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経済同友会へのチャリティー募金
建設業の普通法人です。地域の経済同友会へチャリティー募金をしましたが経理処理がわかりません。経済同友会は全国に展開していますが地域ごとに運営形態が異なり東京の経済同友会は公益社団法人化していますが地元の経済同友会は同業者団体と同じような組織形態で法人化されていません。しかもこのチャリティー募金、町のお祭り用に募金を募ったもののお祭りが中止となったため社会福祉協議会に寄付したと聞きました。しかしその収支を証明するものもないそうです。 経理処理・税法上の扱いはどうすればいいですか?現状交際費で処理していますが税法では一般的な団体への寄付金となりませんか?その場合経理処理では損金経理にしておいて後で別表調整するんでしょうか?
質問日時: 2024/01/24 13:30 質問者: opera1971
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国民健康保険料の計算方法について
青色申告している個人事業主です。夫婦2人で妻に青色専従者給与を支払っています。 国民健康保険料についてお聞きしたいのですが、その保険料はざっくりと何の金額を元に算出されるのでしょうか。 事業所得から経費を引いた金額でしょうか。 それとも事業所得から経費を引いて、さらに社会保険料などを引いた金額でしょうか。 たとえば「確定申告の〇番」を元に算出している、みたいなことがあれば教えていただけると幸いです。 実際はもっと複雑だと思うのですが、もしざっくりと説明していただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/01/16 15:23 質問者: feed12
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なぜ宗教法人に課税できないのか?
宗教法人も一般法人と同様に、 収益が発生した場合は税金を支払うべきだと思いますが、 なぜ、宗教法人に課税することが出来ないのでしょうか? 思想信条の自由は担保されるべきとは思いますが、 それとこれとは別だと思います。 不公平ではないでしょうか? 税金は国民に還元されるものですから、 たとえ宗教法人だとしても収益には課税すべきです。 聖域のように扱われているのが不思議です。 なぜ宗教法人に課税できないのでしょうか?
質問日時: 2024/01/07 09:57 質問者: banannnaaa
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法人税率について 国税庁のサイトに載ってる法人税率(例えば資本金1億超えの普通法人は税率23.2%)
法人税率について 国税庁のサイトに載ってる法人税率(例えば資本金1億超えの普通法人は税率23.2%)は、あくまで実効税率を算出するためのものということですか?
質問日時: 2023/12/18 23:27 質問者: クリリトン
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東京都 物価対策の為に新たな還元ポイントキャンペーン。本音は小売業の脱税摘発の為?
東京都が物価対策の為に 「QRコードでお買い物したらポイント還元します!」 というキャンペーンを始めました。 これ、「物価対策の為」と謳っていますが、本音は 「小売業において客の購入履歴を捕捉し、脱税を摘発するための証拠残しを、 全都民、全小売業にやらせるため」 でしょうか? もしそうなら、このキャンペーンに参加を渋ると、それだけで 「あの店は脱税の疑いあり」 と当局に目を付けられる恐れがありますよね? 本当はどうなんでしょうか?
質問日時: 2023/12/09 18:17 質問者: s_end
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税務調査で出頭とはどういう意味ですか? 先日、税務調査について質問したのですが、、 法人課税第二から
税務調査で出頭とはどういう意味ですか? 先日、税務調査について質問したのですが、、 法人課税第二から連絡が入り、1週間後が調査。 てっきり調査員が来所かと思えば、対象者が出頭すると言っており。 どういうことでしょうか? 又、出頭するのは警察?国税局? ご存知の方、教えてください。
質問日時: 2023/11/25 11:52 質問者: yuny81066
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副業をしている場合の年末調整の書き方
副業をしている場合の年末調整の書き方を教えて下さい。今年5月からフードデリバリーの副業を始めました。会社にはわざわざ言っていませんが、副業自体はOKな会社なのでバレても困るわけではないです。 書き方に、副業をしていない場合と変化はありますか。書き方により損をしたりしてしまう場合など避けたいです。
質問日時: 2023/10/28 14:18 質問者: hadw
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【大企業の上場企業で働いている1割の国民】の納税額が国の税収の何割を支えているのか教え
【大企業の上場企業で働いている1割の国民】の納税額が国の税収の何割を支えているのか教えてください。
