回答数
気になる
-
資本金と税金
資本金が1000万円、1030万円、2000万円で年間に必要な税金は、どの程度変わりますか?1000万と1030万では法人税が10万程度違ったように記憶してるのですが正しいですか?1030万と2000万でも異なるでしょうか?
質問日時: 2013/11/07 15:33 質問者: age1118
ベストアンサー
1
0
-
青色申告会とは?
来月より、個人事業を始める予定です。 登記はしてきました。申告の仕方で、友人は運送業をしていて、青色申告会に入ると楽だとの事ですが、当方小売りで、そんなに高額な物ではないのですが、青色申告は自分でするのに、そんなに大変ですか? 収支をちゃんとつけておけば大丈夫だと、聞いております。 ただ、手さぐり状態で、始めるので、わからない事だらけです。 売り上げもまだ、予想もつきません。 本を買って勉強していますが、そのたびに聞きながら、することになりそうです。
質問日時: 2013/11/04 19:28 質問者: chupaku
ベストアンサー
4
0
-
贈与契約書についての質問です。
土地の10分の2の持ち分を持っている、母から2年2回に分けて贈与を受けるつもりです。贈与契約書が必要と思い、作成しましたが、添付画像の通りでよいのでしょうか?よろしくお願いします。
質問日時: 2013/11/04 09:42 質問者: ketarino
ベストアンサー
3
0
-
年度退職する場合の扶養控除申告書について
こんばんは。 扶養控除申告書について質問です。 今年の4月頃から月7万円ほどのパートをしていました。 が、今年の10月末に諸事情で退職する事となりました。 退職届も提出し終わり、後は会社に制服などを返すのみとなっていたのですが、 今日になって事務所の方から平成26年度の扶養控除申告書を書いて提出してくださいと言われました。 1.年内に退職するのに扶養控除申告書は書かないといけないものなのでしょうか? 2.源泉徴収票の発行をお願いしていますが、それと関係あるのでしょうか? 3.年末調整はどうなるのでしょうか?(今はまだ次に働く所は決まっておりません。) よく分からないので、どうか教えてください。 よろしくお願いします。
質問日時: 2013/10/30 19:31 質問者: twmw
ベストアンサー
9
0
-
青色申告できますか
青色申告をして少しでも節税できるのかと思ってご相談です。 イベントのディレクターをやっております。 形態は、事務所に所属し、事務所から紹介を受けたイベントのディレクタをしております。 ギャラは一日いくらというかたちで、月ごとにいただいておりますが、 派遣社員とか契約社員という形ではありません 派遣スタッフという形が近いかもです。 去年の収入は確定申告でしたのですが、思った以上に国保がきてしまったので できればすぐに開業届け、青色申告の申請書をだし、交通費や携帯代、家賃の按分分を 経費で計上したいのですが、私みたいな形態でも青色申告は大丈夫でしょうか。
質問日時: 2013/10/24 22:31 質問者: hystm0325
ベストアンサー
3
0
-
不動産投資、減価償却の定率と定額ならびに累進課税
個人で不動産投資をした場合、減価償却費を経費計上でき、 多くの人が、定率法を選ぶとのこと。 手前で経費を多く出したい気持ちは理解できるのですが、 税額的には、定額法が良いように感じています。 下の計算が合っているかも含め、ご教示ください。 (金利の効果は無視して下さい) 例、簡単のために2年間で考えます。 給与所得が750万円で、減価償却資産を100万とします。 定率法を選んだ場合、 1年目の経費は68.4万円で、課税所得は681.6万円、納税額は681.6*20%-93.6=93.6万円 2年目の経費は31.6万円で、課税所得は718.4万円、納税額は718.4*23%-63.6=101.6万円 合計で、195.2万円 定額法を選んだ場合、 1年目の経費は50万円で、課税所得は700万円、納税額は700*23%-63.6=97.4万円 2年目の経費も50万円で、課税所得は700万円、納税額は700*23%-63.6=97.4万円 合計で、194.8万円 結果、定額法の方が有利。
質問日時: 2013/10/24 01:27 質問者: tk332
解決済
1
0
-
重加算税
