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税金滞納による銀行口座差し押さえについて教えてください。
国や自治体ではない、一般の債権回収では、銀行に差し押さえを依頼しても、依頼した時点で残高が無ければおしまい、ということになります。 例えば 「100万円の差し押さえをしたくて10月1日に銀行に差し押さえを依頼したが、その時点では残高は10万円しかなかった。この場合、10万円を差し押さえて、ハイおわり」 となります。差し押さえを依頼した後、その口座に90万円の入金があったとしてもその90万円は差し押さえ対象にはなりません。(依頼後、といっても差し押さえ直後や当日内ぐらいだったら融通きかせてくれるかもしれませんが) また、裁判所は差押え許可は1回しか出してくれず、1回の差し押さえで満額差押えできなかったとしても、基本的にはもうそれ以降は差し押さえ許可は出さない、と聞いています。 さて、権力のない一般の差し押さえならこの程度しかやってくれないかもしれませんが、これが地方税(個人住民税、法人住民税)や国税(個人所得税、法人所得税)の差し押さえの場合、 「対象の口座を”差し押さえっぱなし”にして、差し押さえた日以降に入金された金は片っ端から差し押さえて、差押え額満額になるまでそれを続ける」 ということはやるのでしょうか? できるのでしょうか? 国税、地方税に詳しい方、お願いします。
質問日時: 2020/10/03 10:16 質問者: s_end
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医療費控除の交通費の証明方法
今年、すでに高額の医療費を支払っているため、次回の確定申告では医療費控除の申告をする予定です。 ところで、通院に係る交通費(私の場合電車賃)も医療費として申告できるらしいですが、電車の切符を自動改札機に通してしまった場合、交通費の領収書に相当する物がなくなってしまいます。 この場合、交通費がいくらかかったかを税務署に分かるように自分で適宜様式を作成のうえ添付の上申告すればよいと聞きましたが、それにしても様式に記載すべき項目などがさっぱり分かりません。 自分で適宜作成する交通費の様式とは、どういった様式の物なのか教えてください。
質問日時: 2003/09/11 00:57 質問者: 9_of_9
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課税所得0円、給料や配当金以外で還付請求出来るものは?
昨年の春会社を退職し、その後は無職です。 今日税務署へ出向き確定申告(還付)の書き方や経費算入(株取引関係) に付いて質問して来ました。休み明けには申告書を出したいので教えて ください。因みに使用する申告書は「確定申告書B」を貰ってます。 タイトル通り給料と配当金の源泉徴収分は含めました。 他に源泉徴収されている税金で取り戻せるものはないですか? また、株の取得費用に算入出来るものありませんでしょうか? 1.利子所得を考えました。でも、源泉分離課税のものしかなく (国15%地方5%)は取り返せない?(聞き忘れました) 2.生命保険を解約しましたが雑所得の計算をすると赤字になります。 →職員に申告不要と言い切られた。 3.申告書の書式を見る限り他には思い付きません。 (控除の欄はいくら増えても赤字で意味がありません) 4.株の売買で取得費と認められたものと曖昧な回答のものがあります。 1)株取得の為に証券会社へ送金した送金手数料=○ 2)株価データ料=○ 3)投資の神様(東洋経済の会社四季報と株価チャート)=取得費でも 売却の費用でもないのでは・・・ 上記2)と何処が違うのだと言いたいのですが(実体は同じで 違いは会員制であることだけ!) 4)PCのマルチディスプレイカード購入費用=株以外でも使用 しているので配分が出来ない?と言われた。実際は株価表示に 1画面では手狭な為に購入した。 5)保護預り口座管理料=× ※売買手数料とその消費税は取得費に含めています。 面倒な質問で申し訳ありませんが、上記に付いて、若しくは こんなものがあるゾと言ったものを教えて下さい。
質問日時: 2004/01/09 20:02 質問者: HAL007
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年末調整に含まなかった所得について
16年1月より勤務している会社で年末調整を済ませました。その後、15年12月に業務委託で働いた会社から、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」が届きました。支払金額は320000円で、源泉徴収税額が32000円です。また交通費9000円が自前です。 差し引かれていた32000円を取り戻すことはできるのでしょうか?取り戻せるとしたら、どのような手続きをとれば良いのでしょうか? どなたか教えてください。
質問日時: 2005/02/16 00:02 質問者: nmayu
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還付金について
こんにちは。 年末調整還付金についてお聞きします。 主人の会社からの年末調整還付金なのですが、自分でも計算したいと思っています。 年末調整還付金を簡単に計算するフリーのソフト(フリーでなくてもよいですが)をご存知の方、是非教えて下さい。 よろしくお願いします。
質問日時: 2005/03/17 19:57 質問者: an_an
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還付金を還付後に返さなくてはいけませんか?
