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ポータブル電源の法定耐用年数
建設業の法人です。現場用に2000Wのポータブル電源を購入しました。(BLUETTI AC200P)資産の種類と法定耐用年数は何にすればいいでしょうか? (ポータブル電源で調べると蓄電池の検索サイトが開き機械装置の種別になってしまいます。そこまで大掛かりではなく電動ドライバー等の電源用として使う持ち運びできるものなのですが器具備品では該当のものが見つかりません) 分かる方教えてください。
質問日時: 2022/09/15 15:14 質問者: opera1971
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法人県民税申告書の提出先
同一都道府県に2以上の事務所等((主)A支店・(従)B支店)がある場合の法人県民税申告書の提出先はA支店の所在地を管轄している県税事務所ですか。 根拠資料もあればよろしくお願いします。 どなたか教えてください!
質問日時: 2020/04/29 18:46 質問者: 博多の屋台
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会社清算時の確定申告書提出日と納付日の日にち
会社を清算するのですが、残余財産確定申告書の提出日と納付日は同日じゃなければならないのでしょうか?残余財産確定申告書の提出日から1週間後の納付とかでもよいでしょうか。 問題ないとなった場合、申告書提出日から何日以内の納付が期限なのでしょうか。 もちろん残余財産分配前日までに納付は行います。
質問日時: 2023/01/22 11:59 質問者: yasumitsuyo
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➀法人税の申告時に必要な添付書類についてと➁TKC全国会について質問です。
➀法人税の申告時に固定資産課税台帳(土地・建物・償却資産)の添付は必須ではないのでしょうか? 国税庁などのHPでは調べましたが載っていないようですが…。 (探し方が悪かったらごめんなさい) 私の勤め先は添付しているようですが、皆さんはどうされていますでしょうか? 添付理由などもありましたら、ご回答をお願いします。 ➁TKC全国会とはどういうものなのかがよくわかりません。 比較的大手の税理士法人が加入するものかと思っていましたら 個人の会計事務所でも加入している場合もあります。 加入するメリット・デメリット等もございましたら、ご回答くださればと思います。 ➀➁どちらかのご回答でも構いませんので、どうぞよろしくお願い致します。
質問日時: 2020/09/04 15:32 質問者: g2xQyfA
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どこまで経費に出来るのか、質問です。 夫婦で美容室を経営しているのですが、今度勉強のために東京の美容
どこまで経費に出来るのか、質問です。 夫婦で美容室を経営しているのですが、今度勉強のために東京の美容室へ髪を切りに行きたいと思っています。福島から車で3時間くらいかけて行って、一泊する予定です。小さな子供がいるので、一緒に連れて行くつもりです。髪を切るのは主人と私だけです。高速、ガソリン、ホテル、食費、カット代、自分達の分、子供の分、、、どこまで経費になりますか? 因みにカットするのは一泊して次の日にする予定なのですが、そこは大丈夫ですか?
