痔になりやすい生活習慣とは?

チャットレディを本業として5月から仕事を始めた者です。


青色申告承認申請しようと思っていますが、その前に不明点があったので経験者の方に「実際の所」をお聞きしたく、質問させて頂きます。
※的確な回答が知りたいので、「チャットレディで青色申告した方」の回答をお待ちしております。



< 疑問点 >

・承認申請書の職業は何と記載されていますか?
・お仕事で使用する衣装、メイク用品、その他美を保つために購入した品も経費にしていますか?
・またそれらは実際経費として認められていますか?
・自宅でお仕事の場合、電気代、通信費、家賃(或いは固定資産税)などは按分で経費として認められると思いますが、どのように按分していますか?
(時間による按分か面積による按分か)
・開業届は出していますか?


< 私の場合 >

※私は知人バレ防止のため、普段自分が着ない服を仕事用に購入しています。
※普段ほぼ外出しなくてメイク道具も足りなかったので、お仕事用に購入しました。
※本業なので待機を含め1日8~9時間程度はログインしています。
※自宅の1室を事務所にしています。
※家族の扶養には入っていません。


私が一番気になるのは申請書の職業欄を何と記載するかです。
内容的にチャットレディはサービス業(インターネット関連)だと思います。
衣装・メイク品等の経費も認められて、且つチャットレディと書かなくていい無難な職業ってなんでしょうか。


そこを悩んでいるのでまだ申請書が出せないでいます。
税務署に質問するにも仕事内容がハッキリ言えないので、その前に経験者の方に教えて頂きたいと思います。
それを踏まえたうえで後日税務署に問合わせしたいと思います。
宜しくお願い致します。

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A 回答 (4件)

接客業で良いでしょう。


化粧品代も衣料費も経費になって不自然ではありません。
美容院費用も経費です。
リアルに対面しないだけで、お客様の相手をしてることに違いはありません。

開業届けと青色申告承認申請書を郵送で送ればよいです。
・「仕事で使用する衣装、メイク用品、その他美を保つために購入した品」経費になります。
・「自宅で電気代、通信費、家賃(或いは固定資産税)などは按分で経費として認められます。」
 家全体の広さと、使用してる部屋の広さの割合で按分率を出すなど。
 家全体の支出を経費にしてなければ、事業と私的費用との区分ができてるとして、うだうだ言われることはありません。
「時間による按分か面積による按分か」電気代は時間による按分が良いと思います。
「私は知人バレ防止のため、普段自分が着ない服を仕事用に購入しています。」
事業用の購入ですから経費です。
「普段ほぼ外出しなくてメイク道具も足りなかったので、お仕事用に購入しました。」
事業用の購入ですから経費です。
「本業なので待機を含め1日8~9時間程度はログインしています。」
主たる業務といえますね。
「自宅の1室を事務所にしています。」
面積で各種支払いを按分しましょう。
「家族の扶養には入っていません。」
事業所得の計算と経費の計算には、無関係なことです。
年間いくら以上稼ぐと控除対象扶養親族になるとか、ならないとかの制限がないのですから、思いっきり稼ぎましょう。

頑張ってください。
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この回答へのお礼

とても詳しいご回答ありがとうございます。
参考になりました。


早速届け出と申請書を郵送したいと思います。
後日調査が入らないようにおかしい所が無いよう帳簿をきちんと付けていきたいと思います。

まだ始めたばかりですが、自分のペースで頑張っていきたいです。
徐々に収入が増えていったらいいなと思います。


ありがとうございました!

お礼日時:2012/06/01 00:10

青色にするメリットないのでは?


白色で良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。


青色は帳簿付けは大変ですけどその分

青色申告特別控除 65万円
純損失(赤字)の3年間の繰越 他

と言った白色にはない特典があるので希望していますが。。。

お仕事する上で毎月かかってる経費もありますし、税金はお安くしたいので。。。

お礼日時:2012/05/31 14:42

チャットレディというのは、給与をもらっているのではないですか?


会社があってそこから給与をもらっているのであればそれは事業所得とは認められません。
ですので、青色申告もできません。
また、青色申告は前年の3月までに申し込みをしないと次の年の確定申告の時には利用できないと思います。
会社に所属し、そこから時給などの給与をもらっているようでしたら、経費とは会社に請求するものだと思いますよ。
仕事に必要な衣装、メイクなどに手当てをつけてほしいと会社に伝えてみてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。


固定給ではなく、完全出来高制です。明細はありませんし、引かれるのは振込手数料のみです。
チャトレ報酬は一般的な給与ではなく報酬になると思います。
また継続した収入を得るので事業所得かと思いましたが(間違っていたらすみません)。。。
きっとチャトレで運営サイトに経費請求してる人はいないと思います。
申告してる人は会社に請求せず自分で確定申告の際に経費計上してると思います。


私はお仕事を始めたのが5月(1月16日以降の開始)からなので、開始2カ月以内であれば申請できたかと思います(思い違いでしたらすみません)。


まずは運営サイトに確定申告について質問して対応を見たいと思います。

お礼日時:2012/05/31 13:45

どこからお給料を貰っているのか分からないですけど、風適法をクリアしているところならいいですが、その辺りがいい加減な会社なら、なんかあった時の証拠になりますよねぇ。