確定申告をし還付金が2週間前に入金されました。本日TELが有り、計算が違うため還付金を返すように税務署から言われました。そもそも、確定申告会場で税務署の人に教えてもらいながら作成し提出したものです。また、チェックが終了し、還付されたのではないのでしょうか?還付金使ってしまっていたらどうするのでしょうか?納得いきません。
質問日時: 2006/03/22 23:51 質問者: JONGEDAG
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不動産所得、簡易簿記から複式簿記への切り替え
事業所得と不動産所得があり、今年から青色申告する者です。 不動産所得は事業的規模ではありません。 不動産所得ではその固定資産税を経費に計上できると思うのですが、これが2年ほど滞納があり、現在古いものから順に収めている状況です。 発生主義でつけると、今年払った2年前の固定資産税は未払い金の償却となり、経費になりません。 ところが昨年までは簡易簿記で、現金主義ですので、滞納した2年分の固定資産税は収めても経費計上できなくなってしまいます。 この場合はどうすれば良いのでしょうか?
質問日時: 2008/02/09 22:40 質問者: kix-
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寡婦控除について
寡婦控除について教えてください。 私は以前、国際結婚をして子供がいます。 夫は7年以上行方不明で連絡がとれなくなって、子供の国籍が外国籍なので行方不明で7年以上たっていたら離婚ができると聞いたので離婚して子供を両親の籍にいれてもらい子供は扶養していません。 会計士の方に聞いたら寡婦控除は受けられないといわれたのですが、行方不明の場合は寡婦控除を受けられるようなことも聞きました。 7年間連絡が取れず子供の国籍が外国籍で不便なので行方不明を理由に離婚したのですが寡婦控除は受けられるのでしょうか?
質問日時: 2009/07/09 02:45 質問者: ponkawaii
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源泉徴収表 印刷 左ずれ?によって配偶者の有無が…
確定申告をしようと思っている者です。私は独身で、娘(父と同居)です。 『控除対象配偶者の有無等』の「有」の欄にチェックが入っていましたが、私は「有」のような気がします。 プリンタで印刷された源泉徴収表は、少し左に寄っているので、もしかしてずれたのでしょうか? 配偶者とは、一般的に「妻」では?意味合いが違うのでしょうか? 私は「有」なのでしょうか? 上司は、「『全体的なずれ』は、特に問題ない」「機械は、データとデータの“間隔”で読み取られるから、特に問題はない」と言われました。 ※その上司は、源泉徴収表を発行した人ではありません。 私と同じ独身の同僚は、同じく左に寄っていますが(笑)、「還付金欲しいだけだし。良いんじゃない?間違ってても、そこまで詮索されないよ」と言われました。 確かに、還付金が戻ってくれば良いのですが・・・ずれは問題ないのでしょうか? ○「有」だったのに本当は「無」だったら、後でペナルティとかあるのでしょうか?還付されないとか。 確定申告の控除欄は、勿論、書くことが無いので、空欄にしてあります。 もう一度貰い直す事も出来るのですが、源泉徴収表を発行した上司が、インフルエンザで明日から1週間ほど休養することになってしまいました。 ですので、このまま出しても、特に問題が無いなら、提出したいと思っているのです。
質問日時: 2012/02/12 17:34 質問者: gkwrogur
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個人事業、源泉徴収ナシの給与(70万)は申告不要?
こんにちは、フリーランスで出版関連の仕事をしている者です。 私は本業の出版業務とは別に、営業のような仕事もしています。 営業の仕事は、ある1社との業務委託契約で、 固定報酬で月額6万円を頂いています(=年間72万円)。 この仕事は出版業と違って、 源泉徴収の対象となるような職種(→https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm) ではないので、源泉徴収はされていません。 (ちなみにこの雇用元は、フリーの社員でも クリエイターにはちゃんと源泉徴収しています) そこで伺いたいのですが、 ●この営業のギャラは「事業所得」ではなく「給与所得」と 考えてよいでしょうか? ●「給与所得」の場合、「年間所得が100万円以下なら 所得税も住民税もかからない」と聞きます。 ということは、この営業のギャラは「年間100万円以下」なので、 この分に関しては確定申告しなくてOKなのでしょうか? なお、青色申告を予定しています。 ●今年の確定では、数社の出版社から頂いた報酬 (いずれも源泉徴収あり)に加えて、 この営業のギャラも追加して申請しました。 (源泉徴収票はもちろんありませんでしたが、確定申告書に手書きで記入) 脱税を恐れて正直に追加申告したつもりでしたが、 もしかしてこの申告は不要だったのでしょうか!!?? であれば、税金の訂正要求をしたいのですが…。 一部でもご存じのことがあれば、ご教示頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。
質問日時: 2014/11/29 02:02 質問者: seamoney
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フリーターに依頼された仕事の報酬は、源泉徴収されますか?
個人事業の申請をしていない個人、法人などにも属していない、いわゆるフリーターから依頼された仕事の報酬のことです。その報酬の支払調書を頂きました。 しかしそれを見て、すこし信用できなくて、ここで質問しています。その支払調書には、支払者の住所も、受取人の私の住所も記載されていませんでした。 その支払調書には、報酬のきっちり10%が源泉徴収されていましたが、 あれ?源泉徴収って10.21%じゃなかったっけ?と思いました。 それ以前に、個人事業主でもないフリーターに源泉徴収ってできるのか疑問に思ったので質問しました。 フリーターに依頼された仕事の報酬を、そのフリーターに源泉徴収されることってあり得ますか?