質問日時: 2023/06/03 11:10 質問者: えりもーど
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固定資産の耐用年数
鉄筋工事業の法人です。鉄筋結束機(RB-610T-B2C/1450A) を購入しましたが、下記の通りでいいでしょうか? 資産区分 工具 耐用年数 「治具及び取付工具」 の3年
質問日時: 2022/12/22 11:18 質問者: opera1971
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法人税はベントレーなどの高価な車でも事業に少しでも使っていれば全額経費に出来ると聞きましたが、
車は経費として上限100万円などと決めないのはなぜですか? 高い車は明らかに趣味なのに仕事に使うという屁理屈がまかり通ることが信じられません。
質問日時: 2020/01/21 01:08 質問者: dum1103
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税務調査について。私は美容室の個人事業者です。 税務調査ってどんなところまで見られますか? 税務調査
税務調査について。私は美容室の個人事業者です。 税務調査ってどんなところまで見られますか? 税務調査うけた個人事業主さんは、リアルな話で、どこまで見られましたか? ●来店履歴のあるお客様にまで調査の為に電話調査として連絡されるのか? ●店の電話履歴をNTTまで行って調べられるのか? ●自営業とは無関係の褄の銀行口座や家庭用口座など全部見せなきゃならないのか? ●携帯の写真とか、普段何を見ているのか?(趣味的なもの)まで調べるのか? ここまで、完全にプライベートなところまで首をつっこまれるのなら違和感しかありません。
質問日時: 2022/09/26 17:21 質問者: ぽむぐらす
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税金対策のお店について
会社経営や税金のことに無知なので、なるべく分かりやすく教えて下さい。 ある店でパート勤務をしています。 働き始めてまもなく、売り上げは慢性的な不振(多分赤字が続いている状態)だなと察しました。 素人目にも儲けが出ているとは思えません。 一人当たりの時給は安いですが、それでもスタッフは複数名いるので、人件費の方がかさんでいる気がします。 そのことを不思議に思い先輩スタッフに時々訊いてみるのですが、そもそもこの店は本社の「税金対策」という性質が強いので、儲けが出るかどうかは二の次三の次なのだと、先輩のスタッフは全員口を揃えて言います。 先輩方の説明によれば、その店の母体(本社)は別業種の会社で、本社は長年ずっと黒字であるようです。業種は伏せますが、業種的には不況の影響を受けにくく、地元の顧客を掴むにも老舗が有利な業種で、他社との競争に強いようです。 要するに、本社の経営は盤石なので、そのことで、店の赤字はアッサリ補填できる、ゆえに店が潰れるということは今のところ考えにくいという話です。 スタッフ同士の仲は良く、仕事内容も気に入っているのですが、経営実態が謎なので、この店に長く勤められるのかな?ある日いきなり閉店したりしなのだろうか…?という不安が内心あります。税金対策というのは違法な意味ではなく、合法的な節税対策の範疇の話だと思いますが、詳細が分からないので、もし違法なお店だったらどうしよう、という心配もあります。 会社が「税金対策」でお店を作るとは、具体的にどういう税金が節税できるメリットがあるのでしょうか。店の売り上げが赤字続きであっても、本社の利益が大きい場合は「税金対策」として機能しうるものなのかどうか、また法律に触れている恐れがあるかどうかも、分かれば是非教えてください。
質問日時: 2021/12/19 04:14 質問者: 静物
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税務署について教えてください。 法人課税 第5部門とは、どのような仕事をする部署でしょうか?宜しくお
税務署について教えてください。 法人課税 第5部門とは、どのような仕事をする部署でしょうか?宜しくお願いいたします。
質問日時: 2021/03/23 22:45 質問者: nene11
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コロナ支援、なんで飲食業と旅行業ばかり手厚いの? みんな支援して欲しいのに。
コロナ支援、なんで飲食業と旅行業ばかり手厚いの? みんな支援して欲しいのに。
質問日時: 2020/11/19 21:24 質問者: necooooo_
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下請業者への見舞金
建設業の社長です。 (1)現場作業中に下請け業者がケガをしました。当社専属の業者ではなく複数社との掛け持ち業者です。工事保険から保険金が下りたので一部見舞金として支払いしたいのですが勘定科目は何にすればいいですか。 (2)また軽度のケガだったため翌日から現場復帰しています。しかし保険金は30万円弱給付されています。社内規定はなく得意先への見舞金だとけがや病気の程度にもよりますが2~3万円出す程度です。相手の業者には保険会社から元請が受け取った給付額が通知されます。何か目安のようなものがあればお教えください。
質問日時: 2019/10/11 11:26 質問者: opera1971
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振込の時の領収書の書き方
お客様から振込で入金があり、領収書を希望されたのですが、振込んで頂いた金額(請求額)と実際に振込まれた金額が違います。こういう場合はどちらの金額を書いてお渡しすればいいですか。 請求金額が¥250,000 振込金額が販売手数料を引かれて¥245,000
質問日時: 2019/10/10 13:29 質問者: sakyuyo
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役職者の決裁権について
人事・総務の方に質問です。 企業では役職に応じた決裁権があると思います。 当社でも1万円未満は係長、5万円未満は課長に決裁権を設けました。 その際、例えば、3000円のものを4個購入するとなると、購入金額が1万円以上なので課長決裁になるというのが私の感覚でしたが「じゃあ、3000円を2個づつ申請すれば係長決裁でいいですか?」という質問がありました。 確かにルールで言えばそうのような気もしますが、曖昧な運用になってしまいそうな気がします。 実際はどのように運用されているのでしょうか?
