
No.5
- 回答日時:
前期損益修正損については前期に売上と原価を確定したにもかかわらず当期に追加原価が発生した時等、一部修正の時に使うべきです。
したがって#1の回答のとおりり売上修正をする仕訳をすべきです。
いわゆる"洗替方"「字が間違っているかもしれませんが、”あらいがえほう”と読みます。」の処理をしてください。
前期に売上を過大計上しており利益も過大計上している為、作意があれば粉飾決算ですね。
前期の過大売上と過大利益ならびに在庫(原価)違いを今期に修正しなければなりません。
”今期の売上を落とすな”と言われても経理で落とすべきです。
前期に誤って計上した全ての逆仕訳をしてください。
No.4
- 回答日時:
相手勘定が判明していれば、期首日に反対仕訳を切って摘要に過年度修正分すればいいでしょう。
相手勘定が判明しない場合は、損金で落とすしかないでしょう(同じく期首日に雑損なり貸倒損失で)、このとき、小額であればいいですが、高額なら税務上の問題が発生しますので、もう一度調べなおして、資料を作成した方がいいでしょう。
No.2
- 回答日時:
>前年度から繰り越していた売掛金が、
実際はなかったものだと気付きました。
売上が2重に計上(あるいは無かった売上を上げてしまった)されてしまったという前提で・・・
前年度の売上は確定してしまっていますよね。
私も決算時にこういったことに出くわすのですが、前期で一旦確定した売上を今期売上の減少として仕訳を起こすことはしません。
そこで、私は下記のように起票します。
売上高(前期損益修正)¥** 売掛金 ¥**
あくまでも前期の損益を修正するわけですから、前期損益修正という決算時だけに発生する勘定科目を使用します。
ざっと調べただけですので、参考URL、良いのが見つかりませんでしたが・・・
参考になれば幸いです。
参考URL:http://www.tky-ma.net/page031.html
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