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確定申告 医療費について
17年度の医療費が、高額療養費を引いて、18万くらいありました。そこで確定申告をしたいのですが、国税庁のHPをみてもどうすればいいのかわかりません。 いくらくらい戻るのか?とやり方を教えてください。 詳しく教えてくださいm(_ _)m
質問日時: 2006/01/01 18:17 質問者: ti-mayuchan
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103万の壁を超えた場合の対処法と、その算出根拠
二十歳の学生です。 アルバイトで103万を超えそうです。いや、確実に越します。 両親に話したらどうにかしろの一点張りで困ってます。 どうにかして免れる方法はないものでしょうか。 あと、給与明細をみると「累積支給額」と「累積課税額」の二種類の表記がありどちらを見ればいいのかわかりません。 お忙しいとは思いますが回答お願いします。本当に困っています。
質問日時: 2007/09/22 09:24 質問者: Do-en1111
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年末調整の所得控除と還付金について
計算が合わないので教えて頂けると嬉しいです。 源泉徴収票には 支払い金額5,540,000円 給与所得控除後の金額3,892,000円 所得控除の額の合計額2,862,418円 源泉徴収税額51,400円 社会保険料等の金額712,418円 生命保険料の控除額50,000円 (摘要) 妻←去年扶養にしました。 妻の母←去年扶養にしました。 妻の祖母←先月、扶養控除申告書を会社に提出しました 私の父←先月、扶養控除申告書を会社に提出しました ●還付税額59,638円でした。 摘要の欄に私を含まず、4人の名前が載っているという事は 還付処理されていると聞きましたが、 1人につき、控除額は38万円で計算すれば良いのでしょうか? となれば、 380,000円×私を含め5人1,900,000円それに社保控除712,418円と 生保控除50,000円を足すと、2,662,418となりますが、 所得控除額の合計額2,862,418円との差額が20万あります。 この20万は何の額なのですか? それと、去年は妻と妻の母と扶養に入れ、68,000円の還付金が振り込まれましたが、今年の還付金は59,638円です。 11月に扶養控除申告書を提出しましたが、ちゃんと還付処理されているのでしょうか?摘要の欄には名前が載ってますが、何故去年より少ないのでしょうか? 回答宜しくお願いします。
質問日時: 2007/12/10 17:45 質問者: canon1201
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確定申告は赤字でも必要ですか?
昨年、夫の名義で一戸建てを購入し、その一室を使って料理教室をしています。月収は、20万位です。従業員はいません、私1人でしています。主人は、住宅購入をしたために、今年は確定申告をしたのですが、家を店舗として使っているとは申告していません。住宅を購入する前は、ビルの一室を時間貸しで借りていたので、月7万位は払っていたのですが、現状では住宅兼教室になっているので、そのあたりはどうしたらいいのかな、と考えています。光熱費なども・・。引越しや教室の設備費などを差し引くと、赤字かもしくは少し黒字かなという程度ですが、赤字であろうとなんであろうと申告はしないといけないのですか?会社のように組織化していませんし、私1人で細々としていることなのですが・・・。ちなみに、今私は夫の扶養家族ですが、私の収入が増えると、夫の扶養家族には入れないのでしょうか?どなたか詳しい方おられましたらよろしくお願い致します。
質問日時: 2008/03/08 13:51 質問者: hallowin
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17度分 源泉徴収票について質問
17度分 源泉徴収票について質問 年末調整されていない(確定申告もしていない)17年度分の源泉徴収票があります。 以下の内容で還付金はあるのでしょうか? 支払い金額 2742026円 源泉徴収税額 96450円 社会保険料などの金額 248577円 どなたかご教授願います。
質問日時: 2010/03/18 19:38 質問者: kannzasi
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離婚を隠して扶養控除申告書を書きました
やっと決まったパートのお仕事の正式契約に行った時、 ついでに扶養控除申告書も書かされました。 体調が思わしくなく短時間のパートしか出来ず、 母子家庭と知ると、手の平を返したように「ちょっと・・・」と不採用にされた経験があり それ以来、履歴書欄には夫の存在を記載して、仕事探しをしておりました。 故に今さら「実は離婚していまして」とは言えず 申告書にも「世帯主・(前夫名)」を記載しました。 心苦しく、いずれか打ち明けるつもりでおりますが 今はその勇気がありません。 (参考までに養育費をもらっていますので、生活保護等は受けておりません) 私のつたない事務経験の知識から 役所等から「この方自身が世帯主では?」等、 会社側に訂正が入る事は無いと思っていますが 実際、その作業に関わった事が無く、確かな事は判りません。 年調や税務関係の仕事をされていてお詳しい方に 確認したくご質問させて頂きました。 どうかよろしくお願い致します。
質問日時: 2010/12/15 17:49 質問者: lonlon5
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医療費控除の申告ですが・・・
医療費控除の申告ですが、24年分38万円を申告いたしましたが、1万3千円しか還付されないと言われました。夫の年末調整額は2万5千円です。そのぐらいしか還付されないものなのでしょうか??
