回答数
気になる
-
白色申告から青色に変更時収支について
個人事業主です。 昨年まで白色申告でしたが今年度から青色申告にしました。 白色の時は現金主義でしたので、12月31日までに回収した金額を申告していましたが、青色になると発生主義なので1月に発生した売り上げから記帳しています。 (簿記の知識が全く無いので、青色申告用のソフトを購入して、本年度の1月発生の売り上げから入力しました) この場合、(全て翌月回収と仮定すると)白色の年度の12月の売り上げ(翌月に回収した)分が宙に浮いているように思うのですが良いのでしょうか? 無知な質問ですが、よろしくお願いいたします。
質問日時: 2013/02/17 20:04 質問者: blueskyplane
解決済
3
0
-
無職です。収入が10万円ありました。
長らく無職で家の手伝いなどをしており 父の扶養になっております。 何年か前にゼロと確定申告してから 確定申告などもしておりませんでした。 保険は被保険者の社会保険です。特に医療費もかかっておりません。 昨年絵を描く仕事で僅かですが10万円ほどの収入がありました。 その仕事を受けた会社から支払調書が送られてきて 105000円の支払い金額と源泉徴収税額10000円という記載のある書類が 送られてきたのですが、年間二十万円以下は確定申告を しなくてもいいということなのですが、何かほかに申告しなければ いけないこと、もしくはこのまましなくても大丈夫なのでしょうか? 初めてのことでどうすればいいかわからず、お教え頂けましたら幸いです。
質問日時: 2013/02/16 18:52 質問者: 10010190
ベストアンサー
3
0
-
サラリーマンの副業、給与と通算できる?できない?
お世話になります。 概要 サラリーマンが副業を行って副業で赤字を出した場合、 「給与から源泉徴収された所得税を還付させること」 ってできましたっけ? 詳細 こんな記事がありました。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130215-OYT1T00768.htm 引用開始 サラリーマンに不正還付指南、コンサル社長逮捕 全国のサラリーマンら四十数人に、不正に所得税の還付を受ける手口を指南していた疑いが強まったとして、東京地検特捜部は15日、コンサルタント会社「グローバルワークス」(東京都新宿区)社長・本多弘樹容疑者(34)を所得税法違反(脱税)の疑いで逮捕した。 架空の副業で赤字を作り出して給与所得と損益通算することで、昨年までの3年間に計約2500万円の不正還付を受けさせていたという。 関係者によると、同社はホームページなどで「正しく還付申告すれば、払いすぎた分の税金が戻ってきます」などとうたい、セミナーを開催。参加した会社員らに対し、還付申告の方法を説明していた。その後、本多容疑者は会社員らと個別に面接し、架空の副業で赤字が出たように装った収支内訳書などを税務署に提出すれば、勤め先が源泉徴収して納めた所得税が戻ってくると指南したという。 還付申告は過去5年に遡って行うことができ、同社は還付金から1年分につき7万~8万円の手数料を受け取っていたという。 (2013年2月15日14時34分 読売新聞) 引用終了 上記の記事においては 「架空の副業で赤字が出たように装って」 とあります。これは幾らなんでもやりすぎです。 しかし、逆に読めば 「サラリーマンが副業を実際に行って赤字を出せば、給与と通算できる」 かのように読めます。 実際、税務署は彼らコンサル会社の顧客のサラリーマン達が申告していた副業が、架空であることを見抜けなかった間は、 その赤字を穴埋めするために勤務先から受け取った給与の中から源泉徴収された所得税を還付していた訳です。 あれ? こんなことできましたっけ? こんなことが可能ならば、サラリーマン同士で一杯飲み屋に行っても 「商談のための接待費(あるいは会議費)」 自家用車を買っても 「仕事に必要な車両」 ゴルフに行っても 「交際費」 趣味の本を買っても、自宅で一般新聞、スポーツ新聞、経済新聞を定期購読しても 「新聞書籍費」 奥さんや子供にお小遣いをあげても 「専従者に対する給与」 コドモに玩具を買い与えても 「玩具市場の研究」 と、何でもかんでも経費に計上できてしまうではないですか? 私の記憶では、サラリーマンの副業で経費計上できるのは、あくまで副業の儲けの範囲で購入したものだけであり、 そこでいくら高価なものを買っても、副業で赤字が出ても、本業の給与との通算はできないはず、 と思っていたのですが。 このコンサル会社はもっとすごい裏技を使っていたのでしょうか?
質問日時: 2013/02/15 19:58 質問者: s_end
ベストアンサー
2
0
-
相続税の還付金について
相続税は払い終わっていますが、減殺請求を起こした人に1700万ほど現金を 払わなくてはなりません。 遺言書をもとに作った協議書から、その人に現金を渡すと書かれた協議書にかえて 全員の押印をしてもらいます。 相続が減っているので、修正申告をしてもよいと思うのですが、税理士さんへの 支払いや手続きが手間なことなどから、普通はしないと言われました。 相手は現金を手にしても、申告するはずもありません。 額を考えれば、調停ですますほうがよいとのことですが、それでも 迷惑をかけられた上、親が亡くなると悲しむどころかこの状態なので、 還付金が出るのなら、それを支払いに回したいと思います。 無理ですか?
