タイトルのままなのですが、現在ファッションビジネスのサークルに所属しておりまして、
何度か先輩が直接アポを取り付けて実現した講演会に参加したことがあります。
某アパレルブランドの社長さんや、広報の専門学校の校長など。。。
学年が上がったこともあり、今度は自分でそういったアポ取りをしたいのですが、どうしたらよいのかわかりません。
電話をかけるにしても、具体的に何を言えばいいのか。
どなたかご教授願います。

A 回答 (2件)

>先輩には聞けない状況にあるのでここで質問しているのです。



ああそう、ならそう書いとかなきゃだれにもわからんよね。
まったくの赤の他人でもないのに聞けないって事情は他人にはわからんのでね。
そういう状況説明が不得意ってことですかね。

>具体的に何を言えばいいのか。
具体的に依頼したいことを伝え、場所、対象人数、日時、報酬、など交渉すればいいのでは。

先輩じゃなくたって他に相談「すべき」人はいるだろうに。
その人らにはまったく頼らず、事情もわかりっこない赤の他人である質問回答の場で解決しようというのは
ちょっとむずかしいと思いますよ。
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先輩に聞けばいいんじゃないの

この回答への補足

先輩には聞けない状況にあるのでここで質問しているのです。

補足日時:2011/04/18 00:24
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19歳の学生で今アルバイトをしています。先月末に「特別徴収税額の決定通知書」というのが届きました。それによると、今年の給与収入が約60万で、そのうち所得控除合計が33万って書かれていました。これって、103万か130万を超えたら33万税金として納めなければならないのでしょうか? また、学生にとって33万ってとても大きい金額でせっかく貯めたのが税金で消えるなんてと思ってしまいます。どうにかして少しでも税金を減らす方法ってないものでしょうか?

Aベストアンサー

>今年の給与収入が約60万で…

「所得」に換算したらゼロ円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>そのうち所得控除合計が33万って書かれていました…

(所得がゼロの人には関係ないが)
「所得」から税金をかける前に 33万円を「控除」してあげますよという意味。

>これって、103万か130万を超えたら33万税金として納めなければならないのでしょうか…

何でそんな解釈をするのかなあ~。

>先月末に「特別徴収税額の決定通知書」というのが届きました…

市県民税 (住民税) です。

>学生にとって33万ってとても大きい金額でせっかく貯めたのが税金で消えるなんてと思ってしまいます…

その通知書をよく読みましょう。
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参考URL:http://www.yabe-kaen.com/display.html

Q学生のアルバイト収入の税金について

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公演を聞いてから質問を考えて
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Aベストアンサー

>開かれて?主催者?サクラ?言う言葉?
まず、どうでもいいことですが、疑問文でもないのに?の多用は不自然ですよ。

さて質問ですが、どういうジャンルのどういう作家なのか全く分からないので、無難なところで、
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レギュラーのバイトでは、扶養控除申請書?だったか忘れましたが、そんなかんじの紙を出し、税金は引かれていません。
また、短期の2週間のバイトは、そのような紙を出していませんが引かれませんでした。

でも、登録制のバイトではその紙を出さなかったので、お給料が支払われるごとにいくらか税金が引かれています。

この場合、税金を払っている登録制バイトを含めた年間の合計年収が103万を超えたら、私は親の扶養から外れてしまうんでしょうか?
そしてその場合、合計年収は、手取りではなく税金を引かれる前の値で計算しますか?
それとも、登録制のバイトを計算にいれない部分で103万超えなければいいのでしょうか?

もし、登録制のバイトも含めて103万以内に収めなければいけないのなら、扶養から外れないために103万におさえているのに、税金をとられているということで、なんか変だなと思い質問しました。

詳しい方、教えてください!

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レギュラーのバイトでは、扶養控除申請書?だったか忘れましたが、そんなかんじの紙を出し、税金は引かれていません。
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この場合、税金を払っている登...続きを読む

Aベストアンサー

こんばんは。

・所得税の源泉徴収(給与天引き)は,「給与所得の源泉徴収税額表」に基づき行われます。
この表には,「月額表」と「日額表」があります。

・給与を毎月支払う場合は「月額表」,一週間ごとや働いたその日ごとに給与を支払う場合は「日額表」が使用されます。

・「給与所得の源泉徴収税額表」には「甲欄」「乙欄」「丙欄」があるのですが,「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合には「甲欄」,提出がない場合には「乙欄」で税額を求めます。
また,「丙欄」は「日額表」だけにあり,日雇いの人や短期間雇い入れるアルバイトなどに一定の給与を支払う場合に使います。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/01.htm

