No.1
- 回答日時:
以前の質問というのがわからないので的外れかも知れませんが。
>貸借対照表がなく、期首の開始残高が登録できません。
の意味がわかりません。貸借対照表のない会計ソフトなんてあり得ないと思いますが。ユーザーサポートでは解決できないんですか?
少なくともこのカテゴリーの質問としては成立しないと思います。
No.3
- 回答日時:
「決算書」の「青色申告決算書」(一般用)という機能
があると思いますので、そちらを使用してみてはいか
がでしょうか?
※古いバージョン(Ver.2)の場合は、無償アップデー
トで機能を追加できるようです。
http://www.lan2.jp/waq2/kaikei/m07.html
機能の使用方法は以下のページをご覧ください。
http://www.lan2.jp/waq2/kaikei/m18.html
※『「貸借対照表(資産負債調)」「損益計算書」
「製造原価の計算」を参照できます。』と書いて
ありますし、この機能で「青色申告決算書」を作成
できるようです。
http://www.lan2.jp/faq/faqpage/faq0507018.html
※「開始残高登録」の項目をご覧ください。(以下は
このページから一部転載したものです。)
「個人事業の場合は、前年度の決算書の貸借対照表から「事業主借」「事業主貸」「青色申告特別控除前所得」「元入金」以外の残高を入力し、貸借合計額の差額を「元入金」勘定に入力します。
」
http://www.lan2.jp/waq2/kaikei/top.html
※ご存知かもしれませんが、一応製品説明ページの
アドレスも載せておきます。
青色申告書の作成や仕訳などでわからないことが
ありましたら、以下の掲示板で質問すると答えて
いただけるかもしれません。m(__)m
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/
この回答への補足
前年度は白色申告だったため、貸借対照表は作成していません。
期首の残高登録の方法(ソフトの使い方)は、一応わかるのですが、項目が多すぎて何をどこに入力すればいいのかわかりません。確定申告の期限も近く、他の伝票の登録は済んでいるのですが、期首の残高が登録できないため、普通預金の部分が-になっていたりとパニック状態です。わかりづらい質問ですみません。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
もう少し詳しく確認させていただきます。
前年の貸借対照表が必要なようですが、No.3で回答
した方法で前年の貸借対照表を参照します。
No.2の回答者さまが回答されている項目の金額が前
年の貸借対照表の繰越残高と一致されているなら大
丈夫だと思いますので、以下のページにある方法で
「開始残高」に登録してみてください。
http://blog.lan2.jp/aoiro/2005/11/24_2.html
ソフトのトラブルで登録できない場合は、サポートに
ご相談されることをお奨めします。m(__)m
http://www.lan2.jp/support/
No.5
- 回答日時:
No.3とNo.4です。
前年度の仕訳などのデータがそのソフトに残って
いないのでしょうか?
No.3にも書きましたが以下の方法で前年度のデー
タから、貸借対照表の参照ができないかお試しく
ださい。
http://www.lan2.jp/waq2/kaikei/m18.html
>借入金は、短期と長期があるのですが。どちらに登録すればよいのでしょうか?
前年の仕訳はどのようになっているのでしょう
か?
同じソフトで仕訳処理(伝票登録)をしたのでは
ないのでしょうか?
同じソフトで仕訳処理をしているのでしたら、
仕訳をした時と同じ項目があるはずですので、
その項目で登録して大丈夫なはずです。
(※借入金ではなく未払金で処理した場合は、未払金)
急いでいるようですし、ソフトの機能に関する質問
でしたらサポートで受け付けているようですので、
ここで回答を待ちながらサポートにもお問い合わせ
してみてはいかがでしょうか?
メールフォームでのお問い合わせに対するお返事が
いつ頃もらえるか分かりませんが、お急ぎでしたら
電話でのサポートもあります。
http://www.lan2.jp/contact/index.html
すみませんが、私はこのソフトを持っていませんので、
詳しい操作方法は分かりません。m(__)m
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
何度もすみません。
No.3、4、5です。m(__)m間違えている可能性がけっこうありますが一応...
前年度の仕訳時の項目やソフトに登録されている項目
に応じて、登録する項目を読み替えてください。
「前年度の決算書の貸借対照表から「事業主借」「事業主貸」「青色申告特別控除前所得」「元入金」以外の残高を入力し」
に従って、「普通預金(当座預金)」「売掛金」「車両」
「未払金(または借入金)」を登録し、
「貸借合計額の差額を「元入金」勘定に入力します。」
に従って、「元入金」勘定に差額を登録すると以下の
ようになると思います。
普通預金(当座預金)54万 / 未払金(または借入金)220万
売掛金68万 / 元入金142万
車両(運搬具)240万
※できれば他のところでも、これで良いか聞いて
みてください。
※何らかの理由で前年度の勘定科目と今年度の勘定
科目が変更になる場合は、質問者さまがお住まいに
なっている地域管轄の税務署に確認されることをお
奨めします。
以下のサイトで「わくわく財務会計2」を用いて
説明されていますので、わかり易いかもしれません。
http://blog.lan2.jp/aoiro/2005/11/24_2.html
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