ちょっと変わったマニアな作品が集結

お世話になります。

確定申告をする際、経費として申告するためには基本的には領収書が必要ですが、Amazon発行の領収書は、ちゃんと通用するのでしょうか。

というのは、Amazonの領収書は普通の領収書とかなり違うからです。

具体的に言うと

「AmazonでAmazonギフト券を使用して買い物をした。Amazonに領収書の発行を求めたところ、アカウント内の注文履歴から表示されるページを自分で印刷して使用するように言われた。

しかし良く見ると、合計金額の部分が¥0となっている。これでも申告の際の領収書として認められるのか」

という感じです。

合計金額が¥0と表示される事もそうですが、そもそも”自分で”印刷すること自体に違和感を覚えます。そんなものを税務署が認めるのかが不安です。

一方、たとえば現実の書店で、図書カードを使用して本を買ったとします。その際、図書カード使用の旨は印字されますが、普通にレシートをもらえるし、頼めば領収書もきってくれます。

それに比べると、やはり「大丈夫かよ」と考えてしまうのです。

実際に、Amazonにて「amazonギフト券」で買い物をし(←ここが重要)、それについて自ら印刷した領収書が、青色申告の際の領収書として通用したという方がいたら教えて下さい(すんなり認められたかどうかなども)。

1年間Amazonで色々買い物をし、いざ申告の段になって、税務署から「これら全部、領収書として認めない。だから、これら全部、経費としても認めない」と言われる悪夢だけは避けたいので。

※ 代引き等、ギフト券以外で支払った場合、今回とは事情が違うので別儀としてください。

質問者からの補足コメント

  • Amazonの領収書(自分で印刷したもの)が、きちんと通用したという方を探していますが、逆に通用しなかったという方も教えていただければ幸いです。

    また、質問の主旨は上記のような実体験をした方に対し「体験談のご披露」をお願いするものであり、税務全般、もしくは個別事項に関する質問ではないことをご了解いただけますようお願い申し上げます。

      補足日時:2015/05/16 13:42
  •   補足日時:2015/05/17 14:31
  • 大変申し訳ないのですが、最初の補足に書いたように、体験談以外の回答はご遠慮いただけるようお願い申し上げます。

      補足日時:2015/05/17 14:34
  • う~ん。質問本文や補足文で「体験談を」とお願いしているのですが、それ以外の回答ばかりがついてしまうようですので、これにて質問を締め切らせていただきたいと思います。やはり難しいんでしょうかねぇ。

      補足日時:2015/05/21 14:51

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A 回答 (4件)

>確定申告に関し、領収書の用意は全く必要ないのかと言えばそうではないと思いますので、


#2の補足にありますが、領収書ではなく支払ったことが客観的に分かればよい為、例えば、クレジットカードの明細と納品書の組み合わせでも問題ないかと思います。また、Amazonギフト券(幾らで購入したのか?)であれば、それを購入したときに書類が必要になるのではないでしょうか?重要なのは調査があったときに納得させられるだけの資料があるかかと思います。
ただ、実際の運用は税務署の担当者で異なることがあるようですので、管轄の税務署で直接尋ねるのが正解だと思います。昔と違い今はとても丁寧に詳しく教えてくれますよ。
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確定申告での経費の証明は別に領収書でなくてもいいのです。

経費を使用したという証明であればいいわけであって、領収書や請求書には商品購入内容が書いてあるためわかりやすいというだけです。よく、レジ等で購入したレシートの代わりに領収書を発行してもらう場合がありますが、その領収書に購入内容がまったくはいっていない場合があります。これでは購入事績がわからなくなるため、意味がないということになります。
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>確定申告をする際、経費として申告するためには基本的には領収書が必要ですが…


いいえ。
確定申告に領収書の添付は必要ありません。
「収支内訳書」を作成し添付します。

参考
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …

ただ、税務調査が入った場合は、領収書の提出を求められるでしょう。

>合計金額の部分が¥0となっている。これでも申告の際の領収書として認められるのか」
う~ん。
払った金額が0円では、それは領収書ではないですね。
領収した額の記載がない(0円)ということは、領収した額がないということで解釈するしかないでしょう。