質問日時: 2013/03/13 11:01 質問者: moumama
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今朝の成田山新勝寺の申告漏れニュース
以下は今日のweb版テレビ朝日ニュースに載っていた記事ですが、『東京国税局は、この精進料理の提供が非課税である宗教活動の 一環にあたるとみなし、料理の人件費や材料費を経費として処理することは認められない』 という箇所の意味が分からないのですが、どなたかご説明していただければ感謝します。 ********** 千葉県の成田山新勝寺が、精進料理の経費を巡って、5年間で約1億円の申告漏れを指摘されていたことが分かりました。 成田山新勝寺は、3万円以上の法要を受けた参拝者の一部に対し、精進料理を提供しています。東京国税局は、この精進料理の提供が非課税である宗教活動の 一環にあたるとみなし、料理の人件費や材料費を経費として処理することは認められないと指摘したとみられます。申告漏れは一昨年までの5年間で約1億円 で、追徴税額は約2100万円です。新勝寺は「国税局の指摘に従い、修正申告を済ませた」としています。 *********
質問日時: 2013/10/04 09:24 質問者: Wungongchan
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脱税が溜まりに溜まって、今更払うと倒産する会社はどうなる?
合法か非合法か分からないのですが、知り合いが株で投資している会社が税金を一銭も払っていません。 毎年赤字決算にしているからです。 しかし、資産額は増えて、負債は減っているのです。 上場企業ですが、赤字だけど儲かっていることを読み解いた人達は、株で投資額の3倍ももうけたそうです。 しかし、僕は明日にでも税務署がこの会社にきてつぶれるのではないかと心配です。 もしかしたら、合法的に税金を回避しているのかもしれませんし、もしかしたら脱税です。 もしも、脱税でタイトルのように、今更払ったら潰れる場合は法律ではどうなりますか? つぶれてしまい、株は紙切れになってしまうのでしょうか?
質問日時: 2016/05/11 08:28 質問者: 健康第一
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法人の確定申告書に関して質問です
貸借対照表の資産合計と負債・資本合計がどうしてもイコールにならない場合の調整法を教えてください。
質問日時: 2017/05/16 18:26 質問者: ki-chann
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相続税について教えてください。
知人が元旦那が掛けていた生命保険金1500万円を受け取りました。これは元旦那が掛けていたもので、契約の受取人が変更されてなかったそうです。 そこで、質問なんですがこの場合知人には相続税がかかるのでしょうか?出来れば細かいけいさんにも触れていただけると、有難いのですが....。 ちょっと今日立ち読みをしましたが、よくわかりませんでした。これは遺贈と言うものに該当するのでしょうか?また基礎控除を受けることができるのでしょうか?
質問日時: 2003/09/11 00:11 質問者: abcdefghh
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確定申告について詳しい方お願いします。
早速ですが、現在ペットと暮らしておりますが お正月に実家に帰郷するためペットシッターさんに 預けることになりました。 このシッターさんはシッター業務を始めたばかりで 私が始めてのお客になったので特別料金でずっと 預かってくれる、とおっしゃっていました。 それが急に「事業所得の申告でチェック入る恐れがあると知人に言われたため、ほかの人と同じ料金で。。。」 といわれてしました。 他の人と違う料金だと確定申告時に問題があったりするんでしょうか? お知恵を拝借くださいませ、 よろしくお願い致します。
質問日時: 2004/12/24 20:30 質問者: futchy
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出産費用50万円確定申告で返ってくる金額は?