質問日時: 2023/10/25 18:42 質問者: redminote10pro
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事業承継税制について
ジャニーズ事務所は名称を変更して、スマイルアップになりましたが、その後新会社を設立、そちらの経営にはジュリー社長はかかわらない方針だと会見でいってました。その場合、相続税の支払い義務は発生するのでしょうか?ジャニーズ事務所は本業を廃業するという話しになるので、要件をみたさなくなるのでしょうか。
質問日時: 2023/10/24 10:46 質問者: kumikumi1203
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年収の壁について
年収の壁で、103万円、106万円、130万円が取り上げられていますが、2014年(H26)当時に作った資料を見たところ、103万円の壁は見当たりません。 ①この103万円の壁は何時頃、どのような理由で言われるようになったのでしょうか? ②添付した表が現時点でそぐわない点を指摘・修正いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2023/09/28 12:56 質問者: ymhirokazuym
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不動産収入にかかる税金について
会社を設立して、銀行から1000万円借金して1000万円のマンションを購入する。 これを他人に貸し出して、年間100万円の収入を得た場合、かかる法人税はいくらになるんでしょうか? 1.借金しており、赤字だからかからない。 2.借金してても資産が載ってるので赤字ではなくて、100万円の収入に税金がかかる。 のどちらなんでしょうか? こういう方面に詳しい方、よろしくお願い申し上げます。
質問日時: 2023/09/17 17:05 質問者: creamysoft
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ジャニーズ事務所「今後1年間、芸能プロダクションとしての報酬は頂きません」 さて事務所の税金は?
質問概要 ジャニーズ事務所「今後1年間、芸能プロダクションとしての報酬は頂きません」 さて事務所の税金は? 1 事務所素通りだから、事務所はギャラに対しての税金がかからない。 2 事務所がギャラをもらった以上は収入とみなされて課税される。 たとえその後素通りして全額タレントに渡そうが、そんなことは関係ない。 3 その他。 詳細 ジャニーズ事務所が「今後1年間、芸能プロダクションとしての報酬は頂きません」と発表しました。 ↓ヤフーニュースのTBSDIGより https://news.yahoo.co.jp/articles/3755089cc679567706100a3e0ae5a59a94b3a6e3?page=4 弊社は失った信頼を回復できるように全力を注ぐととともに、今後1年間、広告出演並びに番組出演等で頂く出演料は全てタレント本人に支払い、芸能プロダクションとしての報酬は頂きません。 簡単に言うと、 「今まで通り、メディアからギャラはいただくが、事務所がピンハネすることなく、 そのギャラは事務所を素通りして、全額タレントの懐に入りますよ」 ということらしいです。 ここでふと思いました。 「事務所の売り上げに対する税金はどうなるんだろう?」 と言いますのは、とあるタレントの本にこんなことが書いてありました。 「バイクレースのチームを結成した。 A社がスポンサーになってくれた。 放送局がチームの動向を追ったドキュメンタリー番組を作り、 A社がその番組のスポンサーになり放送局から我がチームに ”番組制作協力費”の名目でお金が入ってくることになった。 ところが放送局がこう言った。 ”放送局の規定で、直接、無名のレースチームに支払うわけにはいかない。 どこか大きな芸能事務所に支払う形でなくては困る” 仕方ないので私が所属している芸能事務所に事情を話し、金の受取窓口になってもらうことにした。 ところが今度は芸能事務所がこういった。 ”放送局から金が振り込まれると帳簿に残り、それは収入とみなされ、課税される。 だから税金分が欲しい” そんなこんなで、スポンサーから500万円貰えるはずが、手元に来た時は350万円になっていた」 (まあ、誰とは言いませんが、十年ほど前に不祥事から芸能界を突如引退した、あの人のことです) はたして、ジャニーズ事務所は「事務所としては報酬はいただきません」といっているが 税務署は 「はいはい、事務所は一円ももらってないので税金はかかりませんね」 とするか? それとも 「素通りして全額タレントに払おうがそんなことは知らん。 メディアから受け取ったギャラは事務所の売上だ。税金納付しろ」 と言うでしょうか? それとも前述の芸能事務所が不要な税金分を抜いた? 税金に詳しい方、お願いします。
質問日時: 2023/09/13 21:01 質問者: s_end
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寄付の免税ができる法人の形
公益法人やNPOであれば寄付した人が控除を受けられる形にできますが。 それ以外の医療法人、一般的な株式会社、合同会社などで、寄付した人が控除を受けられる形に整えることは可能でしょうか?
