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仕様でも使う車の経理処理
同族会社の社長です。妻が事業に従事することになり通勤に車が必要です。家事と兼業のためパートタイマーです。従事時間帯は未定です。会社車両はすべて2台の軽バン・軽トラのリース車両です。自分以外車は使わず用途によって使い分けています。自家用車は自分が通勤用に使っているので妻の通勤車両をどうすればいいか悩んでいます。自家用車を2台持つ方がいいか、会社用で購入するかどちらがいいでしょうか?
質問日時: 2022/11/21 15:50 質問者: opera1971
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手元に1000万円あったとして、それが他人から借りた1000万円だったら、税金はかからないですか?
手元に1000万円あったとして、税務調査でそのお金は売り上げを誤魔化したものですか?と問われた場合 それが他人から借りた1000万円だったら、税金はかからないですか? 借用書もあります。
質問日時: 2022/11/20 20:13 質問者: CHIPS02
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税務調査 対応について アドバイスをお願いします。
お世話になってる整備工場してる友人に税務調査が入ってて その対応に関して、何かしてあげられないか 相談を受けているという状況 【背景】 車の整備工場 45歳前後 奥様 お子様3名 持ち家 個人事業主 売上の申告漏れは、年間約400万円✖️5年間遡り ただし、PCのデータが消えていて本当はもっと隠しているのでは?という見られ方をしている それとは別に、資産が5000万円程増えていると指摘があり、売上申告漏れの2000万円に加え、資産増の残りの3000万円も追徴の対象にされそう。 追徴も込みで約40%近い税率がかけられる。つまり、納税としては、2000万円ほど発生するかもしれない。という感じ。 【方向性】 本人としては、売上漏れの分は指摘されても仕方ないが、資産が増えていることに対しては、否認したい。 つまり、売上の申告漏れは、年間約400万円✖️5年間遡り⇒納税約1000万円程度なら許容できる。 【対策】 資産が5000万円ある事(内、2000万円は申告漏れなので、残り3000万円について)についてのエビデンスを示すことで回避できないか? ①高卒で働き出してからコツコツ貯めた預金だった 月に5万とか ②結婚や出産を通して、親や祖父からの贈与があった(非課税の範囲で) それ以外に、何か有効なエビデンスの示し方はないか?
質問日時: 2022/11/19 11:56 質問者: CHIPS02
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個人で減価償却って何のためにやるのでしょうか。
私が年間600万円の所得があって、このうち500万円の車を買って全額経費で出すとします。 すると、所得100万円になるって話ですよね? これを何で何分割かにする必要があるのでしょうか。 会社だと赤字の月があるのがダメってのはわかりますが、個人事業主でも減価償却ってする必要がありますでしょうか。詳しくないので、どうかお教えいただければと思います。
質問日時: 2022/10/31 13:27 質問者: aandd
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やよいの青色申告への入力 車の修理
やよいの青色申告への入力を教えていください。 車の修理代35万円を、銀行から借り入れし修理屋へ支払いました。 銀行へは約2万円づつ1年6か月でかえします。 元金分は19,000円、利息分は1,000円です。 これを、どのように入力すればよいのでしょうか?
