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確定申告
フリーターです。諸事情により、3日で辞めてしまったアルバイトがあります。給与は3日で1万円ほどでした。 現在はメインのアルバイトのみで生活していますが、アルバイト先の年末調整ではなく、自分で確定申告をしようと思っています。 確定申告の際、3日で辞めてしまったアルバイト先の源泉徴収書も提出する必要があるのでしょうか? 給与明細も貰っていないのですが、そちらのバイト先に源泉徴収書の交付をお願いした方がよいのでしょうか。 扶養には入っていませんが、年間所得は、貯金で暮らしていた時期があるため、他のアルバイトの所得と合わせても103万以下だと思います。
質問日時: 2007/12/06 16:23 質問者: abehiro
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源泉分離課税と確定申告
個人事業でデザイン制作などをやっている者です。 毎年、確定申告をして、客先の企業から支払われる報酬から差し引かれていた先払いの源泉税を取り戻しています。 昨年から、定期預金と個人向け国債の利子の収入があったのですが、これらは20%の税金が引かれてから支払われていました。 源泉分離課税というものだと書いてありましたが、それが何を意味しているのか良く分かりません。 そこで質問なのですが、確定申告時にこの定期預金と個人向け国債の利子の収入・差し引かれた20%の税金の分も、その他の通常の客先からの報酬の分と一緒に合わせて申告しても良いのでしょうか? また、そうすれば「源泉分離課税」で差し引かれた税金の分も戻ってくるということは考えられるのでしょうか? 無知なもので、大変お恥ずかしい質問をしてしまっているのかもしれませんが…、どうぞよろしくお願い致します。
質問日時: 2008/01/25 02:15 質問者: Kiliman
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会社員の副業の確定申告について教えてください。
私は現在会社員の傍ら副業もしております。 昨年1年間での副業での収入は105万円です。 このたび確定申告をしようと思うのですが、初めてということもあり わからないことがたくさんあります。お詳しい方がいらっしゃいましたら ぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。 1)収入は原稿書きや企画立案で得たものですが 雑所得でよろしいでしょうか。 2)収入を得るための経費としておよそ60万円の経費があるほか、 源泉で10万円程度引かれていますが、この源泉分も経費同様の 控除対象として記載していいものなのでしょうか? 3)私のケースの場合、青色申告の基礎控除38万円に該当します でしょうか? それとも10万円の青色申告特別控除になるのでしょうか? 4)申告書作成時に会社での総収入のわかる源泉徴収票なども 必要でしょうか? 5)私の場合、いくらくらい追徴ないしは還付があるのでしょうか? つたない説明で不明な部分もあるかと思いますがよろしくお願いします。
質問日時: 2008/02/25 16:02 質問者: goodluck00
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クレジットカードで支払った交通費を必要経費として計上するには?
雑収入についてですが、地方の講演会に招かれたため(交通費は自腹)インターネットの宿泊・ホテルがセットになったツアーを申し込みました。金額が書かれた請求書らしきものは手元にあるのですが領収書がありません。カード会社からの利用明細書(何月何日 ○×ツアー ~円)はあります。 確定申告で必要経費として申請するためには請求書とカードの利用明細を提出すれば認められるのでしょうか?
質問日時: 2008/03/10 12:31 質問者: ashitatenk
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年調未済の給与支払報告書
私は個人事業主です。 従業員の19年分の年末調整をしていなかったのですが、 給与支払報告書の作成をして、今の時期に 税務署や市役所に提出しても大丈夫なのでしょうか? 本来は1/31までの提出なのに今更提出できるのでしょうか? この場合(年末調整未済の場合)、従業員全員に確定申告をして もらう必要があるのでしょうか? 収入金額によってする人としない人といるのでしょうか? ちなみに従業員の方全員、私の所からの給与以外の収入金額は ありません。 いろいろ調べたのですが、いまいちわからなくて・・・。 お解りの方ご回答お願いいたします。
質問日時: 2008/03/17 11:44 質問者: robin222
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ガソリン税はなんで25円??
最近、話題だと思います。 25円上がる下がる・・・・ ところ、そもそもなんで25円なのでしょうか?? 10円とか20円じゃまずいのでしょうか? いつそのような数字が出てきたのか教えていただきたいと 思います。
質問日時: 2008/04/24 05:51 質問者: link5858
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源泉徴収書をもらえないと困るのですか?
源泉徴収書について質問させてください。 私は大学生で、来年の4月から就職する予定です。 今年は二つのアルバイトを掛け持っておりますが、アルバイト先が雀荘と個人経営の小さなバーのような所なので源泉徴収書をもらえないと言われました。 就職した後に、今年分の源泉徴収を提出しなければならない場面などはあるのでしょうか? 同様に、来年の1~3月も今のアルバイトを続けた場合にその分の源泉徴収を提出しなければならない場面はあるのでしょうか? また、源泉徴収書をもらえないことで何か困ることはあるのでしょうか? ご存知の方、お教えいただけたら幸いです。お願いします。
質問日時: 2008/11/13 23:11 質問者: kittyme
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小規模宅地等の評価減の特例について
お世話になっております。 問題を解いていてどうしても解答に納得がいかないので教えてください。 Aさん68歳 自宅敷地300m2(1m2当たり路線価300千円) 自宅建物5000千円(固定資産税評価額) アパートA敷地200m2(1m2当たり路線価500千円) アパートA建物20,000千円(固定資産税評価額) (借地権割合60%借家権割合30%賃貸割合100%) アパートB敷地100m2(1m2当たり路線価1,200千円) アパートB建物10,000千円(固定資産税評価額) (借地権割合70%借家権割合30%賃貸割合100%) で、Aさんの相続が開始した場合、小規模宅地等の評価減をどの宅地 から順番に適用するのがもっとも減額金額が大きくなるか、およびそ の減額金額を示しなさい。なお自宅敷地は特定居住用宅地等に該当するものとする。 という問題で、解答解説には「減額金額を1m2当たりの価格(適用対象面積と減額割合を考慮した調整単価)で比較するとあり アパートA敷地 500千円×(1-60%×30%×100%)×200m2/240m2×50% とあります。 アパートだから貸付用宅地ということで200m2まで50%の減額 となって200m2/200m2じゃないのかなぁと思ったのですが 何故上の解答例では200m2/240m2なのでしょうか? 全角半角入り混じって読みにくいと思いますがどなたかわかる方 教えてください!