>そもそも”自分で”印刷すること自体に違和感を覚えます
いいえ。
それは問題ありません。
日付、金額、領収した者の氏名、印があれば、大丈夫です。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。

どうやら言葉足らずだったようで申し訳ありません。

>確定申告をする際、経費として申告するためには基本的には領収書が必要ですが

の”基本的には”というのは、ご指摘のような意味として書きました。確定申告に関し、領収書の用意は全く必要ないのかと言えばそうではないと思いますので、そういう意図での記載です。

お礼日時:2015/05/16 13:47

>Amazon発行の領収書は、確定申告の際に通用するのでしょうか。



そもそも確定申告に領収証は不要です。

問題になるのは税務調査のときに「領収証をみせてくれ」と言われたときに領収証として通用するかということですが、問題ありません。アマゾンに限らず、自分で印刷する領収証だからダメということはありません(金額を自分で勝手に入力できませんよね)。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。

どうやら言葉足らずだったようで申し訳ありません。

>確定申告をする際、経費として申告するためには基本的には領収書が必要ですが

の”基本的には”というのは、ご指摘のような意味として書きました。確定申告に関し、領収書の用意は全く必要ないのかと言えばそうではないと思いますので、そういう意図での記載です。

お礼日時:2015/05/16 13:47

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Q領収書として認められる文面は?(amazonマーケットプレイス等)

経理を担当しています。

amazonのマーケットプレイスというサービスでは、領収書を発行してもらえないようで困っています。
直接amazonに電話してみても、やはり「当事者同士の取引なので、amazonでは発行しません、出品者に頼んでください」とのことでした。

しかし、検索してみたところ、以下のような事情もあるようです。
ttp://plaza.rakuten.co.jp/wakubuku/diary/200801170002/
ttp://d.hatena.ne.jp/takemita/20080319

 また、以前はamazonからの確認メールに「領収書」という文字が入っていたらしいのですが、最近規約が改定されたらしいです。



「発送済み」「支払い情報」というamazonの注文履歴の画面をプリントアウトすれば、領収書代わりになるものでしょうか?


税務署の相談窓口に電話してみましたが、ネットやクレジットカードを介した取引の仕組みがどうもうまく上手く伝わらず、「決まった形式は無い、必要な情報が書いてあれば良い」というあいまいな回答をいただきました。
どうにもスッキリとは納得できませんでした。


「領収書」以外に、どういう文言が入った書類だとOKなのでしょうか?
(「ご利用明細」「注文履歴」「発送済み」「支払い情報」「受領書」など)
、 その基準はどこに問い合わせればわかるのでしょうか?

「印紙税法上の17号文書 」がそれに該当するようなのですが、はっきりとした線引きは無いように思います。

 なお、クレジットカードの明細で領収書と代える方法も取れるのですが、今回は、極力領収書に近いものを得る方法を模索しています。よろしくおねがいします。

経理を担当しています。

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直接amazonに電話してみても、やはり「当事者同士の取引なので、amazonでは発行しません、出品者に頼んでください」とのことでした。

しかし、検索してみたところ、以下のような事情もあるようです。
ttp://plaza.rakuten.co.jp/wakubuku/diary/200801170002/
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 また、以前はamazonからの確認メールに「領収書」という文字が入っ...続きを読む

Aベストアンサー

領収書がどういうものかを検討すれば、見えてくるように思います。

領収書は、相手方がお金を受け取ったことを証するものです。このうち、物の購入代金の支払いと引き換えに発行する領収書は、物の代金を相手方が受け取ったことを証するものとなります。この場合、領収書受領者は、その領収書によって、物の代金を支払ったことを第三者(例えば税務署)に対して証明することが出来ます。

他方、税務においては、物の売買をしたときは、対価の支払ないし発生を証することにより、現実に売買がおこなわれたことを証明することが出来ます。この場合、領収書が対価支払の証書としてもっとも有力なものとなる一方で、対価支払・発生を証するものであれば、領収書に限られないことにもなります。

