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生活保護と借金
私は友人に10万程お金を貸して、間もなく1年ほど経ちます。 その友人は、バツイチ子持ちで生活保護を受けているのですが、私が知らないと思い、裏では、借金を返す努力は微塵も感じられず、某SNSで全て判明したのですが、ペンタブの購入、週1の外食、シャンパンタワーの写メ、フェイシャルエステなど、人を舐めたとしか思えないような行動が目立ちます。 さらには、前の職場から声がかかったようで、日当1万8千円(高級料亭のため)×5日間働いたようです。 しかし、返済に関する連絡はなし。 返済能力のない人にお金を貸した私が悪いので、返済はほぼ諦めています。 生活保護について調べたのですが、生活保護者が借金をすることは違法らしく、万が一、役所で通報した場合、私が通報したことは本人にバレますか?
質問日時: 2013/03/12 02:05 質問者: shun81
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個人事業主が結婚した際の確定申告の住所について
会社勤めの他に個人事業をしています。 それまでは実家住まいでしたので、確定申告の際は住所と事業所の住所を同じにしていました。 ですが結婚して新居に引越したため、住所、氏名が変わりました。 状況は・・・ ・実家と新居は市区町村が違う ・実家のある税務署から、実家の住所、旧姓が印刷された確定申告書が送付されている ・勤めている会社には知られたくない ・できることなら今までどおり実家を拠点にしておきたい 事業所の場所を変えると面倒な手続きがありそうだなぁ・・と思ったり、 住民税などはどうなるんだろう?と思ったり・・・ (1)確定申告書の第1表の住所は今まで事業所とされてきた実家?それとも新居住所? (2)氏名は新姓だと思いますが、その際旧姓と同一人物であるという身分証明のようなものはいりますか? (3)世帯主は(1)で書いた住所の世帯主を記入するのでしょうか? (実家の世帯主は父、新居なら夫です。) 国税庁のHPなどを見てみましたがよく分かりませんでした。 よろしくお願いします。
質問日時: 2013/03/11 23:07 質問者: osietetyonmage
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未払い金の精算の記帳方法は?
概要 未払い金の精算の記帳方法を教えてください。 詳細 会社の業務で行った出張旅費を会社からの仮払いなどをせずに、ポケットマネーで立て替えてもらいました。 例) 借方 貸方 交通費 50000 未払金 50000 宿泊費 8000 未払金 8000 さて、これを精算すると 借方 貸方 未払金 50000 ? 50000 未払金 8000 ? 8000 となると思いますが、貸方の科目は何になるのでしょうか? 未払金を立て替えてくれた社員、役員の個人名でしょうか? また、決算日までにこれを精算しないと、会社は未払金を立て替えてくれた各個人に対して 負債を負っている状態となるのでしょうか?(きっとそうですよね) 詳しい方、お願いします。
質問日時: 2013/03/11 20:26 質問者: s_end
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確定申告の仕方について教えてください。お願いします
自営業の妻で青色専従者です。昨年は専従者給与80万円を計上しました。 ところが、昨年は自営の売り上げが厳しかったので、週に2回の休みにパートに出て 合計69万円の給与を受けました。(源泉徴収約20000円) いつもは専従者給与だけなので主人の名前で申告していますが、今回は私に別の所得がありますので確定申告しなくてはいけないのでしょうか? また、その際専従者給与は『給与所得』の所に記入すればよいのでしょうか?『事業所得』ではありませんよね? ※ヘルパーの方の給与は源泉徴収票がありますが、自営では源泉徴収票など発行したことがありません。(いつも私が経理を担当しています)またこれを発行するにはどのようにすればよいのでしょうか。 知識不足で申し訳ございません。どなたかご指導頂けたら大変ありがたいです。 よろしくお願い致します。
質問日時: 2013/03/11 18:20 質問者: honest1998
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イータックスでの還付について
イータックスでの還付ですがたとえば3.11の11時ごろに電子送信した場合は普通に問題なくいくといつごろ登録口座に振り込まれるかんじなるのですか・・・?
質問日時: 2013/03/11 11:37 質問者: dyvkgfd
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サラリーマンで個人事業主に登録したほうが、節税で?