以上を前提に…

>レギュラーのバイトでは、扶養控除申請書?だったか忘れましたが、そんなかんじの紙を出し、税金は引かれていません。

・提出されたのは,「給与所得者の扶養控除等申告書」だと思われますが,その場合は「甲欄」が使用され,「月額表」ですと給与月額88,000円までは源泉徴収額は0円です。それを超えると,月額に応じて源泉徴収がされます。

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>また、短期の2週間のバイトは、そのような紙を出していませんが引かれませんでした。
でも、登録制のバイトではその紙を出さなかったので、お給料が支払われるごとにいくらか税金が引かれています。

・「給与所得者の扶養控除等申告書」は一箇所にしか提出できませんので,これらのバイト先は「月額表」の「乙欄」か,「日額表」の「丙欄」を使用していると思われます。

・「月額表」の「乙欄」の場合は,「その月の社会保険料控除後の給与等の金額の3%に相当する金額」が源泉徴収され,「日額表」の「丙欄」の場合は,日額9,300円を超えると源泉徴収がされます。

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>この場合、税金を払っている登録制バイトを含めた年間の合計年収が103万を超えたら、私は親の扶養から外れてしまうんでしょうか?

・扶養には税金の扶養と,社会保険の扶養がありますが,税金の扶養のお話のようですので,年収が103万円を超えると,所得で38万円を超えることになり,親御さんが質問者さんを扶養控除の対象にすることができなくなります。

>そしてその場合、合計年収は、手取りではなく税金を引かれる前の値で計算しますか?
それとも、登録制のバイトを計算にいれない部分で103万超えなければいいのでしょうか?

・手取りではなく税金を引かれる前の金額で,「登録制のバイト」も含め全ての収入を合計した金額です。

>もし、登録制のバイトも含めて103万以内に収めなければいけないのなら、扶養から外れないために103万におさえているのに、税金をとられているということで、なんか変だなと思い質問しました。

・親御さんの税金を考えると,103万円を超えないように働くべきでした。(質問者さんを扶養控除の対象に出来なくなり,所得税の税額が増えます。)

・また,年収が103万円を超えると,質問者さん自身にも所得税と住民税(住民税は,多くの市町村で100万円を超えると均等割が課税されます。)が課税されます。

・ちなみに,質問者さんは,確定申告が必要ですので,期間内に申告をしてください。

こんばんは。

・所得税の源泉徴収(給与天引き)は,「給与所得の源泉徴収税額表」に基づき行われます。
この表には,「月額表」と「日額表」があります。

・給与を毎月支払う場合は「月額表」,一週間ごとや働いたその日ごとに給与を支払う場合は「日額表」が使用されます。

・「給与所得の源泉徴収税額表」には「甲欄」「乙欄」「丙欄」があるのですが,「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合には「甲欄」,提出がない場合には「乙欄」で税額を求めます。
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http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1873883
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Aベストアンサー

http://www.ngo-jvc.net/jp/etc/linkindex.html
ここのリンクがいいと思いますが。

Q税金類に関して全く無知なので分かり易く教えていただきたいです。私は学生で2つのアルバイトを掛け持

税金類に関して全く無知なので分かり易く教えていただきたいです。

私は学生で2つのアルバイトを掛け持ちしています。A社には1年以上勤めさせていただいていてB社は今年の11月からアルバイトを始めました。A社は掛け持ちしてると伝えてなく、すごく辛い割には時給も安くてやめたいのですが人が足りたいとゆうことで辞めさせてくれないので週に1、2回ほどしか入ってないので月の給料が2万5千円程度なのですが、B社は掛け持ちしてると伝えており、私にとても合ったアルバイトだったので月に7万ぐらいの給料なんですが、年末調整はA社ではなくB社で行った方が良いのでしょうか?そのときA社には掛け持ちしてるということも伝わるのでしょうか?
また、私は扶養家族なのですが月に10万8千円を超えたらいけないと親にきつく言われているのですが掛け持ちの片方が手渡しなら10万8千円超えてもいいのでしょうか?

掛け持ちは初めてなので税金類、年末調整などの事は全く無知なので乱文になりましたが、分かり易く教えていただければ嬉しいです。

Aベストアンサー

ファイナンシャルプランニング技能士です。

>年末調整はA社ではなくB社で行った方が良いのでしょうか?
A社には「扶養控除等申告書」を提出してあるんでしょうね。
かけもちで働く場合、その書類は1か所にしか出せないことになっており、それを出してある会社で年末調整をします。
通常、主たる給与のほう(収入が多いほう)に「扶養控除等申告書」を出します。
来年分「平成28年分」の「扶養控除等申告書」は、B社に出してA社には出さないようにすればいいでしょう。

