給与や職歴など。 会社がどんな対応をするか不安です。 貰った経験がない分どうしようを悩んでいます。 分かる方、お願いします。
質問日時: 2006/04/08 10:29 質問者: mikano
ベストアンサー
6
0
-
贈与税について
もうすぐマイホームが完成です。 土地購入費1050万円+建築費1560万円に諸費用もプラスして、地方銀行で3000万円の融資を受けました。 夫も私の両親と養子縁組していることもあり、私と夫それぞれ私の両親から100万円ずつ援助を受けました。 以前から祖父が1000万円を出してやるから、ローンは少なく組みなさいと言われていましたが、自分たちの力で立てたかったことややはり贈与税のことを考えるとローンの利息を払うほうがまだマシのような気がして、祖父の援助は断っていました。 しかし、祖父はもうすでに1000万円の定期を解約しているらしく、今度は私たちの新築祝いにするつもりらしいのです。 我が家は祖父も婿養子で、主人も結婚したのちに婿養子に入ってくれたこともあり、祖父はとても喜んでいてどうしても私たちに援助をしたかったようなんです。 父が祖父から聞いたのには、「養子縁組してくれた御祝い」と「棟上の御祝い」と「新築祝い」で1000万円をポンとやって、「おじいちゃんが自分たちのことをこんなに思ってくれているんだ」ということを感じてほしいのかもしれないと言っています。 ただ、みすみす税金にとられるのはいやですし、かといって祖父もかなり高齢ですので気持ちをいただくという意味もあって無下に断れないのも現実です。 なんとか税金のかからない方法があれば、確かに子供の教育資金としてでも置いてやっていれば・・という気持ちもなくはないです。 今回お聞きしたいのは、 1、土地住宅取得費用は全額、銀行融資でまかなっているが祖父が1000万円をすでにおろしていることを聞いて、贈与を受けたと勘違いされないか不安であること。 2、もし祖父がお祝いとしてくれるのであれば、どのくらいであればお祝いとなるのか?お祝いでも税金はかからないのか?(ちなみに祖父はかなりの倹約家で貯蓄はまあまああるようですが、収入は年金(軍人恩給などもあるので少ないことはないようですが)生活です。生活費は父母が養っているので出費はそんなにないと思いますが) よろしくお願い致します。
質問日時: 2007/08/29 13:25 質問者: elizabeth-mg
ベストアンサー
6
0
-
副業(年間20万円以内) の税金について
本業(正社員)とアルバイトひとつを掛け持ちしています。 本業では源泉徴収、年末調整などをおこなっております。 アルバイトはまだ始めたばかりで、年末までにはとうてい 20万円に達しません。 本業にアルバイトのことはしられたくありません。 20万円以下のアルバイトであれば申告は不要とのことですが、 不要ということは、「手続きを省ける」 だけではなく、 「税金も今までと変わらない」 ということでしょうか? それとも、申告「手続き」を省けるだけで、 税額は変わる→本業の税金徴収額が変わる ということなのでしょうか? 税額が変わると会社に知られてしまいますよね。。 あちこち調べてみましたが、よくわかりませんでした。 基本的な質問かと思いますが、詳しい方、ご教授ください。 宜しくお願いいたします。
質問日時: 2008/09/25 15:11 質問者: lemondoor
ベストアンサー
6
0
-
マンション購入後初の確定申告
今年マンションを買ったのですが住宅ローン減税を受けるために確定申告をする必要があると言われたことを思い出しました。 はて?とよくわからないのですが、年末調整とはちがうものですよね。 確定申告はいつまでにしないといけないのでしょうか。 その際にそろえておくべき書類等、できるだけわかりやすく挙げて説明していただけると助かります。 ネットで調べてもイロイロ出てきすぎて混乱してきてしまいました。 できましたら専門家の方、実際にウチも自分たちでがんばってやってみたよ。って方からの回答頂けるとうれしいです。
質問日時: 2011/11/25 14:51 質問者: anegohime
ベストアンサー
6
0
-
確定申告・医療費控除について
17年に支払った医療費が25万円だったので確定申告をしようと思っています。 高額医療費で8万円ほど戻ってきたので控除対象額は高額医療費と10万円を差し引いた7万円です。 そこで質問です、私は結婚していて親とは世帯が別なのですが、独身時代から親がかけてくれていた生命保険で7万円ほど給付がありました。が、今まで親が保険料を負担してくれていたので受け取りませんでした。 この場合、生命保険でおりた7万円も控除対象額から引くべきなのでしょうか?この7万円を差し引くと10万円を超えないので医療費控除対象となりません。 よろしくお願いします。
質問日時: 2006/01/16 17:05 質問者: kumicco
ベストアンサー
6
0
-
扶養から抜けた場合、黒字にするには最低年収はいくら?