私はサラリーマンで年収350万円(税込み)有ります。 今年の5月より自宅敷地を利用して、発電事業を始めるのですが、年間の売り上げは、おおよそ200万円を見込んでおります。 ところが設備機器代を銀行から2400万借り、10年返済となっているので、実質10年間は利益は無いのですが、サラリーマンの雑収入20万以上は、申告の義務がありますから、これから毎年確申告をするならば、個人事業主の届出をして、青色申告をした方がよいのでしょうか?よろしくお願いします。
質問日時: 2013/03/10 16:46 質問者: hiko0724
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平成20年度の確定申告書の作成について
医療費控除は過去5年まで遡れるそうなので、 平成20年度~平成24年度の確定申告書を作成しようと思います。 ネットで申告書を作成したいのですが、 国税庁の確定申告書作成コーナーでは、 https://www.keisan.nta.go.jp/h24/ta_top.htm 平成22~24年度しか作成できないようです。 平成20~21年度の確定申告書はネットで作成できないのでしょうか? 税務署には用紙があり、それに手書きで記入するのでしょうか? ご存じの方、教えてください。 よろしくお願いします。
質問日時: 2013/03/10 10:59 質問者: ydmgt5133
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国税還付金振込通知書と手続開始日
源泉所得の還付金振込通知書が本日3月9日に届きました。 その手続開始日が3月21日になっておりました。 過去の経験では、振込入金の後に通知書が届いていたので、 12日も先の手続開始日の通知が今届いたので、驚いています。 2月18日の朝、23区内管轄税務署の夜間ポストに、国税局のホームページから入力しプリントアウトした書類一式を投函しました。通知書には申告通りの22万円ほどの還付金(支払金額)が通知書に印字されていました。 振込金融機関は、都市銀行を指定し、間違いはないです。 手続開始日まで12日も前に通知書が届くものですか? これまでの経験は、通知書の前に、申告後3週間程で先に入金されていたので、 還付金振込のパターンが変わったのでしょうか。
質問日時: 2013/03/09 19:32 質問者: johann_121
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為替差益の確定申告について
お世話になります。 去年より個人事業主として事業を始め、初めて確定申告をします。 海外売上による為替差益の仕訳について悩んでいるので教えて下さい。 去年の10月に1,800ドルの売上がありました。(入金は12月末) 仕訳作業には弥生会計を利用しており、10月時点のTTMレートで売掛金を計上しました。 ・10月時点のTTMレート 79.66円 ・12月時点のTTMレート 86.58円 ・売上金額 1,800ドル 10月のレート => 143,388円 12月のレート => 155,844円 (売上時 10月) 売掛金143,338円 / 売上高143,338円 (入金時 12月) 普通預金155,844円 / 売掛金143,338円 為替差益 12,506円 / 弥生会計での勘定科目で為替差益が無かったため、 雑収入の補助科目に為替差益を追加しました。 為替差益について調べてみましたが、事業所得ではなく雑所得に区分けするとありますが、 この仕訳は正しいのでしょうか? それとも、弥生会計では、 普通預金143,338円 / 売掛金143,338円 とだけ入力し、所得税の確定申告書Bの収入金額等【雑 その他[ク]】に12,506円を記入し、 計算すれば良いのでしょうか? 円安が続いているので、当分は円に換金せずにドル預金のままにするつもりです。 最終的に円に換金した際にも為替差損益を計算して計上しなければならないと思います。 無知で大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願い致します。
質問日時: 2013/03/09 04:37 質問者: sytomy
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確定申告 雑損控除 について
空き家があり平成24年度に 取り壊して、その土地を 貸しています。 この空き家の取壊し費用や住宅の損失は 雑損控除の対象となりますか?
質問日時: 2013/03/08 17:27 質問者: puyan2007
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こんなとき、確定申告で赤字で計算してもいい?
副業をいくつかしていまして、総合すると確定申告を出さなければならないほどの、黒字があるのですが 副業の中の一つとして、ブログにてアフィリエイトをしています ブログの中身は旅行記でして、覚書半分、また幾分か旅費の助けになれば・・・と思いやっているのですが、当然というかほとんど収入にはなっていません というわけで、旅費>アフェリエイト収入なのですが、ネットで確定申告について調べていると(今回、初めての申告です…) ブログで写真撮影するためにかかった費用(写真代や交通費など)も経費として認められる・・・と記述してるのを見かけたのですが これは赤字として申告しても問題ないのでしょうか? そうなると、計算上、いくらか黒字が減って、収める税金も減るかと思うのですが、どなたかお詳しい方ご助力お願いします。
質問日時: 2013/03/07 01:41 質問者: takono
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アフィリエイトの確定申告で白色申告の場合の帳簿
アフィリエイトでほんの少し収入がありましたので確定申告をしようと思ったのですが 帳簿の書き方がいまいちわからぬまま期限が1週間と迫って来ました。 白色なら略式でいいから、と言われてネットや本を見たのですが アフィリエイトの場合の具体的な例がみつからず自信がありません。 簿記などで習った帳簿は毎日の収支をつけていましたが、 アフィリエイトだと月ごとの収支しかないので、例えば、 収入 支出 1月 ○○社から10,000円 国民年金 ××円 通信費 ××円 2月 ・・・ のような形で12月まで一覧にして、 あとは年金を支払った領収書などを持っていけば良いのでしょうか? ご経験のある方よろしくお願いします。
質問日時: 2013/03/06 22:24 質問者: yuta777
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確定申告の種類(特別控除?)全くの初心者です
