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すいません。法人で青色申告するんですが、棚卸しについて分からない所が出てきました。

現在弥生で付けてるんですが、前期からの繰越棚卸資産の商品が60万円
分ありまして、今期の棚卸しの結果は90万円分の商品がありました。

借方          貸方
商品 90万円     期末棚卸し高 90万円

以上のように付けたのですが、今期の決算での棚卸し資産が150万円
となってしまいます。実際にあるのは90万円分なので前期の繰越分
を仕分けをしてなくさなければならないと思うのですが、どのような
仕分けをしたらよいのでしょうか?
当方本などを見ながらなんとか付けている状態でして、よろしければ
どなたかアドバイスいただけませんでしょうか?

A 回答 (2件)

(期首商品棚卸高)600,000 (商     品)600,000



(商     品)900,000 (期末商品棚卸高)900,000
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この回答へのお礼

よく分かりました!ありがとうございます!

お礼日時:2007/02/06 12:40

前期が¥1 今期が¥2


仕  入 1 繰越商品 1
繰越商品 2 仕  入 2

この回答への補足

すいません。書かれている意味がよく分かりません。
前期から繰り越した、棚卸資産を今期の売り上げに応じて、
減らしたいのですが、仕分けはどのようになるのでしょうか?

補足日時:2007/02/06 00:27
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