質問日時: 2008/12/20 09:05 質問者: naruto5
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医療費控除の確定申告をするのですが、考えが正しいかを教えて下さい
国税局のHPの、「確定申告作成コーナー」にて医療費控除の申告書を作成し、プリントアウトして確定申告をしようと思っています。 1. Aの病院トータル10万円支払 2. Bの病院トータル15万支払 3. Cの病院で入院手術をし、12万支払、加入している医療保険より給付金を25万円受け取る 上記の場合、Cの給付金25万ー12万として、実質3の負担額は0と考えて、 1と2の10万+15万=25万が年間医療支払額として計算されるんですよね? そこで、年間医療支払額25万ー10万=15万円が医療費控除額となる。 実際の還付金額は15万×所得税額となる という考えであっていますか? ご意見宜しくお願いします。
質問日時: 2009/01/07 13:47 質問者: urusonpo12
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医療費控除と住宅ローン減税について
平成20年の医療費の合計が、14万円程度有りました。 なので、医療費控除を申告しようとしているのですが、疑問がでてきましたのでアドバイスをお願いします。 14万円なら、4万円分が課税所得から控除されるということで、つまりのところ所得税がいくらか減税されるという認識でよろしいですか? ということは4万円ならほんの少しですよね。 で、わからないのはここからですが、現在住宅ローン(2005年10月新築)を抱えているため、住宅ローン減税を受けています。 恥ずかしながら年間所得が少ないために、住宅ローン減税の上限額より所得税の額の方が少なくなっています。 そこから考えると、医療費控除により所得税が軽減されると、住宅ローン減税の対象となる額も下がることになります。 ※税制が変わったので、現在では住民税の一部からも住宅ローン減税を受けています。 つまり、「住宅ローン減税の額が下がるので、医療費控除はしない方が良いのでは?」と思うようになりました。 もしくは住民税への軽減があるのでしょうか? 実際のところどうなのでしょうか? アドバイス、宜しくお願いします。 苦手な分野のため、文章が正しいのか自信がありません。 要約するとこうです。 数万円の医療費控除を申告できるが、住宅ローン減税の控除額が所得税を超えているため、逆に住宅ローンの減税額が減ってしまうのではないか?
質問日時: 2009/01/30 12:36 質問者: hirotou
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少額減価償却資産の特例の処理方法について
個人事業者です。青色申告を行っています。 少額減価償却資産の特例を利用して、 2008年4月15日に現金で購入したパソコン(130,000円)と、 2008年12月20日に現金で購入したパソコン(120,000円)を即時償却したいと考えています。 (ともに、事業専用割合は80%です。) 恥ずかしながら、期中と決算整理のときの仕訳がわかりません。 ご教授いただけると誠に助かります。 【期中】(これでいいでしょうか?) 4/15 工具器具備品 130,000 / 現金 130,000 12/20 工具器具備品 120,000 / 現金 120,000 【決算整理】(これでいいでしょうか?) 事業専用割合は80%なので、 (130,000 + 120,000) * 80 / 100 = 200,000 12/31 減価償却費 200,000 / 工具器具備品 200,000 【青色申告書】 減価償却費の計算(ページ3)を書く。 摘要には「措法28の2」と書く。
質問日時: 2009/03/05 22:58 質問者: kent7777
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消費者金融より過払い金を返還された場合の税務上の処理について
現在、弁護士に依頼し、ローン会社と過払請求で和解申し立てをAとB(Aの母)でお願いしています。 その結果Aに400万円以上の払い戻しがあり、年金暮らしの母Bに100万前後払い戻しがあります。 Aは普段トラックの運転で年間700万前後収入があり年末調整を会社でやっている中、払い戻しで合わせて1000万越え、一方で、Aの会社で副業禁止されています。 なお、Aの銀行に和解金を今月と来年4月に半分づつ入金するとのことです。 一方、母Bは年間130万円前後収入があり、払い戻しは4月以降です。 <質問1> ・本内容は、支払利息に関する返済(払い戻し)と考えられますが、過払い=預け金、と考え、年末調整、確定申告は不要、と考えますが、どうでしょうか? <質問2> ・もし、申告の必要があるとすれば、確定申告で、「雑所得」ということでいいのでしょうか? <質問3> ・母Bの処理に関しても、上記と異なるようであれば、教示ください。 ※いずれにしても、会社に知られることはまずい状況があります。 対応方法につき、アドバイスよろしくお願いします。以上
質問日時: 2009/12/05 10:54 質問者: melmelbanz
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103万円超え バイト掛け持ち 確定申告すべき?