確定申告の種類(特別控除?に適すのかどの種なのか?)・手続き方法について教えてください 親戚の叔父さん(母の兄さん)の確定申告に付き添いを母にお願いされましたが、私も知識が足らず如何してよいのかわかりません。 叔父さん80才で夫婦ともにご高齢です。 昨年6月、色々な借金(経年の経営の借金や生活費など色々)の返済が年齢的に継続困難の為、自宅(自宅兼一部店舗-自宅の1部屋6~8畳相当くらいの駄菓子屋/建物全体は45坪くらいだったと思います)を売却しました。 売却した金額は1450万ほどだそうですで、経費(仲人費、測量、登記などの経費)を差し引き一旦手元には1350万ほどのお金が残ったそうです。 1350万のお金はその後色々な借金先にすべてお返しして手ものとには残っていない(0円)そうです。 売却の際不動産屋のアドバイスでは、来年の確定申告はしてくださいね(特別控除-自宅売却の場合3000万までなら控除ですが申告はして下さい) 高齢で正確な判断が出来ないうえ、行くことにもおっくうになっているのかで現在も申告していないようです。確定申告は3年ほどされておらず、数年前に商売事体廃業で年金や色々なところから借金をして昨年まで生活しておられたそうです。 母が随分心配して私に何度も付き添いをお願いしてくるので、付き添いすることに決めたのですが 私も何をどうしてよいのかわかりません。 青色申告?白色? どの申告で、必要なもの(どんな書類など一式)が何なのか・・・ 私が一番叔父さんの家から近いといえ、市が違いますので電車・バス乗継1時間30分ほどかかること考えると、何度も時間を割くのはやはり私も困ります(子供がいる専業主婦) とりあえず、私の最寄の税務署に本日直接訪ねてきました。 不動産売却後の特別控除対象?の控除を受けたいのですが、申告には何が必要ですか?と、上記内容をお伝えし担当者の質問されることにわかる範囲で答えました。 しかし、担当者の方の教え方が悪いのか?私の頭が悪く相手にちゃんと伝えれないのか?理解できない私の頭のせいか? でも行った意味があまりありませんでした。多分高齢な方でもわからない説明に私は感じました。 税務署担当者の方には不動産はもうかったのか? もうからなかったのか? と不動産の利益のことを何度も訪ねられました。 もうかったともうからないで申告不要、必要変わるのですか? それも訪ねたのですが、ひつこくもうかった?もうからないなどを聞かれ会話がかみ合いませんでした。私の聞いたことに説明もしてくださりませんでした。 あと、その方に税務署?からハガキ?か書類かが叔父さん宛てに届いていないかを尋ねられました。その場で確認しましたがそのようなものは届いていないですが、それが何に関係あるのかの説明もされずぶつぶつまた担当者がつぶやいておられました。(損益がどうのこうのと) あまりにも質問の答えや教えてくださるお話の内容に専門語ばかりが飛び交い30分くらいお話ししましたがよくわからないまま帰ってまいりました。 担当の方も、困り果てた感じの顔をされ、とりあえず?この内容に適しているのか疑問に感じながらも、何か抵当のように感じましたが資料をください、叔父さんの最寄の税務署に行ってくださいと言われて帰ってきました。 (譲渡所得の申告の仕方→3000万円特別控除・軽減税率の特例などと書かれたページに付箋がはったものを頂きました) 帰ってさっと目を通しましたが、やはりまったくわかりません。 どのように進めていけばよいのかアドバイスお願いします。(質問の仕方や上記内容でどのような申告が適しているのかもしわかるのであば教えてください) もう一度、同じ税務署に尋ねに行く方がいいのか、何度行ってもも同じだと私も大変困ります。 税務署の方が詳しい方が居ると思ってたのですが、ほかにわかりやすく教えてくださるとこはあるのでしょうか? 私が全く理解できていないようでは付き添う意味がありません。 期日も迫っていますし、正直付き添いだけですが少しやる気がないくらい、私が悩み落ち込みましたが、もう少しがんばって、最終的に付き添いしようとまだ考えておりますのでよろしくお願いします。
質問日時: 2013/03/05 02:55 質問者: 77san
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「経費」と「必要経費」って同じ意味ですか?
「経費」と「必要経費」って同じ意味ですか? どちらも簿記で言うのなら「費用の部」ですよね?
質問日時: 2013/03/04 20:07 質問者: VIJCGPGVCZO
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源泉徴収票の偽造?
こんにちは、教えてください。 今年 秋に結婚を控えています。 彼はバツイチ(10年前離婚)、私は初婚です。 一年前より同棲をしています。 源泉徴収票を会社から受け取ったところ、 妻の名前が記載されていました。(配偶者控除は¥0でした)。 彼に聞くと、会社が間違ったといい、その書類をすぐに破棄してしまいました。 その後、会社から送付された源泉徴収票には 妻の名前が消されてました。 こんなことってあるのでしょうか? なお、ふと 思い出したのが、源泉に書かれた妻の名前で、同棲を始めたころ郵便が届いていたような記憶があります、、、、。すぐに 郵便を彼が持って行ったので、、、、、 よろしくお願いします
質問日時: 2013/03/02 12:16 質問者: you_made_me
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弥生会計 e-taxでの書き出し
平成24年度の確定申告を弥生会計で入力しました。決算書作成でe-taxへの書き出しをしました。 問題なく完了しました。 その後、どうすればいいのでしょうか? 国税庁の確定申告ページから保存データを組みこもうとしてもダメだし、保存データをあけようとしても開かないし・・ もう一度、国税庁から入力しなおしとなるとぞっとします。 ちなみに、弥生会計の書き出しには税務署名とか電子申告利用者識別番号とは正確に入っていました。
質問日時: 2013/03/02 12:03 質問者: sagisi
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源泉徴収票の中身について
教えて下さい 当方32才です 源泉徴収票の中身に、介護医療保険料の金額と書かれている欄に 払っていないはずなのですが、約25000円書かれております なぜでしょうか? 色々調べてみたのですが、どうもはっきりわかりません よろしくお願いします。
質問日時: 2013/02/27 00:01 質問者: Rin-Ran-Kan
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確定申告の夜間投函について
確定申告の夜間投函ですが、裏ワザとして16日の朝、職員の人が出勤する前に投函すれば、まぁセーフと裏ワザでありますが、今期は15日は金曜なので、税務署は土日はお休みです。 なので、この場合18日の月曜の朝までに投函すればギリセーフなのでしょうか? 頑張って15日までは完成させたいと努力していますが、2歳と0歳の子供がいてなかなか進みません。 くだらない質問ですが、よろしくお願いします。
質問日時: 2013/02/26 01:48 質問者: umanami-www
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確定申告の経費
地方なので確定申告しに行くのに交通費が1000円前後かかりますが、申告経費を申告して還付してもらうようなしくみはありますか?