会社にも相談した方がいいんじゃないかなぁって思いますけど、そこはOKでしょうか?
税務署といえどもプライバシーは秘匿した方が良い商売じゃないかなって思います。
ストーカーにでもなられたら目も当てられないですよね??
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。


私が所属しているのはおそらくチャットサイトでは大手かと思いますが、ノンアダルトの某Mです。

私も税務署といえども窓口に男性がいると、そこからばれたら後々ストーカーなど面倒なことになる可能性もあるので、チャットレディをしているとは言いたくないのです。
それで今回のような質問をしてみました。

まずはサイトに確定申告について問い合わせた方がいいみたいですね。
万が一サポートからの返信がいい加減なものであったら、その程度のサイトということになるのですね。。。

お礼日時:2012/05/31 13:30

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Qチャットレディの確定申告について教えてください。

副業でチャットレディをしています。確定申告の仕方が全くわかりません(*_*)
ちなみに2つのサイトでやっていて収入は月に3万程度です。またチャットレディにも副業をしています。そちらは税金を事業所で引いてくれているので問題ないと思います。こちらの収入は月1万程度です。
チャットレディの場合必要経費として洋服などをあげられるとのことで、レシートなどとっておけば場合によっては確定申告しなくてもいいんでしょうか?

確定申告する場合税務署までいかなければいけないのでしょうか?最近引っ越したのでチャットレディサイトに登録した住所とは違う住所に住んでいます。今自分が住んでいる市の税務署でいいんでしょうか?
また本業で働いている会社にバレないためにはどうしたらいいでしょうか?

本当になにもわからないので詳しい方よろしくお願いいたします。下手な説明で申し訳ありません。

Aベストアンサー

No.2です。

>本業は給与です。年収250万です

そうすると、チャットレディの収入に対する必要経費として「家内労働者等の必要経費の特例」を適用できないので、「実費」が必要経費になります。

質問者の場合、チャットレディの収入に対する「実費」とは、
・借家の場合は家賃と礼金・更新料の償却費
・持ち家の場合は減価償却費、固定資産税
・パソコン、切手代、ボールペン、請求書用紙、郵便封筒などの事務用品費
・電気代、ガス代、水道代など水道光熱費
・固定電話代、携帯電話代、プロバイダー料金など通信費
・はだかで仕事するわけにはいかないので、部屋着などの洋服代(←豪華な洋服はだめです)
などです。一年間の必要経費の明細をノートなどに記録しておいて下さい。またレシートなども保管しておいて下さい(5年間)。もし税務調査があるときに役立ちますので。


さて質問者は、
・給与収入 250万円
・チャットレディ収入 48万円
くらいですね。

チャットレディ収入48万円-チャットレディ必要経費実費??円=雑所得
となります。

〔a〕この雑所得が20万円以下であれば、質問者には「確定申告」をする法的義務はありません。ですから放っておいて構いません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号

〔b〕この雑所得が20万円を超えると、質問者には「確定申告」をする法的義務が生じます。

確定申告する方法:
1.税務署へ行って指導を受けながら確定申告書を作成する。

2.自宅で確定申告書を作成して税務署へ郵送する。
・税務署へ電話すれば、申告書の用紙を自宅へ郵送してくれるはず。
・申告書の用紙は国税庁のサイトからパソコンで印刷することもできます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2010/index.htm

3.自宅のパソコンでe-Taxで申告する。
・e-Taxの準備に手間がかかります。いったん準備すれば、今後、何年も、自宅で申告することができ、楽ですが。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/iikoto.htm


>最近引っ越したのでチャットレディサイトに登録した住所とは違う住所に住んでいます。今自分が住んでいる市の税務署でいいんでしょうか?

はい。いま質問者が住んでいる所の税務署へ確定申告します。住民登録には関係ありません。

>また本業で働いている会社にバレないためにはどうしたらいいでしょうか?

確定申告書の第二表で、「自分で納付(普通徴収)」を選択して下さい。そうすれば市役所から自宅へチャットレディの住民税の納付書が送られてきます。会社にバレるようなことはありませんよ。

No.2です。

>本業は給与です。年収250万です

そうすると、チャットレディの収入に対する必要経費として「家内労働者等の必要経費の特例」を適用できないので、「実費」が必要経費になります。

質問者の場合、チャットレディの収入に対する「実費」とは、
・借家の場合は家賃と礼金・更新料の償却費
・持ち家の場合は減価償却費、固定資産税
・パソコン、切手代、ボールペン、請求書用紙、郵便封筒などの事務用品費
・電気代、ガス代、水道代など水道光熱費
・固定電話代、携帯電話代、プロバイダー料金など通...続きを読む

Qチャットレディ主婦の確定申告について

無知な私に力を貸してください。

私は結婚していますが主人の稼ぎが少なくまた、借金が多いため主人に内緒で2013年1月からチャットレディを始めました。
複数のサイトに籍をおいており年間で80万くらい稼ぎがありました。

38万以上収入があった場合確定申告をしないと
いけないというのを最近知り困っています。

【1】サイトで売上収入の受け取り口座が旧姓なっている口座があるサイトがある場合は申告可能か。
【2】主人の扶養に入っているが扶養から外れてしまうのか?
【3】経費で38万以下になれば申告しなくてもいいのか?
【4】主人に内緒にしているため経費にかかったレシートを処分してしまっているがその場合手書きで紙に書いて申告してもいいのか?
【5】電気代や通信費等主人名義になっているが支払いが私の口座になっている場合は申告可能か?