質問日時: 2013/02/13 17:36 質問者: mahiko
ベストアンサー
1
0
-
パート主婦の医療費控除について
年収80万位のパート主婦です。 23年度に入院・手術・薬代・検査費・通院費などの医療費が10万円は軽く超えています。 医療費控除の申告が過去質を見てもよく分からなくて、ご存知の方教えて下さい。 そもそも、申告は私(病院に掛かった本人)の氏名で申告するのですか?それとも、世帯主である 主人の氏名でするのですか? 申告用紙はA・Bとか有りますがどちらですればよいのでしょうか? また、その申告書はどこで貰えますか。 記入は国税庁のHPを見れば分かりますが、そもそもの基本が分かりません。 よろしくお願いします。
質問日時: 2013/02/13 15:14 質問者: station-kids
ベストアンサー
6
0
-
5棟10室?事業的規模
6部屋マンション1棟 貸戸建1棟 戸建風アパート2棟 月極駐車場2台分 月収50~55万 上記で事業規模に該当するか、ご意見ください。 65万控除の関係です。
質問日時: 2013/02/13 12:55 質問者: JYAJYUJE
ベストアンサー
1
0
-
不動産所得20万円以下、確定申告すると損?
給与所得者(年末調整済み)で 不動産所得が20万円以下です。 国税庁HPで計算すると3万円程 追徴になりました。 医療費還付は4000円ほどと微々たるもので、確定申告をした場合は 不動産所得と相殺され還付を受けるどころか追徴されてしまいます。 今回の確定申告については、調べた結果次のように認識しています。 1.1か所から給与の支払を受けている人で、 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要 2.確定申告をする場合は、20万円以下でも不動産所得も記入しなければならない。 (医療費控除だけを記入して、不動産所得を記入しないなどしてはならない。) 質問(1) 還付金は受けたいが追納はしたくないという庶民の考えに則れば、 今回は「確定申告をしない」というのが良いのでしょうか? 質問(2) 確定申告をしなくても良いケースに該当するのに、確定申告をしてしまうと税金が発生する、 というのはなんだか腑に落ちないのですが、”そういうもの”なのでしょうか? 質問(3) 1.2の認識は正しいでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。
質問日時: 2013/02/13 10:44 質問者: eririn36
ベストアンサー
3
0
-
個人事業主の雑書とくの経費はどのように書く?
個人事業主で白色申告をしています。 今年は、本業以外(株主優待券)を貰い、これをオークションで売却したため、雑所得で申告しようと思うのですが、経費の内訳で、オークションの手数料や送料などを、本業の経費と合算にして書いてはまずいですよね? どのようにすればよいのでしょうか? ご存じの方教えて頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。
質問日時: 2013/02/10 18:57 質問者: temi_00
ベストアンサー
1
0
-
医療費控除の交通費について
関西に自宅があり、で仕事の関係で神奈川県に単身赴任をしております。住民票は関西のままです。現在、神奈川県の病院に月一回定期受診をしています。確定申告の医療費控除で通院の際の交通費が認められていますが、この交通費は、住民票記載の関西の住所から神奈川県の病院の往復を申告してもいいのでしょうか?
質問日時: 2013/02/09 11:39 質問者: mitsu0915
解決済
4
0
-
「その他の資産」を何とかしたいのですが
平成22年度から見よう見まねで、弥生会計10 を用いて、青色申告を始めました。 22年度内に、操作を間違え、おそらく何かの経費を「未払金」として処理してしまったようです。 過去の帳簿を辿ると、この22年度に「未払金」として仕分けされた約65000円が、 貸借対照表に「その他の資産」としてずーーっと表示されていて気になります。 何とかしてしまいたいのですが、どうしたらいいでしょうか? 平成22年度の帳簿を修正すれば、と思ったのですが、現金 OR 預金を「未払金」で検索してみても、金額で検索しても、該当するデータがないようなのです。 貸借対照表の数字をいじるにせよ、何をどうしたらいいか、よくわからない始末でして。 お知恵おかしいただけたら嬉しいです。
質問日時: 2013/02/09 01:46 質問者: konoe_mitifuyu
解決済
2
0
-
確定申告について教えてください。
確定申告について教えて下さい。 私は現在、契約社員としてA社で働き、昨年の年収は約200万円でした。並行してB社で不定期のアルバイトとして働き、こちらの年収は約40万円でした。2ヶ所以上から給与をもらっておりますので基本的には確定申告が必要かと思っています。ただ、一点問題があり、こまっております。 実はB社でのアルバイトの件はA社には報告しておりません。確定申告して必要な税金を追加で払うことは問題ないのですが、これがきっかけでアルバイトの件がA社に知られると気まずいなあと思っております。 A社で仕事を始める時、『アルバイト禁止』という明確な指示は有りませんでした。また、A社の業務に支障を来す様な事も一切しておりません。A社の仕事を確保したうえで、収入の不足を補うため、今後もB社のアルバイトを続けていきたいと思っております。 確定申告に詳しい方にアドバイスをお願いしたいと思います。例えば、 ・低収入につき、確定申告しなくてもまず、問題ない。 ・確定申告しても、A社にアルバイトの件が伝わる心配は無い。 ・確定申告するべきだし、適切なタイミングを捉え、A社にアルバイトの件を相談した方が良い。 等々の情報を頂ければありがたいです。 なお、関連情報を以下に示しますので、合わせて御参照下さい。 (1)A社の給与明細を見ると、住民税、地方税が天引きされています。 (2)B社は日当ですので、住民税、地方税が天引きされていないと思います。ただし、B社から届いた源泉徴収票を見ると、源泉徴収税額・800円が記載されています。 初めての確定申告で、分からないことが多く困っております。 よろしくお願いします。 以上