質問日時: 2019/09/17 11:05 質問者: noribou11
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法人の解散清算に伴う法人税などの繰戻還付
よろしくお願いいたします。 現在法人の廃業を考えております。 黒字廃業です。 解散清算に伴い、弁護士・司法書士・税理士などの諸費用が発生するかと思われます。 解散の日を決めたら、事業年度を解散日までといったん締め、その後は解散事業年度や清算事業年度となり、解散日以降は原則営業活動はできないかと思います。 そうなりますと、解散清算の事業年度で売上というものは原則生じませんよね。あるとしたら、資産の売却などで利益が生じる可能性があるということですかね。そういった利益となるものがない、あっても少額であり、上記の解散清算の費用が生じますので、損失が生じることとなるかと思います。 黒字廃業と考えますと、解散以前においては黒字であり、法人税などを納付しているかと思います。 解散清算に伴う損失分を繰り戻し還付として申告を行うことになると思いますが、還付された金銭は、株主出資者への配分ということで良いのでしょうか?当然清算すべき債務があればそちらを優先するかと思いますが、それも上回る還付は、一人法人などであれば経営者が得ることとなるのでしょうかね?
質問日時: 2023/07/27 11:57 質問者: ben0514
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法人の資産に計上されている普通自動車の償却についてお伺いします。 新車での購入後、1度も償却をせず1
法人の資産に計上されている普通自動車の償却についてお伺いします。 新車での購入後、1度も償却をせず10年が経過しました。 このような場合、今回の決算で一括償却ができるのでしょうか? それとも、耐用年数の6回に分けて償却をしなければならないのでしょうか? お教えください。 宜しくお願い致します。
質問日時: 2021/04/22 02:21 質問者: yasusan2525
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休眠会社の決算申告について
休眠会社があるのですが、来年、休眠会社としての初の決算申告になります。 休眠のお届けは税務署に提出していますが、 申告としては、何をすればよいのでしょうか? 申告書や決算書類を提出する必要があるのでしょうか? (売上はありません。僅かな費用が発生しています) また、前期までは申告書は税理士さんがe-taxにしてたので、申告書は私のところに送付されて きませんでしたが、休眠会社になったら、税務署からこちらに送付されてくるのでしょうか?
質問日時: 2019/11/10 02:18 質問者: wao_fudosan
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飲食業をしていて有限会社登録していたのですが、いろいろあり6年ほど前から休業していて、1年ほど前に廃
飲食業をしていて有限会社登録していたのですが、いろいろあり6年ほど前から休業していて、1年ほど前に廃業届けを出しました。しかし、法人税を請求する納付書が今年も届きました。税務署に聞きに行き「会社がないのになんで法人税を払うのか?」と言ったところ、「いろいろあるんです。」と言うので、「また来年も払わなくてはいけないのか?」と言うと、「そうなります。」と言われました。どう言うことなのでしょうか?そして、もうやめてしまった会社の法人税を払わなくていいようにするにはどうしたらいいのでしょうか?