質問日時: 2016/04/07 22:33 質問者: pepe_2008
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子どもの本代に領収書を発行する理由はなんですか?
書店員をしています。 実はずっと気になっていたことがあります。 よくお子さまの為の本だろうなというお買い物に領収書を求められるのですがこれは何のために必要なのでしょうか? 私は事業や経理関係に疎いので知らない事が多くあると思います。浅はかな考え方かもしれませんが、領収書をもらう理由は経費として計上する為かなと思っています。 お母さんやお父さんとお子さまでお買い物をしていることが多いですし、領収書の宛名からしても個人事業をされているんだろうなと察することはできます。 またお買い上げされるのは、学習参考書だったり、児童図鑑だったり児童よみものなので、間違いなく子どものための本だと思います。 私の考えでは、事業の売り上げに貢献するものならば経費にできるのかなと思っていましたが、子どもの本はどう考えても貢献していないように思いまして、それがずっと気になっていました。 もしかして、経費にするためではなく、他に大きな理由が何かあるのでしょうか?? 自分になにか実害があるわけでもないので今まで気にしないようにしていましたが、やっぱりなんだか気になってしまって^^; ご教授願います。
質問日時: 2016/06/06 15:37 質問者: skanata
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確定申告 医療費控除についておしえてください。
2001年10月に会社を退職し今は無職です。 退職する寸前に交通事故にあい医療費はおそらく10万を超えています。おそらくというのは、事故の相手方の保険で医療費を支払ってもらっているので正確にはわからないのです・・・。事故ということで国民健康保険も使えなかったので、高額になっていると思います。 この場合私の医療費は、私自信が支払っていないので、医療費控除の対象にはなりませんか?? 事故の後遺症というか、体調が思わしくない為再就職も未だにできていないので、 還付されるものは、是非利用させて頂きたいのですが・・・。
質問日時: 2002/01/18 11:26 質問者: aimika
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確定申告と年末調整の還付金の違い?
毎回会社で年末調整しているのですが、今回は確定申告しなければならなかったので、区の無料相談に行って申告書の作成をしました。 すると、還付金は3000円弱という計算になり、これまで1万円は下らなかった還付金なのでビックリしました。そこで、前年度(年調済)の源泉徴収票を見ながら計算してみると、実際にもらった還付金より低い金額がはじき出されました。 確定申告と年末調整では還付金の算出方法はちがうのでしょうか?
質問日時: 2006/02/17 13:30 質問者: blue2sky
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還付金は雑所得?
去年還付申告をして、還付金を受け取りました。 そして今年も同じように還付申告をしようと思ったのですが、 還付金振込通知書をみると「還付加算金は雑所得となります」と書いてあります。 雑所得とゆうことは、申告書Bの「ク」と「7」に受け取った金額を書けばいいのでしょうか? あと、第二表の「所得の内訳」のところにはどう書けばよいのでしょうか? よろしくおねがいします。
質問日時: 2006/02/27 23:48 質問者: kinomisawa
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源泉徴収票
そろそろ年末調整の時期になりましたが、困ったことが起こって しまいました。 今年自分は結婚して初めての年末調整を迎えます。妻を扶養にして います。妻は現在パートの仕事をしているのですが、前職を今年の 5月に退職しています。そこで前職の会社に源泉徴収票を請求した のですが、発行してくれません。相手の対応もしどろもどろでぐだ ぐだの対応ぶりで本人が取り合っても全く相手にしてくれないよう なのです。実はあとから妻も知ったそうなのですが、その会社の 親元である本社はヤクザということらしいので、万が一あとあと トラブルになったらと思うと恐くて仕方ありません。 とりあえず、自分が今度は妻の変わりに電話をする予定です。 源泉徴収票ってそんなに発行してもらえない不都合なものなの でしょうか?また郵送すらできないものなのでしょうか? どうして良いものやら困っておりますので、皆様どうかよろしく お願いいたします。
質問日時: 2006/11/21 19:47 質問者: yasube-t
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医療費控除 申告書A
毎年ネットで医療費控除の確定申告書を作成しています。 今年、作成しようと思い申告書Aに収入金額等の給与と 所得金額の給与を打ち込んだところ、 自動的に(15)基礎控除に38万円、(6)から(15)までの合計欄にも 38万円、と打ち込まれています。 源泉徴収票の金額と違うので訂正しようと思っても その欄を訂正はできません。 そのままですと、医療費は1円も戻ってきません。 毎年70万ほど医療費を支払っており、 保険金などで30万ほど補填され、 実質支払っている金額は40万円ほどです。 例年だと3万円ほど税金が還付されていたのですが・・。 手書きなどで書けばいいのでしょうか? それともどこか手違い(勘違い)してるのでしょうか。 なにかアドバイス頂ければ幸いです。
