ファクタリングの会計処理について教えて下さい。
以下のように処理しようと思いますが、「?????」に入る
勘定科目は何にすればよいでしょうか?


(1)売上時
  売掛金 XXXX / 売上 XXXX

(2)通知書到着時
?????? XXXX / 売掛金 XXXX

この時売掛金の補助元帳はどのようになりますか?

(3)支払期日
  現金預金 XXXX / ????? XXXX

また、期日前に割り引いた場合にはどのように処理すればよいのでしょうか?

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A 回答 (1件)

???? は 未収金



補助元帳は売掛金相手の人名勘定に入金処理し、新たにファクタリング会社の人名勘定を起こし未収金として記載する。

支払期日前の割引入金:

現金預金 95  未収金 100
割引手数料 5
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2003/10/09 22:08

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よろしくお願いします。

Aベストアンサー

No.2です。

>借方 売上高1000/貸方 売掛金1000 でしょうか?

いいえ。

1000円で掛売りした場合、仕訳は

〔借方〕売掛金1000/〔貸方〕売上高1000

ですから、

・売掛帳(売掛金元帳)の〔借方〕に「1000」と記入します。相手科目は「売上高」です。

・また売上帳(売上高元帳)の〔貸方〕「1000」と記入します。相手科目は「売掛金」です。

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又売掛金・買掛金の入金・支払が済んだ場合の記帳方法も併せ教えて下さい。

Aベストアンサー

※売掛金の仕訳処理・・・得意先に商品を掛で売りました。
借方(Dr)売掛金  /  貸方(Cr)商品
入金になりました
(Dr)現預金    /   (Cr)売掛金

※買掛金の仕訳処理・・・相手先から商品を掛で買いました。
(Dr)商品     /   (Cr)買掛金
支払いをします
(Dr)買掛金    /   (Cr)現預金

※これにお金を書けばよいのです。上記の科目の後に金額を記入して帳簿も同じように記帳してみてください

(例)帳簿の記帳について
           仕  訳  帳
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
H20年
月  日  摘    要    借  方     貸  方
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
4 15  A商品掛で売上   売掛金ssss  商品gggg
4 15  B商品掛で購入   商品 hhhh  買掛金kkkk
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
4 20  A商品代入金    現預金gggg  売掛金ssss
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
4 25  B商品代支払い   買掛金kkkk  現預金hhhh

参考にしてください。頑張って(^・^)       

※売掛金の仕訳処理・・・得意先に商品を掛で売りました。
借方(Dr)売掛金  /  貸方(Cr)商品
入金になりました
(Dr)現預金    /   (Cr)売掛金

※買掛金の仕訳処理・・・相手先から商品を掛で買いました。
(Dr)商品     /   (Cr)買掛金
支払いをします
(Dr)買掛金    /   (Cr)現預金

※これにお金を書けばよいのです。上記の科目の後に金額を記入して帳簿も同じように記帳してみてください

(例)帳簿の記帳について
        ...続きを読む

Q青色申告 未払金 売掛金 決算処理について

   23年度を初めて青色申告いたします。 23年12月分の携帯料金(事業用) が24年1月に引き落としされてるのですが仕訳は12月末に通信費/未払金として 引き落としされたときに未払金/通信費とすればよいのでしょうか? 引き落としされたのが24年1月なので決算書作成する際おかしなことになりますか?                                                            売掛金も23年11月分 12月分が24年1月 2月に支払われるのですがこちらも上記と同じように仕訳すればよいのでしょうか? 

Aベストアンサー

>引き落としされたときに未払金/通信費とすればよいのでしょうか…

違う、違う。
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>通信費/未払金…
>未払金/通信費…

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Aベストアンサー

>来年以降は収入がなく、確定申告は今年分が最後…

大晦日付で、廃業届
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
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http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.htm
を提出するという意味ですね。

>1月まで帳簿付けすることになるのでしょうか…

確定申告のため、ということなら必要ありません。

自分の覚えのためなら、入金も出金もすべて完了するまできちんと記帳しておかないと、取りはぐれて損したり、払い忘れで何ヶ月も過ぎてから催促されたりしますのでね。

>記録上は売掛未回収、経費未払いの状態で終わりますよね…

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Aベストアンサー

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