質問日時: 2024/07/04 12:57 質問者: しきそくぜくう
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アマゾンに日本で税金を払わせる方法
日本のアマゾンに、適切な税金を払わせる方法を教えて下さい。 質問はここまでです。 以下にからくりを記載します。 ※回答できるほどの人であれば、書かなくても知ってる話ですが、通りすがりの人のためのものです。 これについてごちゃごちゃ言うのは、回答ではありません。 どうしても書きたいアホは、チラシの裏にでも書いてください。 アマゾン日本支社の利益が10億とすると、本来であれば10億円について日本に納税してほしい しかし実際には、アマゾン本社に上納金として8億渡すので、この分がアメリカに納税される。 差額の2億円に付いてのみ、日本に納税となる
質問日時: 2024/06/03 11:08 質問者: taunamlz
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確定申告のケツアナ確定
坂本勇人選手の確定申告問題について質問です。 自分は専門外の人間ですが、どう考えてもキャバクラやガールズバーで豪遊しておいて、その年間支払い額の二千万円を経費計上(過去五年間なので一億円)するなんて認められないだろうと常識的に思います。 素人の自分ですらそう判断できるのですから、ましてや巨人軍から委託されている坂本勇人選手専属のプロの税理士が分からないわけはないと思います。 にも関わらず経費に計上して今回のようなトラブルになったということは、 坂本勇人さんが専属の税理士を脅した 可能性は無いのでしょうか? なんでこんなことを想像したのかというと、 自分の知人のケースで似たようなトラブルがあったからです。 知人は税理士事務所に勤務していて大きな病院を担当していました。 そこの病院の経営者から『○○を経費にしたい。A会計事務所は経費にできると言ってるぞ。できないと言うなら、A会計事務所の方に乗り換えるぞ』 と脅されました。 明らかに脱税行為なのでやめてください、脱税行為の手助けはできません。A会計事務所に乗り換えるならご自由に乗り換えてください。と知人は諭して、その場はおさまり、結局契約は続行しました。 別の機会に 今度は『××を経費にしたい。A会計事務所はできると言ってるぞ。できないと言うならA会計事務所に乗り換えるぞ!』と脅されました。 明らかに脱税行為なのでやめてください、脱税行為の手助けはできません。A会計事務所に乗り換えるならご自由に乗り換えてください。とはなして、その場はおさまり、結局契約は続行しました。 トラブルになると困るので一応一連の経過は税理士事務所の所長にも報告して「病院の経営者の意に反することを進言しているので、ひょっとしたら関与契約を切られてA会計事務所に乗り換えられるかもしれません」と言ったら 所長から「そこは大切なお得意様だから切られたくない。もし切られたらお前に責任とってもらうぞ」と言われたそうです。 その後、そこの病院の経営者がキャバクラやガールズバーに通って豪遊して支払ったお金を坂本勇人さんみたく経費計上するようになったのですが、あまり細かいことをうるさく指摘すると関与を切られてA会計事務所に乗り換えられるかもしれないと思って放置していたら、 税務署に指摘されて乗り込まれました。 その病院の経営者は「税理士事務所の担当者が特に指摘しなかったから計上したんだ。おれは悪くない。悪いのは担当者だ!」と主張して、知人は結局責任とらされて職場をクビになりました。 坂本勇人さんのケースもこういう感じだったのかな?と思いますが、皆さんはどう考えるか? 色々ご意見教えてください。 いくら税理士でも巨額の顧問料払ってくれる大口のお得意様(坂本勇人さん)から「別の会計事務所は経費にできると言ってるぞ、そっちに乗り換えるぞ」と脅されたら逆らえないと思います。
質問日時: 2024/05/29 14:06 質問者: 海苔訓六
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同族会社の役員の副業アルバイト
同族会社の役員をしています。生活費の為他業種でアルバイトをしています。副業アルバイトをしていても同族会社の役員報酬は損金算入できますか?
