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当期、法人税等が還付されたところ
未収還付法人税等が+33,500となりました。
前期末の仕訳が過大計上だと思われますが、当期では
どのような仕訳を起こしたらよいのでしょうか。
ご教授お願いいたします。

A 回答 (2件)

過年度分の過剰計上ですが、重要度が高い金額ではないと思いますので



雑損失(営業外費用)※不課税 /未収還付法人税等

で良いのではと思います。
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〔借方〕法人税等33,500/〔貸方〕未収還付法人税等33,500

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