質問日時: 2013/02/25 00:37 質問者: qadaikou
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仕事場で寝泊り、按分はどれくらいが妥当ですか?
こんにちは。個人事業主で青色確定申告をする者です。 平成24年4月途中から、自宅は県外に引っ越し、仕事場に寝泊りするようになりました。 通うのは無理な距離なので、月に何回か自宅へ戻る程度です。 住民票は仕事場にしてあります。 ほとんどが仕事場の物で、寝場所だけが個人のスペースで、 面積で計算したら90%が仕事場スペースでした。(後は仕事の物が置いてあります) キッチンとトイレは公私共有ですが、お風呂はありません。(銭湯通いです) 【質問1】もし税務調査が入った場合、専有面積の説明はきちんと出来るつもりですが、 それでも90%は認められないでしょうか? 【質問2】この場合、水道光熱費はどのように計算したらよいのでしょうか? ちなみに1日のほとんどが仕事なので、朝から晩まで働いている状態です… 勉強不足でお恥ずかしいですが、調べていてもこの場合が分かりませんでした。 どうぞよろしくお願い致します。
質問日時: 2013/02/24 22:20 質問者: botankichi
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確定申告について
確定申告にいくのですが【還付金】と【住宅借入金等特別控除】について詳しく教えてください。 会社からもらう源泉徴収の【源泉徴収税額】が還付金で、誰もがもらえる額ですか? 自分は平成22年に新築しています。 住宅借入金等特別控除が適用の場合【源泉徴収税額】以外にも年末の残高に所定の率をかけた金額も帰ってくるのでしょうか?
質問日時: 2013/02/24 11:15 質問者: shin5141
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譲渡所得の3000万円特例
全く疎いのでお恥ずかしいのですが、標記の確定申告にあたり、よくわからないので どなたかご教示下さい。 2年ほど前に実父が亡くなり、土地と建物を実姉と持分2分の1で相続登記しました。 実姉(とその家族)はその家にそのまま1年弱暮らしましたが、別の場所に引っ越すことに なり、土地と建物は売却し、売却金額(1000万円弱)を実姉と折半しました。 そこで、この譲渡所得に伴う確定申告において、3000万円特例が適用されるか、が分かりません。 具体的には、父没後もその家で暮らしたので、実姉の確定申告では適用されるが、私には適用されないのか、二人とも適用されるのか、されないのか。 ざっと読んだところでは、下記の適用条件は満たしていると思われます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm よろしくお願いいたします。
質問日時: 2013/02/23 14:43 質問者: icarus_a
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個人事業主の申告について
美容室を経営しており、毎年青色申告をしております。 昨年は前年度に比べー20%の売上しかありませんでした。 毎年のように経費を計上すると、所得が0円になってしまいました。 まだ、健康保険代や住宅ローン控除も計上していない段階です。 所得が0円というのはよくないのでしょうか? 経費を減らし、多少でも所得があるようにした方がいいのでしょうか? 詳しい方や経験者の方、ぜひご教授ください。
質問日時: 2013/02/21 19:47 質問者: zooaps
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コンビニコピーは事務用品でなく雑費と指摘されました
コンビニコピーやコンビニFAXの利用料金の仕訳の科目は事務用品費ですか? という質問をしたら 「雑費や通信費の方が良いと思います。」 という指摘をいただきました。 さて、すでに経理ソフト上では過去年度および今年度の数か月分、 コンビニコピー、コンビニFAX=事務用品費 として仕訳を入力してしまっています。 こういう場合、どのタイミングで修正すればいいのでしょうか? 1 過年度分もすべて修正したうえで、修正申告を行う。(たぶん税額は全く変わらないと思うが) 2 過年度分はすでに申告済みなので今更仕方がないので、今年度分の該当の仕訳はすべて修正する。 3 誤りに気付いた本日以降の仕訳だけ修正すればよい。 4 今年度はすでに事務用品費で仕訳入力したものがあるので、今年度一杯、コンビニコピー=事務用品費で押し通す。コンビニコピー=雑費 コンビニFAX=通信費、とするのは来年度以降でよい。 5 来年以降もコンビニコピー=事務用品費でよい。税務署に指摘されるまでこのままでよい。どうせどっちの仕訳科目であっても経費に含まれることは変わらないので、税額が変わることはないので。 6 そのほか 詳しい方、よろしくお願いします。
質問日時: 2013/02/19 20:54 質問者: s_end
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チャットレディー確定申告
長文になります。宜しくお願い致します。 チャットレディー通勤でをやっている者です。 子どもの保育園に提出する租税資料で確定申告の控えが必要になりました。 23年度はパート社員として別のお仕事をしていたので 確定申告自体初めてになります。 保育園の就労証明書には事務所の経営者が別でやっている会社の 事務員(外注扱い)として働いているとなっています。 (↑が良くない事は分かっています、すみません。) そこで、今回お伺いしたいのは確定申告の控えにチャットレディーをやっているという事が記載されてしまうのかという事です。 教えてください。
質問日時: 2013/02/18 11:22 質問者: taja02
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医療費還付金がゼロ?