質問日時: 2022/09/28 12:58 質問者: 火田
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税務調査について。私は美容室の個人事業者です。 税務調査ってどんなところまで見られますか? 税務調査
税務調査について。私は美容室の個人事業者です。 税務調査ってどんなところまで見られますか? 税務調査うけた個人事業主さんは、リアルな話で、どこまで見られましたか? ●来店履歴のあるお客様にまで調査の為に電話調査として連絡されるのか? ●店の電話履歴をNTTまで行って調べられるのか? ●自営業とは無関係の褄の銀行口座や家庭用口座など全部見せなきゃならないのか? ●携帯の写真とか、普段何を見ているのか?(趣味的なもの)まで調べるのか? ここまで、完全にプライベートなところまで首をつっこまれるのなら違和感しかありません。
質問日時: 2022/09/26 17:21 質問者: ぽむぐらす
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銀行振込の領収書の書き方
4月1日にA商品代として50万円銀行振込まれ、A商品代として処理しました。 その後、4月10日に商品変更依頼がありB商品代40万円に減額され、10万円は返金処理いたしました。 返金処理後の4月20日に4月1日銀行振込分の50万円に対しての領収書発行を依頼された場合はどのようにしたら良いのでしょうか。
質問日時: 2022/09/21 12:21 質問者: ミニマ
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ポータブル電源の法定耐用年数
建設業の法人です。現場用に2000Wのポータブル電源を購入しました。(BLUETTI AC200P)資産の種類と法定耐用年数は何にすればいいでしょうか? (ポータブル電源で調べると蓄電池の検索サイトが開き機械装置の種別になってしまいます。そこまで大掛かりではなく電動ドライバー等の電源用として使う持ち運びできるものなのですが器具備品では該当のものが見つかりません) 分かる方教えてください。
質問日時: 2022/09/15 15:14 質問者: opera1971
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宗教法人への課税について
宗教法人への献金って課税されていないという理解で合っていますか。 また、法人から悪質な献金要求がもしなされているなら、献金に課税することで領収書など証明が必要になり一定程度抑止になると思うのですが、素人考えなのでご意見をいただければ幸いです。
質問日時: 2022/07/26 21:12 質問者: hana-0425
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代表取締役の副業について
こんにちは。 アパート賃貸で有限会社の代表取締役をしています。 経営状況はあまり良くなく、建物の老朽化や天災等でここ数年はずっと赤字で厳しい状況です。 書類上では私と母が役員で毎月8万円の給与という事にしていますが、実際ほとんど手元に残りません。 今は主人の給料だけで生活している状況です。 子供も授かり、主人の給料だけでは生活がきついので、副業(メルカリなどのネットショップ)を始めようと考えているのですが、確定申告や税金などの知識があまり無いので質問させて頂きました。 ネットで代表取締役も副業をして良い。 副業は所得が年収20万以下なら確定申告は不要。 この二点はわかったのですが、 1.自営のアパートの一部屋を事務所として使いたいのですが、この場合経費になりますか。(居住場所とは完全に分け、事務作業と在庫管理のためだけに使う予定です) 専門知識のある方、ぜひ回答よろしくお願いいたします。
質問日時: 2022/07/09 23:52 質問者: nana_chen
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会計Freeeの申込みついて質問(銀行口座)です。
兄の個人事業の帳簿を現在弥生会計で付けています。 Freee会計は、通帳入力をしなくて良いと聞きましたので 利用したいと思います。 【現在の状況】 ・インターネットバンキング未加入 ・紙通帳あり ・銀行カードあり Freee会計利用のためには 何が必要でしょうか? ・インターネットバンキングの加入 ・銀行カード番号 ・暗証番号 等 どうぞよろしくお願い致します。
質問日時: 2022/07/09 16:30 質問者: g2xQyfA
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なぜ日本は法人税を下げたのでしょうか?
税収に影響を及ぼしましたよね? 景気が良いならわかりますし、減税分を給料に還元するなら納得ですがしてませんよね?
質問日時: 2022/06/28 17:49 質問者: hgfy76
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ネイル用品(パーツ・シール)などを海外から取り寄せる場合無税ですか? 調べたら16666円以上ならと
ネイル用品(パーツ・シール)などを海外から取り寄せる場合無税ですか? 調べたら16666円以上ならと書いてありましたが、もし3万円分を買う場合2回に分けて購入すれば関税はかからないですか?
質問日時: 2022/06/05 23:57 質問者: cu-ra
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確かに4630万円を持ち逃げしてる奴は悪い
だけどね、そもそも納税者が汗水垂らして必死に働いて納税した血税を、間違えて振り込んだ阿武町の役員も相当悪くね?一般企業だったらありえないよね。たとえば一般企業で間違えて4000万円も振り込んで戻ってこなかったら間違いなく振り込んだ奴が始末書とか、懲戒とかだよね。4630万円もの大金を扱うんだから、振込前のダブルチェックとか、上司の確認とかあれば簡単に防げたはずでしょ。 たとえば今回の件は、男があっさり返還してたら大した事件として扱われなかったかもしれないが、そもそも、誤って振り込んだ阿武町のやり方は大問題なのは誰も気づかないのか? ちなみに、うちの会社だと、支払額が100万円を超えると、上司や部長や庶務担当者や経理管理など10人近いチェックが入るし、振込確認が2回もくるぞ。 阿武町は大事な税金を扱っているという自覚がまったく無いのか?
質問日時: 2022/05/16 23:50 質問者: titeiking2014
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法人税を赤字黒字問わず、年間一律120万円になったら、どうなりますかね?