初歩的な質問ですみません。 現在私は主人の扶養となっています(子供はいません)。 今年の年収もギリギリ103万円未満でした。 しかし年収103万だと貯金もできないので、来年からは仕事時間を増やそうかと思っています。 が、現在の職場で「103万円以上働くと、市民税も増えるし所得税もかかってくるよ」「国民健康保険に入らなきゃならないよ」と、収入は増えても結局は税金などで引かれる金額が増えるから、だったら扶養内でいた方がいいのではないか?と言われました。 現在の職場でめいいっぱい働いたとしても、年収180万程だと思いますが、年収180万円では結局は損なのでしょうか? ちなみに主人の年収は約600万円です。 少しでもプラスにする為には、最低年収いくら必要なのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ございませんが、回答お願いいたします。
質問日時: 2008/01/31 12:08 質問者: tyukumanek
ベストアンサー
6
0
-
個人事業主になる手順(所得の種類、申告方法、経費の範囲)
こんにちは。長くなりますが、どうぞよろしくお願いします。 私は現在、非常勤のアルバイトとしていくつかのクリニックで仕事をしています(とある専門医です。診療をしたり作業をしたり)。 現在の住まいはとても田舎なので高速で2、3時間離れた都会で仕事を探し、 3つほど見つかったところで仕事のためだけに小さなマンションを借りました。 一か月に一週間くらいだけ滞在しています。 (公共交通機関で自宅に帰れない時間帯であること、自動車を持っていないことなどにより、 それまでは毎回ホテルをとり自腹で払っていました。公共交通機関での交通費は支給してもらっていました。) 最近、私の職種(科)は業務委託契約を結ぶことができると聞きました。 合法であることも確認済みです。おそらく診療所に話せば契約を変更してくれると思います。 今までは給与所得として給与明細をもらっていたのですが、 ①業務委託契約に変更した場合、請求書を渡しその控えを保管することで報酬の明細代わりになるのでしょうか?控えはコピーでもいいのでしょうか? また、 ②その報酬は何所得になりますか?雑所得?開業届を出していなくても事業所得になりますか? ③その業務のために使用したもの (通信費やマンションまでの交通費、家賃光熱費、賃貸契約の初期費用など)は経費として計上できるのでしょうか? 今後青色申告をしたいと思っているので、近いうちに開業届を提出しようと思っていますが、 今年度確定申告をする場合、 ④開業届提出までの給与所得と雑所得(or事業所得)、開業後の事業所得(給与所得もあるかも知れませんが)が存在するようになるのでしょうか? 青色申告には帳簿が難しいようなのでちょっとずつ勉強するつもりですが、勉強が間に合わなければ白色申告か簡易簿記の青色申告、所得の種類によっては通常のもの(A様式?)にしようと思います。 お金はありませんが時間はたくさんありますので、できれば自力でやってみたいのです。 ⑤開業届や青色申告承認申請書を提出していても、青色申告をしないというのはありえますか? 本当はもっと収入が増えてから青色を考えようと思っていたのですが(税理士さんへの報酬も高いので)、調べていると立ち上げ(開業したて)のほうが出費も多いので早い方がよさそうでした。確かに、業務のためだけのマンション契約の初期費用もそれなりでしたし、これから業務のためにパソコンやプリンター、車も購入しようと思っていて、車は私用だとしても、パソコンプリンターは9割仕事のためだけに必要なのです(私用は自宅にあり)。 ただ、今年度は仕事復帰の年であり、収入は300万あるかないかです。こんな感じですと、 ⑥給与所得控除のある給与所得者としての確定申告のほうがいいのでしょうか? 無知で恥ずかしいのですが、周りに同じような立場の人がおらず、何から手をつければよいのか分からず困っています。 開業届のタイミングなど、根本的なアドバイスなども大歓迎です。 専門家の方や、同じような立場の方のご意見を伺いたいです。 どうぞよろしくお願いします。
質問日時: 2016/09/07 00:34 質問者: おしえてもみじ
ベストアンサー
6
1
-
自分で確定申告?