質問日時: 2013/02/08 23:58 質問者: kumagorou2004
ベストアンサー
5
0
-
青色専従について
よろしくお願いします。 夫 72 才 定年退職後 厚生年を金受給しながら、平成 15 年に 自営業開始。 青色事業者。 公的年金、個人年金、事業所得 合算で課税される。 妻 68才 夫の開業に伴い 青色専従 仕事は事務全般( 年間給与 60万 ~90万位 ) それまでは 専業主婦のみ。 平成22年に65 才になり 国民年金受給開始 ( 満額受給 ) ( 青色専従者給与は 年間 6万円程に 変更 ) 最近 赤字が続き、又 国民年金を受給しているので これからも妻の専従者給与は 年 6万円から 増える事はありません。 質問ですが、 年 6万円ながら 青色専従者なので 基礎控除だけで 配偶者特別控除の 適用外です。 青色専従を外し 基礎控除、配偶者特別控除を 受けた方が有利でしょうか? あるいは 青色専従者の 給与を増やし ( 当然、経費が増え ) 事業所得を減らした方が 有利でしょうか? 現在、妻の年金からは 介護保険だけが 引かれています。
質問日時: 2013/02/08 23:20 質問者: timaki41
ベストアンサー
3
0
-
フリーカメラマンです
お世話になります。 今月の始めから個人事業主となり 来月より小さなお店で証明写真を撮る仕事をはじめます。 何点か質問させていただきます。私が無知なため文脈にわかりずらいことも あるかもしれませんがわかる範囲で結構ですのでよろしくお願いします。 ●一般のお客さんが来店した場合、いただいた金額を帳簿につけて入出金管理をして きちんと確定申告すれば大丈夫なのでしょうか? ●法人がお客様の場合については、請求書に書かれた金額に10%の源泉徴収税が かけられ引かれてしまう。そのため手取りなのかを先方に確認して手取りであるなら 10%上乗せして請求することになると本に書いてあったのですが 合計 150000円 税率10% 18888円 税込合計金額 188888円 復興税は含めていません と請求書を作ってしまって失礼でないでしょうか? よろしくお願いします。
質問日時: 2013/02/05 01:08 質問者: tsujimaki
ベストアンサー
3
0
-
確定申告の封筒の色
この時期郵送されてくる確定申告の書類の 封筒の色でお尋ねさせて下さい。 先日、毎年恒例に封筒がポストに 投函されていたのですが、 いつもは薄いブルーの封筒だったはずなのに、 今回薄い茶色(いわゆる茶封筒)でした・・・・・・ これって何か意味があるのでしょうか。 毎年親戚の税理士に頼むせいか、 よくわからないでいます。 今年大病を患って殆ど無収入だったのですが 心配かけたくなくて周囲には黙ってるのですが、 この封筒が何か物を言ってしまうのではないかと 危惧しております・・・・・・ 「所得税」と明記印刷されています。 よろしくお願いします。
質問日時: 2013/02/04 01:58 質問者: rikushuke
解決済
3
0
-
非課税世帯の確定申告は?
非課税世帯は確定申告いらないんですよね? 今日、税務署から確定申告のお知らせが来ました。 働いているのは主人だけです。 おととしは収入が非常に少ないのに所得税やら何やらを多く引かれていたので、昨年確定申告しました 昨年3月まで前の会社で働き、4月からは別会社に転職しましたが、収入は1年で110万円です。 非課税世帯なので確定申告はしなくていいと主人は言うのですが、しないことで非課税世帯が解除されることはありますか? 子供が3人おり、上の子は就学援助を非課税世帯を理由に受けています。 また真ん中の子は幼稚園に通っており、昨年の奨励金は非課税世帯と言うことで満額かえって来ました。 確定申告をしないことでこの認定がなくなるということはあるのでしょうか。
質問日時: 2013/02/01 21:07 質問者: funekaasan
解決済
2
0
-
確定申告は必要でしょうか?
昨年やめたバイト先から源泉徴収票が送られて きたのですが、このあと何をすればよいのかわかりません。 ネットで調べても、いまいち理解できません。 とりあえず確定申告というのをすればよいのでしょうか? 源泉徴収票に書かれている内容は次のとおりです。 ・支払い金額――1,061,500 ・源泉徴収税額――10,150 ・摘要――年末未済 昨年の収入はこれですべてです。 親の扶養を受けています。学生ではありません。 まったくの無知で恐縮ですが、これから私がすべきことを教えていただけないでしょうか?
質問日時: 2013/02/01 16:50 質問者: noname#182768
ベストアンサー
4
0
-
白色申告者の事業専従者控除は可能でしょうか
私は事業的規模でアパート経営をしております。 昨年から「事業的規模」になり家賃収入も6百万円程度になりました。 青色申告の届けを怠ったため24年は白色申告になります。 配偶者と一緒に掃除および管理をしています。 白色申告の事業専従者控除で86万円が可能と聞きましたが、今回の申告時に適用されるのでしょうか。 それとも何か届出が必要だったのでしょうか。 教えて下さい。 その他注意事項があれば、合わせて教えて下さい。 そちらを選べば配偶者控除が適用されないのは理解しています。
質問日時: 2013/02/01 15:57 質問者: c2000
ベストアンサー
2
0
-
親の扶養から外れたら・・・
自分は19歳の大学生です(今年の九月に20歳になります)。 自分はネットで物を売って収入を得ています。 利益が38万円を超えたら親の扶養から外れてしまいます。 親の扶養から外れたらどのようなことが起こるのでしょうか? ・親の所得税が増える ・親の住民税が増える ・自分で確定申告をして税金を納める 上記の三つだと自分は考えているのですが、これ以外に何かありますでしょうか? 健康保険の利益130万円の壁は超えないように調節するつもりなので、健康保険は親の被扶養者のままでいられます。(詳しい年収面での条件は健康保険組合様に問い合わせて確認済みです) どなたかよろしくお願いします!