法人税を赤字黒字問わず、年間一律120万円になったら、どうなりますかね?
質問日時: 2022/05/13 10:19 質問者: タロウマン
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外形標準課税の名古屋市への均等割りについて
お世話になっております。 外形標準課税の名古屋市への均等割り支払いについて教えてください。(地方税・市民税) 名古屋営業所 70人 名古屋事務所 0人←常駐が0人 名古屋作業場 0人←常駐が0人 資本金5億円 なので 名古屋市のホームページを見る限り 1億円を超えて10億以下の法人 50人越え 均等割40万円 1億円を超えて10億以下の法人 50人以下 均等割16万円 となっているので 1 40万円+16万円+16万円=72万円が年税額となるのでしょうか? 2 それとも合計で考えて、40万円のみが年税額となるのでしょうか? 3 それとも40万円×3箇所=120万円が年税額でしょうか? どれが正しい考え方なのか、お教え頂けますと幸いです。
質問日時: 2022/05/06 03:03 質問者: fasdsfa
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国税庁の「社員の食事代補助ルール」を超過した分を会社が負担する方法について
社員が食べたラーメン代金を、会社が無制限に全額負担する会社があるそうです。 これについて以前下記質問をしました。 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12913809.html 社員の食事代を月額上限なし、全額補助する方法を教えてください。 これについて友人に 「国税庁の食事代補助ルールを超過した分はどういう理屈で会社が負担するのか」 聞いたら下記の回答が返ってきました。 方法1 この会社はラーメン製造会社なので社員総出で毎日品質チェックを行っているので業務の一環として食べている、とする 方法2 超過分は、所属長が会議費名目で領収書を受領し会議費で落とす。 方法3 超過分は、接待交際費で落とす。そのために、毎日必ず取引先一名を呼び寄せて共に食事をする。 方法4 「会社が負担する」はマスコミ向けのアピールであって、超過分は社長が毎日、社員に自腹で昼飯をご馳走している。(ただしこの場合は会社負担にはできないので、社長のポケットマネーから出す) こんな方法で税務署や国税庁を納得させることはできるのでしょうか?
質問日時: 2022/04/24 09:47 質問者: s_end
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医療費還付申請
高齢の片親に替わり医療費還付の申請をします。 パソコンでネットで作成して申請の手順に沿って作成しています。年金収入300万円のみで入院治療その他で合計50万円程かかりましたが、高額療養費で市から12万円程が支給されております。ですので「補てんされる金額」欄に入力しました。 この通りに入力すると 支払額7400円 という計算がされます。 医療費還付どころか支払い金があるというのがわかりません。私がどこを間違えたり勘違いしているのか教えてください。
質問日時: 2022/04/15 10:06 質問者: pastoreerrante
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法人の車両購入時の処理
同族会社の経理担当です。仕事の都合で車両の購入が必要になりました。社長の長男(役員)が資金を心配して自分もお金がないのに自分名義で社用車を購入し、車両ローンを組んでしまいました。 会社名義にしないと調査でも問題になるし資産計上しないと減価償却できない,自動車保険も入りづらいので法人名義にしてもらうよう長男には伝えました。 長男は納得しましたがローン会社には一度ローンを完済しないと名義変更できないと言われ仕方なくそのために会社が銀行から融資を受けその資金を長男に貸付し,そのお金でローンを払ってもらうことにしました。 しかし長男が間違えて資金移動をする前に振込名義人を自分にして自分の口座からではなく会社の口座から直接振り込んでしまいました。 何をどうすればいいでしょうか
質問日時: 2022/04/12 22:13 質問者: opera1971
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電子帳簿保存法について
(1)電子帳簿保存法の保存要件について質問です。 検索性については①ファイル名に規則性を持たせる又は②索引簿をつくるのいずれかで対応しますが、真実性については専用システムやタイムスタンプを使わない限り事務処理規定は①・②のいずれをとっても必要になりますよね (2)検索性についてはファイル名に規則性を持たせて保存するということの意味がよくわかりません。電子データのダウンロード時に初期表示されるファイル名を変更するということですか?(初期表示がAだったものをBに変更して保存?) (3)また索引簿をつくるということの意味もよく理解ができません ダウンロード時に初期表示されるファイル名も変えず原始ファイル名のまま保存し,そのファイルの通し番号・取引日付・相手先・金額を記録した索引簿をつくるということでしょうか? 素人でわかりません。詳しくわかる方教えてください。
質問日時: 2022/04/07 11:17 質問者: opera1971
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年収が1800万になりそうです。節税でおすすめはありますか?因みに法人化はしてません
年収が1800万になりそうです。節税でおすすめはありますか?因みに法人化はしてません
質問日時: 2022/03/26 00:44 質問者: まさとしむに
