原価計算問題です。
私の考えでは
①(借方) 仕掛品85,000,000 (貸方)材料 85,000,000
②(借方)製造間接費80,000,000 (貸方)材料 5,500,000
(貸方)賃金 22,000,000
(貸方)経費 52,500,000
③(借方)仕掛品80,000,000 (貸方)製造間接費80,000,000
④(借方)製品80,000,000 (貸方)仕掛品 801000.000
⑤(借方)売上原価72,500,000(貸方)製品72,500,000
で正しい仕訳でしょうか?
直接工賃金は無関係な項目でしょうか?
問題文:
A会社における当月(当原価計算期間) の状況は<資料>のとおりであった。 ①~⑤の取引について仕訳を示しなさい。
<資料>
1. 棚卸資産期首有高: 主要材料 10,000,000円、 補助材料 1,250,000円、仕掛品 30,000,000 円、 製品 37,500,000円
2. 材料仕入高 主要材料 90,000,000 円、 補助材料 6,250,000円
3. 当期賃金支払高: 直接工 55,000,000円、 間接工 22,000,000円
4. 経費 : 52,500,000円
5. 販売費および一般管理費: 55,000,000円
6. 棚卸資産期末有高主要材料 15,000,000円、 補助材料 2,000,000 円、 仕掛品 35,000,000 円、 製品 45,000,000 円
① 主要材料の指図書別消費額を 「仕掛品」 勘定に計上した。
② 補助材料の消費額、 間接工賃金、および経費を 「製造間接費」 勘定に計上し た。
③ 製造間接費を製品 実際配賦した。
④当月中に完成した製品を「製品」 勘定へ振り替えた。 ⑤当月販売した製品を「売上原価」 勘定へ振り替えた。
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