質問日時: 2007/01/21 13:14 質問者: bonta127
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税務調査での調査官との意見の相違について
税務調査での調査官との意見の相違について サラリーマンで個人事業の届出をして青色申告をしています。 税務調査が入り、意見の相違に困っています。状況の概略ですが、 ・サラリーマンで、青色申告をしています。事業内容は複数です。 ・調査対象期間は全て赤字決算で所得税はサラリーマンの収入も含めて払っていません。 ・売り上げの水増しや経費の偽装は一切ありません。全て領収書やカード明細が残っています。 ・事業の1つが個人事業として認められないと主張されています。内容は家族専従者を使用しての音楽教室や結婚式場等への演奏活動です。一番経費が多い事業です。 知り合いで家族専従者を使用して司会業をしている方が居ますが、税理士を使用して私と同様にサラリーマンで10年以上青色申告をしています。私は税理士は使用していません。 先方の主張は、専門技術を持った家族はそれぞれ青色申告をするべき、またプロダクションのような事業は法人にしないと事業としておかしいと言い張っています。では司会業の人はいいの?なぜ音楽では駄目なの?とよく分かりません。 最初の税務調査で、音楽事業については家族専従者に説明させました。間違ったことや変なことを言わないようにという素人の配慮でしたが、それを逆手に別々な事業に分割させようという言いがかりにしか聞こえません。 税理士の方も色々な意見の方がいると思います。 このような調査官を言い負かす判例や法律、また説得できる必要な証拠等、専門の方のアドバイスをどうかお願いします。
質問日時: 2010/04/29 21:03 質問者: achan55
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会社員の確定申告で・・・
みなさん宜しくお願いします。 私は現在・・・ 普通の会社員です。結婚していて子供も5人います。 妻も正社員として仕事をしています。お互いに年収は税込で400万円くらいです。 そこで質問です。 私は独立開業権の有る国家資格「マッサージ師」の資格を持っているので、自宅を治療院とし開業したいと思います。 ただし、いわゆる週末開業として会社は辞めません。 確か、自宅を治療院とした場合、毎月の住宅ローンや光熱費等の半分を経費として計上出来ると思ったのですが、会社からの給料に、これら治療院の経費を計上して確定申告をするという事が可能なのでしょうか? ちなみに会社は週末開業も確定申告もOKなので特に隠す必要もありません。 どうか良きアドバイスをお願いします。
質問日時: 2012/03/28 17:34 質問者: kataaki80
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児童手当の所得制限について
いつもお世話になっております。 今回は児童手当の所得制限について質問させて下さい。 私は現在、とある事務所で名ばかりの役員(社員)となっております。 小学校と幼稚園の子供が1人づつおり、妻も扶養の範囲で働いています。 H24年分の源泉徴収表では 役員報酬として 支払額 9,720,000 給与所得控除後の金額 7,548,000 所得控除の額の合計 2,844,696 源泉徴収額 357,100 となっており、子供2人(扶養が3人)のモデルケースの所得制限960万円を上回っているようです。 しかしながら、昨年は子供1人あたり1万円、計2万円が支給されております。 なぜ所得制限に引っかかっているのに児童手当が5000円に減額されないのでしょうか? 市役所で聞いたのですが、「よくわからない」となんともな回答でした。。。 現在、本年度の給与の交渉をしており、児童手当が減額されると年12万円の損失となるためこの際、給与を減らしてもらおうかとも思っています。 急ぎで申し訳ありませんが、よきアドバイス何卒よろしくお願いいたします。
質問日時: 2013/04/19 11:39 質問者: noaiaiki
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税金の物納って簡単に出来ないのでしょうか?
会社で有効に使えていない、土地や建物があります。 保険や税金、維持費がかさむばかりなので、 完全にお荷物となっています。 いっそ税金として物納できればなあ・・・と思うのですが 何とか出来ないものなんでしょうか?
質問日時: 2013/12/18 09:53 質問者: 5gatu2009
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税務署に通告したい場合。教えてください。
知人がネットショップをしていて、割と売り上げがあるそうなのですが、 所得申告をしないでやっているそうです。という噂なのですが。 その人は、サラリーマンの扶養の主婦という肩書きですが、 実際は、自宅でネイルサロン、マッサージ、ハンドメイド小物販売、 天然石のアクセサリー(けっこう高価)、も同時にやっていて ネットショップと自宅兼店舗で稼いでいます。 集客するためにあちこちに名刺を配り、 子どもの参観日などに、 みなさんに「来てね来てね」と言って歩いています。 会社員できちんと納税している側から見ると その人の馬鹿で無知な行動を 税務署に通告したいと思います。 詳しい方教えてください。 主婦だと、いくらまで申告なしでokなのですか? その人は、店を自宅に併設してサロンにしています。 この場合、屋号があるので、青色申告ですよね?