お世話になります。 友人の質問にお答え頂ければうれしいのですが。 彼女は事務員としてパートで勤務し、半年になります。 ここで、質問したいのは・・ 「確定申告は自分でしてね」と言われていることです。 社長(店長?)は、本業をもっており、彼女のいる会社は、その方の副業ということです。 働いているのは、彼女一人です。 社長さんは、本業があるので月の内10日くらいしか来ないそうです。それはそれで気が楽でいいと言ってますが・・・。 でも、本来なら会社から出してもらえる源泉徴収票がもらえない。自分で確定申告するにも知識がなく、私と同じ母子家庭のため、各種申請の為に源泉徴収票(所得証明)は絶対必要です。今年の分は昨年の勤務先の分で大丈夫なのですが、来年は・・・と困っています。 この場合、どういうふうにすればいいのでしょうか? 保険も何もありません。時給と交通費のみの支給で、子供に何かあると融通を利かせて貰えるし、やっと見つけた職場なので辞めたくないと言っています。 もし、説明に不足があれば、答えます。 よろしくお願いします。
質問日時: 2003/07/11 13:56 質問者: okomama
ベストアンサー
6
0
-
先日の自主修正申告での追加お伺いです。 先日の質問の追加でごさいますが、 法人(親子二人のどちらも役
先日の自主修正申告での追加お伺いです。 先日の質問の追加でごさいますが、 法人(親子二人のどちらも役員)の繰り越し欠損金が200万程がある青色申告の会社でして、三年間で私的利用と見られる交際費の計上が約50万ありまして、自主修正申告しようと思ってます。 そこで、その50万のなかの半分以上が 何も考えずに、領収書を出して計上しただけで、会社からお金はもらっておらず、自分でだしているみたいです。 その場合はどうなるのでしょうか? 先日のお応えでは、代表者貸付金として 処理する とのことですが。。 なにか別の税などかかるのでしょうか? 宜しくお願いします。
質問日時: 2020/11/22 08:37 質問者: ikisava
解決済
6
0
-
源泉徴収表について・・
今年に転職をしまして、前に会社より源泉徴収表が実家に送られましたが、誤って紛失をしてしまったようなんですが。。。 この場合年末調整は出来ませんよね?? また、再発行は可能なのでしょうか?? さらに、年末調整はこのばあい行わなければならないのでしょうか?? すいませんが宜しくお願いします。
質問日時: 2003/12/20 19:37 質問者: y-m
解決済
6
1
-
国民健康保険から社会健康保険に移行
私は大学生です。 1年半ほど国民健康保険を利用していました。しかし先月から社会健康保険に移行しました。 国民健康保険は会社で加入している保険ではないので、誰が扶養で、誰が扶養ではないとか、103万円を超えたら扶養から外れるという概念はないと聞いています。 去年はずっと国保だったので扶養だ・扶養から外れたなど気にせずに勤労学生控除の手続きをして、130万円まで稼ぎ。住民税だけ支払っていました。 しかし今年は先月より社会健康保険に移行しています。社会保険に年の途中から移行したからといって今年から社会健康保険の規約?が適応されるのでしょうか?(次年度より社会健康保険に完全移行という形なのでしょうか?)今年も去年と同じように勤労学生控除を申請し、すでに103万円を超えているので心配です。 あと母親のことなのですが、もし今年から社会保険の規約が適応されないのであれば今年の所得になるものは103万円を超えて働いても大丈夫なのでしょうか? 税金のことはいまいちよく分からないので詳しい方いらっしゃいましたらご教授ください。
質問日時: 2006/11/13 03:20 質問者: alphardl
ベストアンサー
6
0
-
私と友だちの市民税府民税の差って・・・??