質問日時: 2024/05/27 17:08 質問者: opera1971
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【政治家も会社経営者も脱税しまくっている今の日本ってどうなんでしょう?】会社が加入してい
【政治家も会社経営者も脱税しまくっている今の日本ってどうなんでしょう?】会社が加入している年金登録人数と実際に会社で働いている人数が違っていて、架空の幽霊社員に年金が支払われているとか税務署の人は誰も気にしないのでしょうか?何のための税務署なのでしょう。多く税金を取れれば脱税していてもOKというスタンスなのでしょうか。入退の出勤簿すらチェックしない時間外労働がタイムカードと合わないとか小学生でも分かる脱税すら分からない役人が何をチェックしているのでしょう?脱税し放題の日本ってどうなんですか?
質問日時: 2024/05/02 10:29 質問者: redminote10pro
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税務調査中の法人契約での引越し
税務調査がかなり長引いていて(半年ほど) マンションの更新の時期が来てしまい、法人契約で代表者自身の賃貸マンションの部屋を借りようと思っております。現在は個人で契約しているマンションに住んでおります。 審査を法人で通してみたところ無事通ったのですが、税務調査中に代表取締役、本人の賃貸を法人契約で借りても特に問題ないのでしょうか…?明日税理士に相談しますが不安で…
質問日時: 2024/03/04 21:44 質問者: mpmp0420
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後期高齢者医療制度保険料と国民健康保険税併課
確定申告しようと資料見ていたら両方支払っていました。妻は後期高齢者ではありません。 併課されるのですか。
質問日時: 2024/02/20 13:05 質問者: ぼけなす
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法人税申告書の第六号様式 事業税の「軽減税率不適用法人の金額」について
法人税申告書の第六号様式の事業税について。 申告書作成ソフトで、複数の都道府県について作成する際、 (28)所得金額総額 にはどの自治体も同じ数字が書かれ、 (33)軽減税率不適用法人の金額 には別々の金額が書かれるわけですが、 この(33)はどういう計算で求められるのでしょうか?人数は関係していると分かりますが、単純な人数割ではないようですし、どういう割合を使っているのでしょうか?
質問日時: 2024/02/02 23:20 質問者: absolute_space
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経済同友会へのチャリティー募金
建設業の普通法人です。地域の経済同友会へチャリティー募金をしましたが経理処理がわかりません。経済同友会は全国に展開していますが地域ごとに運営形態が異なり東京の経済同友会は公益社団法人化していますが地元の経済同友会は同業者団体と同じような組織形態で法人化されていません。しかもこのチャリティー募金、町のお祭り用に募金を募ったもののお祭りが中止となったため社会福祉協議会に寄付したと聞きました。しかしその収支を証明するものもないそうです。 経理処理・税法上の扱いはどうすればいいですか?現状交際費で処理していますが税法では一般的な団体への寄付金となりませんか?その場合経理処理では損金経理にしておいて後で別表調整するんでしょうか?
質問日時: 2024/01/24 13:30 質問者: opera1971
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国民健康保険料の計算方法について
青色申告している個人事業主です。夫婦2人で妻に青色専従者給与を支払っています。 国民健康保険料についてお聞きしたいのですが、その保険料はざっくりと何の金額を元に算出されるのでしょうか。 事業所得から経費を引いた金額でしょうか。 それとも事業所得から経費を引いて、さらに社会保険料などを引いた金額でしょうか。 たとえば「確定申告の〇番」を元に算出している、みたいなことがあれば教えていただけると幸いです。 実際はもっと複雑だと思うのですが、もしざっくりと説明していただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/01/16 15:23 質問者: feed12
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なぜ宗教法人に課税できないのか?
宗教法人も一般法人と同様に、 収益が発生した場合は税金を支払うべきだと思いますが、 なぜ、宗教法人に課税することが出来ないのでしょうか? 思想信条の自由は担保されるべきとは思いますが、 それとこれとは別だと思います。 不公平ではないでしょうか? 税金は国民に還元されるものですから、 たとえ宗教法人だとしても収益には課税すべきです。 聖域のように扱われているのが不思議です。 なぜ宗教法人に課税できないのでしょうか?