2012年にかかった医療費の確定申告をしようとおもい、Etaxで書類を作成してみました。 わたしは、2011年なかばから1年以上休職しました(現在は復職)。 昨年の給与所得源泉徴収票を見ますと、 支払金額は約80万 給与所得の額の合計額は約105万円となっています。 昨年26万円ぐらい医療費がかかったので、申告書をさくせいしてみたら、還付金が0円 となってしまいました。 なぜでしょうか?納得いかないので教えてください。それとも書類作成に誤りがあるのでしょうか
質問日時: 2013/02/17 21:30 質問者: kojimachifair
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白色申告から青色に変更時収支について
個人事業主です。 昨年まで白色申告でしたが今年度から青色申告にしました。 白色の時は現金主義でしたので、12月31日までに回収した金額を申告していましたが、青色になると発生主義なので1月に発生した売り上げから記帳しています。 (簿記の知識が全く無いので、青色申告用のソフトを購入して、本年度の1月発生の売り上げから入力しました) この場合、(全て翌月回収と仮定すると)白色の年度の12月の売り上げ(翌月に回収した)分が宙に浮いているように思うのですが良いのでしょうか? 無知な質問ですが、よろしくお願いいたします。
質問日時: 2013/02/17 20:04 質問者: blueskyplane
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無職です。収入が10万円ありました。
長らく無職で家の手伝いなどをしており 父の扶養になっております。 何年か前にゼロと確定申告してから 確定申告などもしておりませんでした。 保険は被保険者の社会保険です。特に医療費もかかっておりません。 昨年絵を描く仕事で僅かですが10万円ほどの収入がありました。 その仕事を受けた会社から支払調書が送られてきて 105000円の支払い金額と源泉徴収税額10000円という記載のある書類が 送られてきたのですが、年間二十万円以下は確定申告を しなくてもいいということなのですが、何かほかに申告しなければ いけないこと、もしくはこのまましなくても大丈夫なのでしょうか? 初めてのことでどうすればいいかわからず、お教え頂けましたら幸いです。
質問日時: 2013/02/16 18:52 質問者: 10010190
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サラリーマンの副業、給与と通算できる?できない?
お世話になります。 概要 サラリーマンが副業を行って副業で赤字を出した場合、 「給与から源泉徴収された所得税を還付させること」 ってできましたっけ? 詳細 こんな記事がありました。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130215-OYT1T00768.htm 引用開始 サラリーマンに不正還付指南、コンサル社長逮捕 全国のサラリーマンら四十数人に、不正に所得税の還付を受ける手口を指南していた疑いが強まったとして、東京地検特捜部は15日、コンサルタント会社「グローバルワークス」(東京都新宿区)社長・本多弘樹容疑者(34)を所得税法違反(脱税)の疑いで逮捕した。 架空の副業で赤字を作り出して給与所得と損益通算することで、昨年までの3年間に計約2500万円の不正還付を受けさせていたという。 関係者によると、同社はホームページなどで「正しく還付申告すれば、払いすぎた分の税金が戻ってきます」などとうたい、セミナーを開催。参加した会社員らに対し、還付申告の方法を説明していた。その後、本多容疑者は会社員らと個別に面接し、架空の副業で赤字が出たように装った収支内訳書などを税務署に提出すれば、勤め先が源泉徴収して納めた所得税が戻ってくると指南したという。 還付申告は過去5年に遡って行うことができ、同社は還付金から1年分につき7万~8万円の手数料を受け取っていたという。 (2013年2月15日14時34分 読売新聞) 引用終了 上記の記事においては 「架空の副業で赤字が出たように装って」 とあります。これは幾らなんでもやりすぎです。 しかし、逆に読めば 「サラリーマンが副業を実際に行って赤字を出せば、給与と通算できる」 かのように読めます。 実際、税務署は彼らコンサル会社の顧客のサラリーマン達が申告していた副業が、架空であることを見抜けなかった間は、 その赤字を穴埋めするために勤務先から受け取った給与の中から源泉徴収された所得税を還付していた訳です。 あれ? こんなことできましたっけ? こんなことが可能ならば、サラリーマン同士で一杯飲み屋に行っても 「商談のための接待費(あるいは会議費)」 自家用車を買っても 「仕事に必要な車両」 ゴルフに行っても 「交際費」 趣味の本を買っても、自宅で一般新聞、スポーツ新聞、経済新聞を定期購読しても 「新聞書籍費」 奥さんや子供にお小遣いをあげても 「専従者に対する給与」 コドモに玩具を買い与えても 「玩具市場の研究」 と、何でもかんでも経費に計上できてしまうではないですか? 私の記憶では、サラリーマンの副業で経費計上できるのは、あくまで副業の儲けの範囲で購入したものだけであり、 そこでいくら高価なものを買っても、副業で赤字が出ても、本業の給与との通算はできないはず、 と思っていたのですが。 このコンサル会社はもっとすごい裏技を使っていたのでしょうか?
質問日時: 2013/02/15 19:58 質問者: s_end
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相続税の還付金について
相続税は払い終わっていますが、減殺請求を起こした人に1700万ほど現金を 払わなくてはなりません。 遺言書をもとに作った協議書から、その人に現金を渡すと書かれた協議書にかえて 全員の押印をしてもらいます。 相続が減っているので、修正申告をしてもよいと思うのですが、税理士さんへの 支払いや手続きが手間なことなどから、普通はしないと言われました。 相手は現金を手にしても、申告するはずもありません。 額を考えれば、調停ですますほうがよいとのことですが、それでも 迷惑をかけられた上、親が亡くなると悲しむどころかこの状態なので、 還付金が出るのなら、それを支払いに回したいと思います。 無理ですか?