給料と税金について質問があります。 私は学生で2つのアルバイトをかけもちしています。 以下はバイトでの給料です。(源泉徴収をもらって確認しました。) A社 支払額90万円 源泉徴収額6万円 B社 支払額24万円 そう、103万円こえてしまったのです…。 103万円を超えると親の扶養控除から外れ、 税金があがると知ってたんですがやってしまいました。 親の年収は900万くらいだと思うのですが、 いろいろ調べると約7万ほど税金が増えるみたいです。 さらに調べると学生は130万円までだと所得税がかからない。 って知りました。 ってことは、確定申告をしてA社の源泉徴収分の所得税を取り返せば、 これからの実質負担は約1万円ですむということでしょうか? (還付されるお金を親に渡す。するとあと1万円親に払えば親の負担はゼロ?) もしそうであればぜひ確定申告しようと思うのですが、 もしそうならないのであれば確定申告せずにおいておこうと思ってます。 税金に詳しい方ぜひとも教えてください。 よろしくお願いします。
質問日時: 2010/01/15 22:28 質問者: pandahiru
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初めての確定申告
まったくの無知でお恥ずかしいのですが、色々と教えて下さい。 主人が21年の10月に個人事業登録をしました。 三ヶ月分の確定申告をしようと思っています。 建設業で、知り合いから仕事をもらっていますが給料は主人の口座に振込まれるものの明細書?のような書類は一切ありません。 このような場合、収入を証明できるものは通帳ぐらいしかないのですがどうしたらいいでしょうか? 通帳のコピーを添付したほうがいいですか? それから出納帳の書き出し方がわかりません。。 青色申告の申請は個人事業主登録の際にしたんですが、三ヶ月分なのでさほど領収書の量もないにしろまだ何も手を付けていないので申請を取り下げて白色にしようかとも考えています。 仕事にかかる材料費はすべて相手持ちで、こちらは交通費、道具代ぐらいです。この場合は仕入れ帳などの記帳は不要でしょうか? まとまりのない文章で申し訳ありません。 どなたかよろしくお願いします。
質問日時: 2010/02/16 17:03 質問者: omaera
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同棲の確定申告
混乱しているので順序がおかしかったり、不必要なことを書いていたり、 逆に必要なことが抜けてしまったらすみません。 まず同棲をしてから5年目になり、去年の3月下旬から イラスト作成のお仕事を少しずついただくようになりました。 住民票を移す際に「内縁の妻にしておきましょう」とのことで 保険料は彼宛に1通届くようになってます。 わけあってイラスト作成のお仕事以外の仕事は一切していません。 (イラスト作成のお仕事をいただくようになる前は無職でした) 又、現在の仕事内容はすべてネットと、 相手からの郵送だけでやり取りしてるので経費もかかりません。 同棲生活を始めた頃の、彼名義の借金もあるので 彼の給与15~20万前後と、私の少ない報酬でギリギリの生活をしています。 そして、お恥ずかしながら開業届けや確定申告というのを最近になって知り、 何をどうしていけば良いのかさっぱり分からない状態です。 確定申告やイラストレーターとして働くためには何をすべきか 自分なりに検索してみたのですが、いまいちメリットとデメリットが把握できません。 開業届けと青色申告の申請書は本当に出した方が良いでしょうか? 確定申告をするといろんな税金を払うことになると思うのですが、 保険料は強制的に彼のと別になってしまうのでしょうか? 上でも書いた通り厳しい生活をしていてお金を残しておく(貯金など)余裕がないので 確定申告で戻ってきたお金を税金にまわすのも不可能… と言うよりも、払う額が今より増えると思うのですが どうしても払えない場合には対応してもらえるのでしょうか? (どんなことをしても住民税だけは払わないとダメというのを見ました) あと所得が20万円を超える場合、確定申告は義務というのを見たのですが、 過去のアルバイトの収入で確定申告をしたことがありませんでした。 確定申告をしないとどのようなデメリットがあるのでしょうか? まとまりのないうえに、質問だらけで申し訳ありません。 ご回答いただけると幸いです。
質問日時: 2010/03/05 17:44 質問者: neko0_0
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副業の確定申告
既に3年ほど、年間100万円程度の副業収入があります。 来年度(2010年4月~3月期)は、 確定申告をしようと思うのですが、 確定申告の際に、これまでの申告漏れを指摘されたり、 追徴課税されたりすることはありますか? また、法的には年間20万円以上の副収入がある場合、 申告義務があるのは知っていますが、 年間100万円程度であれば、現実的には申告しなくても、 バレないものなのでしょうか? 教えてください。
質問日時: 2010/03/30 17:37 質問者: 00948837
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内職収入と請求書について教えてください。
内職収入と請求書について教えてください。 友人から内職を頼まれました。 全部仕上げて8万円程の内職です。 自分は別の仕事をしている為時間がないので、内職を運んだりの手数料として5千円位頂く予定にし、内職自体は別の友人3人にお願いしました。 内職を出してくれた友人から、 「内職終ったら請求書を出してね」と言われたのですが、私がまとめて自分の名前で8万の請求書を出してしまうと、私の収入に収入になってしまうのでしょうか? その場合、私がもらったお金は5千円位だとしても、本来確定申告しなければいけなくなってしまうのですか? 教えてください。
質問日時: 2010/05/16 12:17 質問者: ponichan
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扶養控除申告書を提出したのですか・・・
お恥ずかしい限りなのですが、この2年ほどいろいろあって仕事に就けず、住民税と年金を滞納しています その上、情けないことに役所に行くのが怖くて、今のところ手続きらしい手続きはまったくしていない有様です 数ヶ月前からアルバイトではありますが仕事が決まり、今は一日でも早く生活を立て直せるよう働いています 当面は無職の間に親戚から借りたお金を返すので精いっぱいだったので、税金関係は来年整理しようと考えていました そんな折り、年末調整などの関係からか、アルバイト先の顧問税理士の方から扶養控除申告書を出してほしいと言われ提出しました 私が心配しているのは、アルバイト先に税金を滞納していることなどがばれてしまわないかということです やっと決まった仕事ですし、信頼もされてきているので、ここでそれを台無しにしたくないのです そもそも自分が一番悪いのはわかっているつもりですが、どうしても雇い主には知られたくありません 「そんなことはありえない」みたいな質問かもしれませんが、本当にわからなくて胃が痛くなるほど悩んでいます どうかご存知の方がいらしたら教えてください 宜しくお願いします