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社葬などの経費計上の考え方について
よろしくお願いいたします。 現在発生している問題ではないのですが、よく有名企業の話やドラマなどでは、会社の社長や会長など偉い方が無くなったりすると、葬儀などを社葬の形をとるということがあるかと思います。 見聞きする話では社葬だから経費というところまでの話にはなりませんが、どういった解釈やルールなどを使い、どこまでを経費などとしているのでしょうか? また、社葬などとなると、受付など必要な人材を会社の総務や秘書その他の人間が対応していたりしていますが、勤務時間などとするのか、どういった判断をすべきなのでしょうか? 会社にどういった貢献実績があるとかも関係するかと思いますが、基準とかあれば教えてください。 また、祝い事である独身であった社長の結婚とかの際の結婚式費用等にも該当する話なのでしょうか? 従業員などと同様に会社がこれらについて会社の代表等へ慶弔見舞金(祝儀や香典)を出した場合、経費計上は可能なのでしょうか? 質問が複数となっておりますが、一部でもご存知の知識や経験がありましたら、ご回答いただけると幸いです。また、条文や公の情報などをご提示できる場合、あわせてリンク等をいただければ助かります。
質問日時: 2022/03/25 15:18 質問者: ben0514
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売買目的有価証券の判断について 短期的に同一銘柄の売買ということですが、 1銘柄長期保有し月に1回少
売買目的有価証券の判断について 短期的に同一銘柄の売買ということですが、 1銘柄長期保有し月に1回少額ずつ売却していく場合はそれにあたりますか? 年に4%程売却したいと思っています。
質問日時: 2022/03/18 09:24 質問者: roto2199
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法人用と個人事業の確定申告用ソフトの違い やよい free マネーフォワード等
法人の決算は個人事業用確定申告とは違うとのことですが、貸借対照表と損益計算書を作るだけならどちらを使っても同じではないのでしょうか? 申告書を作る際法人用でないとデータをそのまま移行出来ないのが違いかと思っていますがあっていますか? BS PL を持って税務署で指示を受け作成しようと考えております。事業内容はかなりシンプルです。
質問日時: 2022/03/13 18:24 質問者: roto2199
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確定申告の話題で何の話か推測してほしいです
会社での話題です 75歳で何かをやらなくていいそうです 何のこと、何の話なんでしょうか?
質問日時: 2022/02/14 22:54 質問者: たろーだす
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簿記3級の質問です
精算表の問題なのですが、 法人税、住民税及び事業税(法人税等)が374,000円と算定されたので、確定申告次に納付すべき税額(未払法人税等)を計上する。 という問題の仕訳を教えてください。
質問日時: 2022/01/17 12:14 質問者: a_efem
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青色事業専従者給与の届出を出すタイミング
夫がフリーランスで仕事をしていて、長年そのサポートしています。 婚姻前は従業員として給料をいただいて確定申告をしており、婚姻後は専従者として申告しておりました。 ところが、お恥ずかしい話なのですが青色事業専従者給与の届けについて知らずに届けは出していませんでした。 夫は事務的なことには疎く、私も苦手なのですが少しずつちゃんとせねばと思い、調べている次第です。 専従者の届出は3月15日が期限(今年はコロナで4月15日?)とのことですが、今から出しても専従者の給与を経費では申告出来ないのでしょうか? 何故、今まで問題なくこれたのか不思議なのですが、2021年分の申告は今まで通り届出なしで給与記入をして、早めに確定申告を終わらせて、そのあとに3月15日まで専従者の届けをすればなんとかなるのでしょうか? それとも、届出をしてないことが表に出て(隠していたつもりもないのですが)今年分の給与は無効になるのでしょうか? どのタイミングで届出するべきか分からず困っています。 追記:夫の手伝いを始めた頃、税務署主催のとある年限定の無料税理士派遣個人講座に申し込み、家に来ていただいて、記帳の仕方など簡単に教わり、それまでの一年は給与なしで手伝っていたところ、給与をいただいて申告することを助言をいただいたのですが届出の話はなく、勝手に届出なしで行けるものだと勘違いをしてしまいした。あまりにも常識的なことで教える必要はないと思われたのでしょう。とても、親切な税理士さんでした、お恥ずかしい限りの話です。 ご回答をいただけるありがたいです、 よろしくお願い致しますm(_ _)m
質問日時: 2021/12/26 18:13 質問者: chanchanko5
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法人税法の実務の学び方
日常経理事務経験と簿記2級と全経法人税法検定2級はあるという程度の私が、「法人税法の別表4、5くらい自分で作れるように」勉強しておくには、どのような方法があるでしょうか? 書籍で学習...? 税理士の法人税法の通信講座...? 別表って美味しいの?とまでは言いませんが... 税務は所得税の確定申告くらいしか経験がなく、ポカーンのレベルです。 このレベル向きで、そこまで学べる良書はあるでしょうか?