質問日時: 2013/01/31 23:46 質問者: kaitakuhito
解決済
2
0
-
専従者給与の未払い金仕訳について
青色申告初心者です。宜しくお願い致します。夫が個人事業、私が専従者給与をもらう立場件、 帳簿をつけています。例えば、給与支払い時の仕訳は以下でいいと思います。 専従者給与100000/普通預金99000 /預かり源泉1000 当月支払わなかった場合 専従者給与100000/未払い金100000 支払った時点で 未払い金100000/普通預金99000 /預かり源泉1000 ここまでは理解できるのですが、ソフトに入力すると 支払った未払い金の元帳には普通預金99000が支払われたように現れます。 預かり源泉金は預かり金元帳に入力されています。 こうなりますと未払い金元帳に預かり金分が残っていってしまいます。 最終的に未払い金の元帳に残ってしまう金額はどのように処理すればよいのか教えて下さい。 質問の仕方が悪いかもしれませんが、宜しくお願い致します。
質問日時: 2013/01/29 22:52 質問者: morimorino
解決済
2
0
-
支払い調書の見方
確定申告をしようとしています。 各社から来る支払調書がバラバラで、よくわからないので質問させてください。 ある会社から、 ●支払い金額 内52500円 278250円 ●源泉徴収税額 内52500円 75075円 という支払調書が来ました。 「内」という金額が入った支払調書を見たのが初めてなのですが、 (未払い金という理解であってますか?確かにこの額で年末に請求してます) (1)確定申告時には278250円を収入に記入すればよいのですよね? (2)源泉徴収額の方なのですが、いくらと記入すればいいのでしょうか。 実際は278250円を請求し、27825円ひかれているのですが、 (3)この「75075円」という数字がどういう計算で出ているのでしょうか? あと会社によって、同じ105000円の請求で(税抜10万円) 支払金額 105000円 源泉徴収税額 10500円 のところと 支払金額 105000円 源泉徴収税額 10000円 のところがあるのですが、 (4)これは支払調書の額どおりに申告すればいいのでしょうか。 (5)また、年をまたいだ請求が含まれている会社と含まれていない会社(来年の申告分にまわされている)があるのですが、これも支払調書通りに、会社によって申告する年度を変えるのでしょうか? 沢山になってしまいましたが宜しくお願いします。
質問日時: 2013/01/29 02:24 質問者: iroro
ベストアンサー
2
0
-
複数の雇用形態で労働した年の確定申告の方法
確定申告の方法についてお伺いいたします。 平成24年1月~9月は契約社員としての給与所得があり、 (うち1月~3月は給料天引きされていません) 平成24年10月~12月は個人事業主としての収入があります。 また、平成23年の申告漏れとして派遣会社から源泉徴収票が送られました。 上記を数字で表すと以下の通りです。 a 平成23年度給料 20万 b 平成24年1~3月給料 120万 c 平成24年4~9月給料 200万 d 平成24年10月~12月収入 150万 質問1 この場合、a、b、cは同じ白色申告書で申告できるのでしょうか。 また、cは申告する必要があるのでしょうか。 申告の必要がない場合、どのように税務署に伝えるのでしょうか。 質問2 青色用の確定申告書が届きました。 1.平成24年分の所得税の確定申告書B 2.平成□□年分所得税青色申告決算書(一般用)x2 3.賃借対照表(資産請負調) この書類でa、b、c、dの確定申告をすることはできますでしょうか。 (たとえば1.にa、b、cの内容を記載する、など) よろしくお願いいたします。
質問日時: 2013/01/28 18:12 質問者: cell2010
ベストアンサー
3
0
-
法人税率って今、何%ですか?
すいません。 かなり初心的なことなのですが、 今って、法人税率って30%から25.5%になってるんですか? 最終的に40%から何%に引き下げられているんでしょうか? ちょっとこんがらがってしまい、知識がある方よろしくお願いします。 かなり、困っています
質問日時: 2013/01/28 06:13 質問者: saitotoyokazau
ベストアンサー
1
0
-
チャトレの納税について
チャットレディの在宅バイトを検討しておりますが、税について不安な点があります。 ・私は未成年なので、現在親の扶養に入っております。 ・親は国家公務員で、調整の為(?)毎年末には私の給与明細を渡しています。 ・チャットレディでは、月10万円以上を稼ぐ予定はありません。 以上を踏まえた上でチャトレで月数万円稼いだ場合、親に何らかの書類を提出する必要があるのでしょうか。 それとも、扶養内での収入ですので黙っていてよいのでしょうか。 分かりにくい文章で申し訳ございません。 助言をお願い致します。
質問日時: 2013/01/26 17:33 質問者: subway00
ベストアンサー
2
0
-
乙欄適用の確定申告につきまして
一昨年に転職をしましたが、今年度になって退職後賞与(退職金とは別です)として約40万円支給され、乙欄適用の源泉徴収票(年調未済)が送付されてきました。 今年度、医療費が65万円ほどかかってしまい、医療費控除の確定申告をしようと思っているのですが、現在の会社の収入と、この退職後賞与を合算して申告すると還付金が減ってしまいます。 できることなら、この退職後賞与を申告しないで済むなら…と考えてしまうのですが、甘い考えでしょうか?申告しないとどうなるか教えていただければ幸いです。 現在の会社への影響、未申告のペナルティ等々。税金について無知なもので、よろしくお願いします。
質問日時: 2013/01/23 17:43 質問者: Ribbon2010
ベストアンサー
4
0
-
相続の際の生命保険の取り扱いにつて
父が亡くなり、相続人は母と私です。父は生前の(1)5年前と(2)2年前に生命保険(契約者・被保険者=私、死亡保険金受取人=私の長男、満期金受取人=私)を支払ってくれました。(1)と(2)は、どのように評価すればいいのでしょうか。それとも相続財産ではなく、贈与となるのでしょうか?(私が現金をもらって、それを生命保険会社に私が振り込んでいれば贈与の気もしています。)アドバイスよろしくお願いします。なお、(1)1000万円、(2)300万円と金額は結構大きいので心配しています。