質問日時: 2014/03/26 23:37 質問者: neikorou
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副業の確定申告について
主人のことなのですが、本業の他にアルバイトの副業をしています。 一昨年、源泉徴収票を持って市役所で確定申告をしに行った所、本業の方ですでに年末調整されている と言われました。 副業をしている場合は、確定申告をしなければならないと書いてあったので…と言ったのですが、 既に本業の方でまとめて申告されていると言われました。だから、今回確定申告をする必要がないと言われました。 それを信じて、去年も確定申告をしなかったのですが 最近のマイナンバーの騒ぎで、もう一度調べてみたところ、どこのサイトを見ても 副業をしている場合は確定申告をしなければならない!と書いてあります。年末調整はそこの会社での収入のみと書いてありましたので。 現在副業の収入は月8〜9万程で、まさか脱税なんてことになっているのではないかと とても不安です。 これって、市役所の方が間違えているのでしょうか??
質問日時: 2015/08/28 00:36 質問者: みいな
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所得税法違反で知人を告発したいのですが、税務署に行っても情報提供だけとなり、所得税法違反で捕まえるこ
所得税法違反で知人を告発したいのですが、税務署に行っても情報提供だけとなり、所得税法違反で捕まえることは中々難しいと聞きます。知人は飲食店を個人事業で営んでいますが、売上げ金を誤魔化し更に売上げに対する伝票もありません。 注文は大半がメモ用紙に記載し注文したメモ用紙は廃棄します。更に仕入れなどの領収書も全てではありませんがかなり廃棄したりして、実際に仕入れは幾らかかり、売上げは幾らあったのか正確な数字を出すことは不可能で毎年申告はかなり遅れて申告するのですが、その際自分で適当に伝票を作り売上げを下げかなりの過少申告をします。 どのようにすれば、所得税法違反で告発し本人が捕まり追徴課税などされるのでしょうか?
質問日時: 2016/07/20 18:14 質問者: タイガーレオ
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生保レディの確定申告
生保レディ3年目です。 今までは自力で確定申告をしてきましたが、正直面倒です。 経理代行業者を頼もうかと検討してます。 1000円(月額)程度からサービスがあり、提携税理士が確定申告をしてくれる様です。 一方、生保レディに特化しているサービスの会社もあり、こちらも提携税理士が確定申告をしてくれる様ですが少し高めで3000円(月額)程度の様です。 まず、お聞きしたいのは、利用されている生保レディさんは、 1.使ってみての感想はどうですか? 2.また、それは1000円くらいのサービスなのか、生保レディに特化しているのかどちらですか? 3.最後に、どうやってその会社を知ったり選んだりしたのですか? 仕訳枚数ごとに料金が上がるなど、ちょっとわかりにくかったり、また本当に楽になるのかわからずに迷っています。 生保レディ以外でも、お詳しい方がいれば教えてください!
質問日時: 2016/08/21 10:29 質問者: 川村美弥子
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税理士が、賞与の支給日をアドバイスすることはありますか? 5日に支給されるはずだった賞与が、税理士と
税理士が、賞与の支給日をアドバイスすることはありますか? 5日に支給されるはずだった賞与が、税理士との兼ね合いで10日に支給することになったとはどういう意味なんでしょうかね。 決算が関係あるんでしょうか
質問日時: 2019/09/02 22:51 質問者: ぽつリン
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保険や税金に詳しい方
41歳の彼について 25歳までは会社勤めをし、その後独立。 聞くところによると住民票は住んでいる場所になく(10年以上前に住んでたところ) 保険証を持っていないようで税金(市民税や所得税)も払っていないようです。 今の自宅は会社名義のようなので、会社の税金などは払っている可能性はありますか? または、法人を名乗っているが実態はないとかありえますか? 会社の税金をきちんと払っていたら個人の分は一切払っていないとかありえないですよね? どっちにしても不思議なのですが、もしこの人と結婚したら私に負債や納税義務が生じますか? 結婚しない方がいいという答えではなく税金について詳しい方、結婚した場合 どうなっていくのかわかる方よろしくお願いいたします。 ちなみに私は35歳 会社員、税金・保険きっちり払っています。
質問日時: 2020/01/10 13:08 質問者: hanaokaonaha
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年末調整の用紙に記入しきれない場合はどのようにするのでしょう?
タイトルのとおりです。 保険など3行しかないですよね。 書ききれない場合は別紙にするのでしょうか? それとも字を小さくして書けばいいんでしょうか? また、国税庁のページの様式(年末調整の用紙)は 印刷してそのまま記入し、提出しても問題ないでしょうか?