【6】主人ばれないようにしたいが確定申告をすることでばれないか、、なにか不利なことはあるか。

【7】子供がおりチャットをしているときは子供を延長保育に預けていますがそれは経費になりますか?領収書はありませんが延長保育料を支払う集金袋はあります。


いろいろ調べましたがわからないことが多いためこちらで質問させていただきました。

皆様のお力をお貸しください。よろしくお願いいたします。

無知な私に力を貸してください。

私は結婚していますが主人の稼ぎが少なくまた、借金が多いため主人に内緒で2013年1月からチャットレディを始めました。
複数のサイトに籍をおいており年間で80万くらい稼ぎがありました。

38万以上収入があった場合確定申告をしないと
いけないというのを最近知り困っています。

【1】サイトで売上収入の受け取り口座が旧姓なっている口座があるサイトがある場合は申告可能か。
【2】主人の扶養に入っているが扶養から外れてしまうのか?
【3】経費で38万以下になれば申告しな...続きを読む

Aベストアンサー

No.4です。

>別のかたが課税所得があれば申告といっておりましたが課税所得というのは何ですか??

所得金額と課税所得は違います。

所得税を計算するときの一般的な順序は、

(1)収入金額-必要経費=所得金額

(2)所得金額-各種の所得控除=課税所得

(3)課税所得×所得税率=所得税額

です。
(3)から、課税所得がゼロなら所得税額がゼロになるので、確定申告の法的義務が生じません。

では、課税所得がゼロになるのはどのような場合かというと、
(2)から、各種の所得控除が所得金額より大きい場合ですね。

では、各種の所得控除とは何かというと、
〔a〕基礎控除 全国民共通の金額38万円の基礎控除を受けられる
〔b〕社会保険料控除 支払った社会保険料の金額
〔c〕生命保険料控除 支払った生命保険料の金額から算出される金額
〔d〕配偶者控除 同一生計の配偶者があって配偶者の所得が38万円以下の場合に38万円の配偶者控除を受けられる
などなど↓

所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
 

No.4です。

>別のかたが課税所得があれば申告といっておりましたが課税所得というのは何ですか??

所得金額と課税所得は違います。

所得税を計算するときの一般的な順序は、

(1)収入金額-必要経費=所得金額

(2)所得金額-各種の所得控除=課税所得

(3)課税所得×所得税率=所得税額

です。
(3)から、課税所得がゼロなら所得税額がゼロになるので、確定申告の法的義務が生じません。

では、課税所得がゼロになるのはどのような場合かというと、
(2)から、各種の所得控除が所得金額より...続きを読む

Qチャットレディ、青色申告申請書と開業届

チャットレディのお仕事を自宅でしています。業務委託です。

青色申告承認申請書を提出するのですが、1番の「事実所又は所得の基因となる資産の名称及び所在地」は、サイトを経営している会社の名称と所在地を記載するのでしょうか?


個人事業の開廃業等届出書なんですが、給与等の支払の状況という表の欄に専従者、従事員数は「1人」と記載するだけで大丈夫でしょうか?


基本的な質問ですみませんがよろしくお願いします。

Aベストアンサー

> これはチェックする税務署の方は「水道光熱費や接続の料金などが無い」という点は「経費にしないんだな」と思うぐらいで
このまま提出してもおかしくないでしょうか?

税務署では、わざわざ経費が足りないのでは?と親切な声をかけられる可能性は全くないでしょう。経費が少ないと言うことは、所得が大きくなるので、なんとも思わないでしょう。

> 購入したといえばWebカメラ2000円ですが、消耗品にいれて問題ないでしょうか?

厳密に言えば、チャット専用ならば全額が消耗品として必要経費になりますが、プライベート私的な使用にも使っているのであれば、事業割合の分が必要経費になると言うことですね。
プロがこういう公開の場所で答えるとこのような堅苦しいお答えになります。私のクライアントだったらもうちょっとやりようがあるとは思いますが、こんな程度のお答えで後は考えて下さい。

Qチャットレディーとパートかけもち

現在毎月八万円のパートをしていて主人の扶養に入っています。年間所得103万以下ですが、ギリギリです。
扶養外れても良いから月10万程のかけもちパートを探しましたが見つからず…中途半端に稼ぐのは勿体ない、税金やら保険が増えるだけで最低外れる場合は180万位年収欲しいです。
主人に内緒でチャットレディーを始めようかと思っています。ただその場合はバレると大変な事になるのでどうにか扶養内におさめたいです。
毎月一万円程度の収入だとして年12万として、元々のパートが年間ギリギリ百万程ですが、やはりバレてしまいますか?
例えばスナック等水商売だと殆どのお店が税金関係やってない事が殆どですよね?例えば週に2回とかで月に四、五万収入あった場合でもしない人が殆どだと聞きました。手渡しだから?
チャットレディーだと銀行振込になるので、やっぱりバレますか?世間的にまともな、かけもちのパートが見つかって扶養外れる場合は、確定申告を自分でやるわけですからバレないとは思いますが、このまま扶養内にしたいと思ってる場合はやめておいた方がいいでしょうか。
それとも少なくてもかけもちのまともなパートを見つけて、三ヶ所で180万目指すならしてもバレないですか?
現在妊活しているので、出来れば働いたけど中途半端~というとも勿体ないし、でも少しでも稼ぎたいと言う気持ちもあったり…
主人に相談するわけにもいかず困ってます。
アドバイスお願いいたします。

