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例えば9月末決算締の法人において
7月や8月の請求分を10月になってから支払ったら、それはこの会期の収支に加えていいのですか?
それとも来期分になりますか?

A 回答 (1件)

7月8月の請求は買掛金で処理してるはずです。


すると9月末では貸借対照表に買掛金で載ってます。
ですから前期の経費です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ただいま決算書の下書き作成中。
税理士の先生には遅くなって&収益少なくて御免なさいです。。。

お礼日時:2023/10/29 20:26

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