質問日時: 2013/01/23 15:35 質問者: melmelbanz
ベストアンサー
2
0
-
金銭贈与の取り消しについて
昨年12月に父親が私の銀行口座に、300万円を振り込んでくれました。その時は有り難く思っていたのですが、調べてみたら19万円の贈与税を支払わなければならないことがわかりました。更に、100~110万円ずつ時期をずらして3年に渡ってもらえば、無税なんですね。そこで、質問なのですが、この300万円を申告期限の3月15日以前に、父親の銀行口座に戻せば、贈与を取り消すことができるのでしょうか?そして、贈与税も払わなくて宜しいのでしょうか?どちら様か、税金にお詳しい方、ご回答の程、宜しくお願い致します。
質問日時: 2013/01/20 15:10 質問者: richard1234
ベストアンサー
2
0
-
領収済通知書の税額について
今年初めての青色申告をする予定で、妻を青色専従者としております。 昨年、地域の青色申告会に相談をし、言われるがまま半年に1度(年2回)の納付で済むように何かの書類で申請をしました。 去年7月には青色申告会の人が記載した「領収済通知書」を持って納税は済んでいます。 ・支払年月日>240315~0615 ・人員>4名(手伝ってくれているのは妻1人なのですが、間違って4名で申請していました) ・支給額>400,000円 ・税額>2,840円 今回2回目の納税をしようとしているのですが、青色専従者である妻には年間合計で100万円の給与をした事にしたい為、支給額を600,000円にしたいと考えています。 ・支払年月日>240715~1215 ・人員>1名 ・支給額>600,000円 ・税額>?円 この税額とは、どのようにして計算するのでしょうか? これは自分で勝手に計算して記載し、納付をしてもいいのでしょうか? どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いします。
質問日時: 2013/01/18 15:56 質問者: nari10
ベストアンサー
2
0
-
節税方法について教えてください。
私のような場合に、オススメな節税方法を教えてください。 ・ 個人事業主の下で、従業員として働き、給料を貰っています。 ・ 副業として、アパートを貸して収入を得ています。 ・ 確定拠出年金をやっています。 ・ 事業主が、中退共(中小企業退職金共済)を掛けてくれています。 ・ 確定申告はしています。 ・ 家族は、母(農業+アパート収入で確定申告)、祖母(無職)、妻(会社員)、子ども ?1) オススメな節税方法を教えてください ?2) 私のパターンを解説した節税サイトがあれば、教えてください。 ?3) 小規模企業共済というものが有りますが、私は加入できますか? ?4) 母のやっている農業は大赤字なので、私が兼業農家となり母を専従者として給与を支払って私の方で節税(母は増税)をすることは可能でしょうか?
質問日時: 2013/01/17 12:50 質問者: heppiri
ベストアンサー
3
0
-
法人税法の貸倒引当金(個別評価金銭債権)に関して
下記の問題に対する解答について疑問があります。 【問題】 得意先であるA社に対して売掛金 2,000万円を有していたが、A社の営業政策の失敗から 債務超過の状態が相当期間継続しており、事業好転の見通しがないため売掛金の弁済を 受けることが困難であると認められる。 そこで、当期に売掛金 500万円を免除する旨をA社に対し文書により通知した。 当社は、A 社に対する売掛金 500万円を貸倒損失として損金の額に算入している。 【解答】 ・貸倒損失として損金経理した500万円 ⇒ A社貸倒損失会社経理是認 ・残額の1,500万円 ⇒この残額は、書面による債務免除の残額というだけでは個別評価金銭債権 となることはできず、他に個別評価金銭債権の事由が生じていなければ、 個別評価金銭債権に該当しないことに留意する。 この解答に対する疑問点は、残額の1,500万円に関しての処理です。 問題を読む限り、この1,500万円に関しても、【債務超過の状態が相当期間継続しており、 事業好転の見通しがないため売掛金の弁済を受けることが困難であると認められる】という条件には当てはまっていると考えられ、かつ、書面により明らかにされていないケースのため、 個別評価金銭債権の一部回収不能のケースに該当するのではないかと思われるのですが、 その解釈は間違っておりますでしょうか? よろしくお願い致します。
質問日時: 2013/01/17 12:49 質問者: y_kisara
解決済
2
0
-
前職収入を含まず年末調整
初歩的な質問ですがよろしくお願いいたします。 事業所の年末調整を担当しております。 今回の年末調整事務において、事務手続きのミスにより、前職分を含まずに年末調整を実施してしまった事例が1件ありました。 既に1月給与の支給が終わっており再年調ができない場合は、当該社員には確定申告をするように説明をすることとでよろしいのでしょうか? よろしくご教授をお願いいたします。
質問日時: 2013/01/15 15:25 質問者: rinshin
ベストアンサー
3
0
-
孫の学費は贈与税免除になりますか。
孫、子の夫婦、私(75歳)で 同居してます。孫が私立の医学部在学です。 私が孫の授業料の300万円を支払ったら 贈与税が かかりますでしょうか。
質問日時: 2013/01/14 13:10 質問者: hideyosi29
ベストアンサー
4
0
-
未納法人税等と納税充当金の違いについて。税金税務
お世話になっております。 標題の件について、おおしえいただきたく。 法人税の申告書を作った事がない初心者です。 税務上の、納税充当金(資本計上)は、会計上の未払い法人税(負債計上)と同じものと理解しております。 ただ、未納法人税の意味が全くわかりません。 説明をみても、実額の未払税金については未納法人税等(純資産から控除)と記載されております。 (1)そもそも「実額の未払い税金」とは何なのでしょうか? サイトで検索すると、納付期限の過ぎた税金等と記載されていますが、どういう意味か分りますでしょうか? (2)納税充当金と未納法人税は同じではないのでしょうか?(違うみたいですが、なにがどう違うのかわかりません。) また、私の頭の中では、同じものと思っているので、なぜ未納法人税等は純資産から控除されるのかが全くわかりません。 ぴんとはずれな質問で申し訳ございませんが、わかりやすく説明していただければありがたいです。 何卒、よろしくお願いいたします。