質問日時: 2003/12/06 02:23 質問者: apex
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交通事故の慰謝料について
交通事故に遭い相手の自賠責の保険会社から78万円の通院による慰謝料を受け取りました。この慰謝料について税金はかかるのでしょうか?ちなみに当方現在、生活保護を受けております。ご存知の方教えて頂けませんでしょうか。
質問日時: 2004/06/12 19:06 質問者: konntyann
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住宅取得時550万まで贈与非課税に詳しい方
今年いっぱいでこの制度がなくなるということで、 親から急いで一昨日銀行に500万円振り込んでもらっ たのですが、この制度は翌年の3/15日までに取得 して居住しなければならないということを昨日知 りました。ほんとにおバカです(-_-;) 契約は終わっているのですが、完成が来年の4月 なので、この制度が使えないのではと焦っていま す。 こういう場合、一度返却して来年にまた振り込ん でもらえばよいのでしょうか? それとも、一度贈与されてしまったから返却して も、今度は私から、親への贈与税がかかったり と何かとんでもないことになってしまうのでしょうか? このあたりの知識に詳しいかたどうか、アドバイス 頂けたらありがたいです。 どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m
質問日時: 2005/12/21 09:40 質問者: goosakura
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アフィリエイト振込みがドルの場合、どのように記帳したらいいでしょうか
アフィリエイトの振込みがドルなんです。売上が発生した時(ドル)→外貨普通預金口座に振り込まれた時(ドル)→円普通預金口座に振り替えた時(円)、というお金の流れなんですが、これをどのように記帳したらいいのか悩んでいます。 しかもそれぞれのドル為替レートはバラバラです・・・ この流れを正規簿記で記帳した場合と簡易簿記で記帳した場合、それぞれのやり方を教えてくれませんでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。
質問日時: 2006/08/22 14:41 質問者: GA100
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パートの確定申告
パートで1~3月まで「A社」にて仕事をしてまして、源泉徴収票をいただきました。 その後、4~9月まで「B社」にてパートで働いていました。ちいさなパン屋さんです。 収入は11万/月 くらいで、源泉を先取りされてました。 退社した際に、源泉徴収票を頂きたいとお願いしたところ もらえません。 返信用封筒同封にて、書面でもお願いしましたが源泉徴収票は来てません。 給与明細を見るとなんとお粗末なもので、性と、金額のみ記載で 社名も社判も押されてません。 知人にきくと、これだと申告できないと言われ、多分勤めてた パン屋は税金を納めてないんじゃないのか・・・・ まで言ってました。 どうしても確定申告して先取りされた源泉分3万くらいですが 頂きたいので、B社に源泉徴収票をいただきたいのですが どうすればよろしいでしょうか。 そのB社が税金をきちんと納めているのかわかる方法とかありますか。
質問日時: 2007/01/04 12:27 質問者: robbyrobbyrbby
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配偶者控除申告の是正について
最近になって、会社を通じて、平成18年度の配偶者控除の申告の是正の通知がきました。 詳細は知りませんが、昨年末私の配偶者の所得を100万円と申告していたのですが、実際には、103万円を超えて120万円でした。私の配偶者の昨年の収入については、今年の1月の源泉徴収票を見て知っていたのですが、特に申告の修正を申し出ることはしませんでした。どうせ、税務署に把握されれば、会社を通じて是正されることになるから、放置していたのです。 会社の給与担当者から、税務署から是正の指導をたびたび受けることになると、会社の信用を失うことになるので、今回、私が、修正申告しなかったことについて、事実関係を文書で提出するようにと強く責められました 今回、私が今年の1月に妻の源泉徴収票により妻の収入が120万円であったことを知った段階で修正申告しなかったことは、所得税法上、違反なのでしょうか。また、罰金などの行政罰を受ける可能性があるのでしようか。よろしくお願いします。
質問日時: 2007/10/21 10:52 質問者: nelton
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「国税還付金振込通知書」は1度しか来ませんか?
以前こちらで下記のような質問をしました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3627105.html 毎年提出している書類一式(申告書B、不動産収入に関するもの)と例の職場に提出し忘れた書類(銀行の残高証明書、住宅取得特別控除の用紙、源泉徴収票)を先月半ばに郵送で送付しました。 すると、つい先日「国税還付金振込通知書」が税務署から送られてきたのはいいのですが、申告書B(3枚つづりでカラー印刷のものですよね)に自分で計算して記載した金額(数千円)の戻りしかなかったのです。 例年のように職場で年末調整の際に一緒に申告しておけば、10数万円の還付があるはずなのに・・・、と思ったのですが、今年から制度が変わったのでしょうか。 それとも「支払科目」や「発生事由」が別ということで、後日追加されるような形で新たに「国税還付金振込通知書」が届き、別途還付される(同時期には還付されない)のでしょうか。 ここ数日、税務署に問い合わせる時間が持てそうにないので、こちらで質問してみることにしました。ご存知の方、よろしくお願いいたします。
質問日時: 2008/03/09 06:33 質問者: mintia
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課税最低限以下の人は税金を免除されている、と雑誌で読んだのですが、市民
課税最低限以下の人は税金を免除されている、と雑誌で読んだのですが、市民税などは払っていますよね? この免除とは、具体的にどういう人が、どのような免除を受けているのですか?
質問日時: 2010/03/24 10:40 質問者: creap45th
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確定申告を行わないとどのようなデメリットがありますか?
