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インボイスが絡む請求書について
2点質問させてください


こちら(A):フリーランス(免税事業者)→2月中旬インボイス(課税事業者)登録完了予定 取引先(B ):一般の団体(春ごろ一般社団法人を設立予定)

1月よりBの立ち上げ準備等の仕事を請け負っております。
1月末時点(1月分)では
Aは免税事業者
Bは社団法人立ち上げ前で課税対象事業者でないため
Aからの1/31締めの請求書は消費税10%記載で請求しても大丈夫でしょうか?



他社(課税事業者)との取引時には
2%値引きで請求をあげてます。(双方合意の元)
→2月末締めの請求書からは
登録番号記載で消費税10%(値引きなし)


どなたかよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>Aからの1/31締めの請求書は消費税10%記載で…



どうぞ。

>2%値引きで請求を…

それはあなたの勝手。
法令類で決められたことではありません。

>2月末締めの請求書からは登録番号記載で消費税10%…

どうぞ。
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