質問日時: 2013/01/11 13:18 質問者: fasdsfa
ベストアンサー
2
0
-
単発バイトの確定申告
回答いただけると嬉しいです。探せば同じような質問、回答があるとは思うのですが よろしくお願いします。 去年(2012年9月)から マネキン(スーパーなどでの試食販売です)のバイトに月3回~4回入っています。収入は一回につき7000円~1万円です。お給料は一回ごとにいただいていて税金(200円程度)を引かれている時もあれば引かれてない時もあります。 今年も同じペースで月4回までで3万円~4万円の収入があり1年続けた場合 旦那さんの会社から年末にもらう書類(年末調整?)には何か申告しないといけないですか? それとも私自身が役所などで何か提出すべき書類があるのでしょうか?すみませんが分かる方々に回答よろしくお願いします。
質問日時: 2013/01/08 08:53 質問者: ringbel
ベストアンサー
6
0
-
学生のアルバイト、年収について
こんにちは、私は専門学校へ通いながらアルバイトをして学費を出している学生なのですが、先日アルバイト先から源泉徴収票をもらい、年収が170万円になってしまっていました。103万や130万を超えると色々とお金がかかるという事は調べて分かったのですが、いくつか質問をさせて下さい。 ・保険について 私は国民保険に入っているのですが、今は親がお金を払っています。年収が超えた事により国民保険も手続き等が必要なのでしょうか? ・親の税額について 親は自営業で詳しい年収は正直な所分からないのですが、普通の年収ぐらいだとは思います。その場合、親の負担はどの程度増えるのでしょうか? ・住民税について 私は東京都に住んでいるのですが、年収が増えたことにより住民税がかかるという事などはあるのでしょうか?かかるとすると大体いくらぐらいなのでしょうか? ・今後について 去年の春から学校へ行きだしたので去年の1~3月の間はフルタイムで働いていた給料になっています。今年度仮に130万前後に抑えたとして、扶養家族に戻る?等ということはあるのでしょうか? いくつも質問をしてしまい申し訳ありません。 突然の事で少し動揺してしまい、言葉も上手く伝えられているか不安ですが、よろしくお願い致します。
質問日時: 2013/01/08 01:17 質問者: linlin0202
解決済
3
0
-
弥生会計ソフトの家事按分について
ガソリン代を車両費で仕訳した中で事業割合を弥生会計の決算・申告タブの家事按分に入力しようと思いましたが金額ではなく%での入力みたいで2台ある内1台が100%事業用でもう1台は50%事業用にする場合どのように入力すればいいのでしょうか
質問日時: 2013/01/05 22:45 質問者: hiropon77
ベストアンサー
2
0
-
寡婦 寡夫 源泉徴収税額表
こんにちは。 源泉徴収税額表について質問です。 寡夫または寡夫の場合、扶養親族1名の欄を見ることになっています。 しかし、これに従って徴収しますと年末調整で不足税額が発生する場合があります。 実務ではどのようにしておられますか。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2013/01/05 15:58 質問者: OLIVEOLIVE
ベストアンサー
3
0
-
申告書Bでの還付申告はもう出していいですか?
さきほど、eTAXのホームページで作成して印刷しました。 医療費控除の領収書も出すので、郵送で送る予定です。 今回は医療費控除と株の損失の申告でBにしました。 他の質問したときに、申告書Bは2/16からと回答あったのですが、 国税庁のサイトを見てみたら還付申告は1/1からとあったので、 ちょっと混乱しています。 今回初なので、私が勘違い?とか思って…。 やっぱり2/16まで待たないとだめですか?
質問日時: 2013/01/04 19:51 質問者: m_d
ベストアンサー
1
1
-
派遣の確定申告
はじめまして、確定申告についてお尋ねしたいのですが… 登録制週払いの派遣会社で毎回決まった固定現場にて働く23歳の男です このレギュラー現場での仕事は毎月ある訳ではなく 大まかに1ヶ月業務があって次の月は仕事なしといった感じでして 自分の平成24年度の年収は103万円に届いていません 給与明細を見ると仕事のあった月は源泉税で数千円引かれていますが 年収103万円に達していない場合はこの源泉税の年間合計は戻ってくるのでしょうか? また現在の派遣会社に登録したのが平成23年の11月でして その時は面接時に源泉徴収票を記入したのですが 平成24年は源泉徴収票を書いていません 年度が変わった後に源泉徴収票を後書きするような形になっても大丈夫なのでしょうか? 不勉強で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします
質問日時: 2012/12/31 01:13 質問者: akatyoutin24
ベストアンサー
2
0
-
医療費控除とその仕方について
今年度、または昨年の医療費がどのくらいかかったかを調べる方法はありますか?(会社でたまに配られたりするのですが) 産婦人科クリニックで市からもらった券を使って子宮頸癌の診察したのと 歯医者で歯根嚢胞と少し削ってつめる処置をしたのですがこれは控除対象でしょうか? 控除対象の場合どうやって請求するものなのでしょうか?源泉徴収票は関係ありますか? 宜しくお願いします
質問日時: 2012/12/29 11:59 質問者: mocamarcord
解決済
5
0
-
年末調整金の件で教えて下さい。
永年 勤めた会社辞めて、新会社に勤めて一年と三か月なります。 生命保険も金額少ないですが払っていました。給料明細見たら 仕事仲間に聞いたら もらっているとの事で、私は 無かったです。 息子が障害者で申請もしています。 年末調整金て もらえない事て あるんですか? 又、会社には 聞きにくいので どこの税務所で聞けばいいですか? どなたか 教えてください。
質問日時: 2012/12/29 09:57 質問者: kyo3257man
ベストアンサー
4
0
-
夫は国民健康保険加入の会社員。妻はどうしたらいい?