質問日時: 2013/02/13 17:36 質問者: mahiko
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パート主婦の医療費控除について
年収80万位のパート主婦です。 23年度に入院・手術・薬代・検査費・通院費などの医療費が10万円は軽く超えています。 医療費控除の申告が過去質を見てもよく分からなくて、ご存知の方教えて下さい。 そもそも、申告は私(病院に掛かった本人)の氏名で申告するのですか?それとも、世帯主である 主人の氏名でするのですか? 申告用紙はA・Bとか有りますがどちらですればよいのでしょうか? また、その申告書はどこで貰えますか。 記入は国税庁のHPを見れば分かりますが、そもそもの基本が分かりません。 よろしくお願いします。
質問日時: 2013/02/13 15:14 質問者: station-kids
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5棟10室?事業的規模
6部屋マンション1棟 貸戸建1棟 戸建風アパート2棟 月極駐車場2台分 月収50~55万 上記で事業規模に該当するか、ご意見ください。 65万控除の関係です。
質問日時: 2013/02/13 12:55 質問者: JYAJYUJE
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不動産所得20万円以下、確定申告すると損?
給与所得者(年末調整済み)で 不動産所得が20万円以下です。 国税庁HPで計算すると3万円程 追徴になりました。 医療費還付は4000円ほどと微々たるもので、確定申告をした場合は 不動産所得と相殺され還付を受けるどころか追徴されてしまいます。 今回の確定申告については、調べた結果次のように認識しています。 1.1か所から給与の支払を受けている人で、 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要 2.確定申告をする場合は、20万円以下でも不動産所得も記入しなければならない。 (医療費控除だけを記入して、不動産所得を記入しないなどしてはならない。) 質問(1) 還付金は受けたいが追納はしたくないという庶民の考えに則れば、 今回は「確定申告をしない」というのが良いのでしょうか? 質問(2) 確定申告をしなくても良いケースに該当するのに、確定申告をしてしまうと税金が発生する、 というのはなんだか腑に落ちないのですが、”そういうもの”なのでしょうか? 質問(3) 1.2の認識は正しいでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。
質問日時: 2013/02/13 10:44 質問者: eririn36
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個人事業主の雑書とくの経費はどのように書く?
個人事業主で白色申告をしています。 今年は、本業以外(株主優待券)を貰い、これをオークションで売却したため、雑所得で申告しようと思うのですが、経費の内訳で、オークションの手数料や送料などを、本業の経費と合算にして書いてはまずいですよね? どのようにすればよいのでしょうか? ご存じの方教えて頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。
質問日時: 2013/02/10 18:57 質問者: temi_00
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医療費控除の交通費について
関西に自宅があり、で仕事の関係で神奈川県に単身赴任をしております。住民票は関西のままです。現在、神奈川県の病院に月一回定期受診をしています。確定申告の医療費控除で通院の際の交通費が認められていますが、この交通費は、住民票記載の関西の住所から神奈川県の病院の往復を申告してもいいのでしょうか?
質問日時: 2013/02/09 11:39 質問者: mitsu0915
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「その他の資産」を何とかしたいのですが
平成22年度から見よう見まねで、弥生会計10 を用いて、青色申告を始めました。 22年度内に、操作を間違え、おそらく何かの経費を「未払金」として処理してしまったようです。 過去の帳簿を辿ると、この22年度に「未払金」として仕分けされた約65000円が、 貸借対照表に「その他の資産」としてずーーっと表示されていて気になります。 何とかしてしまいたいのですが、どうしたらいいでしょうか? 平成22年度の帳簿を修正すれば、と思ったのですが、現金 OR 預金を「未払金」で検索してみても、金額で検索しても、該当するデータがないようなのです。 貸借対照表の数字をいじるにせよ、何をどうしたらいいか、よくわからない始末でして。 お知恵おかしいただけたら嬉しいです。
質問日時: 2013/02/09 01:46 質問者: konoe_mitifuyu
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確定申告について教えてください。
確定申告について教えて下さい。 私は現在、契約社員としてA社で働き、昨年の年収は約200万円でした。並行してB社で不定期のアルバイトとして働き、こちらの年収は約40万円でした。2ヶ所以上から給与をもらっておりますので基本的には確定申告が必要かと思っています。ただ、一点問題があり、こまっております。 実はB社でのアルバイトの件はA社には報告しておりません。確定申告して必要な税金を追加で払うことは問題ないのですが、これがきっかけでアルバイトの件がA社に知られると気まずいなあと思っております。 A社で仕事を始める時、『アルバイト禁止』という明確な指示は有りませんでした。また、A社の業務に支障を来す様な事も一切しておりません。A社の仕事を確保したうえで、収入の不足を補うため、今後もB社のアルバイトを続けていきたいと思っております。 確定申告に詳しい方にアドバイスをお願いしたいと思います。例えば、 ・低収入につき、確定申告しなくてもまず、問題ない。 ・確定申告しても、A社にアルバイトの件が伝わる心配は無い。 ・確定申告するべきだし、適切なタイミングを捉え、A社にアルバイトの件を相談した方が良い。 等々の情報を頂ければありがたいです。 なお、関連情報を以下に示しますので、合わせて御参照下さい。 (1)A社の給与明細を見ると、住民税、地方税が天引きされています。 (2)B社は日当ですので、住民税、地方税が天引きされていないと思います。ただし、B社から届いた源泉徴収票を見ると、源泉徴収税額・800円が記載されています。 初めての確定申告で、分からないことが多く困っております。 よろしくお願いします。 以上