>そのときA社には掛け持ちしてるということも伝わるのでしょうか?
いいえ。
貴方の場合、伝わることはありません。
なお、貴方の今年の年収なら所得税も住民税もかかりませんし、「所得税の確定申告」も「住民税の申告」も必要ありません。
なお、「扶養控除等申告書」を提出すれば、月収88000円未満なら所得税引かれませんが、提出しなければ引かれます。
もし、B社で所得税引かれていたなら、確定申告すれば引かれた所得税全額還付されます。
確定申告する場合は、A社・B社、両方の所得を申告する必要があります。
確定申告にはA社・B社の源泉徴収票、ハンコ、通帳が必要です。

>私は扶養家族なのですが月に10万8千円を超えたらいけないと親にきつく言われているのですが掛け持ちの片方が手渡しなら10万8千円超えてもいいのでしょうか?
う~ん。
貴方の年収が103万円を超えないようにでしょう。
貴方の年収が103万円を超えると、親が貴方を税金上の扶養に出来なくなり扶養控除が受けられなくなります。
そうなると、親の所得が分からないので税率がわかりませんが、普通の所得として
所得税 630000円(控除)×10%(税率)=63000円(税額)
住民税 450000円(控除)×10%(税率・所得に関係なく)=45000円(税額)
計108000円増税になります。
なお、復興特別所得税も増税になりますが、大した額ではないので省きます。

ちなみに、月収108000円(正確には108334円)以上はいけない、というのは健康保険の扶養のことで、年収で130万円以上になってはいけない、ということです。
そうなると、親のデメリットというより、貴方が健康保険の扶養からはずれ、自分で国民健康保険に加入し、その保険料を払わなくてはいけなくなるということです。

なお、税金上の扶養も健康保険の扶養も、両方の合計収入で手渡しならいいということもありません。

ファイナンシャルプランニング技能士です。

>年末調整はA社ではなくB社で行った方が良いのでしょうか?
A社には「扶養控除等申告書」を提出してあるんでしょうね。
かけもちで働く場合、その書類は1か所にしか出せないことになっており、それを出してある会社で年末調整をします。
通常、主たる給与のほう(収入が多いほう)に「扶養控除等申告書」を出します。
来年分「平成28年分」の「扶養控除等申告書」は、B社に出してA社には出さないようにすればいいでしょう。

>そのときA社には掛け持ちしてるとい...続きを読む

Q【リファーラルビジネス】ネズミ講のことをネットワークビジネスと言い、ネットワークビジネスのことをリフ

【リファーラルビジネス】ネズミ講のことをネットワークビジネスと言い、ネットワークビジネスのことをリファーラルビジネスというように同じことをやっているのにその表現の社会的評判が悪くなるとまたコロコロと言い方を変えていっているようです。

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これで判りますか?

>女性はなぜ知人の女性を平気で自分の収益のために売るのでしょう?

お金のためです

>馬鹿だからネズミ講って分かってないのかな

はい、
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Q学生アルバイトの税金について

現在大学4年生を留年してバイトをしています。
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不勉強で恥ずかしながら税金のことが全くわかりません。
宜しければご回答お願いいたします。

Aベストアンサー

>通常ならば、学生は年収103万を越えると税金がかかるということになると…

扶養になっているかどうかではなく、学生と言うことで税金は決まります
「勤労学生控除」が適用される学校であれば、130万までは所得税は発生しません。
103万ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

>あと半年は学生では無くなると思うのですが…

個人の税金はすべて大晦日の現況で判断します。
大晦日で学生でなければ、「勤労学生控除」は適用されません。

>その場合は税金はどういう考え方をすれば良いのでしょうか…

1/1~12/31 の合計で、【所得】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
が【所得控除の合計】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を上回る部分に【所得税】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
が発生します。

親があなたを控除対象扶養者
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
にできるかどうかは、親自身の税金に関することであって、あなたの税金がどうなるかとは、次元の異なる話です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

>通常ならば、学生は年収103万を越えると税金がかかるということになると…

扶養になっているかどうかではなく、学生と言うことで税金は決まります
「勤労学生控除」が適用される学校であれば、130万までは所得税は発生しません。
103万ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

>あと半年は学生では無くなると思うのですが…

個人の税金はすべて大晦日の現況で判断します。
大晦日で学生でなければ、「勤労学生控除」は適用されません。

>その場合は税金はどういう考...続きを読む

Q講演会の講師の紹介で

講演会で司会をするのですが、
講師が○○寺の□□氏というご住職なんです。

で、講師の紹介は、
「○○寺のご住職□□先生です」でよいのでしょうか。

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また、他に適当な紹介の言葉があれば、教えてください。

Aベストアンサー

「○○寺のご住職をされている□□先生です」でしょう。


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