質問日時: 2010/12/02 20:50 質問者: zozozoo
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債務超過の法人の休業届けについて
私はとある法人の代表者をしております。この不況で大変な借金をしており、業績もよくありません。本業の売上げも上がりません。そこで本業は一旦停止し、担保である資産をできるだけ高く売却し、借入金の返済に充てようと考えております。この場合、道府県税事務所及び市に対して休業届けを提出することは可能なのでしょうか?法人府民税、法人市民税の均等割りの支払いもままならないため、できれば休業届を受け付けていただきたいのです。この場合に休業中に担保資産が売却できて収入が発生した場合に何か問題になるのでしょうか?休業中でも普通に申告すればいいのでしょうか?無茶苦茶なことをいっているかも知れませんが、よろしくお願いします。
質問日時: 2011/05/02 10:43 質問者: karaage5
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生命保険の相続税非課税枠について
今年の税制改革で 法定相続人の定義が「生計を一にしていた」「同居していた」とありますが 私の母は現在老人ホームに入っており、住民票もホームに移してあります。 もし、万が一のことがおこった場合、 我が家は生計を一にしていたとは言えないのでしょうか? ホームでかかる費用は母名義の通帳から支払っていますが、 例えば支払いを私名義の通帳から支払ったりすると生計を一にしていたと言えるのでしょうか? また現在かんぽ生命の据置定期(もしくは終身)年金保険というのに加入していますが これは生命保険の非課税に該当する商品でしょうか? よろしくお願いします。
質問日時: 2011/09/07 23:38 質問者: sattin1974
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詳細不明の未払費用の取り扱いについて
貸借対照表の負債に未払費用が、かなりの金額あります。内訳は、外注費と未払の給与ですが、発生したのがかなり前(10年以上前)で、詳細は不明です。ということは、現在はすでに支払い義務もない可能性があるのですが、税務調査で「債務免除」で否認される可能性はあるのでしょうか?(たとえば、外注の場合は倒産していたり、給料の場合はその人がなくなっていたことが特定された場合等)ただ、詳細がこちらで不明ということは税務署も不明なので、否認しようもないと思っているのですが。アドバイスよろしくお願いします。
質問日時: 2011/11/03 20:46 質問者: melmelbanz
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青色申告 青専が得???
昨年主人が一人親方として独立しました。従業員はなく私が専従者という形です。売上はまだまだ少ないので税金はかからないくらいです。昨年は白色申告、今年からは青色申告にしました。 が、何も分からず税務署で言われた書類を出して・・・ 今、確定申告の時期を迎え帳簿は簿記の基礎知識があったため大体は理解できましたが他はさっぱりです・・・ まず、青色専従者給与に関する届出書を給与4万提出したので源泉徴収や市民税関係の書類が届きました。が、さっぱり 年間48万の為にこんなに色々な付随手続きがあると思うと青専ではなく普通に配偶者控除で良かったのではないかと思いました。 また、青色専従者給与に関する届出書の金額もMAXを書かなくてはいけないと最近知り変更届けを15万で提出しようと思ってます。 質問 1・年間48万では税金は¥0ですが源泉徴収の書類は提出しなければいけないのか? 2・市民税や県民税は専従者と配偶者控除では金額の差は出ますか? 3・そもそも所得のすくない私が青色申告や青色専従者でいいでしょうか? 4・こまごましたことを無料で教えてくれる所はありますか? 5・昨年白色申告しましたが、専従者の金額を書いてないのですがこれから修正することはできますか?? また修正する意味はありますか? 今年は所得税と個人事業税を支払い、幼稚園の補助金も減額されたのでそれらに関係してきますか??? 宜しくお願い致します
質問日時: 2011/11/24 14:54 質問者: ivucat
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減価償却費について
こんばんは。いま税法について学んでいますが、減価償却費の計算が良く分からないです。自ら調べろと言われてしまうと思いますが、テスト前のため時間が惜しいです。以下の問題が出されたときの計算と考え方(減価償却制度がH19年四月以降改正されましたよね?)を教えて下さい。 >次の資産について、減価償却費の計算。計算式を書くこと。 > イ取引日 平成23年12月1日 事業供用も同日 > ロ取引価格 10000千円 > ハ法定耐用年数 10年(償却率 0.250) > ニ3月決算 (平成24年)
質問日時: 2012/01/18 22:51 質問者: milkyrin
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確定申告(会社を退職後、フリーランスの場合)
確定申告をしようと少しずつ調べてはいたのですが、 いくつかの状況が重なっていて訳が分からなくなってしまいました。 どうかお詳しい方にご教示いただければ大変たすかります。 平成23年度の3月末に、契約期間満了のため退職しました。 その後雇用保険を受給し、受給期間終了後は夫の扶養に入っています。 また収入はほとんどありませんが、フリーランスとして仕事は継続しています。 平成23年度の収入と保険料の負担などの支出は下記の通りです。 【収入】 (1)1~3月までの給与 (2)退職金 (3)雑所得(ごくわずかです) (4)雇用保険(非課税ですよね?) ※(1)+(2)で200万以上、330万以下 ※(2)の金額は、所得控除額より低いです 【支出】 ・(雇用保険受給中の)国民健康保険 ・(雇用保険受給中の)国民年金 ・生命保険 ・必要経費(資料費、打ち合わせ費(10万程度) ・医療費(10万以上) ・住民税(確定申告には関係ないのですよね?) このような状況で、パソコンでの確定申告書作成を試みたのですが、 下記の壁にぶちあたりました。 1.自分で支払った生命保険および、国民健康保険、国民年金をどの項目に記入すればよいのか?(「個人年金保険料」とのかかわりでエラーがでてきてしまいます) 2.必要経費を申請する意味はあるのか?(領収書はすべてとってありますが、還付される額にそれほど差がでないのならば、なしにしようかと・・・) 3.医療費控除は夫とわたしのどちらが申請したほうがいいのか(その計算のさいに、私の所得合計額に退職金を含めるのか?) うまく説明ができていなかもしれませんが、どうかよろしくお願い致します。
