No.4ベストアンサー
- 回答日時:
事業用の車車検だした時の仕訳は下記のようになります。
下記の0の箇所に当てはまる金額を入れてみてください。
車両費 00,000 / 現預金99,000
(車検基本料)
保 険 料 28,780
(自賠責保険料)
租税公課 00,000
(重量税)
車 両 費 00,000
(タイヤ交換)
タイヤ交換が安くて≒40,000と見ています。重量税≒15,000車検基本料≒15,000位と思いますので,金額を書いてください。トータル99,000円なら適当でよいです。
それから預託金?って何ですか?が付く事ははっきりしていないと云う意味なので考えて下さい。
No.3
- 回答日時:
個人事業だろうが法人だろうが、車検費用はその内容ごとに科目を分ける必要があります。
消費税課税業者なら、これは絶対です。
科目によって、消費税区分が違ってきますから、もし税務調査などが入った場合、まとめて全て車両費なんかにしていたらツッこまれますよ。
消費税免税業者でも、分けた方がいいと思います。
車検なら、普通請求書をくれるはずです。そこに、詳しい内訳は載ってます。請求書をもらってない場合は、車検を頼んだお店に請求書をもらうか、電話でそれぞれの金額だけでも聞いて下さい。仕訳で分けないといけないからって。
重量税→租税公課(不課税)
印紙代→租税公課(不課税)
自賠責→保険料(非課税)
車検代99,000円から、上3つの金額を引いた残りの金額を、修繕費または車両費(課税)
99,000円全てを車両費として計上してしまうと、本来不課税か非課税のために消費税を払っていない上3つの分まで、消費税を払ったと間違った仕訳をすることになってしまいます。
なので、私は必ず分けて計上していました(税理士事務所に5年間勤めていたので)。
消費税が今後もずーっと免税だと確信しているなら、まとめて車両費か修繕費にしてもまあ構わないのですが、本来は分けるべきです。
それと、預託金?というのがよくわからないのですが…。車を買ったりした時は、預託金というのが出てきます。リサイクル預託金です。そのまま、預託金という科目(資産科目)で計上します。
でも、車検の時に預託金って取られますかね?重量税とか印紙代を、預託金と書いてしまっているのでしょうか?
一度電話で確認された方がいいと思いますよ。
この回答への補足
回答ありがとうございmす。 26年は課税事業者で消費税申告をします。 分けて仕訳をしたいのですが、領収書に¥99,000としか記載されていません。 別で、自動車損害賠償責任保険証明書に¥28,780とゆう証明書はあるのですが。。。
補足日時:2013/07/08 07:39No.2
- 回答日時:
>事業用の車を車検に出しました…
出しましたってことは、まだ返ってきていないのですね。
それで、青色申告の個人事業者さんですか。
そうだとして、
>領収書には¥99,000としか、書いていません…
支払った日に
【前払金 99,000円/現金 99,000円】
返ってきたら
【車両関係費 99,000円/前払金 99,000円】
で良いです。
前払い 99,000円のとおりでなく過不足があるかも知れませんが、例えば 1万円追加払いなら
【車両関係費 10,000円/現金 10,000円】
逆に 5千円おつりが来たのなら
【現金 5,000円/前払金 5,000円】
自賠責は「損害保険料」、重量税は「租税公課」などと区分しても良いですが、上記のとおり車に関する費用は全部まとめて「車両関係費」にしておくのが簡単です。
また、自賠責や重量税が 1年分でなく 2年分とか 3年分とかなら、2年目以降の分は「前払費用」として今年の経費ではないのが原則ですが、個人事業レベルならそこまで気を回さないで良いでしょう。
(そんな考えではだめだという回答が、この後出てくるかも知れませんけど)
No.1
- 回答日時:
預託金?
?じゃ俺にも分からん。
普通、車検が終わってから整備費用などを預託金で清算するのでは?
終わる前に仕分けなんかしない。(終わるのが来年とかなら別だけど)
全部まとめて車両費にしてもいいし、租税公課、保険料、(車検)手数料、車両費などにいちいち分けてもいいし。
事業用車両の維持費だから、全て経費。
預託金(預け金、預かり金)で中間処理して、あとで清算してもいいけどね。よほど大量に預け金が出るのでもない限り、いちいちそこまで手間かけられないでしょ。
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