質問日時: 2023/07/27 10:57 質問者: タコ姫
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サラリーマンが個人で法人を設立した場合、自分の給与を法人の運用資金とする方法
節税等で、副業をする場合に法人を個人が設立させる場合があると思います。 その際、資本金などは、それまでの貯金等で賄うとして、運営資金(少数の従業員への給料、自分への給料等も含む)を自分の本業の給与から充当させる場合、何か問題がありますでしょうか? 自分の給与を自分で設立した法人の運営資金として投入 ↓ 法人での活動による売り上げ、利益の発生 ↓ 自分や従業員(家族など)へ給与を支払う このように自分で自分の給与を作るために運営資金を出すという行為が節税になるという点が理解できません。というか、そもそもこの方法って、法的に問題ないのでしょうか? すみませんが、教えてください。
質問日時: 2023/07/04 22:41 質問者: さんぱっち
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法人税の中小企業特例について
繰越欠損金のある中小企業が増資して資本金が1億を超えても、繰越できなかった欠損金がある場合、それと相殺して1億以下となる場合は、引き続き法人税法上等の優遇措置措置が使えると聞いたのですが、間違いないでしょうか。
質問日時: 2023/06/29 22:31 質問者: kitaya
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浄水器レンタル 経理処理
プロパンガス販売業者の経理担当です。仕入先から浄水器のサーバーを購入し、顧客にレンタルしています。期間は最大5年でメンテナンス費用(サーバー・カートリッジ交換)は当社負担しています。中途解約可能で違約金なし、レンタル期間満了時は借主から返却を受け自社で処分。これはオペレーティングリース取引でよいですか?経理処理は浄水器購入時は仕入/買掛金、浄水器レンタル時は代金収受の都度 現預金/売上高 で計上しています。
質問日時: 2023/06/29 17:16 質問者: opera1971
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どこまで経費に出来るのか、質問です。 夫婦で美容室を経営しているのですが、今度勉強のために東京の美容
どこまで経費に出来るのか、質問です。 夫婦で美容室を経営しているのですが、今度勉強のために東京の美容室へ髪を切りに行きたいと思っています。福島から車で3時間くらいかけて行って、一泊する予定です。小さな子供がいるので、一緒に連れて行くつもりです。髪を切るのは主人と私だけです。高速、ガソリン、ホテル、食費、カット代、自分達の分、子供の分、、、どこまで経費になりますか? 因みにカットするのは一泊して次の日にする予定なのですが、そこは大丈夫ですか?
質問日時: 2023/06/03 11:10 質問者: えりもーど
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会社を経営してます。保険に入ってたのですが、解約して解約金が300万ほど入ります。事前届出確定給与で
会社を経営してます。保険に入ってたのですが、解約して解約金が300万ほど入ります。事前届出確定給与で300万取れば、法人税として取られるのといくらくらい変わってきますか?
質問日時: 2023/05/17 16:06 質問者: えりもーど
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法人税 所得税の請求書
インボイス制度の導入で消費税については記載事項が細かく要件が定められていますが法人税、所得税については必要経費の算入について請求書にどのような要件がありますか?消費税では帳簿のみの保存だけで請求書不要の取引もありますが法人税で経費と認められなければ片手落ちです。どこを調べればいいですか?
質問日時: 2023/05/17 12:52 質問者: opera1971
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赤字決算が想定される場合、インボイスは簡易課税よりも原則課税の方がいい?
第5種事業に該当する事業の会社です。 赤字決算になりそうな場合、原則課税の方がお得でしょうか? よろしくお願いします。
質問日時: 2023/04/27 14:43 質問者: daaaago
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これって折半ですか?
例えば法人が従業員Aに300万の賞与を払った時、社会保険料は332,550くらいとのことですが 社会保険料は法人と本人それぞれが116,275円ずつ納めることになるのか、本人負担が332,550円(法人も同額納付)なのかどちらですか?
質問日時: 2023/04/24 22:41 質問者: タコ姫
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株式会社です。週に1~3回アルバイトに来る娘に車を経費で。
タイトルの通りです。 学生の娘が週に7時間くらいアルバイトに来ています。専門分野の学校を出ているので事務に詳しく仕事もできます。経理分野に精通しており仕事もできます。 ただ車がないので迎えに行くかタクシーを使わなければなりません。中古の軽自動車を経費で買い与えた方が手っ取り早いと思っていますが週に1~3回週4~8時間では経費と認められませんか?