質問日時: 2013/02/08 23:58 質問者: kumagorou2004
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青色専従について
よろしくお願いします。 夫 72 才 定年退職後 厚生年を金受給しながら、平成 15 年に 自営業開始。 青色事業者。 公的年金、個人年金、事業所得 合算で課税される。 妻 68才 夫の開業に伴い 青色専従 仕事は事務全般( 年間給与 60万 ~90万位 ) それまでは 専業主婦のみ。 平成22年に65 才になり 国民年金受給開始 ( 満額受給 ) ( 青色専従者給与は 年間 6万円程に 変更 ) 最近 赤字が続き、又 国民年金を受給しているので これからも妻の専従者給与は 年 6万円から 増える事はありません。 質問ですが、 年 6万円ながら 青色専従者なので 基礎控除だけで 配偶者特別控除の 適用外です。 青色専従を外し 基礎控除、配偶者特別控除を 受けた方が有利でしょうか? あるいは 青色専従者の 給与を増やし ( 当然、経費が増え ) 事業所得を減らした方が 有利でしょうか? 現在、妻の年金からは 介護保険だけが 引かれています。
質問日時: 2013/02/08 23:20 質問者: timaki41
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フリーカメラマンです
お世話になります。 今月の始めから個人事業主となり 来月より小さなお店で証明写真を撮る仕事をはじめます。 何点か質問させていただきます。私が無知なため文脈にわかりずらいことも あるかもしれませんがわかる範囲で結構ですのでよろしくお願いします。 ●一般のお客さんが来店した場合、いただいた金額を帳簿につけて入出金管理をして きちんと確定申告すれば大丈夫なのでしょうか? ●法人がお客様の場合については、請求書に書かれた金額に10%の源泉徴収税が かけられ引かれてしまう。そのため手取りなのかを先方に確認して手取りであるなら 10%上乗せして請求することになると本に書いてあったのですが 合計 150000円 税率10% 18888円 税込合計金額 188888円 復興税は含めていません と請求書を作ってしまって失礼でないでしょうか? よろしくお願いします。
質問日時: 2013/02/05 01:08 質問者: tsujimaki
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確定申告の封筒の色
この時期郵送されてくる確定申告の書類の 封筒の色でお尋ねさせて下さい。 先日、毎年恒例に封筒がポストに 投函されていたのですが、 いつもは薄いブルーの封筒だったはずなのに、 今回薄い茶色(いわゆる茶封筒)でした・・・・・・ これって何か意味があるのでしょうか。 毎年親戚の税理士に頼むせいか、 よくわからないでいます。 今年大病を患って殆ど無収入だったのですが 心配かけたくなくて周囲には黙ってるのですが、 この封筒が何か物を言ってしまうのではないかと 危惧しております・・・・・・ 「所得税」と明記印刷されています。 よろしくお願いします。
質問日時: 2013/02/04 01:58 質問者: rikushuke
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非課税世帯の確定申告は?
非課税世帯は確定申告いらないんですよね? 今日、税務署から確定申告のお知らせが来ました。 働いているのは主人だけです。 おととしは収入が非常に少ないのに所得税やら何やらを多く引かれていたので、昨年確定申告しました 昨年3月まで前の会社で働き、4月からは別会社に転職しましたが、収入は1年で110万円です。 非課税世帯なので確定申告はしなくていいと主人は言うのですが、しないことで非課税世帯が解除されることはありますか? 子供が3人おり、上の子は就学援助を非課税世帯を理由に受けています。 また真ん中の子は幼稚園に通っており、昨年の奨励金は非課税世帯と言うことで満額かえって来ました。 確定申告をしないことでこの認定がなくなるということはあるのでしょうか。
質問日時: 2013/02/01 21:07 質問者: funekaasan
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確定申告は必要でしょうか?
昨年やめたバイト先から源泉徴収票が送られて きたのですが、このあと何をすればよいのかわかりません。 ネットで調べても、いまいち理解できません。 とりあえず確定申告というのをすればよいのでしょうか? 源泉徴収票に書かれている内容は次のとおりです。 ・支払い金額――1,061,500 ・源泉徴収税額――10,150 ・摘要――年末未済 昨年の収入はこれですべてです。 親の扶養を受けています。学生ではありません。 まったくの無知で恐縮ですが、これから私がすべきことを教えていただけないでしょうか?
質問日時: 2013/02/01 16:50 質問者: noname#182768
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白色申告者の事業専従者控除は可能でしょうか
私は事業的規模でアパート経営をしております。 昨年から「事業的規模」になり家賃収入も6百万円程度になりました。 青色申告の届けを怠ったため24年は白色申告になります。 配偶者と一緒に掃除および管理をしています。 白色申告の事業専従者控除で86万円が可能と聞きましたが、今回の申告時に適用されるのでしょうか。 それとも何か届出が必要だったのでしょうか。 教えて下さい。 その他注意事項があれば、合わせて教えて下さい。 そちらを選べば配偶者控除が適用されないのは理解しています。
質問日時: 2013/02/01 15:57 質問者: c2000
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親の扶養から外れたら・・・
自分は19歳の大学生です(今年の九月に20歳になります)。 自分はネットで物を売って収入を得ています。 利益が38万円を超えたら親の扶養から外れてしまいます。 親の扶養から外れたらどのようなことが起こるのでしょうか? ・親の所得税が増える ・親の住民税が増える ・自分で確定申告をして税金を納める 上記の三つだと自分は考えているのですが、これ以外に何かありますでしょうか? 健康保険の利益130万円の壁は超えないように調節するつもりなので、健康保険は親の被扶養者のままでいられます。(詳しい年収面での条件は健康保険組合様に問い合わせて確認済みです) どなたかよろしくお願いします!