質問日時: 2021/12/20 20:13 質問者: kei.111
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源泉のある外注費の仕訳を教えてください。
源泉の仕訳をするタイミングが分かりません。 例)法人のケース 外注費100、源泉10 【現金支払】 外注費100/現金90 /預り金10 【掛支払い】 外注費100/買掛金100 ↓ 買掛金100/現金90 /預り金10 ___________________________________ 質問①上記の仕訳であっていますか? 質問②掛支払いのケースは、現金支出のタイミングで仕訳をすれば良いですか? 質問③個人事業主の場合も法人と考え方は同じで良いですか? お詳しい方ご回答よろしくお願い致します。
質問日時: 2021/12/19 17:28 質問者: g2xQyfA
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税金対策のお店について
会社経営や税金のことに無知なので、なるべく分かりやすく教えて下さい。 ある店でパート勤務をしています。 働き始めてまもなく、売り上げは慢性的な不振(多分赤字が続いている状態)だなと察しました。 素人目にも儲けが出ているとは思えません。 一人当たりの時給は安いですが、それでもスタッフは複数名いるので、人件費の方がかさんでいる気がします。 そのことを不思議に思い先輩スタッフに時々訊いてみるのですが、そもそもこの店は本社の「税金対策」という性質が強いので、儲けが出るかどうかは二の次三の次なのだと、先輩のスタッフは全員口を揃えて言います。 先輩方の説明によれば、その店の母体(本社)は別業種の会社で、本社は長年ずっと黒字であるようです。業種は伏せますが、業種的には不況の影響を受けにくく、地元の顧客を掴むにも老舗が有利な業種で、他社との競争に強いようです。 要するに、本社の経営は盤石なので、そのことで、店の赤字はアッサリ補填できる、ゆえに店が潰れるということは今のところ考えにくいという話です。 スタッフ同士の仲は良く、仕事内容も気に入っているのですが、経営実態が謎なので、この店に長く勤められるのかな?ある日いきなり閉店したりしなのだろうか…?という不安が内心あります。税金対策というのは違法な意味ではなく、合法的な節税対策の範疇の話だと思いますが、詳細が分からないので、もし違法なお店だったらどうしよう、という心配もあります。 会社が「税金対策」でお店を作るとは、具体的にどういう税金が節税できるメリットがあるのでしょうか。店の売り上げが赤字続きであっても、本社の利益が大きい場合は「税金対策」として機能しうるものなのかどうか、また法律に触れている恐れがあるかどうかも、分かれば是非教えてください。
質問日時: 2021/12/19 04:14 質問者: 静物
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報酬の源泉徴収の計算について
教えてください。 講師の方への報酬の源泉徴収の計算についてです。 1日あたり15000円で12月に2回(2日)講演していただいて、12月分をまとめて月末に お支払いします。国税庁のHPを見た上で1回の支払いは3万円なので 15000×2×0.1021=3063円の源泉徴収で良いと考えていますが、 人によっては1回あたり15000円なので15000×0.1021=1531円(切捨)で 1531×2=3062円の源泉徴収だと言います。 どちらが正しいでしょうか。根拠を示さないといけないので、明確に根拠が示された リンクを貼っていただければ助かります。
質問日時: 2021/12/16 20:29 質問者: tk20001
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これって大丈夫ですかね? https://lin.ee/eJR1M0P?mediadetail=1?