当社は、関係会社へ相談料名目で月50万円を払っていますが、その実態はほとんどありません。この場合、50万円が否認されるにはわかるのですが、重加算税対象となるのでしょうか。実際には、「ほとんどない」が、関係会社には当社元社長(社長の父)が従業員としているため、ごくたまには相談しています。しかしながら、関係会社から父に給料は支払っていません。やはり、重加算税でしょうか?アドバイスいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
質問日時: 2013/10/23 21:04 質問者: melmelbanz
ベストアンサー
1
0
-
「報酬」に課される税
以前こちらで似たような質問をしましたが ちょっとこんがらがってしまって、質問させていただきます。 たとえばある会社が外部から講師を呼び、 その講師に対して謝金を支払った場合、 それは「給与」ではなく「報酬」となると思いますが、 この「報酬」に対して課される税金は、 「所得税」「復興特別所得税」「住民税」の3つ、という認識で正しいでしょうか? 「所得税」と「復興特別所得税」…収入金額に対してそれぞれ10%と0.21% 「住民税」…一律、収入金額に対して10% ですか?「報酬」の場合は所得税は累進課税で計算されないですよね? ということは、たとえば500,000円の報酬を支払った場合、 500,000円×(所得税10%+復興税0.21%+住民税10%)=101,050円が引かれた状態で、 その講師の手元に入る、ということでしょうか。 そして支払った側の会社は、所得税と復興税部分については確定申告の際に所得税額控除ができる、ということであってますか? なんか違っている気がしています…が、 ネットでわかりやすくまとまっているサイトがなくて困っています。 なお、所得税の知識はほぼありません。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2013/10/20 15:13 質問者: personalism
ベストアンサー
3
0
-
源泉
「士業者が、他の士業者から顧客への請求をまとめてする場合」 たとえば 顧客(〇〇株式会社)に A士業者が100,000円を請求 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、10.21%=9,189円 B士業者が200,000円を請求 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、10.21%=19,399円 〇〇株式会社から請求書は1枚にまとめてほしいと言われ BがA宛に請求書(請求額200,000円)を作成して これをまとめてA士業者が顧客(〇〇株式会社)に 1枚の請求書で請求する場合 Aの請求書には90,811円を記載た上、Bからの請求「200,000円」と記載すると Bの源泉(19,399円)はどうするのでしょうか? BからA宛に請求額180,601円の請求書を作成してもらい Aの請求書に源泉分(9189+19399=)28,588円と記載するのでしょうか?
質問日時: 2013/10/19 01:34 質問者: as-naro
解決済
2
0
-
会社をやめて個人事業主になりました。
今年8月から、個人事業主になりました。 1月~7月まで働いてた職場でお給料をもらっていた時に所得税がひかれていました。 来年支払う所得税の計算方法を教えてください。(会社で働いてた分も確定申告で収入にするのか。。ひかれていた所得税はどう計算するのか。。) 雇われてた会社と個人事業主に切り替わった年の事業税や住民税などの計算方法もわかる方いらっしゃいましたら、教えて頂けると助かります。 宜しくお願い致します。
質問日時: 2013/10/18 16:01 質問者: norikakezo
ベストアンサー
2
0
-
源泉徴収支払いについて
よろしくおねがいします。 私は、フリーランスで仕事をしています。 現在は収入が安定していないため、個人事業主として青色申告はしていません。 仕事をサポートしてくださった方へ報酬を支払う場合について教えていただきたいのです。 ・法人へ支払(講師料) ・法人への支払い(デザイン料、ライティング料) ・個人事業主への支払(デザイン料、ライティング料) ・個人への支払い(デザインの謝礼) 上記に関して税務上どのような処理が必要でしょうか? 支払額は、10000円~200000円位を予定しています。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2013/10/18 11:20 質問者: 385hiroyuki
ベストアンサー
2
0
-
会社→社長への認定利息の計上について
