公益法人の建設仮勘定を使った「収支計算書」の会計処理について質問です。
-前提-
建物の改装費用300の内、前期の契約時に100を支払い、建設仮勘定で処理して当期に繰り越ししています。
当期に残金の200を支払い、同様に建設仮勘定で処理し、合計300を建物150、付属設備100、修繕費50を建設仮勘定から振り替えようと思います。
前期に支払った100は、前期の収支計算書上、投資活動支出の「勘定支出」として処理しています。
質問1.当期に支払った残金の200は収支計算書上どの様に処理すればよいのでしょうか?(建設仮勘定支出?それとも他の科目?)
質問2.前期に支払った100の建設仮勘定は当期に支払った200と合わせて、上記のように振り替えますが、この場合、前期に支払った100分の建設仮勘定減少部分については、当期の収支計算書には考慮しなくても良いのでしょうか?
ちょっと、頭の中がこんがらがっています。
良いアドバイスをお待ちしています。
宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ここにyo-hanchanさんの処理と同じ場合の仕訳例がありました。
こちらの事業年度をまたぐ場合が参考になると思います。
http://www.tabisland.ne.jp/qa/QAai.NSF/d5b6dc37a …
No.1
- 回答日時:
前期と当期の仕訳がどうしていたのか、ちょっとわかりにくいところがあるので、
まず、前期の仕訳を補足していただけると解りやすいと思います。
建設仮勘定を使ったときの仕訳例を載せていたところがあったので、参考にどうぞ。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Euro/1397/ …
この回答への補足
snopoponさん
回答ありがとうございます。
前期と当期の仕訳処理を補足します。
【前期の仕訳】
建設仮勘定100/普通預金100
と貸借対照表上の仕訳処理し、「建設仮勘定」で100を次期繰越しています。(「正味財産増減計算書」の科目処理はしていません。)
又、収支計算書上では、
建設仮勘定支出100/普通預金100
と仕訳処理しています。
【当期の仕訳】
建設仮勘定200/普通預金200
建物150/建設仮勘定150
付属設備100/建設仮勘定100
修繕費50/建設仮勘定50
と貸借対照表上、正味財産増減計算書の仕訳処理をし、
又、収支計算書上では、
建設仮勘定支出200/普通預金200
と仕訳処理しています。
ここで、建設仮勘定300を当期の収支計算書には、どの様に仕訳すればよいのか知りたいのです。
宜しくお願いします。
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