はじめまして。市民税府民税についてお尋ねしたいことがあります。 いろいろ質問があり、一通り拝見したのですが、わかりませんでした・・・。すみません。 市民税府民税については、高いナァと思いながら、仕方ないからと払っていました。 先日、職場の同僚でもある友だちと市民税府民税の金額の話になり、金額の違いに愕然としました。 私と友だちは違う派遣会社ではあるのですが、同年代の独身でお給料についてもほぼ同じ収入額。おおよそ年240万円くらいです。もちろんそのほかに副業などもなくひとつの収入のみです。 なのに、私は4期合わせて13万円と少し、友だちは3万円くらいとのこと・・・。 ただ、住む地域が違い、私は大阪市内、友だちは東大阪市内でのお互い実家暮らしです。 働いている年数は私は2年、友だちは1年くらいです。 住む地域でそんなにかわることはないと書いてあったので、働いた年数でこんなにも差があるのかな??と思ったり・・・。 どうしてでしょうか・・・?? お詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。お願いいたします。
質問日時: 2007/10/04 18:42 質問者: a---ko
解決済
6
1
-
市民税についてと確定申告について質問です
今回もよろしくお願いします。 前回、雑所得の所得が経費より少なく赤字の場合、源泉徴収票に書いてある額は全額返ってくると回答いただきました。 この場合、保険などの控除は添付の意味がないとも教えていただきました。 そこで質問なのですが、今年1月に出産しまして、去年かかった診察代+その他の医療費で医療費控除、社会保険控除、生命保険控除、基礎控除、最低限の経費で全額還付してもらうのと、経費のみの赤字申告で全額還付してもらうのとでは今年送られてくる市民税の額は変わってくるのでしょうか? それと今回かかった医療費は今年しか申告できないのですよね? 回答よろしくお願いします。
質問日時: 2009/02/12 23:11 質問者: kyukyurin
ベストアンサー
6
0
-
医療費控除の還付額について
2009年にかかった医療費が105万円で、その内出産一時金や保険などで50万円戻ってきました。 自己負担額が55万円ほどになりましたが、医療費控除の申請は主人でするのか、私の確定申告でした方がよいのか、どちらが得?などありますか? 私は昨年10月末まで勤めていましたが、現在は無職(専業主婦)です。 e-taxで入力してみたのですが、還付金は3万円に満たない額でした。 (そんなものなのでしょうか??) テレビでちらっと見た時に、翌年の住民税から控除される?ような事を言っていたように思うのですが、収入のない私の住民税が安くなる事ってあるのでしょうか? ご存じの方がいらっしゃったら教えてください。
質問日時: 2010/02/18 11:58 質問者: yaya_mm_t
ベストアンサー
6
0
-
申告書Aはどこにありますか?
毎年国税局のHPから申告書を作成し、印刷して書面で提出してます。 国税局の『確定申告書等作成コーナー』からクリックしながら進んで行くのですが、申告書Aの様式のものがどうしても見つからないのですが、どこにあるのでしょうか?(どうやって進んでいったらいいのでしょうか?)
質問日時: 2012/02/20 12:51 質問者: beru2007
ベストアンサー
6
0
-
フリーランス 年金 保険など 夫の会社
フリーランスでここ10年程働いています。 6年前に建てた家の一部をアトリエとしています(これは税務署に確認済みで認められています)ので減価償却が入りますと、諸経費等と合わせて38万以下になってしまいましたので、夫の会社で厚生年金、社会保険に入れてもらっていました。 一度だけ収入が多い年があり、その時は所得税は自分で払いました。 年金も第3号から第1号に切り替えないといけないなぁと思い、社会保険も抜ける覚悟で夫の会社に電話をかけました。 ただ、毎年そんなに年収はないので、その時たまたまいつもより多く収入があっても、また来年収入が下がった時に、旦那の会社にお願いして扶養に入ったり抜けたりの電話をするのが憂鬱だな、、とは思っていました。 すると、経理の方が「あなたの将来の年金受取額が第1号の額を期待していないのなら、このまま厚生年金に入って、第3号のままで良いですよ。毎年の収入、所得が違うので、扶養に入ったり抜けたりしなくても、受取額が下がる事だけOKなら、社会保険も会社的にはそのままでもOKです。」 と仰って下さったので、そのままお願いしました。 それまでは旦那がこの会社にしか勤めた事が無かったのでそういうものなんだー位にしか考えていませんでした。 しかし、旦那の会社がかなりブラック(雇われ社長がお金を使い込んでいたり、、帳尻合わせをしていたり、、話だけ聞くとかなり雑な印象でした。)で、1年前旦那は退職しました。 そして、今年、旦那が転職したのですが、 昨年は収入がとても少なかったので、新しい職場では夫の扶養内で厚生年金と社会保険です。 今年はぎりぎり所得税が発生してしまいそうな収入なのですが、 前の会社のような、会社的にOKなら年金と社会保険は扶養内のままで、とお願いしても良いのでしょうか? ひょっとしてとんでもなく常識はずれな事を新しい会社にお願いしようとしていたら、旦那の立ち場が無くなると不安です。 ※私はズルをするつもりはありません。 前の会社がそのままでOKにしてくれたのは、ひょっとして経理の方が扶養に入ったり抜けたりの手続きが面倒で、そのままでOKにしてくれたのか?と不安です。 大丈夫なのでしょうか?