現在毎月八万円のパートをしていて主人の扶養に入っています。年間所得103万以下ですが、ギリギリです。
扶養外れても良いから月10万程のかけもちパートを探しましたが見つからず…中途半端に稼ぐのは勿体ない、税金やら保険が増えるだけで最低外れる場合は180万位年収欲しいです。
主人に内緒でチャットレディーを始めようかと思っています。ただその場合はバレると大変な事になるのでどうにか扶養内におさめたいです。
毎月一万円程度の収入だとして年12万として、元々のパートが年間ギリギリ百万程ですが、やは...続きを読む

Aベストアンサー

>税金やら保険が増えるだけで最低外れる場合は180万位年収欲しいです。
そのとおりですね。
130万円を超えて働く場合、そのくらい稼がないと、健康保険の扶養である130万円ぎりぎりと手取りはほとんど変わらないということになりますから。

>毎月一万円程度の収入だとして年12万として、元々のパートが年間ギリギリ百万程ですが、やはりバレてしまいますか?
給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
なので、その収入なら所得税の確定申告の必要ありません。
でも、住民税にはその規定がないので、役所へ「住民税の申告」が必要になります。
申告すれば、当然、バレますね。
というのは、役所はご主人の税金上の扶養に間違いないか、貴方の収入を突き合わせチェックします。
間違いが発見されれば、役所から税務署に通知が行き、税務署は会社を通し、控除額に誤りがあることをご主人に通知してきます。

まあ、チャトレがバレないように、というなら、最初からパート収入に12万円をプラスした額がパート収入だったと言っておけばいいでしょう。
それか、チャトレの収入の「住民税の申告」をしないということですが、それは「地方税法違反(脱税)」です。
チャトレの収入がその程度なら、貴方が「住民税の申告」をしなければ、おそらくバレないでしょう。
でも、バレなければ、法律違反(脱税)してもいいと考えるのか、あとは貴方の自己責任で判断してください。

>チャットレディーだと銀行振込になるので、やっぱりバレますか?
いいえ。
それでバレることはありません。

>世間的にまともな、かけもちのパートが見つかって扶養外れる場合は、確定申告を自分でやるわけですからバレないとは思いますが
よく意味がわからないですが…
確定申告をすればバレますし、確定申告しなくても、給与の場合はチャトレと違い、どの会社も「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)」を役所に提出します。
あとは、前に書いたとおりです。

>それとも少なくてもかけもちのまともなパートを見つけて、三ヶ所で180万目指すならしてもバレないですか?
ご主人に3か所で働いてその収入があったこと、がでしょうか。
バレますよ。
前に書いたとおりです。
ご主人は、配偶者控除受けられなくなりますから、103万円を超える収入があったことがわかってしまいます。

>税金やら保険が増えるだけで最低外れる場合は180万位年収欲しいです。
そのとおりですね。
130万円を超えて働く場合、そのくらい稼がないと、健康保険の扶養である130万円ぎりぎりと手取りはほとんど変わらないということになりますから。

>毎月一万円程度の収入だとして年12万として、元々のパートが年間ギリギリ百万程ですが、やはりバレてしまいますか?
給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
なので、その収入なら所得税の確定申告の必要...続きを読む

Qチャットレディしてます。このままでいいの?

私は長い事チャットレディをしていました。
最近ではアダルトサイトで日々男性に自分の裸を見せ恥ずかしい事をしてお金を得ています。
気持ちよくもないのにアンアン馬鹿みたいに喘いで、したくもない何の快感にもならないオナニーをします。
まだ男性と関係を持ったことはありません。
気持ちよくもなんともないのにいろいろと指示を出してくる会員さん。
「どう?気持ちよくなってきた?」「イってもやめないで」「潮吹こうよ」「連続で逝こう」
痛みしかないのに私は言われるがままです。

チャットレディをやってるのだから、こういうのは仕方ないし当たり前だって思ってます。
風俗をやるよりマシだし、お金もそれなりにもらっています。(やってる事と比例はしてないですが)

なんでこんな事してるの?と聞かれればお金のためです。

割り切れてない自分がどこかにいます。
いろんなリスクが伴う仕事です。いつも心にぽかんと穴が開いてる気がします。
でも何のとりえもない自分にはこれしかない気もします。
でも、チャットレディでも特別人気があるわけではありません。
このまま無理なオナニーを会員さんに言われるがままして、そのうちおもちゃかなんかで処女なくなっちゃうんじゃないかなって思います。でも別に私の処女くらいどうって事ないのかなとか。
親が知ったら悲しむどころか軽蔑されるだろうなとか。
ここまでダメな娘って本当、親からしたらどうなんだろうとか。

というかこのままだったら人としてどうなの?っていうような人間になっちゃいそうで・・・
なんでこんなことしてるんだろう?いつまで続けるんだろう?誰かにばれたら?苦痛な事してお金を得ている・・・