質問日時: 2023/04/24 17:57 質問者: KIMURATAKUYA
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税務調査が来るのですが・・・(小売)
実家の仕事に入って20年経ちます。 小売をしていて、関連のものの外回りもしています。 今回入社して初めて税務調査が入ります。 2日間来られるようです。 ずっと赤字でここ3年黒字が続いているのでそれで来るのではないのかと会計事務所に言われました。 特別やましいことはないのですが、1つ心配なことがあります。 小売はレジがありますし、外回りも基本請求→支払いなのですが、一部例えば屋台の出店のように、 予め決められているとはいえ来られた方に販売し、入金した金額が売上という部分です。 もちろん仕入れは計上していますが、他のものと一緒になってしまうので薄れる。 また例えば本来の売り上げが100万だったとしてもお金が50万しかなければ売り上げが50万ということになります。(極端な例ですが年に何回かになります) こちらは取りっぱぐれているのに、取りようによっては売上を誤魔化しているとか取られないのかと。 こういう場合どうなるのでしょうか?(正直今に始まった事ではないですが) またそもそも急に来ることになったのは、何かあったからでしょうか? 詳しい方よろしくお願い致します。
質問日時: 2023/04/18 08:09 質問者: yo68ko69ha92ma66
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確定申告したのですが、還付金が戻ってくると思いきや還付額と同額の支払い命令のハガキが届きました。 こ
確定申告したのですが、還付金が戻ってくると思いきや還付額と同額の支払い命令のハガキが届きました。 これは給料など貰い過ぎてたということなのでしょうか?
質問日時: 2023/04/10 19:38 質問者: mogg11
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インボイス(適格請求書発行事業者登録)について
適格請求書発行事業者登録、Tから始まる13桁の番号が発行されてます。 ただ、Tを取るとただの法人番号なのですが、このような番号でいいのでしょうか。 法人番号にただTを頭に付けただけになっています。 間違いではないのですね 詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスよろしくお願い致します。
質問日時: 2023/03/28 17:57 質問者: miyumiyu2004
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会社の売上金を個人 まもなく離婚します。 いろいろ調べていたら、旦那の個人ネットバンク口座に多額のお
会社の売上金を個人 まもなく離婚します。 いろいろ調べていたら、旦那の個人ネットバンク口座に多額のお金が入っている明細を見つけました。 本人から、これば会社のお金で、今年の売上を来年度の売上に回すために、代表と役職者と旦那と3人で個人の口座に振り分けているから自分のお金ではないと言ってました。有限会社で個人経営的な宿泊施設です。 なので、このようなのもありなのかあと思いつつ… ただ、旦那はこの事がバレたら会社潰れて捕まるかも、悪い事だからともいってました。 今回の離婚の経緯は旦那の浮気、浮気相手に本気で恋してる、私の事はもう好きではなく一緒にいると嫌とか嫌悪感しかなくしんどい。これからこの状態で子供達にも悪い影響がでるから離婚したいの一点張りです。 色々あり、13歳4歳の娘達の親権は私が持ちます。 元々13歳の子の親権だけは譲れないと言ってました。 しかし、親権は譲るから13歳の子の監護権を2年間欲しい、育てていきたいからそこだけは譲れないと言っている状態です。腑に落ちない状態で離婚届に判子押したくないです。 悪い事までしている人に任せてられたい気持ちでいっぱいです。 皆さんのご意見、ご協力頂きたいです。 よろしくお願い致します。
質問日時: 2023/03/24 10:42 質問者: みさ0163
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法人から得る賃料収入について
私が代表となっている法人へ私個人の所有物を貸し出す時、 どういう料金を徴収すればいいのでしょう?青色申告で65万円まで控除対象だったと思います。 100万円のデスクとチェアです。仕事をする際に使っています。 2019年に購入したものですが、2022年度11月からの期以降、ずっと法人へ貸し出すことにしたいのですが。ちなみに法人第一期は2021年11月からデ、初期は貸し出しとしていません。 これが可能なら、毎月いくらの貸出として賃料収入にすればいいのでしょう?
質問日時: 2023/03/13 00:08 質問者: タコ姫
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青色確定申告の決算書の見方について教えてください。事務経理系全く分からずで困っています。 マネーフォ
青色確定申告の決算書の見方について教えてください。事務経理系全く分からずで困っています。 マネーフォワードで確定申告書を作成しています。 経費や売り上げ、一通り入力し終わりましたが、 これはどうゆうことでしょうか? 納税額0円ということでしょうか?