昨年、出産をして検診料、入院費などで約50万かかりました。出産一時金30万円を引いても20万以上あるので、医療費控除の確定申告をしようと思いますが、 この場合、いくら位戻ってくるのでしょうか? 普通分娩でしたので、保険などはおりません。ただ、高額で無いため申告しようかどうか迷っています。(申告をしたことがないので、出来るかも不安で・・・・) 少しでも返ってくるようであれば、申告したほうがいいのかとも思っています。 どうぞ、宜しくお願いします。
質問日時: 2006/02/16 19:55 質問者: poppo-sun
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年末調整と仕事の掛け持ちについて
私は今年高校し、就職しました。 就職が決定してもバイトを続けていたのですが、人手が足りず今も手伝っています。しかし、会社はバイト禁止です。 バイトがみつかりしだいクビと言っているらしいのですが、今まで無遅刻で、有給を使って休んでおり、会社には迷惑をかけていないつもりです。 年末調整でばれないようにしたいのですがどうしたらよいのでしょうか?色々質問をみたのですが、住民税や所得税でばれると書いてありましたが、まだ新卒で住民税を引かれていません。 ・バイトは個人経営の飲食店で給料は手渡しです。 ・最初は派遣で、今年の6月から正社員になりました。 ・バイトの給料は平均は3万ぐらいなのですがたまに5万を超えたりします。 あと確定申告をしないといけないと書いてあったのですが、高校を卒業したばかりなのでどうすればいいのかまったくわからないので、わかりやすく、詳しく教えていただけないでしょうか?
質問日時: 2007/10/16 19:17 質問者: erumocho
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源泉徴収
来週の金曜日に正社員で入社が決まりました 前職は平成22年○○のバイト 平成23○○のバイト 平成24年○○のバイト どれも10ヶ月未満で辞めました 月給は全て七万程 この場合源泉徴収は求められますか? 求められた場合どうしたら良いですか?
質問日時: 2013/04/12 21:35 質問者: wtpmjgda0808
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社会保険の節税についての質問
質問させて下さい。 前提条件 ・個人事業主 ・課税所得が700万ほどある ・なので、国民健康保険料がほぼ上限に達している 質問内容: ①この時、バイトをして社会保険に加入すれば、国民健康保険・国民年金の保険料を払わずに済みますか?(もちろん、社会保険に加入するための条件は満たすものとします) ② ①の場合、社会保険料は、給与所得に応じた保険料になります?(例えば給与所得(給与所得控除後)が100万なら、社会保険料は100万に応じて決定されますか?) ご回答お願いします。 ※質問以外のアドバイスなどは特に求めていませんので大丈夫です(「国民健康保険組合」には入れない職種とします)
質問日時: 2016/10/18 14:57 質問者: tomatodaikirai
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後期高齢者医療制度保険料と国民健康保険税併課
確定申告しようと資料見ていたら両方支払っていました。妻は後期高齢者ではありません。 併課されるのですか。
質問日時: 2024/02/20 13:05 質問者: ぼけなす
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医療費控除について
おはようございます。 昨年出産で医療費を10万円以上使いました。 ただ、健康保険が8月11日までが私、12日以降が主人の健康保険に入りました。こういう場合は健康保険の支払いが違うので医療費控除の申請はできないのでしょうか? ちなみに私が払っていたのは国民健康保険で、主人の保険は会社の健康保険なのですが・・・ 意味がよくわからない質問になったかも分かりませんが、どうぞ宜しくお願いします。
質問日時: 2005/01/15 09:00 質問者: hayahaya1220
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専従者給与の額について
青色申告の個人事業主です。過去10年近く専従者である妻に月10万円の専従者給与を支払ってきましたが、「教えて!goo」で課税標準額が二人とも同じ額にするのが有利、と書いてあるのを見て、これまで随分損をしてきたのではないかと思っています。課税標準額が1000万円を越える場合も上のアドバイスが当てはまりますか?ちなみに妻はフルタイムで私と同等の仕事量をこなしています。また、個人事業と株式会社、有限会社では、所得が1000万を越える場合どのように変わってきますか?税金に関しては全くの素人ですので、よろしくお願いいたします。
質問日時: 2005/07/27 00:43 質問者: luvsally
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副業の税金について
現在正社員で働きながら、家庭教師と派遣の仕事2ヶ所で副業をしています。 家庭教師のほうは特に源泉徴収されていないで給与が振り込まれており、年間12万位です。派遣は源泉徴収されており年間10万くらいです。 今度年末調整の書類を正社員で働いている会社で行うのですが、家庭教師のほうで「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出していまい、会社に副業がばれるのではないか心配です。 副業している会社に何か言ったほうがよいでしょうか。また確定申告をする場合本業の会社にばれないでしょうか。 宜しくお願い致します。
質問日時: 2005/11/29 11:58 質問者: hananaeko
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住宅借入金等特別控除の廃止?
知人が、住宅ローン(35年、3000万)を考えているのですが、住宅借入金等特別控除ってありますよね? 知人から、あれって廃止になるなんて聞いたのですが、どうなのでしょうか? 無くなるなんて、聞いたことがなかったので、驚きです。
質問日時: 2008/06/20 22:21 質問者: mey_3
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50万円以下でも源泉徴収票は発行してもらえますか?
