A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
◇いい社長・普通の社長の例
A)いちいち仕訳をしないで、私用分の現金はすぐに会社にバックする
B)仕訳を起こすばあい
・会社のお金を私用したとき
立替金 ××× 現金 ×××
・精算時(給料から差し引き)
役員報酬 ××× 立替金 ×××
普通預金 ~~~
または
現金 ××× 立替金 ×××
◇悪い社長(ずるい社長、あるいはずるいのが普通というのなら普通の社長)
すべて会社の経費にしてそのまま
No.3
- 回答日時:
まったくの私用というのであれば、借方は貸付金(役員貸付金)
貸方は現金預金等(未払金等々)となります。
すべて法人の経費とした場合は、税務調査等でその事実が判明すれば
給与とされます。
役員報酬は定期同額給与についてのみ税法上損金とできますので、
給与とされるもの=役員賞与となり税法上損金不算入となり、
所得に加算されます。
所得があり納税額があるのであれば、追加納付という事となりますし、
所得税についても修正しなければなりません。
法人税・所得税どちらも課されることとなりますので、法人の経費と
することは危険です。
正規の処理については冒頭で示したとおりです。
決算期末に役員貸付金の残高があるのであれば、それについての
利息の計上も必要です。
顧問税理士がいるのであれば相談し、税理士から社長に忠告するよう
お願いした方が良いでしょう。
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