質問日時: 2012/03/01 19:25 質問者: madisons
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法人税法の貸倒引当金(個別評価金銭債権)に関して
下記の問題に対する解答について疑問があります。 【問題】 得意先であるA社に対して売掛金 2,000万円を有していたが、A社の営業政策の失敗から 債務超過の状態が相当期間継続しており、事業好転の見通しがないため売掛金の弁済を 受けることが困難であると認められる。 そこで、当期に売掛金 500万円を免除する旨をA社に対し文書により通知した。 当社は、A 社に対する売掛金 500万円を貸倒損失として損金の額に算入している。 【解答】 ・貸倒損失として損金経理した500万円 ⇒ A社貸倒損失会社経理是認 ・残額の1,500万円 ⇒この残額は、書面による債務免除の残額というだけでは個別評価金銭債権 となることはできず、他に個別評価金銭債権の事由が生じていなければ、 個別評価金銭債権に該当しないことに留意する。 この解答に対する疑問点は、残額の1,500万円に関しての処理です。 問題を読む限り、この1,500万円に関しても、【債務超過の状態が相当期間継続しており、 事業好転の見通しがないため売掛金の弁済を受けることが困難であると認められる】という条件には当てはまっていると考えられ、かつ、書面により明らかにされていないケースのため、 個別評価金銭債権の一部回収不能のケースに該当するのではないかと思われるのですが、 その解釈は間違っておりますでしょうか? よろしくお願い致します。
質問日時: 2013/01/17 12:49 質問者: y_kisara
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専従者給与の取り消しについて
専従者給与について両親がもめているため質問させて下さい。 父親は自営業なのですが、平成24年度の確定申告時(白色)に、専従者給与を母親に80万程度付けたようです(母親はまだ確定申告をしていません)。 しかし、母親はパートをしており、専従者給与の条件に該当しそうもないため、専従者給与の取り消しを父親に頼んでいるとのことですが、中々応じてくれないようです。 理由としては、修正すると追徴課税やら延滞税等が掛かり、そんな金は無いと言っているようです。 こちらとしては税務署に指摘される前に修正したいのですが、 (1)修正申告をした場合、上記の追徴課税や延滞税等はおおよそどれくらい掛かるでしょうか(そもそもこのケースの場合、修正申告はできるでしょうか)。 (2)何もせずに税務署にバレた場合、どのような罰則があるのでしょうか。 修正申告した方が良いという事を説明し、父親を説得したいと思ってますので何卒ご回答をお願い致します。
質問日時: 2013/08/22 22:00 質問者: takaki-j
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個人事業主の領収書の宛名、家族名義でもOK?
私のパソコンのキーボードが壊れたので、 配偶者のパソコンを借りてネットで注文したのですが、 うっかり配偶者名義で商品を注文してしまいました。 名字は一緒ですが、これも経費の証拠して使えるのでしょうか。 結構、高価なものにしたのでショックです…。
質問日時: 2014/04/01 07:33 質問者: kaga0405
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税務署の監査
税務署の監査が再来週あります。 基本的に、税務署はお金の動きを調査に来る認識ですが、その年によって、ポイントが違うと 聞きます。 私の父は経営者なのですが、兄や私が結婚前、私たちの車も会社名義にしていて、 車がないと指摘されたこともあったようです。(20年くらい前の話なんですが、アコードクーペや Zだったので、その時点であやしいですが・・・ 私も経理をしているので、ご経験のある方、ご教授いただければ幸甚です。 父の会社に来ている際は、基本、税理士が答えていた記憶があります。 よろしく、お願いいたします。
質問日時: 2014/10/06 09:56 質問者: naka2915
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源泉所得税の納付書の提出漏れに対する事後対応方法
青色事業の事業主です。 専従者の給与について納付する税額がなく、源泉所得税の納付書(所得税徴収高計算書)を税務署に提出していなかったのですが、今更ながら、このような場合においても提出しなければならないことを知りました。 どうすればよろしいでしょうか?
質問日時: 2014/12/13 21:07 質問者: mic_goto
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法人税の確定申告書の申告期限の延長について教えていただけますか。
法人税の確定申告書の申告期限の延長を検討しているのですが、以下のことについて教えていただけないでしょうか。 ・繁忙期という理由で期限の延長はできるのでしょうか。 ・延滞税はかけられないという認識でよろしいのでしょうか。 ・その他デメリットがあれば教えてください。 どうぞよろしくお願いします。
質問日時: 2015/02/25 11:37 質問者: campus74030
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車の購入する場合、法人名義または個人名義、どちらで購入した方が良いか教えて下さい。
これから車を購入しようと思います。 税務上から言うと法人名義で購入したほうが良いようですが、損害保険では個人名義の等級がそのまま流用できるので得かと思えました。 この方面で詳しい方がおられましたらご指南いただけると助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。
質問日時: 2015/06/25 17:10 質問者: aiai3652
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数年前に改装した改装費は経費になるか?