自分がよくわからなくなっています。
私はまだ自分の事もよく考えられない子供なんだと思います。
大人の方、客観的に見た私への意見、アドバイスお願いします。

私は長い事チャットレディをしていました。
最近ではアダルトサイトで日々男性に自分の裸を見せ恥ずかしい事をしてお金を得ています。
気持ちよくもないのにアンアン馬鹿みたいに喘いで、したくもない何の快感にもならないオナニーをします。
まだ男性と関係を持ったことはありません。
気持ちよくもなんともないのにいろいろと指示を出してくる会員さん。
「どう?気持ちよくなってきた?」「イってもやめないで」「潮吹こうよ」「連続で逝こう」
痛みしかないのに私は言われるがままです。

チャットレディをや...続きを読む

Aベストアンサー

今は金に余裕がないから暫く利用していないけど会員だよ。
色んなサイトがあるから貴女の所とは違うかも知れないけどね。
一般の仕事でないだけに親に判ったら悲しむだろうし、貴女が続けることに疑問や不安を感じるなら止めればいいと思うよ。
処女だって事に驚かされたなぁ~。処女で裸を晒す事にかなり抵抗があっただろうに。
経験がないだけに感じた声とか表情など何かで研究したのかなぁ。
慣れた会員は演技を見抜くから、それを悟られずにあれこれ要求させるのは凄いわ。
でも、痛いのならおもちゃを使うのは止めようよ。指だけにしよう。

待機地獄とか、色んな会員がいるから戸惑ったり、思うようにポイントが稼げないとか、
普通の仕事と変わらないか、それ以上の苦労や辛さを経験しているはず。
お金の為。チャトレの90%はみんなそうだよ。OLも主婦も・・・
或る程度収入が見込めるなら続けるもよし。
しかしながら、身体は大切にしなよ。まだ処女なんだし。
アダルトはどんどんエスカレートするから無理な要求は断って。
御自愛を!

Qチャットレディの扶養で困っています

今年の5月からチャットレディを始めたのですが
旦那の扶養にはいることになって
その為の手続きがよくわからないので質問させて頂きました。

扶養になる為に、課税証明書と、所得証明書など
出さなくてはいけない書類があるんですが
チャットの収入はどうすれば証明したらいいのでしょう?
会社に直接問い合わせてみたほうがいいのでしょうか?
それと今年はチャットレディのみしか働いておらず
5月~から現在までの収入が30万くらいあります。

チャットレディを始める前は派遣の仕事で
去年の収入は20万以下でした。

わかる方教えて頂ければありがたいです。

Aベストアンサー

>旦那の扶養にはいることになって…

何の扶養の話ですか。
(1) 税法・・・(夫婦間に「扶養」はない)
(2) 社会保険
(3) 夫の給与・・・扶養手当

>課税証明書と、所得証明書など出さなくてはいけない書類があるんですが…

そういった公的機関が発行する書類は、いずれも前年分です。
当年のものではありません。
前年分で良ければ、市区町村役場の税務担当窓口へ行ってきてください。

>5月~から現在までの収入が30万くらいあります…

【税法上】
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

「事業所得」とは、「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

つまり、3ヶ月弱で 30万を年末までの見込みに換算するとおよそ 85万。
仕入はないかも知れませんが経費を引いたとしても、配偶者控除はとうぜん無理で、配偶者特別控除がぎりぎり間に合うかどうかというあたりですね。
それも今年限りで、来年は12ヶ月分になりますから、配偶者特別控除の枠さえも大きくはみ出すことになりそうです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

【社会保険】
おおむね「向こう1年間の収入見込みが 130万以内」で判断されるようです。
個人事業主の場合は「収入」でなく「所得」で良いようです。
3ヶ月弱で 30万を 1年間に換算するとおよそ 140万。
ここから経費を引けば 130万以内という主張が成り立つでしょう。

ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

【夫の給与】
給与は社会保険以上にそれぞれの会社が独自に決めていることです。
他人はコメントできませんので、夫にお聞きください。

>旦那の扶養にはいることになって…

何の扶養の話ですか。
(1) 税法・・・(夫婦間に「扶養」はない)
(2) 社会保険
(3) 夫の給与・・・扶養手当

>課税証明書と、所得証明書など出さなくてはいけない書類があるんですが…

そういった公的機関が発行する書類は、いずれも前年分です。
当年のものではありません。
前年分で良ければ、市区町村役場の税務担当窓口へ行ってきてください。

>5月~から現在までの収入が30万くらいあります…

【税法上】
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
...続きを読む

Qチャットレディー、夫にバレない収入限度とは

夫には内緒でチャットレディーを始めた主婦です。
ココへの書き込みなどいろいろ見ていたのですが
「所得が103万を越えなければ、扶養でいられるので家族にはバレない」とよく書かれているのですが、たまに「38万を越えると配偶者控除がうけられない」という文も目にします。

「扶養家族」と「配偶者」でまた変わってくるのですか?
夫の配偶者である私が、夫にバレない所得の限度は38万なのでしょうか?

初めは「38万は越えても103万以内で稼いで、確定申告にいこう」と思っていたのですが。確定申告をすれば、夫の会社に私が収入を得ている事実がバレるのでしょうか?

