今年の確定申告をするの、私すっかり忘れていて今年の確定申告まだしてないんです。私は派遣社員で去年2箇所の派遣会社から給料を貰ってるんです。1箇所は9月で辞め、11月からは違う派遣会社で今も働いてるんですけど、2社目の派遣会社が確定申告をしてくれてて、長く働いてないのもあって還付金はなんと0円(かなりショック)だったんですよけど。こういう場合1社目の確定申告をしないといけませんよね。その場合来年に回してしまえばいいんですか?今年しなかったからってなんか罰則とかないですよね。(ちょっとビビッテマス)そのうえ、2社目の会社に保険控除の証明書とか提出してるからもう1社目では使えないですよね。1社目の給料のほうがいっぱいあってそっちで使った方が得だったのでは?長くなりましたがもし詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

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A 回答 (5件)

2社目の会社で確定申告ではなく、年末調整をしてくれなかったということですね。



通常は、1社目の会社から貰った源泉徴収票を、次の会社に提出して、その会社では2つの会社の収入を合計して年末調整をします。
この場合は、本人が確定申告をする必要はありません。

2番目の会社で年末調整をしていない場合は、本人が確定申告をする必要があり、その場合は2つの会社の収入について確定申告をします。
ただし、どちらかの会社の昨年の収入が20万円以下なら、その20万円以下の会社の分は申告する必要がありません。
その場合は、1社の収入だけで確定申告をすることになります。

2社目の会社に保険控除の証明書を提出していれば、源泉徴収票に記載されていますから、そのまま確定申告で使えます。

確定申告の期限が過ぎてしまいましたが、この場合は、早めに確定申告をする必要があります。

確定申告の方法は、2社の源泉徴収票と印鑑を持って、税務署へ行けば教えてもらえます。
又、税金が戻る可能性がありますから、還付金を振込んでもらう銀行の口座番号のメモか通帳も持参してください。

不明な点は、補足願います。

この回答への補足

すごく詳しく書いていただいて本当にありがとうございます。確定申告と年末調整は違うものなんですか?その違いがあまり分かってないのかも(笑)それから20万円以下だと申告しなくてもいいんですか?それが2社目は支給金額が20万以下なんですよ。1社目の源泉徴収票は届いたのがすごく遅くて一緒に提出できたくて、というより知らなかった・・・。これって来年じゃ間に合わないんですよね。いち早く税務署にいかないといけなそうですね。トホホ。でも本当に参考になりました。相談してよかったです。ありがとうございます。

補足日時:2002/03/18 22:43
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>ようするに私はサッチ―と同じ立場なわけ・・・ちょっと違うのかな



サッチーは、納めるべき税金を隠して申告した犯罪者ですが、
あなたは、払う必要のないぶんの税金まですでに払っている(たぶん)のを、適正な金額に訂正してもらおうとしている事になりますね。
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この回答へのお礼

そうなんだ。もう払ってるから大丈夫なんですね。社会勉強のつもりでちょっと税務署に行って見ます。ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/19 12:12

そもそも、確定申告というのは、年間の収入についての税金を申告するもの(一部の分離課税を除けば、まとめて計算)だから、1社めの申告、2社目の申告、というものでなく「複数の給与所得があった」場合の確定申告になります。


会社がするのは「年末調整」ですね。

トータルで給与所得がいくら、控除がいくら・・・、と計算されますから、2社目で年末調整したところの源泉徴収票に記載されているはずです。
方法としては、2社の源泉徴収票をまとめて、合計金額で給与所得を計算すればいいわけです。
もし、最初の会社で源泉徴収票を貰っていなければ「送って下さい」とたのむか、自分でとりに行けばもらえるはずです。

たぶん「修正」ではなく、ふつうの申告でしょう。
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この回答へのお礼

何だか難しい言葉がいっぱい(さすが経験者ですね)みなさんに教えていただいたように早めに何とかします。1社目の源泉徴収票はちゃんと送って貰っていたのによく分かんなくて温めていたんですよ。今になってバタバタ。恥ずかしい。回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/03/18 22:58