こんにちは。 このたび、主人が個人事業主として開業することになり 経費計上のことでわからないことがでてきたので質問させてください。 8年ほど前 開業しようと計画し、開業準備のために 自宅を改装したり 機械設備を購入したりしておりました。 しかし、私自身が大腸がんになってしまい、それから今までにわたり 3回の手術 抗がん剤治療を経て、現在 いまだ 抗がん剤治療を続けています。 当時、子供が小学校にあがったばかりだったので、主人が開業を延期して 子供と私の入院 在宅治療生活を支えてくれました。 今年 子供が中学校にあがり 自分のことはできるようになってくれたのと 経済的な事情で 開業をきめました。 そこで質問なのですが、当時買った機材や改装費などは 今更ながら経費に計上できるのでしょうか? お知恵をおかしください。
質問日時: 2015/09/05 16:02 質問者: coopie64
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扶養家族 アルバイトについて
はじめして。こんにちは。 わたしは今高校1年生です。 4月からアルバイトをしていて 年間103万超えたらまずいから8万5千円以上稼がないでね。と母親に言われてきたので超えないようにシフトを組んでいました。 2.3ヶ月ほど入らなかった期間があり また10月から復帰をして 11月分12月分で入らなかった分103万超すことはないので8万5千円以上稼いでも大丈夫ですかね??
質問日時: 2015/11/07 15:24 質問者: ななまらま
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飛行機のキャンセル料を経費にできませんか?
個人事業主です。 仕事でジェットスターと スカイマークを予約したのですが 出張がなくなりました。 (自分都合です) ジェットスターは キャンセルはできないので、 お金は帰ってきません。 スカイマークはキャンセル料がかかりました。 どちらも自費となります。 どうにか経費にできませんか? よろしくお願いします。
質問日時: 2016/03/15 18:52 質問者: ratarman
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簿記2級 売上割戻について
簿記2級の売上割戻についてです。 下記第140回の一問目の3の問題です。 当社の直近三ヶ月の売上状況を精査した結果、一定額以上の商品を購入した神奈川商店と静岡商店に対し、それぞれ80,000円の売上割戻を実施する条件を満たしている事が判明した。 そのため、神奈川商店については現金で支払い、静岡商店については同店に対する売掛金から相殺した。 ただし、静岡商店に関しては、前期末に売上割戻引当金を55,000円計上している。 解答は 借方 売上割戻引当金 55,000、売上割戻 105,000 貸方 現金 80,000、売掛金 80,000 でした。 ここで質問なのですが、私の習ったテキストでは、売上割戻は売上の逆仕訳となっていました。 なので上記解答の[売上割戻]を[売上]と解答したのですが、これは間違いなのでしょうか。 また本問いではこの割戻が当期の売上か前期の売上か判明しませんが、 引当金の取り崩しは前期の売上に対してのみと認識していますが、これも間違いでしょうか。 宜しくお願いします。
質問日時: 2016/11/17 15:20 質問者: liz-noise
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税務調査の頻度について教えていただけると幸いです。 私の会社は、30人弱、年商14億程度の会社です。
税務調査の頻度について教えていただけると幸いです。 私の会社は、30人弱、年商14億程度の会社です。 よく税務調査が入る気がします。 3年に1度位。 この頻度は普通なのかも知れませんが、税務調査が入るのは100社に5社程度の割合と聞き、うちの会社は頻度が高いのでは?と感じています。 10年程前に処理ミスがあり追徴課税を課せられましたが、その後の調査では何もありません。 去年もまた入り、指摘は何も無かったので、次は少し期間が空くといいなと経理担当も話してました。 (この経理は、転職を色々してきた新任なのですが、ここまで何も指摘されなかったのは初めてと言っていました。) 私も経理に携わっているため、神経使い毎年毎年胃が痛く疲れます。 こんなに頻繁に入るのは、なにか理由があるのでしょうか。
質問日時: 2017/04/16 17:24 質問者: ポパイん
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地方税計算時の欠損金の充当について
現在法人税申告書を作成しているのですが、地方税計算時の欠損金の考え方が良くわかっていません。 過去2年間に法人税で欠損金があり、昨年の6号様式別表9は次のようになっています。 前年分(現時点からみれば前々年分):翌期繰越額5,683,356円 当期分(現時点からみれば前期分):翌期繰越額53,079,582円 6号様式別表9は事業税なので過去に発生した法人税の欠損金のうち、前々年分5,683,356円と前年分53,079,582円 は当期の事業税計算時の所得金額から控除できるという理解でいます。 ここまでは理解しているのですが、県民税への欠損金の充当がよくわかっていません。 昨年度の6号様式別表2の3は次のようになっています。 前年分(現時点からみれば前々年分):翌期繰越額944,680円 当期分(現時点からみれば前期分):空白 県民税法人税割の課税標準は(法人税額-欠損金×法人税率)になりますが、未使用分が944,680円 残っているということになるのでしょうか? 当期の県民税計算時における控除対象個別帰属調整額は944,680円を充当することになるのでしょうか? となると6号様式別表2はどう記載すれば良いのでしょうか? 以上宜しくお願い致します。
質問日時: 2017/06/10 11:18 質問者: yasumitsuyo
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細木数子の六星占術を発行しているKKベストセラーズが経営危機だそうです。 でも売上高が91億円ありま
細木数子の六星占術を発行しているKKベストセラーズが経営危機だそうです。 でも売上高が91億円あります。 なぜ91億円も売上があるのに経営危機なんですか?