質問日時: 2023/03/08 11:40 質問者: ずっず
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高額医療と医療費控除併用について。 医療費控除でだいたい3万円の還付が出来る計算になったとして、その
高額医療と医療費控除併用について。 医療費控除でだいたい3万円の還付が出来る計算になったとして、そのうちの一ヶ月、高額医療により2万円戻る月があったとします。 その場合、医療費控除の3万円から2万引かれ、医療費控除からは一万円しかもどってこないことになりますよね? 結局は合計3万戻ってくるということで、 両方申請する意味はないということでしょうか?
質問日時: 2023/02/24 16:56 質問者: ルビィハート
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経費になる時期と売れた時期の仕訳方法について
例えば決算が年末の会社で2022年に仕入れた物が2023年に売れた場合経費計上は2023年にしなければならないということでしょうか? あとよく車を買って経費計上して税金を浮かせるということを聞きますが、その後売却した場合でも使用目的なら購入年が経費になるということでしょうか?
質問日時: 2023/02/04 16:26 質問者: roto2199
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インボイス制度と免税事業者
アスファルト舗装した駐車場を経営して売り上げが1000万円に満たない消費税免税業者です。 お客様には消費税なしで契約している方及び消費税込みで契約して頂いている法人がおられます。 インボイスに移行しましたら料金は現状のままで良いですか? 色々調べていますが納得出来ません。 どうぞご指導を宜しくお願いいたします。
質問日時: 2023/01/30 17:16 質問者: ハイツちゃん
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法人府民税法人事業税更正決定通知書 が封書で届きました。 内容は1年分の税額の更正が決定しましたとい
法人府民税法人事業税更正決定通知書 が封書で届きました。 内容は1年分の税額の更正が決定しましたという 通知が来ています。 金額を見ると− 2000円になってますがこれは還付ということでしょうか?よろしくお願いいたします。
質問日時: 2022/12/30 13:47 質問者: ココ1231234
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償却資産申告書について 償却資産の該当がなかったのですが 種類別明細書は一緒に封筒に同封して送付した
償却資産申告書について 償却資産の該当がなかったのですが 種類別明細書は一緒に封筒に同封して送付した方がいいのでしょうか? よろしくお願いします。
質問日時: 2022/12/01 16:39 質問者: とももか
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仕様でも使う車の経理処理
同族会社の社長です。妻が事業に従事することになり通勤に車が必要です。家事と兼業のためパートタイマーです。従事時間帯は未定です。会社車両はすべて2台の軽バン・軽トラのリース車両です。自分以外車は使わず用途によって使い分けています。自家用車は自分が通勤用に使っているので妻の通勤車両をどうすればいいか悩んでいます。自家用車を2台持つ方がいいか、会社用で購入するかどちらがいいでしょうか?
質問日時: 2022/11/21 15:50 質問者: opera1971
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手元に1000万円あったとして、それが他人から借りた1000万円だったら、税金はかからないですか?
手元に1000万円あったとして、税務調査でそのお金は売り上げを誤魔化したものですか?と問われた場合 それが他人から借りた1000万円だったら、税金はかからないですか? 借用書もあります。
質問日時: 2022/11/20 20:13 質問者: CHIPS02
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税務調査 対応について アドバイスをお願いします。
お世話になってる整備工場してる友人に税務調査が入ってて その対応に関して、何かしてあげられないか 相談を受けているという状況 【背景】 車の整備工場 45歳前後 奥様 お子様3名 持ち家 個人事業主 売上の申告漏れは、年間約400万円✖️5年間遡り ただし、PCのデータが消えていて本当はもっと隠しているのでは?という見られ方をしている それとは別に、資産が5000万円程増えていると指摘があり、売上申告漏れの2000万円に加え、資産増の残りの3000万円も追徴の対象にされそう。 追徴も込みで約40%近い税率がかけられる。つまり、納税としては、2000万円ほど発生するかもしれない。という感じ。 【方向性】 本人としては、売上漏れの分は指摘されても仕方ないが、資産が増えていることに対しては、否認したい。 つまり、売上の申告漏れは、年間約400万円✖️5年間遡り⇒納税約1000万円程度なら許容できる。 【対策】 資産が5000万円ある事(内、2000万円は申告漏れなので、残り3000万円について)についてのエビデンスを示すことで回避できないか? ①高卒で働き出してからコツコツ貯めた預金だった 月に5万とか ②結婚や出産を通して、親や祖父からの贈与があった(非課税の範囲で) それ以外に、何か有効なエビデンスの示し方はないか?