23年度の収入が22年度の収入より半分以下になりました。 前回質問した際に、確定申告をすれば国民健康保険、市民税は安くなるとの回答を頂き確定申告を行おうと思います。 2年勤めた会社を去年の3月で辞め、現在は職場を点々としています。 去年勤めたすべての会社から源泉徴収票をもらわないと、確定申告はできないものでしょうか…? 確定申告は給料明細だけではできませんか⁇ (1)1~3月までは正社員で50万円 (2)8~11月はバイトで40万円 (3)11~12月は日雇いバイトで4万円(2社) (1)の源泉徴収票は頂いています。 確定申告をする場合、年額が50万以下の場合は源泉徴収票を発行する義務はないとどこかで見たことがあるのですが、(2)(3)はお願いすれば通常は発行してもらえるものでしょうか…? また、確定申告しないと国民健康保険・市民税は22年度と変わらないまま請求がくるのでしょうか? 分かりにくい文章ですみません。ご回答よろしくお願い致します。
質問日時: 2012/02/03 16:40 質問者: hana8791
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期末に未払金や買掛金が残っている場合、どうなる?2
前の質問の続きです。 期末に利益(現金)が残っている場合、たとえそれを上回る買掛金や未払金、社長借入があったとしても黒字とみなされ、法人税が掛かることはわかりました。 では期末を過ぎて決算作業を行ったところ、上記のような状況であることがわかった場合、 法人税を逃れるために、前期末にさかのぼって、会社の現金をすべて支払いに充ててしまい、 会社の現金を払底させ、預金通帳残高をゼロにした場合は、法人税ゼロで済むでしょうか? 詳しい方、お願いします。
質問日時: 2013/07/09 10:04 質問者: s_end
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報酬の請求書の書き方
フリーランスの仕事で、請求書の書き方を教えてください。相手先は同一企業です。 どういう風に書いたらいいか先方に聞いたのですが、下手すると相手の都合のいいようにされかねない雰囲気なので、こちらで質問立てました。 金額は例です。下記金額は手取りでもらう分(先方とはそういう約束ですが、ほかの仕事先からはある「****円で請求書書いてください」という指示がないので、こちらがきちんと書かないとごまかされそう)です。 (1)時給1000円で30時間働いた分3万円 (2)案件10万円 (3)交通費1万円 時給と案件の性格がちがうので、よくわかりません。 (1)(2)に復興税と源泉上乗せした14万4782円+交通費で、税込み15万4782円請求という形で正しいでしょうか? すみません、複雑なご説明はよく理解できないので、できれば短めの説明と結論だけでお願いします
質問日時: 2014/03/22 17:54 質問者: worldparks
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政務調査 不審な点があります
個人事業をしています 今度、税務調査が来ることになりました 実は8月の段階で税務調査が来る予感はしていました 予感というのは毎年の個人事業税の納付書がこの時期に届くのですが 今年の納税額がいつもの額に比べて1/4に近い金額での納付額が表示されていました これをみて今年は税務調査がくるのだと思ったんです 税務署は「とりあえずの少ない金額を払わせておいて税務調査で 修正申告をさせるのを当然としていた」ということではないでしょうか? 税務調査が入るということで何かしらの金額を修正させるのを見込んでいるか おかしいのではないでしょうか?
質問日時: 2014/10/02 08:38 質問者: nayami1818
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やよいの青色申告 で車の減価償却
車を300万円で購入した時の減価償却の記入はわかったんですが 現金出納帳に車の代金は入れてもいいのでしょうか その場合車両費とかに入れると全額経費になってしまいますが 科目はなににすればいいのでしょうか?
質問日時: 2015/01/07 19:04 質問者: yuuyuu1
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確定申告 医療費控除についておしえてください。
2001年10月に会社を退職し今は無職です。 退職する寸前に交通事故にあい医療費はおそらく10万を超えています。おそらくというのは、事故の相手方の保険で医療費を支払ってもらっているので正確にはわからないのです・・・。事故ということで国民健康保険も使えなかったので、高額になっていると思います。 この場合私の医療費は、私自信が支払っていないので、医療費控除の対象にはなりませんか?? 事故の後遺症というか、体調が思わしくない為再就職も未だにできていないので、 還付されるものは、是非利用させて頂きたいのですが・・・。
質問日時: 2002/01/18 11:26 質問者: aimika
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確定申告と年末調整の還付金の違い?
毎回会社で年末調整しているのですが、今回は確定申告しなければならなかったので、区の無料相談に行って申告書の作成をしました。 すると、還付金は3000円弱という計算になり、これまで1万円は下らなかった還付金なのでビックリしました。そこで、前年度(年調済)の源泉徴収票を見ながら計算してみると、実際にもらった還付金より低い金額がはじき出されました。 確定申告と年末調整では還付金の算出方法はちがうのでしょうか?
