出産前後の痔にはご注意!

回答お願いします。 建設業です。  高速代金は消費税込みの金額なのでしょうか? 検索すると税別ともみました。 税別の場合、請求時、人工+消費税を請求してもよい取引先があるのですが高速代の消費税も請求するのでしょうか?

A 回答 (3件)

>検索すると税別ともみました…



では、料金所での表示が 1,000円とあったら、あなたは気を利かして 80円余分に払うのですか。
そんなこと誰もしないでしょう。

1,000円の通行料金は、正味 926円に消費税 74円を加算したものなのです。

ネットは乱れた情報のデパートでもありますから、自ら検証することなく鵜呑みにしてはいけませんよ。
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この回答へのお礼

いろんな情報がありすぎ毎回質問してしまいます。 回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/29 10:10

通常、実費は


そのままですよね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/29 10:08

http://highwaypost.c-nexco.co.jp/faq/toll/other/ …

消費税を含んでいます。上記参照ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/29 10:09

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Aベストアンサー

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痛すぎるけど
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仕訳としては

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だから、風俗嬢はある意味、金持ちなのに、国民保険が最安、住民税ぜろもあり得るのです。

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静岡で社員10名程度の会社をしています。 
今度、顧問税理士事務所をA社(静岡)→B社(大阪)に変更したいと考えています。

(静岡の会社が大阪の税理士に依頼しようとする理由は、当社関係者があるご縁で
 大阪府の経済団体に所属しているからで、このB社の先生も面識はあまり濃くない
 ものの、同じ経済団体の会員です)

7月中旬に、B社(大阪)の税理士先生と面談し、8月末に当社(静岡)にお越し頂く
予定をしております。その際にB社の税理士先生から、下記のようなメールが来ました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
会計に関して毎月会社で作成されている書類がどんなものか
差支えない範囲で見せて頂ければありがたいと思っています。

具体的には

・仕訳伝票
・現金出納帳
・預金出納帳
・売掛帳
・買掛帳
・経費帳
・固定資産台帳
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・給与関係書類
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などでしょうか?もちろん、上記の中で作成されているものもあれば
作成されてないものもあると思いますので、あるものだけ、
また最新分のみで結構です。

上記のほか、今ご依頼の会計事務所から受け取られている
月次報告資料なども拝見できれば助かります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

なぜ、このようなメールを送るのか?とB社税理士に聞いた所
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との回答が来ていますが、当社の経理担当者は
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税理士に詳しい方に教えて欲しいのですが、顧問料算出に
上記のような資料は必要でしょうか? また、このB社税理士を
信用していいのでしょうか?

なるべく早めに教えて頂けると助かります。 よろしく
お願いします。

静岡で社員10名程度の会社をしています。 
今度、顧問税理士事務所をA社(静岡)→B社(大阪)に変更したいと考えています。

(静岡の会社が大阪の税理士に依頼しようとする理由は、当社関係者があるご縁で
 大阪府の経済団体に所属しているからで、このB社の先生も面識はあまり濃くない
 ものの、同じ経済団体の会員です)

7月中旬に、B社(大阪)の税理士先生と面談し、8月末に当社(静岡)にお越し頂く
予定をしております。その際にB社の税理士先生から、下記のようなメールが来ました。

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Aベストアンサー

税理士事務所の元職員です。

全然おかしくないと思います。
税理士事務所が顧問となるということは、自計化できている会社であっても、顧問先が処理した会計処理をある程度チェックする必要があります。
となると、チェックする量によっても顧問料が変わってきます。
さらに取引数や取引高などでも、顧問税理士として責任の重さが変わってくるため、年商などの確認も必要でしょう。

現在どの程度自計化されており、既存の税理士事務所にどの程度の業務を依頼しているのか、また打ち合わせにより変更などがあるのかなどでも、顧問料を試算しなければならないのです。

税理士事務所によって、顧問料を試算する基準が異なる場合もあります。自計化部分のチェックをほとんどしないということであれば、相談がどの程度あるのかと決算書を見るだけでもわかることでしょう。