ちなみに今、外に出てバイト・パート等ができる状態ではないので、「万単位の収入がある」ことさえバレたら怪しまれます。

税金のことはややこしくて苦手ですが、、、 >_<
どなたか詳しい方、良い回答をお願いします。

Aベストアンサー

 o24hiです。

 所得区分が「雑所得」とのことですので,それに基づき補足させていただきます。

------------
◇「基礎控除」
・所得税と住民税には「基礎控除」という控除があります。これは,所得の区分のいかんにかかわらず,全員が定額で一律に受けられます。

・所得税は38万円,住民税は33万円ですから,最低で収入を33万円以下にされると,所得税,住民税とも課税される所得がなくなりますので,非課税になります。

◇必要経費
・「給与所得」の場合は,必要経費に当たるものとして「給与所得控除(65万円)」が一律,定額で受けられます。
 一方,「雑所得」の場合は,実際に必要とした費用を控除することになります。

・今回のように自宅でされる(ですよね?)場合は,この必要経費の算出が難しいです。
 なぜなら,どこまでが家庭生活に要したもので,どこまでが業務(チャット)に要したものかを区分するのが難しいからです。区分ができないものは,必要経費にできないです。こういう経費を「家事関連費」といいます。

---------------
 以上から,

>必要経費なんてネット接続代・電気代程度で年間5万もいきませんし・・・

・先にも書きましたが,個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用となるものがあります。
 お書きのような,ネットの接続代や電気代はこれに当たります。

・この家事関連費のうち必要経費になるのは,大まかに書きますと,主たる部分が業務をしていく上で必要であり,かつ,業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額です。今回のケースでは,ご想像のとおり「業務に必要である部分を明らかに区分すること」は難しいですね。
 多分,「みなさん」は,「事業として1割使用していると思うので,支払った金額の1割を経費とする」程度の区分をされて申告されているものとは思いますが…

>このことからもやはり、私は「配偶者控除」を受けられる所得38万以内に抑えておくべきですね。

・所得が38万円~33万円の間ですと,所得税は課税されませんが住民税が課税されます。

・thinkpink7さんの場合,お勤めでないことから「普通徴収」ということで,ご自宅に住民税の税額の通知と納付書が郵送されてきますから,ご主人の目に触れないとも限りませんので,もっとも安全なのは所得33万円以下ということになります。

>住民税も30万ちょっとのラインなのですね!それは申告しなくとも、役所が私の所得額をどこからか調べて請求してくるものなのでしょうか?

・「確定申告書」は複写式になっているのですが,その1枚が住民税の課税用となっていまして,市町村がそれを入手して収入を把握して課税します。
 つまり,「確定申告」は住民税の申告も兼ねています。

>とにかく年内で稼ぐ額は38万、まぁ必要経費分を合わせても40万程度にしておこうかなと思ったのですが・・・

・thinkpink7さんの場合で,税務署で必要経費が何をどこまで認められるかは何とも言えませんので(個々のケースによって変わりますから),「33万円+必要経費」が上限になりますね。

>手元に38万入って、住民税を10なん万とか(?)払うことになったら損ですもんね??それなら稼ぐ額は30ちょっとに抑えておくべきなのでしょうか?

・38万円の所得ですと,住民税は

 「均等割→年額4000円(定額)」+「所得割→(38万円-33万円)×10%(定率)=5000円」=9000円

ですから,住民税だけですと10万円もかからないです(~o~)

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◇私の結論

・安全に行くなら
 収入を33万円以下に抑える。

・冒険するなら
 「33万円+必要経費」まで稼ぐ。

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 おそらく,「白色申告」をされると思いますので,簡単に申告の概要を書かせていただきます。

◇所得税額の計算
 3段階の計算が必要になります。(1)を計算したあと、(2)を計算し、最後に(3)を計算します。(3)で納税額が算出されます。

(例)
・売り上げ…80万円
・必要経費…20万円
と仮定します。

(1)80万円(売上)-20万円(必要経費)=60万円(所得金額)
(2)60万円(所得金額)-38万円(所得から差し引かれる金額)= 22万円(課税される所得金額)
(3)22万円(課税される所得金額)×5%(税率)=1万1千円(所得税額)

◇「売上」
・1年間(1月から12月まで)で稼いだ金額(収入)の合計です。これは,計算はさほど手間はかからないですね。

◇「必要経費」
・申告で一番手間がかかるところはこれです。

・「必要経費」とは,仕事をするために必要な費用のことです。
 今回ですと,プロバイダ料金,レンタルサーバ代,電話代,電気代等がこれに当たると思われますが,支払いは家庭で使用する分も含まれていますので,その全額は経費として認められません。
 仕事用として1割使用していると思う場合は、支払った金額の1割を経費とします。(何割を認めてくれるかどうかは,個別の話ですから何ともいえませんが…)

・経費を計上するために大切なことをあげてみますと。
 
*領収書やレシートの保管
 1月から12月までの1年間の領収書やレシートが経費の証拠となりますので必ず必要です。

*科目ごとに集計する
 申告の際には「確定申告書」のほかに「収支内訳書」(用紙は税務署でもらいます)を提出する必要がありますが,この中に経費の欄があり,旅費交通費,通信費,消耗品費などの項目にわかれています。
 この項目を科目といいます。つまり,経費は科目ごとに集計しておかないと申告書が書けないことになります。