質問日時: 2006/02/17 13:30 質問者: blue2sky
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還付金は雑所得?
去年還付申告をして、還付金を受け取りました。 そして今年も同じように還付申告をしようと思ったのですが、 還付金振込通知書をみると「還付加算金は雑所得となります」と書いてあります。 雑所得とゆうことは、申告書Bの「ク」と「7」に受け取った金額を書けばいいのでしょうか? あと、第二表の「所得の内訳」のところにはどう書けばよいのでしょうか? よろしくおねがいします。
質問日時: 2006/02/27 23:48 質問者: kinomisawa
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源泉徴収票
そろそろ年末調整の時期になりましたが、困ったことが起こって しまいました。 今年自分は結婚して初めての年末調整を迎えます。妻を扶養にして います。妻は現在パートの仕事をしているのですが、前職を今年の 5月に退職しています。そこで前職の会社に源泉徴収票を請求した のですが、発行してくれません。相手の対応もしどろもどろでぐだ ぐだの対応ぶりで本人が取り合っても全く相手にしてくれないよう なのです。実はあとから妻も知ったそうなのですが、その会社の 親元である本社はヤクザということらしいので、万が一あとあと トラブルになったらと思うと恐くて仕方ありません。 とりあえず、自分が今度は妻の変わりに電話をする予定です。 源泉徴収票ってそんなに発行してもらえない不都合なものなの でしょうか?また郵送すらできないものなのでしょうか? どうして良いものやら困っておりますので、皆様どうかよろしく お願いいたします。
質問日時: 2006/11/21 19:47 質問者: yasube-t
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医療費控除 申告書A
毎年ネットで医療費控除の確定申告書を作成しています。 今年、作成しようと思い申告書Aに収入金額等の給与と 所得金額の給与を打ち込んだところ、 自動的に(15)基礎控除に38万円、(6)から(15)までの合計欄にも 38万円、と打ち込まれています。 源泉徴収票の金額と違うので訂正しようと思っても その欄を訂正はできません。 そのままですと、医療費は1円も戻ってきません。 毎年70万ほど医療費を支払っており、 保険金などで30万ほど補填され、 実質支払っている金額は40万円ほどです。 例年だと3万円ほど税金が還付されていたのですが・・。 手書きなどで書けばいいのでしょうか? それともどこか手違い(勘違い)してるのでしょうか。 なにかアドバイス頂ければ幸いです。
質問日時: 2007/01/21 13:14 質問者: bonta127
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税務調査での調査官との意見の相違について
税務調査での調査官との意見の相違について サラリーマンで個人事業の届出をして青色申告をしています。 税務調査が入り、意見の相違に困っています。状況の概略ですが、 ・サラリーマンで、青色申告をしています。事業内容は複数です。 ・調査対象期間は全て赤字決算で所得税はサラリーマンの収入も含めて払っていません。 ・売り上げの水増しや経費の偽装は一切ありません。全て領収書やカード明細が残っています。 ・事業の1つが個人事業として認められないと主張されています。内容は家族専従者を使用しての音楽教室や結婚式場等への演奏活動です。一番経費が多い事業です。 知り合いで家族専従者を使用して司会業をしている方が居ますが、税理士を使用して私と同様にサラリーマンで10年以上青色申告をしています。私は税理士は使用していません。 先方の主張は、専門技術を持った家族はそれぞれ青色申告をするべき、またプロダクションのような事業は法人にしないと事業としておかしいと言い張っています。では司会業の人はいいの?なぜ音楽では駄目なの?とよく分かりません。 最初の税務調査で、音楽事業については家族専従者に説明させました。間違ったことや変なことを言わないようにという素人の配慮でしたが、それを逆手に別々な事業に分割させようという言いがかりにしか聞こえません。 税理士の方も色々な意見の方がいると思います。 このような調査官を言い負かす判例や法律、また説得できる必要な証拠等、専門の方のアドバイスをどうかお願いします。
質問日時: 2010/04/29 21:03 質問者: achan55
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会社員の確定申告で・・・
みなさん宜しくお願いします。 私は現在・・・ 普通の会社員です。結婚していて子供も5人います。 妻も正社員として仕事をしています。お互いに年収は税込で400万円くらいです。 そこで質問です。 私は独立開業権の有る国家資格「マッサージ師」の資格を持っているので、自宅を治療院とし開業したいと思います。 ただし、いわゆる週末開業として会社は辞めません。 確か、自宅を治療院とした場合、毎月の住宅ローンや光熱費等の半分を経費として計上出来ると思ったのですが、会社からの給料に、これら治療院の経費を計上して確定申告をするという事が可能なのでしょうか? ちなみに会社は週末開業も確定申告もOKなので特に隠す必要もありません。 どうか良きアドバイスをお願いします。