なお、ここでいう対価とは、金銭だけでなく、現金等価物(例えば売掛金・未収金)も含まれます。そのため、クレジットカード明細は、対価発生の証書として、有効に扱われるのです。


さて、i_akiさんお求めのものは、「今回は、極力領収書に近いものを得る方法を模索しています」とのことなので、対価発生の証書ではなく対価支払の証書だと思います。

そうすると、Amazonにおける決済手段・方法を検討する必要があります。

Amazonでは、複数の決済手段・方法を用意しているようですが、クレジットカード決済の場合には、クレジットカード会社が直接の金銭受領者となります。

この場合、領収書は、クレジットカード会社が発行すべきことになり、出品者は領収書を発行する義務を負いません。他方、カード会社は通常、約款等で領収書を発行しないことを予め明示しています。そうすると、領収書は発行されないことになります。

このとき、対価支払の証書となるのは、第一には、クレジットカードの決済証書です。カード会社が直接に代金を受領しているからです。もっとも、これだけではどのような物の対価なのかが分からないのが通常ですから、カード利用明細が必要となります。他方、カードの決済については、銀行振込であれば預金通帳に振込の事実が記載されますから、カード決済証書は不要といえます。

また、Amazonでの販売者はカード決済の場合にはカード会社およびAmazonを通じて代金を受領しているようですから、購入者としては、その販売者から対価支払の証書を発行してもらうことも考えられます。ただし、カード決済の場合、販売者はそのような証書を購入者に発行する義務を負いませんし、購入者もカード利用明細で代替できるので一般的にそのような証書を求めることはありません。

そうすると、大きな負担なく入手できる文書で、かつ対価支払の証書に最も近いのは、Amazonの画面上で入手できるだろう支払済み情報ではないかと考えられます。

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Qamazonでの領収書発行について

amazon.comで仕事用の本を購入しようと思っております。
会社からは、会社宛の領収書をくれればOKということでした。

以前に同様の質問がありましたが、これは、個人のカードで買ったものを会社宛に請求する指定をしなければならないということでしょうか?
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1384497.html

私個人のクレジットカードで支払いし、amazonからもらう領収書に会社名をいれてもらうことはできないのでしょうか?


FAQを読んでみても宛名がどうなっているのかよくわかりませんでした
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/browse/-/886104/qid%3D1115962593/249-9855234-2196300

Aベストアンサー

私の会社もよくこの手を使いますのでご参考までに。

自分でアマゾンで自分のクレジットカードで立替で買う

会社にアマゾンから送られてくる領収書で請求する

現金でもらう

その際、必ず「請求先およびお届け先」が会社宛でないといけません。

●請求書のあて先は、以下で変更ができます。
1)アカウントサービスで変更する
2)レジに進んで最後の注文画面のところで変更ができます。
  請求書のあて先は右下あたりにでてきますので、
  「変更」のボタンをクリックして変更してください。

ただすでに発注している場合、変更ができるのは、お届け先
だけ、かつまだ発送準備に入っていないものです。これも
「注文のキャンセル・変更」というところからできます。
準備に入っていたら残念ならができません。
それは画面に「もうできません」とか書いてありますから
一度確認してください。

>私個人のクレジットカードで支払いし、amazonからもらう
領収書に会社名をいれてもらうことはできないのでしょうか?

できます。必ずしも、お届け先とカード所有者が一致しなくても
かまいません。

>会社宛の領収書をくれればOKということでした。

これは、税金の申告のために必要な措置です。
必ず請求先とお届け先を会社宛にする必要があります。
問題は「○○会社」としかしないと誰が注文したのかわからなく
なり、小さな会社だとそれでいいでしょうが、大きな会社だと困
りますよね。税金の観点からいくと、「○○会社営業部△△様」
であっても会社の名前さえ入っていれば、ば問題ありませんので、
一度経理の方などに聞いてみてください。

私の会社もよくこの手を使いますのでご参考までに。

自分でアマゾンで自分のクレジットカードで立替で買う

会社にアマゾンから送られてくる領収書で請求する

現金でもらう

その際、必ず「請求先およびお届け先」が会社宛でないといけません。

●請求書のあて先は、以下で変更ができます。
1)アカウントサービスで変更する
2)レジに進んで最後の注文画面のところで変更ができます。
  請求書のあて先は右下あたりにでてきますので、
  「変更」のボタンをクリックして変更してください...続きを読む

Qアマゾンドットコムの領収書について

知恵を貸してください!