質問日時: 2022/11/19 11:56 質問者: CHIPS02
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個人で減価償却って何のためにやるのでしょうか。
私が年間600万円の所得があって、このうち500万円の車を買って全額経費で出すとします。 すると、所得100万円になるって話ですよね? これを何で何分割かにする必要があるのでしょうか。 会社だと赤字の月があるのがダメってのはわかりますが、個人事業主でも減価償却ってする必要がありますでしょうか。詳しくないので、どうかお教えいただければと思います。
質問日時: 2022/10/31 13:27 質問者: aandd
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やよいの青色申告への入力 車の修理
やよいの青色申告への入力を教えていください。 車の修理代35万円を、銀行から借り入れし修理屋へ支払いました。 銀行へは約2万円づつ1年6か月でかえします。 元金分は19,000円、利息分は1,000円です。 これを、どのように入力すればよいのでしょうか?
質問日時: 2022/09/28 12:58 質問者: 火田
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税務調査について。私は美容室の個人事業者です。 税務調査ってどんなところまで見られますか? 税務調査
税務調査について。私は美容室の個人事業者です。 税務調査ってどんなところまで見られますか? 税務調査うけた個人事業主さんは、リアルな話で、どこまで見られましたか? ●来店履歴のあるお客様にまで調査の為に電話調査として連絡されるのか? ●店の電話履歴をNTTまで行って調べられるのか? ●自営業とは無関係の褄の銀行口座や家庭用口座など全部見せなきゃならないのか? ●携帯の写真とか、普段何を見ているのか?(趣味的なもの)まで調べるのか? ここまで、完全にプライベートなところまで首をつっこまれるのなら違和感しかありません。
質問日時: 2022/09/26 17:21 質問者: ぽむぐらす
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銀行振込の領収書の書き方
4月1日にA商品代として50万円銀行振込まれ、A商品代として処理しました。 その後、4月10日に商品変更依頼がありB商品代40万円に減額され、10万円は返金処理いたしました。 返金処理後の4月20日に4月1日銀行振込分の50万円に対しての領収書発行を依頼された場合はどのようにしたら良いのでしょうか。
質問日時: 2022/09/21 12:21 質問者: ミニマ
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宗教法人への課税について
宗教法人への献金って課税されていないという理解で合っていますか。 また、法人から悪質な献金要求がもしなされているなら、献金に課税することで領収書など証明が必要になり一定程度抑止になると思うのですが、素人考えなのでご意見をいただければ幸いです。
質問日時: 2022/07/26 21:12 質問者: hana-0425
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代表取締役の副業について
こんにちは。 アパート賃貸で有限会社の代表取締役をしています。 経営状況はあまり良くなく、建物の老朽化や天災等でここ数年はずっと赤字で厳しい状況です。 書類上では私と母が役員で毎月8万円の給与という事にしていますが、実際ほとんど手元に残りません。 今は主人の給料だけで生活している状況です。 子供も授かり、主人の給料だけでは生活がきついので、副業(メルカリなどのネットショップ)を始めようと考えているのですが、確定申告や税金などの知識があまり無いので質問させて頂きました。 ネットで代表取締役も副業をして良い。 副業は所得が年収20万以下なら確定申告は不要。 この二点はわかったのですが、 1.自営のアパートの一部屋を事務所として使いたいのですが、この場合経費になりますか。(居住場所とは完全に分け、事務作業と在庫管理のためだけに使う予定です) 専門知識のある方、ぜひ回答よろしくお願いいたします。
質問日時: 2022/07/09 23:52 質問者: nana_chen
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会計Freeeの申込みついて質問(銀行口座)です。
兄の個人事業の帳簿を現在弥生会計で付けています。 Freee会計は、通帳入力をしなくて良いと聞きましたので 利用したいと思います。 【現在の状況】 ・インターネットバンキング未加入 ・紙通帳あり ・銀行カードあり Freee会計利用のためには 何が必要でしょうか? ・インターネットバンキングの加入 ・銀行カード番号 ・暗証番号 等 どうぞよろしくお願い致します。
質問日時: 2022/07/09 16:30 質問者: g2xQyfA
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なぜ日本は法人税を下げたのでしょうか?