質問日時: 2012/03/28 17:34 質問者: kataaki80
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児童手当の所得制限について
いつもお世話になっております。 今回は児童手当の所得制限について質問させて下さい。 私は現在、とある事務所で名ばかりの役員(社員)となっております。 小学校と幼稚園の子供が1人づつおり、妻も扶養の範囲で働いています。 H24年分の源泉徴収表では 役員報酬として 支払額 9,720,000 給与所得控除後の金額 7,548,000 所得控除の額の合計 2,844,696 源泉徴収額 357,100 となっており、子供2人(扶養が3人)のモデルケースの所得制限960万円を上回っているようです。 しかしながら、昨年は子供1人あたり1万円、計2万円が支給されております。 なぜ所得制限に引っかかっているのに児童手当が5000円に減額されないのでしょうか? 市役所で聞いたのですが、「よくわからない」となんともな回答でした。。。 現在、本年度の給与の交渉をしており、児童手当が減額されると年12万円の損失となるためこの際、給与を減らしてもらおうかとも思っています。 急ぎで申し訳ありませんが、よきアドバイス何卒よろしくお願いいたします。
質問日時: 2013/04/19 11:39 質問者: noaiaiki
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税金の物納って簡単に出来ないのでしょうか?
会社で有効に使えていない、土地や建物があります。 保険や税金、維持費がかさむばかりなので、 完全にお荷物となっています。 いっそ税金として物納できればなあ・・・と思うのですが 何とか出来ないものなんでしょうか?
質問日時: 2013/12/18 09:53 質問者: 5gatu2009
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税務署に通告したい場合。教えてください。
知人がネットショップをしていて、割と売り上げがあるそうなのですが、 所得申告をしないでやっているそうです。という噂なのですが。 その人は、サラリーマンの扶養の主婦という肩書きですが、 実際は、自宅でネイルサロン、マッサージ、ハンドメイド小物販売、 天然石のアクセサリー(けっこう高価)、も同時にやっていて ネットショップと自宅兼店舗で稼いでいます。 集客するためにあちこちに名刺を配り、 子どもの参観日などに、 みなさんに「来てね来てね」と言って歩いています。 会社員できちんと納税している側から見ると その人の馬鹿で無知な行動を 税務署に通告したいと思います。 詳しい方教えてください。 主婦だと、いくらまで申告なしでokなのですか? その人は、店を自宅に併設してサロンにしています。 この場合、屋号があるので、青色申告ですよね?
質問日時: 2014/03/26 23:37 質問者: neikorou
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副業の確定申告について
主人のことなのですが、本業の他にアルバイトの副業をしています。 一昨年、源泉徴収票を持って市役所で確定申告をしに行った所、本業の方ですでに年末調整されている と言われました。 副業をしている場合は、確定申告をしなければならないと書いてあったので…と言ったのですが、 既に本業の方でまとめて申告されていると言われました。だから、今回確定申告をする必要がないと言われました。 それを信じて、去年も確定申告をしなかったのですが 最近のマイナンバーの騒ぎで、もう一度調べてみたところ、どこのサイトを見ても 副業をしている場合は確定申告をしなければならない!と書いてあります。年末調整はそこの会社での収入のみと書いてありましたので。 現在副業の収入は月8〜9万程で、まさか脱税なんてことになっているのではないかと とても不安です。 これって、市役所の方が間違えているのでしょうか??
質問日時: 2015/08/28 00:36 質問者: みいな
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所得税法違反で知人を告発したいのですが、税務署に行っても情報提供だけとなり、所得税法違反で捕まえるこ
所得税法違反で知人を告発したいのですが、税務署に行っても情報提供だけとなり、所得税法違反で捕まえることは中々難しいと聞きます。知人は飲食店を個人事業で営んでいますが、売上げ金を誤魔化し更に売上げに対する伝票もありません。 注文は大半がメモ用紙に記載し注文したメモ用紙は廃棄します。更に仕入れなどの領収書も全てではありませんがかなり廃棄したりして、実際に仕入れは幾らかかり、売上げは幾らあったのか正確な数字を出すことは不可能で毎年申告はかなり遅れて申告するのですが、その際自分で適当に伝票を作り売上げを下げかなりの過少申告をします。 どのようにすれば、所得税法違反で告発し本人が捕まり追徴課税などされるのでしょうか?