よろしくお願いします。 主人は会社員ですが、会社からの家族扶養手当はなく、保険は国民健康保険です。 夫婦二人、子供三人で、保険料は月に29000円、国民健康保険税は月に33000円支払っています。 ものすごい負担です。そこで二つ、質問させていただきます。 1) 私が社会保険完備の会社で働けば、保険料も半額だし保険税も安くなると思うのです。 しかし、妻が扶養から抜ける場合、妻の年収が160万円なければ、所得税や住民税、配偶者控 除の関係でかえって不利益になると伺いました。 私の能力では、140万円から150万円くらいしか稼げそうにありません。 その年収でも、働くのが良いのか、 それとも扶養の範囲内で働いて、国民健康保険料と税金を今まで通り60000円払っていくのが良 いのか…(あと二年で、長男も20歳になります。今のところ、進学を考えています) 2) 夫の働く会社では5人以上(多分二けた)の従業員がいます。社長に、社会保険にしてくれるよう お願いしても、無理だと断られているようです。どうにかできないでしょうか。 どうかお知恵を貸していただけますよう、お願いいたします。
質問日時: 2012/12/25 15:45 質問者: SATIojou
ベストアンサー
3
1
-
軽自動車 税止め
この度、ある自動車工場から軽自動車を購入しました。名義変更の方は問題ないのですが(自分でする)、売主からその際には「税止めをしてくれ」といわれました。今回、旧所有者と新所有者が同じ県で、軽自動車協会の管轄が違います。以前同じ県なら税止めは必要ない、と聞いたことがあるのですが・・真意はどうなのでしょうか。 具体的に・・ 旧所有者 新潟県新潟市 私 新潟県糸魚川市 新潟市の管轄検査協会は 新潟主管事務所 糸魚川市の管轄検査協会は 新潟主管事務所長岡支所
質問日時: 2012/12/19 16:49 質問者: kentakente
ベストアンサー
1
0
-
こんな会社でも「年末調整」って必要でしょうか
私は小さな会社の代表者です。いま中国にいて中国で会社を持っております。日本にいる知人に頼んで日本で新しい会社を作りましたが、その会社は実際稼動していません。利益も出てこないし、従業員も雇っていません。もちろん給料やボーナスなどの諸費用も発生していません。ただ日本での窓口として、形的に日本に会社を作ったということです。お伺いしたいのですが、こんな日本での会社でも「年末調整」というのは必要でしょうか。ご指導をお願いいたします。
質問日時: 2012/12/18 11:29 質問者: greentea2013
解決済
2
0
-
遺族年金について質問です
ふと友人を見ていて思ったのですが、 遺族年金は国民年金未納、又は国民年金未加入でも受給出来るのでしょうか? 例 内縁の妻(63歳):全額免除 夫:外国籍で未加入 夫が事故で死亡した場合、妻は遺族年金を受給出来ますか? ご回答お願いしますm(_ _)m
質問日時: 2012/12/09 19:04 質問者: marb127
ベストアンサー
4
0
-
確定申告をするメリットがあるでしょうか
会社員です。 これまでに確定申告をしたのは医療費控除で数回、住宅借入金等特別控除で一度、確定申告をしたことがあります。 数年前に分譲マンションを購入、住宅借入金等特別控除を申告した際、税務署からは特別控除を受けているので、これ以上医療費控除を申請しても還付金は増えないと言われてから、医療費控除で確定申告はしていません。(年間20万円ほ自己負担医療費が発生していますが…) 質問ですが、投資信託をしていて、今年投資信託の売却損が140万円ほど発生しました。 (運用期間(4年半)中の分配金合計が270万円ありました。) ちなみにこの1年間の会社給与以外の所得(配当金等)は250万円位あり、所得税が掛かっています。 今回の売却による損失を申告して所得税が返って来るようなことはないのでしょうか。 あるとしたらいくら位返ってくるのでしょうか。 アドバイス、宜しくお願いいたします。
質問日時: 2012/12/09 18:35 質問者: pekopoko3210
ベストアンサー
4
0
-
解雇になった会社から源泉徴収票届かない
確定申告に向けて、この一年間で勤めた会社に源泉徴収票の送付をお願いしています。 転職や掛け持ちをしていたので4社ほどになるのですが、 その中の1社についてなのですがアドバイスお願いします。 その会社は、3ヶ月の試用期間が設けられておりましたが 試用期間中に、即日解雇を通達されてました。 この解雇については話し合いをし、解決しております。 しかし、直接の話し合いでは解決が難しく(揉めた)、最終的には代理人を立てて 話し合いをし、解決に至りました。 現在この会社より、源泉徴収業がいまだ届いておりません。 請求するにも連絡は避けたく考えております。 代理人にお願いする方法もありますが、金銭的にこちらも避けないので、 何か方法がないかアドバイスいただければと思い質問させていただきました。 勤務期間は2ヶ月。 確定申告の際、こちらの会社一社を除いて申告することはできませんよね? 無知ゆえお恥ずかしい質問ですが、どうぞよろしくお願いします。
質問日時: 2012/12/06 16:33 質問者: matuosann
ベストアンサー
3
0
-
年末調整の保険料控除
平成24年分の一般の生命保険料控除についてですが、A保険旧制度の保険料金額が、87,192円でB保険旧制度の保険料金額が65,544円、C保険旧制度が5,312円、同じくC保険新制度の保険料金額が15,563円だった場合、用紙の(1)の金額が15,563円、(2)の金額が最高50,000となり、(3)が40,000円で(2)、(3)のいずれか大きい金額で○イの金額は50,000円でよろしいいでしょうか。 ご回答よろしくお願い致します。
質問日時: 2012/12/05 09:13 質問者: ayutarou92
ベストアンサー
1
0
-
年末調整の書類を出すのが遅れたら?