確定申告を行わないとどのようなデメリットがありますか? 無収入でも確定申告をしないといけないことは存じております。 では実際一人暮しで、収入は無くとも貯金等で細々と暮らし、年末に確定申告を行わないことを続けたら、どのようなデメリットがありますか? 教えて頂けましたら幸いです。
質問日時: 2010/08/01 03:40 質問者: thomasparr
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添削料の確定申告と配偶者控除
こんにちは。 数年前より小学生の通信講座の添削をしております。 年間では5万くらいです。 昨年夏より事務のアルバイトをしていて両方やってます。 今年の4月よりアルバイトの日数を増やして会社には収入金額を103万以内に 調整しておさえてもらいます。 添削については源泉徴収表は出ていません。 電話してきいてみると、雑収入となり、税務署にも源泉徴収表を 出していませんとのことです。 この場合、添削料を足して103万を超えたとしても 税務署にはわからないものでしょうか? (添削の会社で聞いたらわからないですねといわれましたが) 主人はサラリーマンで年末調整しています。 雑所得は20万以下だと確定申告する必要ないと聞いたことがありますが、 本来私の場合はアルバイト収入金額+添削料(経費ありません)=103万こえたら 配偶者控除から外れてしまうのでしょうか? 添削のほうは源泉徴収表もないし、確定申告しなければわからないものでしょうか? 主人は年俸で年によって年俸がかわるので、配偶者特別控除の合計所得金額の 条件から外れてしまう可能性もあり、103万以上にはできません。 添削料はたいした金額ではないですが、気に入っています。 でもこのおかげで損をしてしまうなら考えようと思います。 本来なら確定申告しなくてはいけないということであればそれも 教えていただき、このくらいの金額ならわからないというのであれば それも教えてください。 来年度の添削についてお返事しなくてはいけないので 色々調べてもわからず困っています。 よろしくお願いいたします♪
質問日時: 2012/02/03 19:48 質問者: mamebouzu2
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税務調査の対象期間
過去3ヶ年を対象とする税務調査を受けています。 親会社所有のシステムを子会社にも使用させており、その請求額が過少であると指摘されました。 その請求はランニング費用に関する請求です。 ここの指摘は納得し、受け入れました。 親会社がシステムを構築した時の初期費用は4年前に子会社への請求が完了(5年に渡って請求し完了)しているのです が、その請求についても過少であると指摘されました。 確かに請求の根拠資料を見ると過少なのですが、その請求額を計算したのは9年前です。 今回の税務調査で9年前の計算不備を指摘されても、それは受け入れなければならないのでしょうか? 法人税の時効は5年と聞いたことがあるのですが。 それとシステム構築後に税務調査は2回ありましたが、その時は今回の件は指摘はされませんでした。 いったん過去の税務調査で調査完了した期間なのに、改めて指摘されることはありえるのでしょうか? 宜しくお願いします。
質問日時: 2018/08/08 21:44 質問者: yasumitsuyo
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昨期以前の帳簿に誤りがあった場合の修正の仕方は?
法人や青色申告の個人事業主において、 今期ではなく昨期以前の帳簿に誤りがあったことを発見した場合、 どのようにして税務署にその修正を報告すればいいのでしょうか? ただし、数値が過少で、納税額には影響は無いものとします。 まあ、こういうと 「記帳を誤まる様な者が”納税額には影響がない”などと知ったことをぬかすな! 納税額に影響があるかないか、は税務署が決めることだ!」 という反応がありそうなので、 税額に影響がある場合、影響がない場合、の二通りでお答えください。
質問日時: 2020/01/20 10:24 質問者: s_end
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初めての自営業の確定申告について
私は、去年から飲食店を経営して、今年初めての申告ですが、母子家庭で、今までは非課税でした。今回初めて申告するに当たり利益のほうも赤字状態です。領収書等はすべて保存していますが、申告の方法がわかりません。どなたか詳しい方教えていただけませんか。
質問日時: 2003/03/10 22:22 質問者: seipee
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去年働いていない場合の確定申告
私は去年、ほとんど無職の状態で過ごしたのですが、このような場合、確定申告をすると、少しでも還付金は戻ってくるのでしょうか? 去年は、11月(バイト)、12月(正社員)、それ以外は短期のバイト(合計2万ほど)で過ごしました。 その間、いまだ町民税や国民保険税を納めていたりいなかったりなのですが、こういう場合でも、確定申告はしたほうがよいのでしょうか? 税のことはほとんどわからないので、良きアドバイスをお願いいたします。
質問日時: 2005/01/23 22:03 質問者: taktak888jp
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確定申告と扶養について
去年A社とB社でアルバイトをしたのですが、親は私がB社で働いていることは知らずA社でしか働いていないと思い、 A社の所得から国民年金を差し引けば私を扶養に出来ると思い、確定申告をしてくれと言いますが、 B社で年末調整の記入をしているということは、A社の源泉徴収票を提出して確定申告をしたら、 年収がバレて扶養には入れませんよね? ということは、確定申告をしない方が良いのでしょうか? それとも、B社のみで確定申告をすればいいのでしょうか?(←できるのでしょうか?) また、確定申告をしないで扶養に入ることは出来ないのでしょうか? ちなみに、一昨年の確定申告に提出した年収は約40万円で年金の総支払額は約16万円です。 【 A社 】 <労働期間>平成17年1月~8月15日(退社) <所得金額>¥1,112,200- <所得税>¥32,500- 【 B社 】 <労働期間>平成17年12月~現在進行形 <所得金額>¥78,180- <所得税>¥0- *会社で年末調整のための書類を記入 【国民年金】 <支払額>約¥160,000-