アマゾンで購入した本がありますが、
経費で落とすため、会社宛の領収書が欲しいです。

どうしたら会社あての「納品書兼領収書」が
ついてきますでしょうか。

個人のクレジット決裁だと無理ですよね。
届け先を会社にしても・・

すみませんがよろしくお願いします。

Aベストアンサー

あれ?
私は自分のカードで会社あての請求書を指定してますんで、できたと思いますが…
宛名空欄の領収書が来ます。たしか。

届け先の指定と別に、請求先の指定ができますので。

Q個人での飲食って経費になりますか?

個人事業者なのですが、例えば出先でコーヒーやお昼を食べたりした時(1人で)、これは経費になるのでしょうか?
以前年末調整をした際に話した青色申告会の人がこれも計上できると言っていたのですが…。
出来るとしたら勘定科目はなにに当てはまるのか教えて下さい。よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

1.基本的には、自営業者個人の食事代や、事業主とその家族だけの食事代は経費にはなりません。
従業員と一緒であれば経費として処理できます。

2.業務上必要な打ち合せの食事代であれば「会議費」・慰労のためであれば「福利厚生費」です。

なお、酒が伴った場合は「接待費」となりますが、法人の場合は、「接待費」が一定額を超えると損金(税務上の経費) に出来ないという制約がありますが、自営業の場合はこの制約が有りません。

3.適用には、「○○他*名 会議のため」等と記入します。

参考URL:http://www.zeimu-soudan.com/report/report01.html

Q書籍は経費で落とせますか?

結構、本が好きで、これから個人事業主になるので、経費で落とせるものは
落としたいな~、と考えています。

落とせる本と落とせない本があると思うのですが、事業主になるための経理の本とか手続きマニュアルとかは経費(開業費とか)で落とせるのでしょうか?
落とせるとすれば何勘定になるのですか?

どういった本が経費で落とせるか教えてください。

Aベストアンサー

 事業に特徴的な出費であれば研究開発費の科目を作ってそれにあててもよいと思います。消耗品ですとあまりに漠然としていますので。

 ただし、あまりに売上げに比してその額が大きいと、調査時に同業他社の経費率で推計されることもありますので、ご注意を。といっても客観的にその出費が事業に必要なものであることを証明できるなら、自信を持って申告しましょう。

>どういった本が経費で落とせるか教えてください。
 病院や美容院など客商売で待合室があり、そこに置いてある雑誌などが経費になることがあります。その時は自分や家族が読んでから待合室に置くときは、生活費按分が発生しますが、全く自分や家族が読まないときは、全額経費となります。額が大きいとまず誰が読む(消費する)のかということが、税務調査のときに争点となることがあります。(昔本当にあった話です。)

 ソフトウェア開発などで、高い公式マニュアルを買うときは研究開発費で構わないと思います。ただしソフトに付属している分厚いマニュアルの類はあくまでソフトの一部として考えます。ですから減価償却の対象になることもあります。
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=28867
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=200133

 また、購入した本をそのまま取引先にプレゼントすれば交際費に、従業員に与えれば研究開発費あるいは、それが娯楽関係の本なら福利厚生費になる場合も考えられます。

 金額が大きいなら、その実際の用途に応じていろいろな経費の科目にばらしておけば目立たなくなるという効果はあるかもしれません。

 細かく言うと、事業の目的と購入した書籍の内容の関連に妥当性があるか、実際に売上げに貢献しているか、その書籍の消費の実態はどうなっているのか(個人的興味の対象として消費される部分を客観的にどのように評価し按分するか)が大きなポイントになります。また、生活費按分は必ずしも事業用面積とそれ以外の生活にかかる面積との按分になるとは限りません。実質課税主義により実態を反映することができる按分比率が優先します。

