例えばですが、下記ページのように
1/1 預金/開始残高 1000
1/1 売掛金/開始残高 2000
1/1 開始残高/元入金 3000
※金額は仮です。
と、前期末の資産と負債の残高を仕訳するんですよね?
これを仕訳帳に記載したら、それぞれ転記すると思うのですが、
「開始残高」も総勘定元帳に項目を作って転記するということで合っているでしょうか?
また、前期に資産計上した消耗品も期首に
1/1 消耗品費/消耗品
と振り返るというやり方でOKですか?
会計ソフトは使用していません。
どうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
>と、前期末の資産と負債の残高を仕訳…
元入金は前年末と同じ数字ではありませんよ。
[前年の元入金] + [青色申告特別控除後の所得金額] + [事業主借] - [事業主貸] = [新年の元入金]
>「開始残高」も総勘定元帳に項目を作って転記するということで…
開始残高というより「期首残高」ですね。
元入金の計算は承知しております。
それから、「開始残高」は大陸式で出てくる勘定科目だったようです。英米式なのでそもそも使わないものなのですね。
自己解決してしまいましたが、
早々に回答をしていただき心から感謝いたします。ありがとうございました。
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総勘定元帳にだけ「前期繰越」を記載してスタートすれば良くて、仕訳帳は取引発生時からの記入で良いということでしょうか?
実はこれまでそのやり方でやっていたのですが、
こちらのブログ
https://webshufu.com/opening-entry-journal-for-b …
に、開始仕訳について書いてあり、
期首に仕訳しなければならないのかと思い質問いたしました。