質問日時: 2013/01/31 23:46 質問者: kaitakuhito
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専従者給与の未払い金仕訳について
青色申告初心者です。宜しくお願い致します。夫が個人事業、私が専従者給与をもらう立場件、 帳簿をつけています。例えば、給与支払い時の仕訳は以下でいいと思います。 専従者給与100000/普通預金99000 /預かり源泉1000 当月支払わなかった場合 専従者給与100000/未払い金100000 支払った時点で 未払い金100000/普通預金99000 /預かり源泉1000 ここまでは理解できるのですが、ソフトに入力すると 支払った未払い金の元帳には普通預金99000が支払われたように現れます。 預かり源泉金は預かり金元帳に入力されています。 こうなりますと未払い金元帳に預かり金分が残っていってしまいます。 最終的に未払い金の元帳に残ってしまう金額はどのように処理すればよいのか教えて下さい。 質問の仕方が悪いかもしれませんが、宜しくお願い致します。
質問日時: 2013/01/29 22:52 質問者: morimorino
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支払い調書の見方
確定申告をしようとしています。 各社から来る支払調書がバラバラで、よくわからないので質問させてください。 ある会社から、 ●支払い金額 内52500円 278250円 ●源泉徴収税額 内52500円 75075円 という支払調書が来ました。 「内」という金額が入った支払調書を見たのが初めてなのですが、 (未払い金という理解であってますか?確かにこの額で年末に請求してます) (1)確定申告時には278250円を収入に記入すればよいのですよね? (2)源泉徴収額の方なのですが、いくらと記入すればいいのでしょうか。 実際は278250円を請求し、27825円ひかれているのですが、 (3)この「75075円」という数字がどういう計算で出ているのでしょうか? あと会社によって、同じ105000円の請求で(税抜10万円) 支払金額 105000円 源泉徴収税額 10500円 のところと 支払金額 105000円 源泉徴収税額 10000円 のところがあるのですが、 (4)これは支払調書の額どおりに申告すればいいのでしょうか。 (5)また、年をまたいだ請求が含まれている会社と含まれていない会社(来年の申告分にまわされている)があるのですが、これも支払調書通りに、会社によって申告する年度を変えるのでしょうか? 沢山になってしまいましたが宜しくお願いします。
質問日時: 2013/01/29 02:24 質問者: iroro
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複数の雇用形態で労働した年の確定申告の方法
確定申告の方法についてお伺いいたします。 平成24年1月~9月は契約社員としての給与所得があり、 (うち1月~3月は給料天引きされていません) 平成24年10月~12月は個人事業主としての収入があります。 また、平成23年の申告漏れとして派遣会社から源泉徴収票が送られました。 上記を数字で表すと以下の通りです。 a 平成23年度給料 20万 b 平成24年1~3月給料 120万 c 平成24年4~9月給料 200万 d 平成24年10月~12月収入 150万 質問1 この場合、a、b、cは同じ白色申告書で申告できるのでしょうか。 また、cは申告する必要があるのでしょうか。 申告の必要がない場合、どのように税務署に伝えるのでしょうか。 質問2 青色用の確定申告書が届きました。 1.平成24年分の所得税の確定申告書B 2.平成□□年分所得税青色申告決算書(一般用)x2 3.賃借対照表(資産請負調) この書類でa、b、c、dの確定申告をすることはできますでしょうか。 (たとえば1.にa、b、cの内容を記載する、など) よろしくお願いいたします。
質問日時: 2013/01/28 18:12 質問者: cell2010
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法人税率って今、何%ですか?
すいません。 かなり初心的なことなのですが、 今って、法人税率って30%から25.5%になってるんですか? 最終的に40%から何%に引き下げられているんでしょうか? ちょっとこんがらがってしまい、知識がある方よろしくお願いします。 かなり、困っています
質問日時: 2013/01/28 06:13 質問者: saitotoyokazau
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チャトレの納税について
チャットレディの在宅バイトを検討しておりますが、税について不安な点があります。 ・私は未成年なので、現在親の扶養に入っております。 ・親は国家公務員で、調整の為(?)毎年末には私の給与明細を渡しています。 ・チャットレディでは、月10万円以上を稼ぐ予定はありません。 以上を踏まえた上でチャトレで月数万円稼いだ場合、親に何らかの書類を提出する必要があるのでしょうか。 それとも、扶養内での収入ですので黙っていてよいのでしょうか。 分かりにくい文章で申し訳ございません。 助言をお願い致します。
質問日時: 2013/01/26 17:33 質問者: subway00
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乙欄適用の確定申告につきまして
一昨年に転職をしましたが、今年度になって退職後賞与(退職金とは別です)として約40万円支給され、乙欄適用の源泉徴収票(年調未済)が送付されてきました。 今年度、医療費が65万円ほどかかってしまい、医療費控除の確定申告をしようと思っているのですが、現在の会社の収入と、この退職後賞与を合算して申告すると還付金が減ってしまいます。 できることなら、この退職後賞与を申告しないで済むなら…と考えてしまうのですが、甘い考えでしょうか?申告しないとどうなるか教えていただければ幸いです。 現在の会社への影響、未申告のペナルティ等々。税金について無知なもので、よろしくお願いします。
質問日時: 2013/01/23 17:43 質問者: Ribbon2010
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