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建設仮勘定の精算をしました。
 仕訳は   建物 1,000,000円 / 建設仮勘定 1,200,000円
     消耗品費  200,000円

 前年に資金収支計算書では建設仮勘定で計上しています。基本金にも計上しています。

 今年度、消耗品費及び建物は資金収支計算書及び事業活動収支計算書は、どこの科目に
 計上すればよろしいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    請求書は1,200,000円で記載されていました。

    小切手で支払い 建設仮勘定支払/当座預金 1,200,000 仕訳しました。

    今年度精査したところ、ロッカー等備品が 200,000円含まれていることが解りました。

    この振替仕訳をどうすればいいのか質問させていただきました。

      補足日時:2019/06/10 22:10

A 回答 (2件)

借方)建物1,000,000、消耗品費200,000


貸方)建設仮勘定1,200,000でいいのではないでしょうか。
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建設仮勘定よりも実際の建物が安いという事は無いとおもうのですが…建物の総額はお幾らですか?


また消耗品費も建設仮勘定に計上済みなのですか?
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