 もし将来税務調査を受ける機会があればそのようなことを念頭に置いておかれたら良いと思います。ちなみに最近の実調率は3%弱と聞いています。 

 事業に特徴的な出費であれば研究開発費の科目を作ってそれにあててもよいと思います。消耗品ですとあまりに漠然としていますので。

 ただし、あまりに売上げに比してその額が大きいと、調査時に同業他社の経費率で推計されることもありますので、ご注意を。といっても客観的にその出費が事業に必要なものであることを証明できるなら、自信を持って申告しましょう。

>どういった本が経費で落とせるか教えてください。
 病院や美容院など客商売で待合室があり、そこに置いてある雑誌などが経費になるこ...続きを読む

Q開業届を出す前の収入がある場合の青色申告について

2010年に会社を辞め、求職してきましたが就職できないまま、無収入でもいられないので、2010年末よりアフィリエイトを始めました。
就職活動と並行してアフィリエイトを続けた結果、そこそこの収入を得るまでになったので、求職活動を止め、個人事業主としてやっていくことにしました。

そう踏ん切ったのが2011年9月で、税務署に行って青色での開業届を出したところ、1ヶ月しか遡れないから、ということで8月1日付けで開業ということになりました。

現在確定申告の作業中で、当然のように8月1日からの収益で記帳していたのですが、ふと、1月~7月の収益(100万くらい)はどうしたらいいのか、疑問になりました。

調べてみると、雑収入とするという見解と、申告すると青色申告にはならない(白色申告になる)という見解があり、判断に困っています。

明日には税務署に問い合わせようと思っていますが、心づもりをしておきたく、もしご意見をお持ちのかたがいらっしゃれば、教えていただければ幸いです。

Aベストアンサー

調べてみると、雑収入とするという見解」
誤りです。
事業にかかる所得なので、事業所得です。

申告すると青色申告にはならない(白色申告になる)という見解があり」
誤りです。
事業開始日より前に経費支出もあれば、売上もありえます。

8月1日に開業してるというのに、実際の帳面はそれ以前から収支記録がある。
開業届けがインチキであり、それに伴う青色申告の承認申請もインチキであるとして取消をされる可能性がないとはいいません。
しかし、申告書には総勘定元帳を添付するわけでなく、仮に税務調査で開業前の収支があったとしても、青色申告承認取消などされませんので、安心してください。

事業開始届けは「税務署から色々な案内を貰うための手段」と思えばいいです。
開業届けを出してないから事業所得にあたらないというものではなく、開業日を届けるのは青色申告承認申請を受理する際の基準日としてだけです。
開業日を税務署員が調査でどうやって確認するのか考えてみれば「適当な日」でよいことがわかります。

「開業日前の売上がありますね」などと質問する署員などまずいません。いても「開業前に売上が立つ」ことは、当たり前にありますから、むしろ自然です。

調べてみると、雑収入とするという見解」
誤りです。
事業にかかる所得なので、事業所得です。

申告すると青色申告にはならない(白色申告になる)という見解があり」
誤りです。
事業開始日より前に経費支出もあれば、売上もありえます。

8月1日に開業してるというのに、実際の帳面はそれ以前から収支記録がある。
開業届けがインチキであり、それに伴う青色申告の承認申請もインチキであるとして取消をされる可能性がないとはいいません。
しかし、申告書には総勘定元帳を添付するわけでなく、仮に税務調査...続きを読む

Q税務調査の場合、カード払いの明細はあるが領収書はなくてもOKか?

