現在、出向という形になっているため2カ所から給料をもらっています。
Aからは基本給や住居手当等が支給され、
Bからは通勤手当、残業手当等が支給されています。
Aの方は、年末調整をしています。
確定申告をしないといけないんですが、
通勤手当には、たしか非課税分があると思うのですが、
申告書にはそれを書くような欄がないですよね?
非課税っていうのは、あくまで源泉徴収をする時にだけ
非課税ってことなんでしょうか?
確定申告の時には関係ないことなんでしょうか?
的はずれな質問になっているかもしれませんが、
どなたかおしえてください。
よろしくおねがいします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
基本的なことは、既に回答が出ていますので、私のはいわば「おまけ」です。
もしかするとBの源泉徴収票の支払金額の中に「通勤手当」が含まれて記載されているということでしょうか。
そうだとすると、その源泉徴収票が誤って作成されたものとして『訂正』されない限り、その含まれてしまった「通勤手当」は、課税されるべき収入金額とされてしまいます。
理由は、私もよく知りませんが、給与の源泉徴収票の支払金額から「通勤費相当額」を控除して申告する運動をしている某組合系の労働団体の申告が更正処分された話を聞いております。
参考URL:http://mentai.2ch.net/haken/kako/980/980775232.h …
回答ありがとうございました。
そうなんですよ、支払金額に非課税分も含まれた金額が記入されているんです。
毎月の税の計算の時には、非課税分として計算してくれてるんですけどね(笑)
14年から通勤手当の支払い方法が変わったので、係の人もわからなかったんだと思います。
明日教えてあげようと思います。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
通勤手当というのは、本来、会社が定期券を買って渡すべきものを、お金を渡して自分で買っているような状況ですから、「経費」とおなじで、非課税(会社は経費で処理しているはず)。
実際に買った定期の代金が、B社から支払われる金額であれば、B社のほうで賃金と別計算してあるので申告の対象になりません。
基本的に2社からの給与であれば、確定申告をする必要があるので、両方の源泉徴収票をそろえて税務署にいけば、給与所得だけなら中学生でも計算できます。
サラリーマンの場合「経費」は会社に請求すべきものなので、申告で「経費」の計上は認められていません。
派遣などで「交通費込み」の場合は自腹、ということもあるようです。(本当は別に支給すべきものだけど、たとえば「県」が学校の非常勤講師の「通勤手当」を認めていなかったりするから、民間に徹底できないのも当然か・・。)
No.3
- 回答日時:
通勤手当てについては、月額10万円までは非課税ですが、会社では、この非課税の分については、交通費などで処理をして給与に含めてはいませんから、所得税の課税対象にはなっていません。
非課税の限度を超える場合だけ、給与として処理していますから、所得税の課税対象となっています。
従って、通勤手当てについては、個人で確定申告に際して処理する必要は有りません。
#2の回答の特定支出控除については、給与所得者が特定支出をした場合、その年の特定支出の合計額が給与所得控除額を超えるときは、その超える金額を給与所得控除後の金額からさらに差し引ける特例ですから、滅多に該当しないと思います。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://homepage1.nifty.com/shikari/data/main/G20 …
No.2
- 回答日時:
A社からの出向と言う形であれば、B社支給分も源泉徴収されているかどうか確認してください。
給与所得の源泉徴収票を年末調整のとき貰ったはずですが、その支払い金額が、(基本給+住宅手当)×12であれば、B社の支給分は申告していないので確定申告する必要があります。
あと、通勤手当ては、特定支出控除と言い、サラリーマンの所得税計算から控除されます。=非課税ですが、確定申告書には、(A表を使います)上段の収入金額等の給与欄に、AとBから支給された総収入を記載。
その下の所得金額の給与欄に通勤手当を除いた金額Bの支給額+Aから貰った源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の合算ガクを記入すればよいと思います。
詳しい事は、タックスアンサーのHPで……
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
電車通勤者の通勤手当
http://www.taxanser.nta.go.jp/2582.HTM
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.HTM
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・ゆるやかでぃべーと タイムマシンを破壊すべきか。
- ・「I love you」 をかっこよく翻訳してみてください
- ・歩いた自慢大会
- ・許せない心理テスト
- ・字面がカッコいい英単語
- ・昔のあなたへのアドバイス
- ・かっこよく答えてください!!
- ・あなたが好きな本屋さんを教えてください
- ・スタッフと宿泊客が全員斜め上を行くホテルのレビュー
- ・【大喜利】【投稿~8/27】 こんなガソリンスタンド二度と来るか!なぜそう思った?
- ・これ何て呼びますか Part2
- ・人生で一番思い出に残ってる靴
- ・【お題】動物のキャッチフレーズ
- ・【お題】甲子園での思い出の残し方
- ・ゆるやかでぃべーと すべての高校生はアルバイトをするべきだ。
- ・「それ、メッセージ花火でわざわざ伝えること?」
- ・自分用のお土産
- ・人生で一番お金がなかったとき
- ・一番好きなみそ汁の具材は?
- ・泣きながら食べたご飯の思い出
- ・ちょっと先の未来クイズ第1問
- ・ゴリラ向け動画サイト「ウホウホ動画」にありがちなこと
- ・初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時
- ・単二電池
- ・チョコミントアイス
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
仕事で支給されるガソリン代は...
-
業務上の交通費を通勤交通費と...
-
103万以下扶養内の計算の仕方
-
支給明細書の、累計課税支給額...
-
パートの103万の壁には交通費は...
-
通勤手当 実費分を超えた場合。
-
交通費が少し高くて従業員自身...
-
営業の交通費に関して
-
食事代は課税対象ですか?
-
持株奨励金
-
ボーナスからも税金や保険料が...
-
入社二ヶ月目の給与
-
立替金を給与から差し引く場合...
-
微妙な距離の通勤手当の支給に...
-
給料の翌月払いから当月払いへ...
-
交通費と所得税の関係
-
総支給額と実際の手取りについて
-
標準報酬月額の対象となる報酬...
-
昇給に伴う所得税の増額について
-
事故で保険屋からの給料保証は...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
支給明細書の、累計課税支給額...
-
パートの103万の壁には交通費は...
-
社内表彰で、社員に対して現金...
-
交通費の課税・非課税を間違え...
-
通勤手当と交通費の両方支給は...
-
食事代は課税対象ですか?
-
仕事で支給されるガソリン代は...
-
役員に対する通勤費について
-
交通費が少し高くて従業員自身...
-
自分は個人事業主で確定申告を...
-
給与支払報告書の金額に交通費...
-
103万以下扶養内の計算の仕方
-
通勤手当の一括支払いに伴う社...
-
帰省旅費の交通費は課税対象?...
-
月々の社会保険料を決める、標...
-
アルバイトの交通費について
-
源泉徴収票の記載について:交...
-
社員に支給する賃金で非課税と...
-
昼食代
-
バイトで支給される交通費は所...
おすすめ情報