質問日時: 2006/02/12 17:52 質問者: mode
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未成年者でバイト代103万円超えた場合
親の税金が増えるというのは知ってるんですが、具体的にどのくらい増えるかというのを教えて欲しいです。
質問日時: 2006/05/20 20:57 質問者: tak-a-lucky
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年末調整したのに・・・
私の会社の話を聞いてください。 年末調整をして1月分の給料(毎月15〆25日払い)の給与明細について不明な点があります。今回1/25にもらう給料明細書の中に源泉徴収票と還付金通知書が入っていましたが、還付金の分が給料に加算されていません。これってどういう事なのでしょう?仮に還付金が¥20,000だったら給料+¥20,000が一月分の給料になると思うのですが・・・それとこういった場合給与明細書には何か書いてあるのでしょうか?例えば年末調整還付金×××とか・・・是非教えてくださいm(__)m
質問日時: 2007/01/23 11:25 質問者: hana29
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1日だけの雇人費に源泉徴収?
不動産と兼業で農業をやっています。 青色申告です。 初夏の田植えにご近所のAさんに1日田植えを手伝ってもらいました。 秋の稲刈りの時に後輩のB君に1日稲刈りを手伝ってもらいました。 もみすり作業の時には、主人の弟のお嫁さんが応援にきてくれました。 それぞれ3人に1万円とお米や農作物をお土産に渡しました。 お米はともかく、現金だけでも雇人費として経費にしたいのですが、 こんな場合でも源泉徴収しなければいけませんか? ご近所さんや後輩に渡すお金に源泉徴収票を付けるのをためらってしまいました。 源泉徴収できないのなら、経費にはならないのでしょうか・・・。
質問日時: 2008/03/01 05:20 質問者: namochin
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年末調整後の確定申告について
はじめまして。 みなさんに教えて頂きたいことがあります。 現在勤めているいる会社には去年12月の初めに入社しました。 入社日に年末調整用紙と思われる緑字の用紙をその場で書かされたのですが、とりあえず、上部の名前や住所・世帯主名などの部分のみで良いということで、その場で提出しました。 12月の給与で「年末調整過不足」としてわずかな額が戻ってきました。 今週、去年短期(2~3日)で務めた会社から源泉徴収票が送付されてきて、本当は現在の会社に去年この源泉徴収票を提出するか、今年自分で確定申告するべきだったと知りました。 去年年末調整用紙を提出した時は、その意味をよく理解していなかったのと、他の会社で勤務したか聞かれなかったため、そのまま提出してしまいました。 このことは現在の会社の担当に相談するか、税務署に相談した方が良いのか分りません。 どなたかアドバイス頂ければ幸いです。 宜しくお願いします。
質問日時: 2009/01/29 11:05 質問者: yoppy222
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副業と税金
副業で20万以上収入があったら、確定申告をする必要ありと聞きましたが、これから副業を始めたら20万8000円くらいになる、計算で少し出るんですが、友達は副業で少し二十万1000円でしたが、確定申告しなかったといってました。 1000円でも越えていたら法的に罰せられるんでしょうか?1000円で罰せられたらバカバカしいですよね。実際世の中の人はどうしてるんですか?
質問日時: 2009/04/23 09:27 質問者: miffy384
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確定申告と年金
同じような質問を拝見したのですが、 答えがまちまちで、再度ですが教えてください。 祖母は年金(国民年金or厚生年金)と遺族年金を貰ってます。 確定申告はしていないのですが、 (年金以外の収入はないです。申告の必要は無いといいます) 所得のきまりを知りたいのです。 自分のばあさんを 脱税呼ばわりする意図はないのですが、 額によっては変わるのではないかと思いまして。 年金貰ってる方の税について ご教示願います。(新しいサイト教えてください)
質問日時: 2010/02/15 13:39 質問者: 9766
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個人事業主が副業としてアルバイトした場合、どのように申告すれば良いので
個人事業主が副業としてアルバイトした場合、どのように申告すれば良いのでしょうか? http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1467446.html http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1606342.html 以上のページを見た限りだと、アルバイトはOKということだと思うのですが、 どのように申告したら良いのですか? 勘定科目はどのようになるのでしょか? ご回答頂ければ幸いです。
質問日時: 2010/08/31 21:05 質問者: ekaki_san
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