クレジットカードで支払いした場合、毎月カード明細書は届き、それを全て保管してきました。
税務調査があるのですが、その際、このカード明細書=領収書と捉えていいのでしょうか??
利用が海外の場合も多くレシートは殆どありません。
また国内の場合でもカード支払い=明細書=領収書になると聞いた事もあり、現金払いと違い領収書は貰っていませんでした。

税務調査の場合は一体どうなるのでしょうか?
すみませんがお教え下さい。宜しくお願致します。

Aベストアンサー

第一に、クレジットカードで支払うと言うことは代金の授受ではありませんから、お店側には領収書を発行する義務はないはずです。
勿論、お客様が望んだ場合に領収書を発行してくださるお店もあるとは思います。
その場合に印紙の貼り付けが必要かどうか国税庁が回答した文書を読んだ記憶がありますが、必要はないという見解だったと思います。
現金払いの代金授受とはかなりニュアンスが違います。

クレジットカードの明細書には領収書と同様に証憑(しょうひょう)としての効力があります。
何故なら、法人の帳簿を支える記帳の要件である「いつ」「どこで(相手)」「いくら」「何を」の4つのうちの幾つかを領収書と同様に満たすものだからです。

むしろクレジッツカードの場合に気をつけなければならないのは、「その支払いが法人の事業に関連するものか?」ということです。
中小企業の場合、こういったカードは代表者が専有的に使用することが多く、個人的な出捐を法人の費用に混入させる疑いがもたれる場合があるからです。
交際費や備品関係などが多いと思いますので、その支出が代表者個人ではなく法人の事業に必要なものであるという記録が大事になります。
交際費の場合、「誰との」という記録があるとよいと思いますよ。
問題は「形式」ではなく「事実認定」です。

これは法人名義のクレジットカードでなく、社員や役員が自分名義のクレジットカードを使用して会社のための支出を立て替え払いをしたときも同じです。

確かに法人の費用とすべき支出であれば、自信を持って主張してください。
顧問税理士の立ち会いが有れば、この辺りは何の問題もないはずです。

第一に、クレジットカードで支払うと言うことは代金の授受ではありませんから、お店側には領収書を発行する義務はないはずです。
勿論、お客様が望んだ場合に領収書を発行してくださるお店もあるとは思います。
その場合に印紙の貼り付けが必要かどうか国税庁が回答した文書を読んだ記憶がありますが、必要はないという見解だったと思います。
現金払いの代金授受とはかなりニュアンスが違います。

クレジットカードの明細書には領収書と同様に証憑(しょうひょう)としての効力があります。
何故なら、法...続きを読む

Q勉強の講座代は、個人事業主の経費にできますか

当方デザイナー兼プログラマーの個人事業主です。

仕事に直接関係する、プログラムの技術の一部を習いに講座を受けています。
価格は5万円程です。
これ経費として計上できますでしょうか?

もし出来る場合、なんという項目として書けば良いのでしょうか?
研究開発費、技術開発費。。。決まりはあるのでしょうか?

何卒よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

歯科医師です。
私たちは常に新しい知識や技術を習得するために講習を受けます。その費用は講義だけの場合、1日数千円程度ですが、実習のあるものは1日で数万円から十万円前後です。1年間の実習コースを受講すると、百数十万円になるものもあります。これらは研究費あるいは研修費として計上しています。数年前に税務署が調査に来ましたが、これに関しては問題ないと言っていました。

QAmazonギフト券で経費にしたいものを購入

アフィリエイトなどで得たAmazonギフト券で
経費にしたい書籍やパソコンのソフトなどを購入した場合、
青色申告の帳簿はどのように処理しますか?

また、このようなギフト券は、経費にするものに利用しない方がいいのでしょうか?
メリットやデメリットがありましたら、教えてもらえると助かります。

Aベストアンサー

【消耗品費 (ほか適宜科目) 2,000円/事業主借 2,000円】

で良いと思います。
「雑収入」とは、事業で生じた空箱や作業屑の売却金、仕入のリベートなど、とにかく事業に関連した収入のことです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/36.pdf

あなたは、アフィリエイトを本業として青色申告をしているわけではないでしょうから、「雑収入」ではありません。
家事用の財布から支払ったという考え方、すなわち「事業主借」で良いでしょう。

>このようなギフト券は、経費にするものに利用しない…

まあ、家事用の買い物をすることがあるなら、そちらを優先したほうがよいでしょう。

Q税務署は領収書のない支出は経費に認めない?

税務署は領収書のない支出は経費に認めない?