これって大丈夫ですかね? https://lin.ee/eJR1M0P?mediadetail=1?utm_source=line&utm_medium=share&utm_campaign=none
質問日時: 2021/12/07 14:19 質問者: HIT1899
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飲食店経営を個人で開業しましたが、 景気が良くなった5年前に法人なりをしました。 その時、営業許可証
飲食店経営を個人で開業しましたが、 景気が良くなった5年前に法人なりをしました。 その時、営業許可証の名義変更するための手続きをとらなかったため、 今回のコロナによる休業の助成金を受け取るにあたり、 許可証の名義である個人名として、個人の口座に振り込まれました この収入は、確定申告の際、法人個人のどちらの収益になりますか? 法人なりした時に、個人事業主は廃業届を出しましたが。。。
質問日時: 2021/11/20 16:05 質問者: taichihiro
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妻【個人事業主】夫の会社への年末調整について。
無知な質問ですみません。 今年開業し、妻は個人事業主なので 確定申告をしなければならないと 思うのですが… 夫の会社の年末調整で 妻はどんな書類を提出しなければならないですか? 書類を出さなければ扶養を抜けなければならないと 夫に言われました。 夫の会社は協会けんぽです。 収入は低く40万もいっていません。 確定申告と年末調整どちらも しなければなりませんか? よろしくお願いしますm(_ _)m
質問日時: 2021/11/15 14:11 質問者: Kirara1223
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1日のみの 日雇いバイトで 仕事で日給4000円の仕事しました。 この一回きりであとは働いてません。
1日のみの 日雇いバイトで 仕事で日給4000円の仕事しました。 この一回きりであとは働いてません。 問い合わせしましたが、源泉徴収票発行できません 企業は源泉徴収票発行義務ありますか?
質問日時: 2021/11/13 19:18 質問者: しじまる
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源泉徴収票発行してくれない企業があります 税務署からその会社に手紙を送って発行してくれと送りました
源泉徴収票発行してくれない企業があります 税務署からその会社に手紙を送って発行してくれと送りました でも発行してくれません 強制力がないみたいです 発行しなくても罰則がないみたいです。 聞きたいことがあります →源泉徴収票がなくて、源泉徴収額もわからない。 源泉徴収票がなくても申告はしていいのですか? 通帳では何円振り込まれたがわかります。 例えば 税務署の相談して、紙がないと伝える 通帳では10万円合計振り込まれたから10万円と申告 源泉徴収額はわからないため0円と申告 これで申告してもいいのですか? これで罰金、罰則、ペナルティはありますか?
質問日時: 2021/11/13 16:53 質問者: しじまる
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こんにちは、資本的支出にあたるか修繕費なのか悩んでいます。今回、事務所の床材の交換工事(工事費は10
こんにちは、資本的支出にあたるか修繕費なのか悩んでいます。今回、事務所の床材の交換工事(工事費は100万円以上)をしようと考えています。既存の床材はワックスフリーのものではないです。 今回交換する床材はワックスフリーのもで 床材の性能向上となり、グレードがあがると判断され、交換工事費は資本的支出とされるのでしょうか?
質問日時: 2021/11/13 11:31 質問者: うなぎうなき
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「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について
自分の名前記入欄の右側に「世帯主の氏名」「あなたとの続柄」とありますが、こちらに変更があった場合には、変更後の名前などをそのまま入力するだけでいいんですか? なにか会社へ手続きは必要なのでしょうか? 役所へは手続き済みです。
質問日時: 2021/11/12 12:37 質問者: rqwrrqrqrqrqwr
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日本在住者が海外企業に直接雇用された場合...
法人税について詳しい方にお聞きします。 日本在住者が海外企業に直接雇用(個人事業主としての契約ではなく、正社員としての直接雇用)されて、かつその海外企業が日本国内に拠点(子会社など)をまったく持っていない(つまり海外企業に対して直接リモートワーク)場合、その企業は日本国内で法人税を払う義務が発生する、というような話を聞いたことがありますが、これは事実なのでしょうか?