税収に影響を及ぼしましたよね? 景気が良いならわかりますし、減税分を給料に還元するなら納得ですがしてませんよね?
質問日時: 2022/06/28 17:49 質問者: hgfy76
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ネイル用品(パーツ・シール)などを海外から取り寄せる場合無税ですか? 調べたら16666円以上ならと
ネイル用品(パーツ・シール)などを海外から取り寄せる場合無税ですか? 調べたら16666円以上ならと書いてありましたが、もし3万円分を買う場合2回に分けて購入すれば関税はかからないですか?
質問日時: 2022/06/05 23:57 質問者: cu-ra
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確かに4630万円を持ち逃げしてる奴は悪い
だけどね、そもそも納税者が汗水垂らして必死に働いて納税した血税を、間違えて振り込んだ阿武町の役員も相当悪くね?一般企業だったらありえないよね。たとえば一般企業で間違えて4000万円も振り込んで戻ってこなかったら間違いなく振り込んだ奴が始末書とか、懲戒とかだよね。4630万円もの大金を扱うんだから、振込前のダブルチェックとか、上司の確認とかあれば簡単に防げたはずでしょ。 たとえば今回の件は、男があっさり返還してたら大した事件として扱われなかったかもしれないが、そもそも、誤って振り込んだ阿武町のやり方は大問題なのは誰も気づかないのか? ちなみに、うちの会社だと、支払額が100万円を超えると、上司や部長や庶務担当者や経理管理など10人近いチェックが入るし、振込確認が2回もくるぞ。 阿武町は大事な税金を扱っているという自覚がまったく無いのか?
質問日時: 2022/05/16 23:50 質問者: titeiking2014
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法人税を赤字黒字問わず、年間一律120万円になったら、どうなりますかね?
法人税を赤字黒字問わず、年間一律120万円になったら、どうなりますかね?
質問日時: 2022/05/13 10:19 質問者: タロウマン
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外形標準課税の名古屋市への均等割りについて
お世話になっております。 外形標準課税の名古屋市への均等割り支払いについて教えてください。(地方税・市民税) 名古屋営業所 70人 名古屋事務所 0人←常駐が0人 名古屋作業場 0人←常駐が0人 資本金5億円 なので 名古屋市のホームページを見る限り 1億円を超えて10億以下の法人 50人越え 均等割40万円 1億円を超えて10億以下の法人 50人以下 均等割16万円 となっているので 1 40万円+16万円+16万円=72万円が年税額となるのでしょうか? 2 それとも合計で考えて、40万円のみが年税額となるのでしょうか? 3 それとも40万円×3箇所=120万円が年税額でしょうか? どれが正しい考え方なのか、お教え頂けますと幸いです。
質問日時: 2022/05/06 03:03 質問者: fasdsfa
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国税庁の「社員の食事代補助ルール」を超過した分を会社が負担する方法について
社員が食べたラーメン代金を、会社が無制限に全額負担する会社があるそうです。 これについて以前下記質問をしました。 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12913809.html 社員の食事代を月額上限なし、全額補助する方法を教えてください。 これについて友人に 「国税庁の食事代補助ルールを超過した分はどういう理屈で会社が負担するのか」 聞いたら下記の回答が返ってきました。 方法1 この会社はラーメン製造会社なので社員総出で毎日品質チェックを行っているので業務の一環として食べている、とする 方法2 超過分は、所属長が会議費名目で領収書を受領し会議費で落とす。 方法3 超過分は、接待交際費で落とす。そのために、毎日必ず取引先一名を呼び寄せて共に食事をする。 方法4 「会社が負担する」はマスコミ向けのアピールであって、超過分は社長が毎日、社員に自腹で昼飯をご馳走している。(ただしこの場合は会社負担にはできないので、社長のポケットマネーから出す) こんな方法で税務署や国税庁を納得させることはできるのでしょうか?
質問日時: 2022/04/24 09:47 質問者: s_end
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医療費還付申請
高齢の片親に替わり医療費還付の申請をします。 パソコンでネットで作成して申請の手順に沿って作成しています。年金収入300万円のみで入院治療その他で合計50万円程かかりましたが、高額療養費で市から12万円程が支給されております。ですので「補てんされる金額」欄に入力しました。 この通りに入力すると 支払額7400円 という計算がされます。 医療費還付どころか支払い金があるというのがわかりません。私がどこを間違えたり勘違いしているのか教えてください。
質問日時: 2022/04/15 10:06 質問者: pastoreerrante
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