当方、製造業に勤務するものです。
自社製品を実験・PR用として固定資産に社内振替をして使用するケースが多々あります。
その自社振替えをした製品をまれに得意先が気に入ってくださり、現状のまま売って欲しいという事態も発生しております。
従来の処理では固定資産を除却し、営業外収益として雑益処理をしておりました。
今回、営業サイドで営業内収益として売上に計上されてしまわれました。
営業側としては営業内収益として固定資産を製造原価へ振替えて売上処理したいそうなのですが・・・
この処理は適法なのでしょうか?
あちこちで調べたり固定資産関連の本を見ても回答にたどり着けませんでした。
どなたか私にお力添えしていただけないでしょうか?
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