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- 回答日時:
まず消費税について説明しますと、その年に課税売上高が1千万円を超えると直ちにその年について申告・納税しなければならない訳ではなく、基準期間(個人事業の場合は2年前)の課税売上高が1千万円を超えている場合に、その年について申告・納付の義務が生じる訳ですので、平成16年分であれば、その基準期間である平成14年分の課税売上高が1千万円以下であれば、平成16年分の課税売上高が1億円あろうとも免税事業者ですので、申告・納付の必要もない訳で、逆に言えば、基準期間の課税売上高が1千万円超であれば、その年の課税売上高が100万円しかなくても、その100万円に対しての申告・納付が必要となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm
ですから、新規に個人事業を開始したのであれば、最初の2年間は基準期間がない訳ですので免税事業者となりますので、平成16年開業であれば、平成16年分・平成17年分については消費税に関しては申告・納付の必要はありません。
本題に戻って、免税事業者の場合は、税込経理方式しか認められていませんので、税務署の方が言われるように、仮受消費税は使用できず、売上に含めなければならない事になります。
しかしながら、遡って登録し直さなくても、決算において次の仕訳をたてて、仮受消費税を消してしまえばなんら問題はありません。
仮受消費税/売上
もちろん、仕入や経費等についても、仮払消費税勘定を使って、税抜きしているのであれば、それについても、決算において、その科目ごとに総額を戻す振替をすれば大丈夫です。
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