◇所得から差し引かれる金額
・全員が適用される控除として,先に書きました38万円の「基礎控除」があります。

・その他には,対象になる場合は,「医療費控除」「社会保険料控除」「生命保険料控除」などがあります。ただし,ご主人が「年末調整」(「医療費控除」は「確定申告」)で適用を受けておられるものについては重ねて申告することはできません。

 結構手間ですから,手堅く33万円ですと,「労多くて益少なし」になります…

 o24hiです。

 所得区分が「雑所得」とのことですので,それに基づき補足させていただきます。

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◇「基礎控除」
・所得税と住民税には「基礎控除」という控除があります。これは,所得の区分のいかんにかかわらず,全員が定額で一律に受けられます。

・所得税は38万円,住民税は33万円ですから,最低で収入を33万円以下にされると,所得税,住民税とも課税される所得がなくなりますので,非課税になります。

◇必要経費
・「給与所得」の場合は,必要経費に当たるものとして「給与所得...続きを読む

Qテレホンレディについて

こんにちは!初めて質問します。私は11ヶ月の子供を持つ母親です。
仕事は先月会社が不景気の為解雇になりました。母子家庭で生活もかかっています。でも子供がいるとこの不景気な時代、再就職もなかなかうまく出来ません!
そこで目に付いたのがレディス・コミックやチラシなどでみる「テレホン・レディ」の募集広告です!時給が2100円~と書いてあります。初心者でも出来子供がいても大丈夫!月20万は確実に稼げます!と書いてあります。こうゆう仕事は
本当に稼げるのでしょうか?経験のある方、ご存知の方回答よろしくお願いします!稼げるのであればやってみたいのですが。

Aベストアンサー

テレホンレディの仕事を2年近くしていました。

今までの回答にあるように、2ショットでは男性とお話した時間によって
お給料が支払われます。ですから時給2100円~と書いてあっても
実際に1時間男性とお話しないと2100円のお給料になりません。

電話がつながっても短時間で切れることもあるし、
電話がつながるのを待っている時間を考えると
時間の割には??と私は感じました。

月20万円の収入をテレホンレディの仕事で得ようと思ったら、
朝から晩まで電話を待って、つながった男性と長時間話さないと
無理だと思いますし、それだけ話をするのは楽ではないと思います。

長い時間男性と話をするためには
どうしてもテレホンセックスなどHな話になりますが、
自分がその気でない時にHな話を長い間する、というのは疲れますね。

Hな話ではなくても、お給料を少しでもたくさんもらうために
1分でも長く、というプレッシャー(?)がかかるし
相手の男性に話をあわせないといけないから、
気を使ってしまうので疲れる仕事だと思います。
(仲の良い友達とおしゃべりするのとは違いますから)

あと、男性の伝言BOXに伝言を録音する、という仕事もありましたが、
これも男性からの返答がないとお給料になりませんでした。

私の場合は深夜の2~3時間をこの仕事をする時間にあてていたのですが、
だいたい月に2~3万円の収入(男性と話す時間によって変わるので
一定はしていませんが)になりました。

下の参考URLにはこのお仕事について書いてあるので、
ご覧になってみてはいかがでしょうか。

参考URL:http://www.geocities.com/Nashville/Rodeo/6893/

テレホンレディの仕事を2年近くしていました。

今までの回答にあるように、2ショットでは男性とお話した時間によって
お給料が支払われます。ですから時給2100円~と書いてあっても
実際に1時間男性とお話しないと2100円のお給料になりません。

電話がつながっても短時間で切れることもあるし、
電話がつながるのを待っている時間を考えると
時間の割には??と私は感じました。

月20万円の収入をテレホンレディの仕事で得ようと思ったら、
朝から晩まで電話を待って、つながった男性と長時間話さな...続きを読む

Qチャットレディーの確定申告と扶養 

最近夫に内緒でチャットレディをはじめました。税金についてよくわからないので教えていただきたいのですが・・。

(1)チャットレディーは業務委託の形になるらしいのですが、給与所得ではないので所得控除は38万までになってしまうのですか?超えてしまった場合扶養から外れてしまうのでしょうか?

(2)確定申告をすると所得額は夫にばれてしまいますか?

(3)確定申告をすると、申告していなかった年の分もさかのぼって徴収されてしまうのでしょうか?

(4)扶養には、所得税に関する扶養と社会保険に関する扶養と、住民税に関する扶養があるようなのですが、チャットレディーの場合でも上限は普通のパートやアルバイトの130万までと同じと考えていいのでしょうか?

(5)200万以上稼いでしまい、扶養から外れてしまったときでも旦那の会社に所得申請はしなくてはならないのですか?