質問日時: 2018/02/17 18:18 質問者: america2028
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損害賠償金の経理処理
建設業の経理担当です。前年度従業員が資材置き場の鍵を紛失し,今年度その鍵代の作成及び取付に約300万円かかりました。従業員は退職し,弁護士を通して損害賠償訴訟を行い年度またいで翌期に和解案が成立し賠償金100万円の受取が確定しました。受取は翌期以降毎月5万円弁護士の口座に入金され,回収管理を弁護士にしてもらいます。弁護士口座入金分は毎期の期末に一括して当社口座に入金される予定です。①被害額はいつどのような勘定科目で処理を行い,②賠償金はいつの年度で認識しどのような経理処理(入金日に入金額ごとなのか認識時点で一括で未収計上し,入金時は未収の取り崩しなのか)すればいいでしょう?また弁護士費用280,800円(和解案成立時の翌期)が発生しています。③計上年度,経理処理(勘定科目)、消費税の課税区分はどのようにすればいいでしょうか?
質問日時: 2018/05/11 16:45 質問者: opera1971
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ソフトバンクやアマゾンが法人税を1円も払っていないと言われて社会批判を受けていますが、会社が支払う税
ソフトバンクやアマゾンが法人税を1円も払っていないと言われて社会批判を受けていますが、会社が支払う税金は法人税はその中の1つに過ぎないので法人税がゼロ円でも他に投資して他所で法人税ではない別の税金を納めているのならそれほど噛み付く問題ではないのでは? 会社の税金=法人税が全てと思ってるバカが非難しているか、わかってていちゃもんをつけてる経済ヤクザかのどちらでしょう?
質問日時: 2019/04/13 20:58 質問者: auhuaweinova2
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昨期以前の帳簿に誤りがあった場合の修正の仕方は?その2
以前、以下の質問をしました。 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11453929.html Q 昨期以前の帳簿に誤りがあった場合の修正の仕方は? 主な回答 会計処理:今期の開始の日付で、前期以前の帳簿の誤りを訂正する仕訳を起こして勘定元帳へ転記する。 では下記のような場合はどのようにして修正すればいいでしょうか? とある法人の経理処理にて、第1期目に以下のようなことがあった 事実:外で公衆電話を使い、小口現金100円を使った。 公衆電話なので領収書は出ない。 よって帰社後に出金伝票を起こした。 ところが誤って出金伝票に以下の記載をした 出金伝票記載内容:小口現金 10円 但し書き 通信費 この出金伝票のとおりに経理処理した。100円の現金を消費したにもかかわらず、伝票上は10円しか記載がないため、当然、小口現金が90円足りなくなった。しかしその期の決算時にどうしても原因がわからなかった。結局、不足分90円は使途不明金として計上した。 翌期(第二期)もこの使途不明金の理由がわからなかったので、そのままにして決算を迎えた。 その翌期(第三期)の決算後、決算申告までの書類整理中にようやく当時の誤りに気付いた。 この場合の修正方法は 「第一期、第二期の決算書類、帳簿には一切修正を加えず、使途不明金の90円から通信費に90円を振り替える伝票を起こせばよい。伝票の日付は(気づいたのが第三期の決算日を過ぎているが)第三期の期首日付とする」 ということでしょうか? (こんな細かい金額の誤りについて、なぜ翌翌期になって詳細に事実が判明したのか? という疑問はあるが、まあ、例題なので大目に見てください) 詳しい方、お願いします。
質問日時: 2020/01/20 22:05 質問者: s_end
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持続化給付金の不正受給について
持続化給付金の不正受給が社会問題になっています 私の知り合いの会社では、昨年、コロナの影響は全く受けなかったはずなのに、ある特定の1カ月だけ 意図的に営業時間短縮、営業活動収縮、受注減、売上金回収翌月伸ばし などのあの手この手で見た目の売り上げを減らし 「前年同月比で売り上げ半減しました!」 として、持続化給付金の満額受給をしていました。 それだけなら、世の経済評論家たちは 「そんなことしても、持続化給付金には全く経費が掛かっていないから それにたいしては税金がかかってくる。 税金で取り返されるから結局は平均化できる」 と言っていましたが、その企業は何と、前期、前々期、3期前、4期前、5期前、6期前、7期前 と遡れるだけ遡って過去の赤字と相殺し、結局、一円も法人税を払っていないそうです こんな会社は不正受給ではないでしょうか? それとも「節税と、持続化給付金の支給ルール、どちらにも反していないので全く問題なし」 なのでしょうか? 税金に詳しい方、お願いします。
質問日時: 2021/02/10 14:50 質問者: s_end
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仕様でも使う車の経理処理
同族会社の社長です。妻が事業に従事することになり通勤に車が必要です。家事と兼業のためパートタイマーです。従事時間帯は未定です。会社車両はすべて2台の軽バン・軽トラのリース車両です。自分以外車は使わず用途によって使い分けています。自家用車は自分が通勤用に使っているので妻の通勤車両をどうすればいいか悩んでいます。自家用車を2台持つ方がいいか、会社用で購入するかどちらがいいでしょうか?
質問日時: 2022/11/21 15:50 質問者: opera1971
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株式会社です。週に1~3回アルバイトに来る娘に車を経費で。
タイトルの通りです。 学生の娘が週に7時間くらいアルバイトに来ています。専門分野の学校を出ているので事務に詳しく仕事もできます。経理分野に精通しており仕事もできます。 ただ車がないので迎えに行くかタクシーを使わなければなりません。中古の軽自動車を経費で買い与えた方が手っ取り早いと思っていますが週に1~3回週4~8時間では経費と認められませんか?