質問日時: 2024/01/07 09:57 質問者: banannnaaa
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法人税率について 国税庁のサイトに載ってる法人税率(例えば資本金1億超えの普通法人は税率23.2%)
法人税率について 国税庁のサイトに載ってる法人税率(例えば資本金1億超えの普通法人は税率23.2%)は、あくまで実効税率を算出するためのものということですか?
質問日時: 2023/12/18 23:27 質問者: クリリトン
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東京都 物価対策の為に新たな還元ポイントキャンペーン。本音は小売業の脱税摘発の為?
東京都が物価対策の為に 「QRコードでお買い物したらポイント還元します!」 というキャンペーンを始めました。 これ、「物価対策の為」と謳っていますが、本音は 「小売業において客の購入履歴を捕捉し、脱税を摘発するための証拠残しを、 全都民、全小売業にやらせるため」 でしょうか? もしそうなら、このキャンペーンに参加を渋ると、それだけで 「あの店は脱税の疑いあり」 と当局に目を付けられる恐れがありますよね? 本当はどうなんでしょうか?
質問日時: 2023/12/09 18:17 質問者: s_end
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税務調査で出頭とはどういう意味ですか? 先日、税務調査について質問したのですが、、 法人課税第二から
税務調査で出頭とはどういう意味ですか? 先日、税務調査について質問したのですが、、 法人課税第二から連絡が入り、1週間後が調査。 てっきり調査員が来所かと思えば、対象者が出頭すると言っており。 どういうことでしょうか? 又、出頭するのは警察?国税局? ご存知の方、教えてください。
質問日時: 2023/11/25 11:52 質問者: yuny81066
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法人化したほうが節税できる等のメリットがあるのに、あえて法人化しないケースはありますか?
法人化したほうが節税できる等のメリットがあるのに、あえて法人化しないケースはありますか?
質問日時: 2023/11/12 17:04 質問者: pixi
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副業をしている場合の年末調整の書き方
副業をしている場合の年末調整の書き方を教えて下さい。今年5月からフードデリバリーの副業を始めました。会社にはわざわざ言っていませんが、副業自体はOKな会社なのでバレても困るわけではないです。 書き方に、副業をしていない場合と変化はありますか。書き方により損をしたりしてしまう場合など避けたいです。
質問日時: 2023/10/28 14:18 質問者: hadw
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【大企業の上場企業で働いている1割の国民】の納税額が国の税収の何割を支えているのか教え
【大企業の上場企業で働いている1割の国民】の納税額が国の税収の何割を支えているのか教えてください。
質問日時: 2023/10/25 18:42 質問者: redminote10pro
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事業承継税制について
ジャニーズ事務所は名称を変更して、スマイルアップになりましたが、その後新会社を設立、そちらの経営にはジュリー社長はかかわらない方針だと会見でいってました。その場合、相続税の支払い義務は発生するのでしょうか?ジャニーズ事務所は本業を廃業するという話しになるので、要件をみたさなくなるのでしょうか。
質問日時: 2023/10/24 10:46 質問者: kumikumi1203
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年収の壁について
年収の壁で、103万円、106万円、130万円が取り上げられていますが、2014年(H26)当時に作った資料を見たところ、103万円の壁は見当たりません。 ①この103万円の壁は何時頃、どのような理由で言われるようになったのでしょうか? ②添付した表が現時点でそぐわない点を指摘・修正いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2023/09/28 12:56 質問者: ymhirokazuym
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不動産収入にかかる税金について
会社を設立して、銀行から1000万円借金して1000万円のマンションを購入する。 これを他人に貸し出して、年間100万円の収入を得た場合、かかる法人税はいくらになるんでしょうか? 1.借金しており、赤字だからかからない。 2.借金してても資産が載ってるので赤字ではなくて、100万円の収入に税金がかかる。 のどちらなんでしょうか? こういう方面に詳しい方、よろしくお願い申し上げます。
質問日時: 2023/09/17 17:05 質問者: creamysoft
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ジャニーズ事務所「今後1年間、芸能プロダクションとしての報酬は頂きません」 さて事務所の税金は?