12月3日(月)までに提出しないと会社側で処理出来ないので必着と 言われていた年末調整の書類をうっかり忘れていてさっき速達で 出してきたのですが、到着は4(火)になると言われました _| ̄|○ 会社側で処理が間に合わない場合、自分でどう処理すれば良いのか教えて下さい。 また、そのまま年末調整の書類を提出しないでいると自分にはどんなデメリットが 有りますか? 初歩的な質問かと思いますが、当方、年末調整って事を全然分かっていないド素人です。 詳しい方、ド素人に教えてやって下さい。 お手数ですが、よろしくお願いしますm(_ _)m
質問日時: 2012/12/03 00:43 質問者: nova-usa
ベストアンサー
4
0
-
移転価格税制を体系的に勉強、理解する方法
お世話になっております。 移転価格税制を導入する予定です。 体型的に学びたいのですが、財務会計管理会計を中心に業務や簿記一級の勉強をしてきましたので、税務会計についての知識がありません。 もちろん、損金益金の概念的なものはわかるのですが、法人税の税務申告などは一切したことがありません。ただ、手をあげれば、プロジェクトに参加できる状態でして、私は補助的な役割でもいいので、参加したいと考えています。 移転価格税制について、三ヶ月程で、体型的に学ぶには、どういった方法が適しているでしょうか? 書物などを読む順番や、意識すべき点を踏まえながら、お教えいただきたく。 何卒、よろしくお願いします。
質問日時: 2012/12/02 23:41 質問者: fasdsfa
ベストアンサー
1
0
-
会社の年末調整の仕方について
うちの会社では入社した時のみ(22年入社)(1)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書・(2)保険料控除申告兼配偶者特別控除申告書は記入しますが、以来、年末調整時は「保険料控除の証明する紙を回収を持ってきてください」とだけ言われるだけです(通常でしたら(1)・(2)など11月頃に渡し署名捺印し妻の収入額などを記入すると思いますが・・・。)22年度入社時には妻の年収123万を記入し源泉徴収簿も特別控除額がかかれ配偶者控除欄には無に●がありましたが、23年度には年末調整時に(1)(2)がこないいまま源泉徴収票が届き妻の年収は123万なのですが配偶者控除有に●がついていました。24年度は妻の年収を正確に記入し年末調整をしてほしいと会社に伝えたのですが、「うちでは従業員の事を思い(1)・(2)を省いているのです」といわれてしまいました。 このように書類を省くというやり方があるのでしょうか? うちの年末調整23年度分は間違った税額になるので確定申告や延滞税などがかかりますか? わかりにくい文章で申し訳ありませんが、延滞税などが気になり不安なので詳しい方教えてください。
質問日時: 2012/12/02 11:59 質問者: momostitich
ベストアンサー
4
0
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
最新のコラム/記事
-
マッチングアプリで出会ったカップルは成婚率が高い!?結婚カウンセラーに聞いてみた
パートナーとの出会いの場として、もはや主流となったネット婚活やマッチングアプリ。中でも手軽に登録できるマッチングアプリは、10代から50代と幅広い年代が利用している。一方で、“相手の目的が投資関係の詐欺や...
-
メダロット:第250話「Vol.250※期間限定公開」
天才メダロッター六葉カガミの戦いを描く「メダロット再~リローデッド~」(漫画:伯林、監修:イマジニア)、20周年を迎えた『メダロット』が新たなストリーでココに再起動!!★全話無料で読める、週刊メダロット通信...
-
メダロット:第249話「Vol.249※期間限定公開」
天才メダロッター六葉カガミの戦いを描く「メダロット再~リローデッド~」(漫画:伯林、監修:イマジニア)、20周年を迎えた『メダロット』が新たなストリーでココに再起動!!★全話無料で読める、週刊メダロット通信...
-
日本古来の伝統工芸「金継ぎ」で修復した食器は前と同じように使えるの?
大切にしている食器が割れてしまったら、きっと誰もが「元に戻したい」と願うだろう。「教えて!goo」にも「割ってしまったお気に入りの食器を復活できる?」という質問があり、最適な方法について様々な意見が寄せら...
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
ポータブル電源の法定耐用年数
-
法人県民税申告書の提出先
-
会社清算時の確定申告書提出日と納...
-
➀法人税の申告時に必要な添付書類に...
-
どこまで経費に出来るのか、質問で...
-
固定資産の耐用年数
-
法人税はベントレーなどの高価な車...
-
税務調査について。私は美容室の個...
-
税金対策のお店について
-
税務署について教えてください。 法...
-
法人税とは、法人県民税と法人市民...
-
コロナ支援、なんで飲食業と旅行業...
-
下請業者への見舞金
-
振込の時の領収書の書き方
-
役職者の決裁権について
-
法人の解散清算に伴う法人税などの...
-
法人の資産に計上されている普通自...
-
休眠会社の決算申告について
-
飲食業をしていて有限会社登録して...
-
アマゾンに日本で税金を払わせる方法
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
ポータブル電源の法定耐用年数
-
アマゾンに日本で税金を払わせる方法
-
振込の時の領収書の書き方
-
会社清算時の確定申告書提出日と納...
-
休眠会社の決算申告について
-
法人 自家用車の事業使用について
-
固定資産の耐用年数
-
税務調査について。私は美容室の個...
-
税金対策のお店について
-
法人県民税申告書の提出先
-
法人税とは、法人県民税と法人市民...
-
税務署への郵送に切手を貼り忘れた場合
-
➀法人税の申告時に必要な添付書類に...
-
確定申告のケツアナ確定
-
役職者の決裁権について
-
法人の解散清算に伴う法人税などの...
-
報酬の源泉徴収の計算について
-
同族会社の通勤にかかる経費
-
税務署について教えてください。 法...
-
地方税の納付に関しての法人税別表4...
おすすめ情報