2社目の給料だけで確定申告をしてしまったものとも判断されます。


そうだとすると、#2の方の言うとおり、1社目と合算して去年一年分のあなたの所得にかかる税金を、もう一度申請することによって精算しなければなりません。
その場合、還付金額があるようだと、(1社目は、年の中途でやめているので、税金を多く取られている可能性が高いです。)更正の請求という手続きを取らねばなりません。もし、納める税金が発生するので有れば、修正申告と言うことになります。
いずれにしても、一刻も早く税務署に駆け込んで、精算手続きをすることをおすすめします。
もちろん、#2の方の言うように、1社目が20万未満なら、申告不要です。
ただし、税金を取られていたら、還付される可能性も大ですので、よく研究してください。
修正申告に該当すると、今年しなければ、加算税とか延滞税とかが来る場合がありますのでご注意ください。
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この回答へのお礼

こんばんは。回答ありがとうございます。やっぱり税務署にいかないといけないんですね。気楽にもう期限過ぎちゃったから来年でいいやなんてのんきに考えていた私のオバカ(反省してます)税務署の人って怖そうだもんな。何にも知らない私でも大丈夫かな?ようするに私はサッチ―と同じ立場なわけ・・・ちょっと違うのかな。何はともあれ早く行ってきます。教えていただいてありがとうございます。

お礼日時:2002/03/18 22:55

2社目の派遣会社が年末調整してくれた時に、1社目の会社の源泉徴収票を提出しませんでしたか?


提出していれば、もう既に税金の計算は終わっていると思いますよ(^^)
だから、確定申告する必要は無いと思いますけど~
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。1社目の源泉徴収票は今も私の手元にあるんですよう。キャー。早くなんとかせねばいけませんね。やれやれ。

お礼日時:2002/03/18 22:41

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Aベストアンサー

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ここで教えて貰い、
国税庁の確定申告コーナーで
書類を作りたいのですが
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インターネットカフェなどでも可能でしょうか?

Aベストアンサー

確定申告は、直接税務署に出向くのが1番確実で手っ取り早いですよ。

例えば、福岡市内に住んでいる人の場合、税務署が博多税務署管轄だったりしますと、
ソラリアステージという場所に特設会場というものが用意されます。

■参考資料:博多税務署管轄のソラリアステージで確定申告とはどんな内容なの?
http://matome.naver.jp/odai/2142312436928627201

混み合うという部分はありますが、地下鉄とかで人が行きやすい場所に会場があります。

朝1番とかに行くと良いみたいですが、あまり気にしないでかまわないと思います。

自分の収入とかを計算するのに必要な書類等を完備しないとすごく時間がかかり出直しとかになる
のかもしれませんが、普通は、ただ待つ。

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前もって把握できていると慌てることもない感じです。

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はい、可能です。

■参考資料:e-Taxで自宅から楽ちん確定申告
http://matome.naver.jp/odai/2142314175951730401

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→ 1番右の「質問に答えながら作成する」という手順で進めば、たぶん小学生とかでもできる
くらい簡単にできちゃうと思いますよ。

>給与明細や証明等が一切ないので、
>収入を記載したノート、
>経費を月別に書き出したノート、
>(一応)レシートや領収書を貼り付けたノート、
>年金、保険(ゆうちょ)、国保関連の書類を持参して
>個人事業主として白色申告をする予定です。

一般的には、誰か人に見せて相談するというシュチュエーションでは、
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■参考資料:博多税務署管轄のソラリアステージで確定申告とはどんな内容なの?
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Q確定申告を見通した、株式含み益の利益確定について(今年or来年?)

現在、会社勤めをしているのですが、
来年の3月末で会社を辞め、4月より
大学へ進学することが決まっております。
(必然的に4月からの収入はゼロとなります)

そこで、現在保有している株式を今年中に売却して
得られた利益を今年の所得にするか、
それとも来年になってから売却して
得られた利益を来年の所得にするか、悩んでいます。
(証券会社の口座は一般口座で、
来年の3月には確定申告を行うつもりです)

税金のことを考えた場合、
今年、もしくは来年のどちらの所得に
加える方がよい(得)でしょうか。

給与(年収)は450万円ほどで、
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年間300万円を超える所得に関しては、
所得税が20%かかるという話を聞き、
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いいのではないか、と考えています。

しかし、再来年の市民税を考えた場合は、
来年の所得を増やさずに、今年まとめて計上する方が
得なのではないか、と考えています。

その他、私の知らない要因等あるかと思います。
節税に詳しい方のアドバイスよろしくお願いします。

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株の含み利益は、ちょっとしたことで変動するので、税金を考えるより、利食いのタイミングを考えた方が良いと思います。

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国税庁HPのヘルプデスクに連絡しても「わからない」といわれてしまいました・・・。
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土地の先行取得のため、残高証明は「土地等のみ」ですが、建物完成後に建物にも抵当権をつけています。