また、まだ依頼が決まっていないにもかかわらず、懐を見せるのはちょっとと考えるのかもしれません。しかし、税理士には守秘義務もありますし、依頼を税理士が受けるかどうか、受けるならいくらで受けられるかなどを検討する資料を出せないと言われれば、依頼を受けられないことでしょう。依頼を受けるとしたら、税理士側で推定することとなり、損したくはありませんので、高めの顧問料を提示することにもなるでしょう。

私は現在自分で会社を経営しており、顧問税理士なしですべてを自分で行っております。しかし、銀行がらみで税理士を依頼することとなり、何件かの税理士事務所に相談をしました。当然決算書や管理している会計帳簿の種類、仕訳数などを確認されました、また、年末調整その他の業務もとなれば、給与台帳や従業員名簿なども確認したいと言われましたね。そこで、私はすべて自計化しており、今まで通り日々の事務処理はすべて自分で行う。会計仕訳のチェックも不要(誤り等は我々の責任)で、私の処理結果から決算や申告のみをしてほしいと言ったところ、年商と前期決算書程度で顧問料を試算してくれましたね。

税理士も客を選びます。税理士にしょっぱなから隠し事をするということは信頼関係を作れない可能性があるため、そもそも仕事を受けないと言われかねません。

期にされている経理担当者は、数多くの税理士と折衝をしたことのある経理担当者なのでしょうか?
単に複数の会社で働いたことがある程度で、税理士業界を知っていると勘違いされても困ります。税理士によっては、日々の事務処理のチェックなどをしないで決算や申告を責任を持って作ることができないと、決算のみなどの依頼を断るところもあります。
あなたがどのような立場なのかわかりませんが、お互いが不満にならないように考えましょう。

税理士事務所の元職員です。

全然おかしくないと思います。
税理士事務所が顧問となるということは、自計化できている会社であっても、顧問先が処理した会計処理をある程度チェックする必要があります。
となると、チェックする量によっても顧問料が変わってきます。
さらに取引数や取引高などでも、顧問税理士として責任の重さが変わってくるため、年商などの確認も必要でしょう。

現在どの程度自計化されており、既存の税理士事務所にどの程度の業務を依頼しているのか、また打ち合わせにより変更などがあるの...続きを読む

Q古民家購入費用は経費にできますか?

個人事業主の妻です。幼いこどもが2人います。
青色専従者として、経理と雑用を担当しています。

夫の事業はなんとか生活できる程度で、昨年は身体を壊し働けなかった期間もあり、今年は年金免除に加えて住民税も非課税になりました。

当然ながら住宅ローンは組めないのですが

この度、夫の親が倒れたこともあって夫の実家近くに中古物件を買うことになり、その資金捻出のために夫が頑張って稼いでいます。

昨年の倍くらいの売上になりそうです。

そこで、経理に詳しい方にお聞きしたいのですが
中古住宅をキャッシュで購入した場合、どの程度経費に出来るでしょうか。

購入予定の家は古民家で、固定資産税は年間数100円(つまり非課税)、価格は200万円です。

急に決まった引っ越し、不動産購入なので、慌てて引越し費用分も合わせて稼いでいる状態なのですが

土地は資産になれど、経費にはできませんよね。
固定資産税も非課税の木造建築では、事業用の面積と按分しても建物は経費にならないですよね。

物件を探しにいく交通費などは、経費にしようと思っていますが、1番大きな不動産購入費用をなんとか経費化したいです。

登記費用や、不動産屋さんへの手数料なども、経費化できるならしたいです。

でないと夫の来年の住民税などが怖いです。

詳しい方、おしえてください。

個人事業主の妻です。幼いこどもが2人います。
青色専従者として、経理と雑用を担当しています。

夫の事業はなんとか生活できる程度で、昨年は身体を壊し働けなかった期間もあり、今年は年金免除に加えて住民税も非課税になりました。

当然ながら住宅ローンは組めないのですが

この度、夫の親が倒れたこともあって夫の実家近くに中古物件を買うことになり、その資金捻出のために夫が頑張って稼いでいます。

昨年の倍くらいの売上になりそうです。

そこで、経理に詳しい方にお聞きしたいのですが
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Aベストアンサー