お世話になります。
業務上の経費として支出をする際は極力領収書をもらうようにしています。
しかし、場合によっては領収書がもらえなかったり、もらい忘れることもあります。

たとえば、仕事でパソコンが必要で購入する際、なるべく安くすますために、
インターネット経由やヤフーオークション経由で激安商品のパソコンやパソコン関連機器を
買った場合など、相手が領収書をくれない業者だったりします。
広告に「当方は極力人件費を抑えるために領収書の発行や商品説明や贈答用の梱包などは一切いたしません。
その代り業界随一の激安価格です。ご納得いただける方のみ、お取引願います」
とか書いてあるような店。

こういう場合は、銀行口座明細の振込記録やヤフーオークションの取引記録を
税務署に提示することで支払証明になるのでしょうか?

他には電車・バスの切符代とかいちいち領収書はもらいませんよね。

また、支払方法がクレジットカードのみ、という場合で会社名義のクレジットカードがなく、
仕方なく社長や取締役の個人名義のクレジットカードで支払った場合はどのようにして
経費として計上するのでしょうか?(こういう場合は計上不可能?)

よろしくお願いします。

税務署は領収書のない支出は経費に認めない?

お世話になります。
業務上の経費として支出をする際は極力領収書をもらうようにしています。
しかし、場合によっては領収書がもらえなかったり、もらい忘れることもあります。

たとえば、仕事でパソコンが必要で購入する際、なるべく安くすますために、
インターネット経由やヤフーオークション経由で激安商品のパソコンやパソコン関連機器を
買った場合など、相手が領収書をくれない業者だったりします。
広告に「当方は極力人件費を抑えるために領収書の発行や商...続きを読む

Aベストアンサー

 私も時々出かけた時に、出先で現物を見て買っておくべきだと思って(自分の財布からお金を出して)買ってくる、というようなことをしていて、中には会社から受け取る前に領収書を紛失するようなケースもあります。

 そういう場合に関して税理士事務所の担当者に聞いたことがあるのですが、領収書はなくても、お金を出したということと、それが利益を得るために出したということがわかれば認められるが、あまり認めない、ということでした。

 まあ、予想通りと言えば予想通りですが
(^^;

 で、お尋ねの場合に適用してみますと、

 銀行口座からの振込みは、振り込んだということは証明できるでしょうが、なんのために払ったのかは判りません。いろんな証明の一部としては使えるでしょうが、振込用紙だけでは意味はないようです。

 クレジットカード支払いの場合は、何に使ったかは判りますよね。その記録が保存されていて、それが仕事に使われたことが判れば、個人のカードを使ったからということだけで否認されることはないようです。

 常々、立て替えはめんどくさいと思っていたのと、通信の関係で最近法人カードを取得しました。

 バス代などは、社用の車などを持っていなければ、A地で仕事をしたということと整合性のあるものなら認められると言っていたと思います。仕事用の車などを持っていると、費用として車両費を認めているのになぜそれを使わないのか、という話になるかもというような話もしていましたね。

 オークションや領収書をもらえない店というのは利用したことがなかったですし、これからも利用する予定はなかったのでまったく聞きませんでしたが、ほかのケースから考えて・・・ 品物を買った場合で言えば、オークションへの支払いと品物が結びつかないのではないかと思うのですが、どうなんでしょう?

 オークションでAを買いました、Aはこのとおり仕事に使っています・・・ 的に納得させることができるならOKと思いますが。

 基本的に理屈よりも、調査に来た税務署員がどういう性格の人で、どういう心構えで来ているか、などのほうが重要だと言ってましたね。

 私も時々出かけた時に、出先で現物を見て買っておくべきだと思って(自分の財布からお金を出して)買ってくる、というようなことをしていて、中には会社から受け取る前に領収書を紛失するようなケースもあります。

 そういう場合に関して税理士事務所の担当者に聞いたことがあるのですが、領収書はなくても、お金を出したということと、それが利益を得るために出したということがわかれば認められるが、あまり認めない、ということでした。

 まあ、予想通りと言えば予想通りですが
(^^;

 で、お尋ねの場...続きを読む


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