質問がおおくてすみません;
いろいろネットで調べてみたのですが、よくわからなくて・・・。
みなさん教えてください。よろしくお願いします

Aベストアンサー

>これはチャットレディの場合でも経費として計上できるのは65万までになるのでしょうか?
給与として受け取っていないので、「実際にかかった経費」のみが計上できます。
かかった経費がなければなにも計上できませんが、本当に経費が80万とかかかれば80万計上できます。

>そのためどうにかばれずに貯蓄したかったのですが無理ですよね?
税金に関してはどうにもならないのですね。
確定申告しないと違法ですし、税務調査などでご質問者にお金を支払った会社から御質問者に所得があることが判明したりしますからね。

ただ仕事の内容は何か他の内職でもいいのでは。アフィリィエイトとかでもなんでも。
でかりに実は200万以上あったとしても、所得76万(この数字が重要。配偶者特別控除の対象にも入らない金額です)あるからはずしてくれといえばそれですむので差額はそのまま内緒に出来ます。

確定申告してもそれが夫に連絡されるわけでもありませんから。
夫が市町村に妻の所得証明をとるような知恵があれば実際の金額もばれるけど、そうされなければ実際の金額はばれません。
なので最低の所得76万(控除が一切受けられない金額)まであると言っておけばよいのではと。

>ちなみに、何で所得を受けているかなど詳細なことまでばれてしまいますか?
それはないです。わかるのは給与なのか事業所得なのかという所得区分までです。
ただ所得がある場合に何をして稼いだのかは聞かれるでしょう。

>これはチャットレディの場合でも経費として計上できるのは65万までになるのでしょうか?
給与として受け取っていないので、「実際にかかった経費」のみが計上できます。
かかった経費がなければなにも計上できませんが、本当に経費が80万とかかかれば80万計上できます。

>そのためどうにかばれずに貯蓄したかったのですが無理ですよね?
税金に関してはどうにもならないのですね。
確定申告しないと違法ですし、税務調査などでご質問者にお金を支払った会社から御質問者に所得があることが判明したり...続きを読む

Q個人事業主の届出 異なる業種の複数の事業をする場合について教えてください

こんにちは。詳しい方、いくつか質問がございます。お答えいただければ幸いですm(__)m素人なりに調べましたが、よくわからない部分が多々ありましたので、こちらで教えてもらえれば助かります。よろしくおねがいします。
【現状】
会社を辞めて、現在無職です。
このたび個人事業主の届出をしようと思っております。
A.(ハンドメイドのアクセサリー販売ー国内の卸販売ビーズ会社からビーズを購入し、それに手を加えてアクセサリーにして販売する予定です。ー)と、B.(書道教室)といった全く異質なA.とB.の業種を2つ事業として行う準備しております。

(1)この場合、開(廃)業の届出は、業種的にどうなるのでしょうか。

(2)ハンドメイドのアクセサリー販売は、【小売業】に該当するのでしょうか?

(3)業種によって税率が変わるとのことですので、帳簿付けなどでおすすめの方法や、ソフトがあればご指導くださいm(__)m

質問がバラバラで申し訳ありませんが、(1)~(3)についてお答えいただければ幸いです。生徒が見つかり、早く開業届けを出したいのでせっぱつまってこちらに書き込んだ次第です。

こんにちは。詳しい方、いくつか質問がございます。お答えいただければ幸いですm(__)m素人なりに調べましたが、よくわからない部分が多々ありましたので、こちらで教えてもらえれば助かります。よろしくおねがいします。
【現状】
会社を辞めて、現在無職です。
このたび個人事業主の届出をしようと思っております。
A.(ハンドメイドのアクセサリー販売ー国内の卸販売ビーズ会社からビーズを購入し、それに手を加えてアクセサリーにして販売する予定です。ー)と、B.(書道教室)といった全く異質なA.とB.の...続きを読む

Aベストアンサー

>(1)この場合、開(廃)業の届出は、業種的にどうなるのでしょうか…

開業届に「業種」などという言葉はありません。
「事業の概要」欄に、このご質問で書かれたとおりのことを書けばよいです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf

>(2)ハンドメイドのアクセサリー販売は、【小売業】に該当…

小売業と考えても製造業と考えても、個人事業税における区分は同じ第一種です。
消費税の簡易課税においては、小売業と製造業とでは違いますが、小売業と考えるのが妥当でしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm

>(3)業種によって税率が変わるとのことですので…

「所得税」(国税) は、業種による税率の違いなどありません。

「個人事業税」(都道府県税) は、たしかに業種による違いがありますが、「所得」(収入ではない) が 290万円を超えなければ課せられません。
(某県の例)
http://www.pref.fukui.jp/doc/zeimu/type/kojinjigyou.html

「消費税」(国税) で「簡易課税」を選択した場合も、業種による違いはありますが、その前に開業後 2年間は無条件で免税事業者です。
3年目以降も、2年前の「課税売上高」(所得ではない) が 1,000万円を超えていなければ、免税事業者のままです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm

>帳簿付けなどでおすすめの方法や、ソフトがあれば…

「個人事業者専用」と銘打ってあるものを買うことです。
法人兼用のものは、個人には関係しない機能が多く、むだであるばかりか分かりづらいです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

>(1)この場合、開(廃)業の届出は、業種的にどうなるのでしょうか…

開業届に「業種」などという言葉はありません。
「事業の概要」欄に、このご質問で書かれたとおりのことを書けばよいです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf

>(2)ハンドメイドのアクセサリー販売は、【小売業】に該当…

小売業と考えても製造業と考えても、個人事業税における区分は同じ第一種です。
消費税の簡易課税においては、小売業と製造業とでは違いますが、小売業と考えるのが妥当でし...続きを読む


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