個人事業主が引っ越しをするのですね。
すると引っ越し先が個人事業主の事業所となるわけです。
ただし「事業用部分」と「住処」部分を分けて、事業用部分だけが経費計上できることになります。
「全体額の事業用部分」が按分割合と言うのはご存知だと思います。

物件を探す費用、交通費などにも案分割合を掛けるのが正当ですが、まあこの程度は多めにみて良いのではないかと思います。全額事業用経費として、本当は良くないが、まあいいじゃんかというわけです。

不動産購入費用のうち「地べたのお金」は経費計上は無理です。
建物は取得価格に案分割合を掛けた額を「事業用の建物」として減価償却資産とします。
固定資産税についても、建物にかかる部分を按分して事業用経費とできます。
水道光熱費についても按分して経費計上できます。

登記費用、不動産屋に支払う仲介手数料は、土地価格と建物価格で案分して、建物価格部分を出します。
さらにこれに事業専用割合を掛けて経費計上します。

青色申告会などに相談するにしても「どうしたらよい」と相談するよりも、上記のような計算を示して「これでよかろうか」と相談する方が良いと思います。

なお不動産を現金で買ってもローンで買っても上記の考え方はほとんど同じです。
違う点は、ローン支払い額のうち利息部分について、これまた事業按分割合をかけて経費にできる点です。

個人事業主が引っ越しをするのですね。
すると引っ越し先が個人事業主の事業所となるわけです。
ただし「事業用部分」と「住処」部分を分けて、事業用部分だけが経費計上できることになります。
「全体額の事業用部分」が按分割合と言うのはご存知だと思います。

物件を探す費用、交通費などにも案分割合を掛けるのが正当ですが、まあこの程度は多めにみて良いのではないかと思います。全額事業用経費として、本当は良くないが、まあいいじゃんかというわけです。

不動産購入費用のうち「地べたのお金」は経費計...続きを読む

Qギャラの請求額について

舞台出演関連の仕事をしている者です。
経理を頼んでいた者が離れてしまい、知識がなく近々の仕事の請求書の作成で困っており、急ぎで調べようと思いましたがネットではたどり着けず、こちらで質問いたします。有識者の素早い具体的な返信を期待します。


手取り15万円
消費税、源泉徴収税別で
1.総額
2.内訳(消費税・源泉徴収それぞれ)

上記、それぞれどのように額面記載をすればよいでしょうか。
大昔は並び数字で請求してキリ数字でもらっていたのはなんとなく覚えていますが、その後税率が変わったりなどで単純ではなくなりましたよね?

よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

>あくまでも出演料150,000円+税を請求するだけなのですが…

貴方の言われる「手取り」の解釈がそういうことなら話はごく簡単で、貴方が№5へのお礼欄に書いた金額のとおりです。

Q自動販売機で130円のものを、1030円入れて購入した時、 お釣りは900円でてきたらいいはずなので

自動販売機で130円のものを、1030円入れて購入した時、
お釣りは900円でてきたらいいはずなのですが、917円でてきました。(100円玉×9枚、5円玉×2枚、1円玉×7枚)
だいたいどこの自動販売機も同じだとは思いますが、私の購入した自動販売機も1円玉と5円玉は使えないものだったのに、
お釣りとして1円玉と5円玉が出てきたのが不思議でたまりません。
可能性としては、自動販売機が1円玉と5円玉が使えないことを知らない人が入れて 下から出てきたものを取り忘れていた。というのは納得です。

他にも何かかんがえられることがあればお願いします。

あと、このプラスで出てきた17円は貰っていても問題ないのですか?

Aベストアンサー

知らないというよりも、間違って入れちゃったのでしょう
それが返却側で引っかかっていて、今回大量に小銭のお釣りが出たので返却の時の衝撃や振動が大きくて、その引っ掛かりが外れて出てきたのでしょう

厳密には、拾得物になるので警察に届けなければいけませんが、小銭なのでゴニョゴニョゴニョ(^_^;


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