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具体的に12月末で現金2204万、事業主勘定-2395万(借)、元入れ金153万の場合どのように仕訳すればよいでしょうか?

A 回答 (3件)

#2です



あくまで「決算処理」(期末処理)ですから12/31です

http://rjaba.fc2web.com/electroreporting/blue6.h …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/12 18:17

事業主借り2395万円/元入金2395万円



これで事業主勘定はリセット
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ところでリセットの時期は当年度の期末でしょうか、次年度の期首でしょうか?

お礼日時:2008/01/12 15:19

どのように仕分けるかって、翌年への繰越ですか。



[翌年の元入金] = [当年の元入金] + [所得] + [事業主借] - [事業主貸]
また、
[翌年の元入金] = [翌年期首の資産の総額] - [翌年期首の負債の総額]
でもあります。
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