質問日時: 2013/12/10 22:20 質問者: 20100125
解決済
6
0
-
夫がフリーランス。配偶者の税金や保険料は?
夫が会社を辞めて2月からフリーランスで働き始めました。法人化はしておらず個人です。 収入は月に10万程度です。 ここから夫の健康保険料28000円、国民年金、市民税を払わなければいけません。 妻の私は派遣で働いているのですが 今月妊娠、出産の為、会社を辞めます。 夫の扶養には入れないとのことなので 私の分の健康保険、年金、市民税(去年働いていたので今は関係ないでしょうが) も払わないといけないのでしょうか? 更に子どもが生まれたら3人分ですよね。 控除や免除など、なにか少しでも負担を軽くできる方法をご存知の方はお知恵をお貸しください。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2014/06/13 21:14 質問者: sasulay
解決済
6
0
-
年末調整の初歩的な質問です。
マネー関係は全くの苦手です。 子供のような質問ですが、よろしくお願いします。 (1)アルバイト先の会社から、年末調整の申告書を提出するように言われました。お給料は年間103万に満たないのですが、保険料の控除はしなくていいのでしょうか? (2)主人の会社からも毎年、年末調整の紙をもらってきますが、配偶者(私)の収入の欄は記入の必要がありますか? (3)その際、配偶者を無職と記入するのと、103万以下のバイトの事実を記入するのとでは、還付金額に違いがありますか? 以上よろしくお願いいたします。
質問日時: 2006/11/14 15:06 質問者: rnrn
ベストアンサー
6
0
-
主婦が個人請負で働く場合の確定申告
先日面接を受けて就職が決まりました。 実際に勤務がはじまるのは4月からです。 面接時には正社員で雇用となっていたのですが、その後私の夫が1年後に転勤することが分り、 その旨を電話で伝えると、「正社員ではなく、臨時扱いか、個人請負でやってもらう。どちらにするかは、入社してから決めましょう」 といわれました。 現在、私は夫の扶養になっています。 社員として働くことになるのであれば、扶養からはずれるつもりでした。 「臨時」の場合も、給料や福利厚生は社員と同じ扱いになりますので、 源泉徴収もされ、扶養からははずれます。 「個人請負」の場合は、どうなるのでしょうか? 次の疑問について教えてください。 1.確定申告をすることになると思うのですが、扶養からはずれないままで確定申告をすることはできるのでしょうか? 2.確定申告をしないとどうなるのでしょうか? 3.夫の会社には何か連絡をしないといけないのでしょうか? 4.「個人事業主」としての開業届けを出す必要があるのでしょうか?必要な場合、出さないとどうなりますか? 以上の点について教えてください。
質問日時: 2008/02/01 17:20 質問者: yamyam8
解決済
6
0
-
不妊治療で医療費控除
いろいろ調べたのですが 是非ご教授頂きたくお願いします。 不妊治療をしてたのですが 既に住宅ローン減税を受けており 医療費控除は受けられないと言われました(税務署で) こちらで今日いろいろ調べたら 住民税で医療費控除が出来るということなのですが 不妊治療でもそれは適応できますか?? また、市役所で手続きを行うということは わかりましたが何を持参すればよいでしょうか? わかりにくい文章ですみませんが どなたか回答頂けると有難いです。 宜しくお願いします。
質問日時: 2008/03/13 18:49 質問者: hitouzuki010325
ベストアンサー
6
0
-
青色専従者について教えてください。今年2月に夫が開業しました。(個人事業)税務署の職員に、妻が専
青色専従者について教えてください。 今年2月に夫が開業しました。(個人事業) 税務署の職員に、妻が専従者になると扶養控除が受けられない。一年目は赤字だろうから、専従者にはならない方がいいかもしれないと言われました。 調べたところ、もし専従者になっても、給与を一銭ももらっていなければ控除対象になるとありました。 質問なのですが、間違いなく赤字にはなると思うのですが、この場合は専従者になっておいた方がいいですか?職員さんの言う通り、専従者にならないでいた方がいいですか?
