今年から、ポスターを描いたり幼稚園に教えに行っています。今のところ80万くらいの売上になりそうです。
領収書を集めてますが、車のこと部屋代,etc 考えると、赤字です。でも、家、車は主人の名義ですし、旦那から借りたことにすると、旦那の収入になる、ややこしいです。
主人は会社員で私は扶養者になっています。
これって、申告する必要ありますか。もちろん税金は払わなくていいと思いますが、、、。いかがでしょう。申告すれば、面倒だからしなくて良いと言う人もいます。ちなみに主人は田舎の家を貸してるので、確定申告はしています。教えてください。

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A 回答 (4件)

すでに回答がありますが、雇用契約があれば、給与所得になりますが、請負契約だと事業所得になります。

つまり、幼稚園から給料として支払を受けていたら給料になります。しかし、書かれている内容では、どうもそうでないような感じがします。所得税法上、自分の都合のよいように、所得の区分をかえることはできません。給与所得だとすると、幼稚園から源泉徴収票が交付されるはずです。車のことや部屋代は、ご主人さん名義でも、実際に事業のように供しておれば、必要経費とすることができます。これは、生計を一にする親族にかぎりますが、その代金をご主人さんに支払う必要もありませんし、ご主人さんの収入にもなりません。
家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者又は外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
http://www.jiwe.or.jp/jyoho/soho/hb5_2.html
当然のことながら、青色申告などで特例を用いる目的以外に、所得が赤字ならば申告する必要はありません。
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この回答へのお礼

大変ご丁寧で分かりやすい回答を頂きましてありがとうございます。来年は申告できるようにがんばります。

お礼日時:2001/12/02 08:22

 No1の追加です。

教授料ということであれば、その部分は給与収入に区分しても良いと思います。その場合は65万円の控除がありますので、教授料から65万円を差し引いた額が、給与所得となります。美容院からの依頼の売り上げは、事業所得として収入額から必要経費を差し引いた額を所得とします。

 それらの「所得」を合計して、20万円を超えないのであれば、申告をする必要がありません。
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幼稚園に教えに行ってるとは、具体的にどう言うことでしょうか。


これは、給料としてもらっていますか。

ポスターは特定の先からの依頼でしょうか。

#1の回答に有る、65万円の経費が認められるには、家内事業の場合という条件が有りますが、ポスターをどのように注文されているかによって、適用されるかどうか変わってきます。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
幼稚園は、一応週に一回ですが、運動会などの行事があるときは、いきません。一回いくらでもらってます。
ポスターは美容院の依頼で描きます。特定ではありません。時々です。
家内事業とはどういうことですか。
私は、パソコンでポスターを描きます。収入の多くは、教授料です。
よろしくお願いします。

補足日時:2001/11/30 16:47
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 所得が合計で20万円以下の場合は、申告する必要がありません。

文面から推測すると、事業所得に該当するかと思います。事業所得の場合は、必要経費を差し引いた額が所得となりますが、必要経費が65万円以下の場合は65万円の控除が認められますので、必要経費がなくても80-65=15万円の所得となり、20万円以下ですので申告をする必要はありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
そうですか。少し気が楽になりました。

お礼日時:2001/11/30 16:55

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Q確定申告/主人と扶養(私)の双方の親から住宅購入資金援助を受けた場合の申告方法を教えてください!

2009年に中古住宅を購入し、今年、確定申告をします。
購入の際、主人の親から500万円、扶養(私)の親から400万円
の購入資金援助をしてもらいました。
住宅の名義は主人です。

私が親から住宅購入資金用にいただいたわけですが、
税金のことが一切頭になかったため、親からの400万円を、
主人名義の口座に振り込んでもらい頭金として引き落とししました。


Q1. 相続時精算課税と住宅資金特別控除がいまいち分かりません。
   メリット、デメリットを教えていただけると助かります。


Q2. 今回、私たち夫婦にとって、
   どのような申告がベストなのでしょうか。
   一番マイナスが少なく済む申告方法を教えてください。
   また、支払わなくてはならない税金があるようでしたら、
   金額も教えていただけると助かります。


※いろいろネットで読んでみても、分からなくて困っています。
 初歩的な質問で申し訳ありませんが、どうか宜しくお願いします。


   


   

Aベストアンサー

>2009年に中古住宅を購入し…
>住宅の名義は主人です…

登記は、夫 100% で済ましてしまったのですか。

>親からの400万円を、主人名義の口座に振り込んでもらい頭金として引き落とし…

登記も済んでいるなら、贈与が完全に成立しています。
舅・姑と夫との間は相続関係ではなく、相続時精算課税などの税制上の優遇策を利用することはできません。
素直に贈与税の申告と納付をしましょう。
(400 - 110)× 15% - 15 = 335,000円
の納税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>主人の親から500万円…

こちらは税制上の優遇策が利用できます。
親が65歳以上なら一般の「相続時精算課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
65歳未満なら相続時精算課税のうちの「住宅取得に関する特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
「麻生追加経済対策」も有効です。
http://www.kure-yamada.jp/succession/post-112.html

>一番マイナスが少なく済む申告方法を…

400万円分を妻の持ち分として登記すれば、現時点で贈与税の支払いはなかったのですが、手遅れです。

>税金のことが一切頭になかったため…

無知は免罪符にならないということです。
ビンボー人が家を買うときは、事前に税金がどうなるかしっかり調べるものです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