質問日時: 2016/07/20 18:14 質問者: タイガーレオ
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生保レディの確定申告
生保レディ3年目です。 今までは自力で確定申告をしてきましたが、正直面倒です。 経理代行業者を頼もうかと検討してます。 1000円(月額)程度からサービスがあり、提携税理士が確定申告をしてくれる様です。 一方、生保レディに特化しているサービスの会社もあり、こちらも提携税理士が確定申告をしてくれる様ですが少し高めで3000円(月額)程度の様です。 まず、お聞きしたいのは、利用されている生保レディさんは、 1.使ってみての感想はどうですか? 2.また、それは1000円くらいのサービスなのか、生保レディに特化しているのかどちらですか? 3.最後に、どうやってその会社を知ったり選んだりしたのですか? 仕訳枚数ごとに料金が上がるなど、ちょっとわかりにくかったり、また本当に楽になるのかわからずに迷っています。 生保レディ以外でも、お詳しい方がいれば教えてください!
質問日時: 2016/08/21 10:29 質問者: 川村美弥子
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税理士が、賞与の支給日をアドバイスすることはありますか? 5日に支給されるはずだった賞与が、税理士と
税理士が、賞与の支給日をアドバイスすることはありますか? 5日に支給されるはずだった賞与が、税理士との兼ね合いで10日に支給することになったとはどういう意味なんでしょうかね。 決算が関係あるんでしょうか
質問日時: 2019/09/02 22:51 質問者: ぽつリン
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年末調整の用紙に記入しきれない場合はどのようにするのでしょう?
タイトルのとおりです。 保険など3行しかないですよね。 書ききれない場合は別紙にするのでしょうか? それとも字を小さくして書けばいいんでしょうか? また、国税庁のページの様式(年末調整の用紙)は 印刷してそのまま記入し、提出しても問題ないでしょうか?
質問日時: 2003/12/06 02:23 質問者: apex
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交通事故の慰謝料について
交通事故に遭い相手の自賠責の保険会社から78万円の通院による慰謝料を受け取りました。この慰謝料について税金はかかるのでしょうか?ちなみに当方現在、生活保護を受けております。ご存知の方教えて頂けませんでしょうか。
質問日時: 2004/06/12 19:06 質問者: konntyann
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住宅取得時550万まで贈与非課税に詳しい方
今年いっぱいでこの制度がなくなるということで、 親から急いで一昨日銀行に500万円振り込んでもらっ たのですが、この制度は翌年の3/15日までに取得 して居住しなければならないということを昨日知 りました。ほんとにおバカです(-_-;) 契約は終わっているのですが、完成が来年の4月 なので、この制度が使えないのではと焦っていま す。 こういう場合、一度返却して来年にまた振り込ん でもらえばよいのでしょうか? それとも、一度贈与されてしまったから返却して も、今度は私から、親への贈与税がかかったり と何かとんでもないことになってしまうのでしょうか? このあたりの知識に詳しいかたどうか、アドバイス 頂けたらありがたいです。 どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m
質問日時: 2005/12/21 09:40 質問者: goosakura
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アフィリエイト振込みがドルの場合、どのように記帳したらいいでしょうか
アフィリエイトの振込みがドルなんです。売上が発生した時(ドル)→外貨普通預金口座に振り込まれた時(ドル)→円普通預金口座に振り替えた時(円)、というお金の流れなんですが、これをどのように記帳したらいいのか悩んでいます。 しかもそれぞれのドル為替レートはバラバラです・・・ この流れを正規簿記で記帳した場合と簡易簿記で記帳した場合、それぞれのやり方を教えてくれませんでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。
質問日時: 2006/08/22 14:41 質問者: GA100
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パートの確定申告
パートで1~3月まで「A社」にて仕事をしてまして、源泉徴収票をいただきました。 その後、4~9月まで「B社」にてパートで働いていました。ちいさなパン屋さんです。 収入は11万/月 くらいで、源泉を先取りされてました。 退社した際に、源泉徴収票を頂きたいとお願いしたところ もらえません。 返信用封筒同封にて、書面でもお願いしましたが源泉徴収票は来てません。 給与明細を見るとなんとお粗末なもので、性と、金額のみ記載で 社名も社判も押されてません。 知人にきくと、これだと申告できないと言われ、多分勤めてた パン屋は税金を納めてないんじゃないのか・・・・ まで言ってました。 どうしても確定申告して先取りされた源泉分3万くらいですが 頂きたいので、B社に源泉徴収票をいただきたいのですが どうすればよろしいでしょうか。 そのB社が税金をきちんと納めているのかわかる方法とかありますか。
質問日時: 2007/01/04 12:27 質問者: robbyrobbyrbby
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配偶者控除申告の是正について
最近になって、会社を通じて、平成18年度の配偶者控除の申告の是正の通知がきました。 詳細は知りませんが、昨年末私の配偶者の所得を100万円と申告していたのですが、実際には、103万円を超えて120万円でした。私の配偶者の昨年の収入については、今年の1月の源泉徴収票を見て知っていたのですが、特に申告の修正を申し出ることはしませんでした。どうせ、税務署に把握されれば、会社を通じて是正されることになるから、放置していたのです。 会社の給与担当者から、税務署から是正の指導をたびたび受けることになると、会社の信用を失うことになるので、今回、私が、修正申告しなかったことについて、事実関係を文書で提出するようにと強く責められました 今回、私が今年の1月に妻の源泉徴収票により妻の収入が120万円であったことを知った段階で修正申告しなかったことは、所得税法上、違反なのでしょうか。また、罰金などの行政罰を受ける可能性があるのでしようか。よろしくお願いします。
質問日時: 2007/10/21 10:52 質問者: nelton
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「国税還付金振込通知書」は1度しか来ませんか?