質問日時: 2021/11/10 12:09 質問者: spookyaction
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非課税世帯の給付金
自民党の政策は・給付金制度・非課税世帯とは年金生活者も該当擦る事に 給付制度が・確実に法制化しない限り・詳細は不明と推測去れる。
質問日時: 2021/11/03 18:59 質問者: ねこの食事
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自民党は、非課税世帯にも、給付金くれますか❓
給付金、与党と調整急ぐ 丁寧に国会論戦 岸田首相時事通信 【グラスゴー時事】岸田文雄首相は2日午後(日本時間3日未明)、新たな経済対策を今月中旬に取りまとめる方針を重ねて示した上で、新型コロナウイルス感染拡大で打撃を受けた生活困窮者らへの給付金支給について「帰国後、早急に与党と調整を行いたい」と述べ、金額や対象者など具体化を急ぐ考えを表明した。 非課税世帯にも、給付金くれますか❓
質問日時: 2021/11/03 18:15 質問者: 戸井田
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ボランティア団体への寄付
法人の経理担当者です。社長がボランティア団体に募金を支払いました。 団体は寄付金控除の適用となる政党支援団体等ではありませんでした。 資金は犯罪や非行防止のための活動や更生保護施設への支援,健全な子育ての為の「愛の図書」の贈呈・犯罪被害者への支援に充てられており法務省が主唱する ”社会を明るくする運動” の強調期間に募金の要請をしているそうです。 過去寸志として「接待交際費」で計上していますが,これで正しいでしょうか? それとも寄付金控除の処理をしたほうがいいでしょうか?
質問日時: 2021/10/30 17:05 質問者: opera1971
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役員報酬の定期同額給与に関しまして
毎月100万円×12か月=1200万円の役員報酬(定期同額給与)なのですが、 4月から12月まで間違えて10万円を加えてしまい、毎月110万円を12月まで支給してしまっていました。 間違えて多く支払った90万円を1月に減額して、トータルでは帳尻を合わせたのですが、これは定期同額給与と見なされず、損金不算入となるのでしょうか? 給与担当者の単なるケアレスミスだったのですがそれでもダメなのでしょうか? 損金不算入となった場合は1200万円全額が損金不算入でしょうか? 例えば次のような状況です(4-3月期決算会社、株主総会は6月) 報酬 間違い分 合計 4月 100 10 110 5月 100 10 110 6月 100 10 110 7月 100 10 110 8月 100 10 110 9月 100 10 110 10月 100 10 110 11月 100 10 110 12月 100 10 110 1月 100 ▲90 10 2月 100 100 3月 100 100 合計1,200 このような場合損金算入できるのはいくらでしょうか?
質問日時: 2021/10/19 09:05 質問者: yasumitsuyo
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会社設立日と事業開始日
個人事業主から法人へ変更しようと思っています。 例えば会社設立日が11/1で事業開始日が翌年1/1(その間は準備期間)ということはできるのでしょうか?その間の費用は開業費として繰延資産に計上されるのでしょうか?またその間は無給とすることはできるのでしょうか?
質問日時: 2021/10/19 00:00 質問者: yasumitsuyo
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個人事業主から法人へ
節税のため個人事業主から法人へ切り替えようとおもっています。一人オーナー企業です。 法人税は利益に対して約30%ですが、最終的に事業を辞める時に、それまでの税引き後の利益は残余財産分配という形で株主である私に配分されますが、、その際に20%の税金が引かれると思います。 となると、いったん法人税で30%ひかれ、さらにそこから20%の税金がひかれ、二重課税になると思うのですが、この考えで間違えないでしょうか?
質問日時: 2021/10/17 12:58 質問者: yasumitsuyo
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一人オーナー企業の報酬
個人事業主です。法人化(一人オーナー企業)しようと思っています。 一人オーナー企業でも役員報酬は株主総会を経て決めなければならないのでしょうか? 株主と言っても私一人なのですがどうやって役員報酬を決めるのでしょうか? また、税務署に届け出る定期同額給与の届出はいつまでに提出しなければならないのでしょうか? それともっと根本的なことなのですが、従業員は私一人なのですが、絶対に役員にならなければならないのでしょうか?通常の従業員として、給与を損金算入することはできないのでしょうか?
質問日時: 2021/10/15 23:10 質問者: yasumitsuyo
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【日本政府は日本の半導体メーカーに何か補助政策を出していますか?】半導体メーカーは補助政策で税金が特
【日本政府は日本の半導体メーカーに何か補助政策を出していますか?】半導体メーカーは補助政策で税金が特別に安くなっている?他の企業と同じ税制度ですか?
質問日時: 2021/10/05 21:47 質問者: asuszenphonemax4
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