>2009年に中古住宅を購入し…
>住宅の名義は主人です…

登記は、夫 100% で済ましてしまったのですか。

>親からの400万円を、主人名義の口座に振り込んでもらい頭金として引き落とし…

登記も済んでいるなら、贈与が完全に成立しています。
舅・姑と夫との間は相続関係ではなく、相続時精算課税などの税制上の優遇策を利用することはできません。
素直に贈与税の申告と納付をしましょう。
(400 - 110)× 15% - 15 = 335,000円
の納税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
http...続きを読む

Q赤字申告

本業は会社員なのですが、母の土地を借りて賃貸経営をしようと考えています。

賃貸経営による収入から母へ土地の賃料を支払い、赤字になった場合は赤字申告ができるのでしょうか?

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

土地を借りるとの事ですがその契約が結ばれているなら
経費に算入できます。
ただし、母親の収入が増えますし、確定申告が必要です

赤字になれば損失の申告も可能ですが
その場合青色申告の届出をしなければなりません
青色は簿記をしっていないと難しいのと
安易に考えていて失敗をするケースもありますので
税理士への相談をお勧めします。

白色でしたら初心者でも出来ます。
が、一定額の控除などはありません。


最初から、親へ払う額>不動産収入という設定は当然不可能ですし・・・。

Q赤字での青色申告

質問があります。

副業として起業しますが、青色申告について税理士さんと話をしていました。

事業開始年度なので、設備投資等で大幅な赤字が想定されます。
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初年度についてはあまり副業を知られたくないので、どうしようかと話をしたところ

『赤字の場合は青色申告をしなくてもよい』

という回答だったのですが…ちょっと頼りない感じの方だったので、少し不安になっています。

赤字を繰り越さないことは結局損になることは承知ですが、上記事情があるので
問題がなければ、初年度は税理士さんの助言通りに赤字の青色申告はせず、
2年目からはしっかり青色申告をして税金を払おうと思うのですが…

果たして本当に問題ないか、よろしくお願いします。

Aベストアンサー

>赤字を繰り越さないことは結局損になることは承知ですが、上記…

本当に赤字で間違いなければ、申告しなくてかまいません。
しかし、

>設備投資等で大幅な赤字が想定されます…

具体的に、いくらぐらいのものをいくつほど設備投資する予定なのでしょうか。

1点が 10万円を超える買い物は原則として減価償却資産であり、取得年に一括して経費になるわけではありません。
本当に赤字なのかどうか、精査が必用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

---------------------------------

一方、消費税には減価償却の概念がなく、何千万、何億の設備投資であろうが、すべて購入年の課税仕入れとなります。
このため、消費税の計算では、開業年に赤字になるのは良くあることです。

消費税の納税に関し、開業から 2年間はほぼ無条件で免税事業者ですが、あえて課税事業者になっておき、「本則課税」による「消費税の申告」を行えば、赤字分の消費税は還付されます。
課税事業者になるには、事前の届けが必用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm4
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6601.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

>赤字を繰り越さないことは結局損になることは承知ですが、上記…

本当に赤字で間違いなければ、申告しなくてかまいません。
しかし、

>設備投資等で大幅な赤字が想定されます…

具体的に、いくらぐらいのものをいくつほど設備投資する予定なのでしょうか。

1点が 10万円を超える買い物は原則として減価償却資産であり、取得年に一括して経費になるわけではありません。
本当に赤字なのかどうか、精査が必用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2...続きを読む

Q青色申告の赤字?黒字繰越について

青色申告の赤字繰越の説明で、初年度は赤字で、以降黒字というのを聞くのですが、逆に、儲かり始めて、税金対策を知って、青色申告を出した場合、初年度が黒字になり、次年度は赤字になることもあると思います。
この場合、メリットはあるのでしょうか?
例えば、
青色申告を出した、
今年が、1000万円の黒字。
翌年が、100万円の赤字。
翌々年が、100万円の赤字。
となった場合などです。
どうなんでしょうかね?

Aベストアンサー

黒字繰越という言葉はありませんが、「赤字の繰戻し」ならあります。

>今年が、1000万円の黒字…
>翌年が、100万円の赤字…

今年が青色申告をしている場合は、翌年の赤字を翌々年に繰り越す代わり、前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

Q【確定申告】売上1500万で税金75万円

売上1500万で税金75万円支払わなければならないというのは本当ですか?
売上の利益が少ない場合はどうなるのでしょうか?

いろいろ調べてみたのですがどのサイトも書いてなかったので
今回質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

>売上1500万で税金75万円支払わなければならないというのは本当ですか?

売上の利益の多少にかかわらず、消費税の課税業者であれば、1500万円すべてが課税対象と仮定して、消費税75万円かかるというのは本当です。
しかし、課税売上分から差し引くことのできる仕入控除がありますから、75万円をそのまま払う必要のある人はほとんどいません。
例えば1,000万円の仕入があればそれにかかる消費税50万円を75万円から差し引き、納める消費税は25万円でいいことになります。


税金というのが所得税であれば、売上1500万円に直接、所得税がかかることはありません。

参考までに、個人事業主の場合、課税所得が1,500万円(売上高ではありません)の人には340万円ほどの所得税がかかります。


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