以前こちらで下記のような質問をしました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3627105.html 毎年提出している書類一式(申告書B、不動産収入に関するもの)と例の職場に提出し忘れた書類(銀行の残高証明書、住宅取得特別控除の用紙、源泉徴収票)を先月半ばに郵送で送付しました。 すると、つい先日「国税還付金振込通知書」が税務署から送られてきたのはいいのですが、申告書B(3枚つづりでカラー印刷のものですよね)に自分で計算して記載した金額(数千円)の戻りしかなかったのです。 例年のように職場で年末調整の際に一緒に申告しておけば、10数万円の還付があるはずなのに・・・、と思ったのですが、今年から制度が変わったのでしょうか。 それとも「支払科目」や「発生事由」が別ということで、後日追加されるような形で新たに「国税還付金振込通知書」が届き、別途還付される(同時期には還付されない)のでしょうか。 ここ数日、税務署に問い合わせる時間が持てそうにないので、こちらで質問してみることにしました。ご存知の方、よろしくお願いいたします。
質問日時: 2008/03/09 06:33 質問者: mintia
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課税最低限以下の人は税金を免除されている、と雑誌で読んだのですが、市民
課税最低限以下の人は税金を免除されている、と雑誌で読んだのですが、市民税などは払っていますよね? この免除とは、具体的にどういう人が、どのような免除を受けているのですか?
質問日時: 2010/03/24 10:40 質問者: creap45th
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確定申告を行わないとどのようなデメリットがありますか?
確定申告を行わないとどのようなデメリットがありますか? 無収入でも確定申告をしないといけないことは存じております。 では実際一人暮しで、収入は無くとも貯金等で細々と暮らし、年末に確定申告を行わないことを続けたら、どのようなデメリットがありますか? 教えて頂けましたら幸いです。
質問日時: 2010/08/01 03:40 質問者: thomasparr
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添削料の確定申告と配偶者控除
こんにちは。 数年前より小学生の通信講座の添削をしております。 年間では5万くらいです。 昨年夏より事務のアルバイトをしていて両方やってます。 今年の4月よりアルバイトの日数を増やして会社には収入金額を103万以内に 調整しておさえてもらいます。 添削については源泉徴収表は出ていません。 電話してきいてみると、雑収入となり、税務署にも源泉徴収表を 出していませんとのことです。 この場合、添削料を足して103万を超えたとしても 税務署にはわからないものでしょうか? (添削の会社で聞いたらわからないですねといわれましたが) 主人はサラリーマンで年末調整しています。 雑所得は20万以下だと確定申告する必要ないと聞いたことがありますが、 本来私の場合はアルバイト収入金額+添削料(経費ありません)=103万こえたら 配偶者控除から外れてしまうのでしょうか? 添削のほうは源泉徴収表もないし、確定申告しなければわからないものでしょうか? 主人は年俸で年によって年俸がかわるので、配偶者特別控除の合計所得金額の 条件から外れてしまう可能性もあり、103万以上にはできません。 添削料はたいした金額ではないですが、気に入っています。 でもこのおかげで損をしてしまうなら考えようと思います。 本来なら確定申告しなくてはいけないということであればそれも 教えていただき、このくらいの金額ならわからないというのであれば それも教えてください。 来年度の添削についてお返事しなくてはいけないので 色々調べてもわからず困っています。 よろしくお願いいたします♪
質問日時: 2012/02/03 19:48 質問者: mamebouzu2
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