質問日時: 2023/04/24 17:57 質問者: KIMURATAKUYA
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確定申告のケツアナ確定
坂本勇人選手の確定申告問題について質問です。 自分は専門外の人間ですが、どう考えてもキャバクラやガールズバーで豪遊しておいて、その年間支払い額の二千万円を経費計上(過去五年間なので一億円)するなんて認められないだろうと常識的に思います。 素人の自分ですらそう判断できるのですから、ましてや巨人軍から委託されている坂本勇人選手専属のプロの税理士が分からないわけはないと思います。 にも関わらず経費に計上して今回のようなトラブルになったということは、 坂本勇人さんが専属の税理士を脅した 可能性は無いのでしょうか? なんでこんなことを想像したのかというと、 自分の知人のケースで似たようなトラブルがあったからです。 知人は税理士事務所に勤務していて大きな病院を担当していました。 そこの病院の経営者から『○○を経費にしたい。A会計事務所は経費にできると言ってるぞ。できないと言うなら、A会計事務所の方に乗り換えるぞ』 と脅されました。 明らかに脱税行為なのでやめてください、脱税行為の手助けはできません。A会計事務所に乗り換えるならご自由に乗り換えてください。と知人は諭して、その場はおさまり、結局契約は続行しました。 別の機会に 今度は『××を経費にしたい。A会計事務所はできると言ってるぞ。できないと言うならA会計事務所に乗り換えるぞ!』と脅されました。 明らかに脱税行為なのでやめてください、脱税行為の手助けはできません。A会計事務所に乗り換えるならご自由に乗り換えてください。とはなして、その場はおさまり、結局契約は続行しました。 トラブルになると困るので一応一連の経過は税理士事務所の所長にも報告して「病院の経営者の意に反することを進言しているので、ひょっとしたら関与契約を切られてA会計事務所に乗り換えられるかもしれません」と言ったら 所長から「そこは大切なお得意様だから切られたくない。もし切られたらお前に責任とってもらうぞ」と言われたそうです。 その後、そこの病院の経営者がキャバクラやガールズバーに通って豪遊して支払ったお金を坂本勇人さんみたく経費計上するようになったのですが、あまり細かいことをうるさく指摘すると関与を切られてA会計事務所に乗り換えられるかもしれないと思って放置していたら、 税務署に指摘されて乗り込まれました。 その病院の経営者は「税理士事務所の担当者が特に指摘しなかったから計上したんだ。おれは悪くない。悪いのは担当者だ!」と主張して、知人は結局責任とらされて職場をクビになりました。 坂本勇人さんのケースもこういう感じだったのかな?と思いますが、皆さんはどう考えるか? 色々ご意見教えてください。 いくら税理士でも巨額の顧問料払ってくれる大口のお得意様(坂本勇人さん)から「別の会計事務所は経費にできると言ってるぞ、そっちに乗り換えるぞ」と脅されたら逆らえないと思います。
質問日時: 2024/05/29 14:06 質問者: 海苔訓六
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為替差益にかかる税金について
外貨預金での為替差益は雑所得となり、20万円以上なら確定申告が必要ですが、為替差益の額の算出方法が分かりません。定期預金の場合は元金の入金時の円金額と解約時の円金額の差だということですが、私の場合、昔から普通預金を持っていて、少しずつ積み立てていました。先般、残高の一部である2万ドル引き出したのですが、この部分の為替差益をどう計算したらいいのでしょうか。 例)1ドル100円で2万ドル入金(平成9年)、1ドル110円で2万ドル入金(平成10年)、そして、1ドル120円でそのうちの2万ドルを出金(平成12年)、という場合ですが、この出金した2万ドルは平成9年に入金したものと考えれば差益は40万円となり、平成10年に入金したものと考えれば差益は20万円となりますが、確定申告する場合にはどう考えたらいいのでしょうか?
質問日時: 2001/01/20 21:17 質問者: ho3131
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雑所得と厚生年金
私は、現在会社に勤めており、毎月の給料から健康保険と厚生年金が天引きされております。 このような状態において、来月より雑所得による収入が月20万円ほど発生することになりました。そこで二つほど質問がございます。 1.健康保険と厚生年金は前月の「収入」から算出されるとのことですが、雑所得もこの「収入」とカウントされるのでしょうか?カウントされるとしたら、いつ、どのような形で追納するのでしょうか? 2.もし、↑のように雑所得も健康保険と厚生年金の算出対象になるとしたら、その分は来年度の住民税の控除対象になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
質問日時: 2003/07/03 14:31 質問者: pokiju
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科目について
増資費用は何の科目で処理するのでしょうか? 繰延資産になるのでしょうか? 開業して6月後の増資って開業費とか創業費にはならないのでしょうか?
質問日時: 2004/01/25 23:38 質問者: abcdefghh
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法人税住民税の予定申告における均等割
法人住民税の予定申告において、一年決算法人の場合、前年の法人税割額の半分と均等割額の半分を納付することなります。この場合における均等割の税率の判定ですが、 (1)前期確定進行における均等割額の半分なのか (2)当期首から6月を経過した日の前日における資本等の金額などで判定した均等割額なのか よくわかりません。 通常はどちらでも結果的には同じ金額になるのですが、たとえば期首に増資などして均等割りの税率区分が変わったときは(1)と(2)とでは税額が変わってしまいます。 地方税法での条文番号でも参考URLでも何でも結構ですのでどなたか教えてください。
質問日時: 2004/12/09 19:35 質問者: shunshun-dash
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