質問日時: 2016/03/28 07:29 質問者: genmaisan
ベストアンサー
6
0
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
【法人税】に関するコラム/記事
-
弁護士が語る「合法と違法を分けるオンラインカジノのシンプルな線引き」
「お金を賭けたら違法です」ーーこう答えたのは富士見坂法律事務所の井上義之弁護士。オンラインカジノが違法となるかどうかの基準は、このように非常にシンプルである。しかし2025年にはいって、違法賭博事件が相次...
-
釣りと密漁の違いは?知らなかったでは済まされない?事前にできることは?
知らなかったでは済まされないのが法律の世界であるが、全てを知ってから何かをするには少々手間がかかるし、最悪始めることすらできずに終わってしまうこともあり得る。教えてgooでも「釣りと密漁の境目はどこです...
-
カスハラとクレームの違いは?カスハラの法的責任は?企業がとるべき対応は?
東京都が、客からの迷惑行為などを称した「カスタマーハラスメント」、いわゆる「カスハラ」の防止を目的とした条例を、全国で初めて成立させた。条例に罰則はなく、2025年4月1日から施行される。 この動きは自治体...
-
なぜ批判コメントをするの?その心理と向き合い方をカウンセラーにきいた!
今や生活に必要不可欠となったインターネット。手軽に情報を得られるだけでなく、ネットを介したコミュニケーションも一般的となった。それと同時に顕在化しているのが、他者に対する辛らつな意見だ。ネットニュース...
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
ポータブル電源の法定耐用年数
-
税金対策で、社名を変えるA型事業所...
-
法人の解散清算に伴う法人税などの...
-
地方税の納付に関しての法人税別表4...
-
同族会社の通勤にかかる経費
-
確定申告での納付所得税計算結果に...
-
会社員 確定申告
-
固定資産の耐用年数
-
源泉のある外注費の仕訳を教えてく...
-
飲食店経営を個人で開業しましたが...
-
法人税の国税還付金充当等通知書で...
-
議員への顧問契約料の勘定科目
-
確定申告の還付申告の入金時期について
-
会社員が年末調整を提出せず個人で...
-
税務署について教えてください。 法...
-
税務署への郵送に切手を貼り忘れた場合
-
国税(法人)の領収書を紛失してし...
-
法人税について
-
同業者組合の会食代
-
法人化したほうが節税できる等のメ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
献金と票田のためのトランプ交渉で...
-
ポータブル電源の法定耐用年数
-
税務調査について 彼が副業で急に収...
-
確定申告のケツアナ確定
-
税務署について教えてください。 法...
-
固定資産の耐用年数
-
同族会社の通勤にかかる経費
-
➀法人税の申告時に必要な添付書類に...
-
税務署への郵送に切手を貼り忘れた場合
-
法人の解散清算に伴う法人税などの...
-
地方税の納付に関しての法人税別表4...
-
確定申告での納付所得税計算結果に...
-
議員への顧問契約料の勘定科目
-
来年から法人税率が上がる場合の最...
-
法人 自家用車の事業使用について
-
ボランティア団体への寄付金
-
法人事業税
-
税務調査中の法人契約での引越し
-
株式会社です。週に1~3回アルバイ...
-
会社清算時の確定申告書提出日と納...
おすすめ情報