Aベストアンサー

建物の借入金がないと控除を受ける土俵に乗れないのです。
これは、繰上げ返済などをした場合も同じです。
建物と土地とそれぞれ借り入れがあった場合に、建物の借入金を一括返済などをしたりして、土地だけの借入金が残った場合は、これで控除は終わりになってしまいます。

この『住宅借入金等特別控除』の制度は、名称にもあるように、「住宅」の取得ということに、そもそもの出発があるのです。土地に対する借入金は数年前までは、認めていませんでした。それが、だんだんと認める幅が広まってきて現在に至っているのです。

したがって、土俵に上がるためには、『土地』から『住宅および土地』に区分を変えてもらわないといけません。

銀行に交渉すれば、応じていただけるのが、実務上私の承知している事例です。このように書類を整えれば、税務署の審査を通ります。

Q複数箇所から給与を受けた場合の確定申告について

お世話になります。
今年から会社で総務業務を担当しています。
年末調整の件で社員に質問され、自分なりに調べてみたのですが解決できずこちらで質問させていただくことにしました。

今年中途入社してきた社員なのですが、

□今年は入社してくる前に2ヶ所に勤務していた
□今現在、弊社でフルタイム勤務しているほかに、
 休日に他社でアルバイトをしている

二ケ所以上から給与を受けているので確定申告が必要だと思うのですが、それは年末調整をした上でということで良いのでしょうか?

その際に源泉徴収票が必要になると思いますが、年末調整用と確定申告用で2通ずつ、
前勤務先や今のアルバイト先から取り寄せてもらっておいたほうが良いのでしょうか?

文章がまとまっていなくてすみません。
ご回答お待ちしております。

Aベストアンサー

>休日に他社でアルバイトをしている…
>二ケ所以上から給与を受けているので確定申告が必要だと思うのですが…

たしかに、年末現在で並行して2社以上から給与を得ている者は、自分で確定申告をする義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>それは年末調整をした上で…

要は、本人から
『平成19年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
を受け取っているかどうかです。
受け取っているなら、あなたの会社で自社関係のみ年末調整をします。
受け取っていないなら何もしません。

>その際に源泉徴収票が必要になると思いますが、で…

自社分のみ年末調整するなら、したあとの『源泉徴収票』を発行します。
本人はそれと、他社の源泉徴収票とを添えて確定申告をします。
年末調整用と確定申告用と 2種類あるわけではありません。

>前勤務先や今のアルバイト先から取り寄せてもらっておいたほうが…

だから、『扶養控除等(異動)申告書』を受け取っているなら、前職分の源泉徴収票のみもらって、自社分と一緒に年末調整をしてもかまいません。
現在進行形の他社分は、あなたの会社とは何の関係もありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

>休日に他社でアルバイトをしている…
>二ケ所以上から給与を受けているので確定申告が必要だと思うのですが…

たしかに、年末現在で並行して2社以上から給与を得ている者は、自分で確定申告をする義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>それは年末調整をした上で…

要は、本人から
『平成19年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
を受け取っているかどうかです。
受け取っているなら、あなたの会社で自社関係のみ年末調整をします。
受け取っていないなら何も...続きを読む

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生計が一であるとか、お母様の所得が 38万円以下であるとかなど、扶養控除の要件を満たすなら、何も問題はありません。
どうぞ申告してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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国税庁の確定申告書作成ホームページにより、一連の作業を終え、印刷する画面まできて、adobe のアクロバットリーダーもインストール完了で、最終の印刷する段階で、帳票ファイルを開くをクリックしてもダウンロード中がのままで、次の印刷画面にたどりつきません、昨年印刷ができたのに、何故でしょか、
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Aベストアンサー

国税庁のホームページで申告書を作り提出しました。昨年とはプリンターを換えましたが問題なく印刷できました。プリンターとの接続は昨年ケーブル、今年は無線ランです。
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たびたびお世話になっております。

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準確定申告というのでしょうか?
つまり、確定申告書付表が必要なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

最近準確を5年分しました。
3月15日までであれば、平成13年分までさかのぼって申告(準確)できます。
国税庁のサイトでは15年分から作成可能で、それ以前は手書きになります。
付表もそれぞれ添付になります。
15年度にお父さんが確定申告をしていれば、準確はできません。
していなければ、準確はできます。
市町の税務課で過去に確申したかどうか教えてもらえます。


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