質問概要 ジャニーズ事務所「今後1年間、芸能プロダクションとしての報酬は頂きません」 さて事務所の税金は? 1 事務所素通りだから、事務所はギャラに対しての税金がかからない。 2 事務所がギャラをもらった以上は収入とみなされて課税される。 たとえその後素通りして全額タレントに渡そうが、そんなことは関係ない。 3 その他。 詳細 ジャニーズ事務所が「今後1年間、芸能プロダクションとしての報酬は頂きません」と発表しました。 ↓ヤフーニュースのTBSDIGより https://news.yahoo.co.jp/articles/3755089cc679567706100a3e0ae5a59a94b3a6e3?page=4 弊社は失った信頼を回復できるように全力を注ぐととともに、今後1年間、広告出演並びに番組出演等で頂く出演料は全てタレント本人に支払い、芸能プロダクションとしての報酬は頂きません。 簡単に言うと、 「今まで通り、メディアからギャラはいただくが、事務所がピンハネすることなく、 そのギャラは事務所を素通りして、全額タレントの懐に入りますよ」 ということらしいです。 ここでふと思いました。 「事務所の売り上げに対する税金はどうなるんだろう?」 と言いますのは、とあるタレントの本にこんなことが書いてありました。 「バイクレースのチームを結成した。 A社がスポンサーになってくれた。 放送局がチームの動向を追ったドキュメンタリー番組を作り、 A社がその番組のスポンサーになり放送局から我がチームに ”番組制作協力費”の名目でお金が入ってくることになった。 ところが放送局がこう言った。 ”放送局の規定で、直接、無名のレースチームに支払うわけにはいかない。 どこか大きな芸能事務所に支払う形でなくては困る” 仕方ないので私が所属している芸能事務所に事情を話し、金の受取窓口になってもらうことにした。 ところが今度は芸能事務所がこういった。 ”放送局から金が振り込まれると帳簿に残り、それは収入とみなされ、課税される。 だから税金分が欲しい” そんなこんなで、スポンサーから500万円貰えるはずが、手元に来た時は350万円になっていた」 (まあ、誰とは言いませんが、十年ほど前に不祥事から芸能界を突如引退した、あの人のことです) はたして、ジャニーズ事務所は「事務所としては報酬はいただきません」といっているが 税務署は 「はいはい、事務所は一円ももらってないので税金はかかりませんね」 とするか? それとも 「素通りして全額タレントに払おうがそんなことは知らん。 メディアから受け取ったギャラは事務所の売上だ。税金納付しろ」 と言うでしょうか? それとも前述の芸能事務所が不要な税金分を抜いた? 税金に詳しい方、お願いします。
質問日時: 2023/09/13 21:01 質問者: s_end
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マンション管理組合の収益事業について
マンション管理組合の収益事業の課税売上高が1,000万円を超えた場合にはその2期後に消費税の課税事業者となってしまい、消費税の申告と納税をしなければなりません。 つまり、1000万円を超えなければ、税金の申告と納税は不要で、管理組合自体が法人格なので、別途会社を作る必要はなく、自動販売機やレンタカー事業を行っても問題はないということですよね?
質問日時: 2023/09/06 13:42 質問者: ぐーるぐる
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寄付の免税ができる法人の形
公益法人やNPOであれば寄付した人が控除を受けられる形にできますが。 それ以外の医療法人、一般的な株式会社、合同会社などで、寄付した人が控除を受けられる形に整えることは可能でしょうか?
質問日時: 2023/07/27 10:57 質問者: タコ姫
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サラリーマンが個人で法人を設立した場合、自分の給与を法人の運用資金とする方法
節税等で、副業をする場合に法人を個人が設立させる場合があると思います。 その際、資本金などは、それまでの貯金等で賄うとして、運営資金(少数の従業員への給料、自分への給料等も含む)を自分の本業の給与から充当させる場合、何か問題がありますでしょうか? 自分の給与を自分で設立した法人の運営資金として投入 ↓ 法人での活動による売り上げ、利益の発生 ↓ 自分や従業員(家族など)へ給与を支払う このように自分で自分の給与を作るために運営資金を出すという行為が節税になるという点が理解できません。というか、そもそもこの方法って、法的に問題ないのでしょうか? すみませんが、教えてください。
質問日時: 2023/07/04 22:41 質問者: さんぱっち
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法人税の中小企業特例について
繰越欠損金のある中小企業が増資して資本金が1億を超えても、繰越できなかった欠損金がある場合、それと相殺して1億以下となる場合は、引き続き法人税法上等の優遇措置措置が使えると聞いたのですが、間違いないでしょうか。
質問日時: 2023/06/29 22:31 質問者: kitaya
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浄水器レンタル 経理処理
プロパンガス販売業者の経理担当です。仕入先から浄水器のサーバーを購入し、顧客にレンタルしています。期間は最大5年でメンテナンス費用(サーバー・カートリッジ交換)は当社負担しています。中途解約可能で違約金なし、レンタル期間満了時は借主から返却を受け自社で処分。これはオペレーティングリース取引でよいですか?経理処理は浄水器購入時は仕入/買掛金、浄水器レンタル時は代金収受の都度 現預金/売上高 で計上しています。
質問日時: 2023/06/29 17:16 質問者: opera1971
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会社を経営してます。保険に入ってたのですが、解約して解約金が300万ほど入ります。事前届出確定給与で
会社を経営してます。保険に入ってたのですが、解約して解約金が300万ほど入ります。事前届出確定給与で300万取れば、法人税として取られるのといくらくらい変わってきますか?
質問日時: 2023/05/17 16:06 質問者: えりもーど
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法人税 所得税の請求書
インボイス制度の導入で消費税については記載事項が細かく要件が定められていますが法人税、所得税については必要経費の算入について請求書にどのような要件がありますか?消費税では帳簿のみの保存だけで請求書不要の取引もありますが法人税で経費と認められなければ片手落ちです。どこを調べればいいですか?
質問日時: 2023/05/17 12:52 質問者: opera1971
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法人 自家用車の事業使用について
法人代表者です。自宅用で買った自家用車ですが最近事業用で使うときがあります。一部を会社で負担してもらうため賃貸借契約をしようと思っています。全額事業使用ではないので受け取った賃料を確定申告し、維持費の事業使用分を経費化したいと思っています。(使用目的は顧客の展示会送迎、会社車両では積載できない資材運搬用です) ①申告区分は事業所得でいいのでしょうか ②必要経費の範囲は 減価償却費・車両ローン利息・車検費・自動車税・自動車保険料 でいいですか? ③事業使用割合の算定基準は割合(Ex1割等)、走行距離、使用日数等何で求めれば妥当ですか? ④賃料の締支払は年間の使用状況に応じて判断したいので年払いでいいでしょうか?
質問日時: 2023/05/04 02:21 質問者: opera1971
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赤字決算が想定される場合、インボイスは簡易課税よりも原則課税の方がいい?
第5種事業に該当する事業の会社です。 赤字決算になりそうな場合、原則課税の方がお得でしょうか? よろしくお願いします。
質問日時: 2023/04/27 14:43 質問者: daaaago
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これって折半ですか?
例えば法人が従業員Aに300万の賞与を払った時、社会保険料は332,550くらいとのことですが 社会保険料は法人と本人それぞれが116,275円ずつ納めることになるのか、本人負担が332,550円(法人も同額納付)なのかどちらですか?
質問日時: 2023/04/24 22:41 質問者: タコ姫
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