会社から社長への貸付金があって受取利息を計上していなければ、税務調査等で認定利息(例えば3%)を課されることがあります。これは仕方のないことと思っているのですが、一方で、「社長から会社がお金を受け取って、その後社長へ寄付をする」という考え方であれば、寄附金の損金算入は可能(ただし限度額まで)と考えていいのでしょうか。アドバイスよろしくお願いします。
質問日時: 2013/10/18 08:43 質問者: melmelbanz
ベストアンサー
3
0
-
別表4及び5(1)の書き方 法人市民税減税還付
最近会計事務所で働き始めたものです。 今回決算を担当させてもらう法人ですが、前期決算時に名古屋市の法人市民税の均等割50,000を納付しました。しかし今期になり、名古屋市の5%減税の2,500が還付になって戻ってきていたことが発覚しました。 前期決算では、50,000円すべてを別表4で損金経理した納税充当金に計上加算しています。もちろん前期決算時では、2,500円が還付になることを知らなかったので、別表5(1)の過払市民税2,500円も計上していません。 当期決算で、2,500円の別表4での減算をすべきだと思うのですが、そうなると、別表5(1)の期首現在利益積立金額を修正することになるのでしょうか? まったく見当もつきません。 正しい処理を詳しく教えてください。よろしくお願いいたします。
質問日時: 2013/10/16 14:56 質問者: gucchi_ayapan
ベストアンサー
2
1
-
貿易業をするにあたっての法人税について
海外で独自のルートを確立し、貿易業をしています。 すでに顧客からオーダーが入っており、実際に輸出実績もありますが、状況を見るために知り合いの会社の名義などを借りて仕入れ等を手伝ってもらってます。 取引量が来年以降大幅に増える事を見込んでいて、来年以降消費税増税も予想される事から、法人化にする事を見当しています。 現状、仕入れは国内でしており当然消費税を払っているのですが、しっかりとした手続きをしていない為、輸出業における消費税還付の恩恵を受けられない立場にあります。 ですが、同業の貿易業を営んでいる知人から、消費税還付を目当てで法人化してしっかり税申告をしていたら、3年目に急に一千万円ほどの納税通知がきて破産しそうになったと言われました。 来年は年間で3千万~5千万円ほどの仕入れが予想されます。消費税が8%になると200万・300万という規模の消費税還付を受ける事も可能ですが、それに対して法人税はどのような仕組みになっているのか、教えてください。 3名で運営しており、3人であわせて1000万~1500万ほどの純利益(年間)を見込んでおります。 特に看板にこだわりはないので、個人事業としてやった方が優遇がよければそれもあわせて教えてください。 規模的にすぐにでも法人化してすぐに税申告をしっかりやるべきなのは分かっていますが、まわしている金額に対してキャッシュがギリギリの状態でやっているので、まずはこういう貿易業のケースでの法人化のリスク・デメリットを把握しておきたいです。
質問日時: 2013/10/16 01:48 質問者: nekotanuki22
解決済
1
0
-
相続税について
被相続人相続財8千万円、負債2千万円で法定相続人は、被相続人の娘2人です。 一般的には、基礎控除5千万+相続人×1千万円=7千万円の控除があるので、 相続税はかからないとおもうのですが、 娘Aが財産8千万円のみを相続し 娘Bが負債2千万円を相続した場合は、相続税がかかると説明をうけました。 本当でしょうか
質問日時: 2013/10/14 21:33 質問者: ichizoo
ベストアンサー
3
0
-
副業中の会社員が金現物を購入した場合の税金について
いま、金現物を1kg程度購入しようか迷っているのですが、税金関係でわからないことがあるため、 この場で質問させてください。 私は会社員をしておりますが、副業収入があるため、個人事業主として毎年確定申告しています。 ただし、副業の売上は毎年1千万以下(800万円程度)であるため、消費税は免税という状況です。 普通のサラリーマンが金現物を取引した場合、譲渡所得となるそうですが、 上述した状況である私が、金を数年保有した後売却した場合、事業所得となりますでしょうか? 事業所得とするならば、副業全体として消費税を払うことになると思いますので、購入は諦めます。 逆に譲渡所得であれば、免税事業者のまま金売却時に消費税が還付になると考えていますが、 この考えは正しいでしょうか? 回答、アドバイス等をお願いいたします。 よろしくお願いします。
質問日時: 2013/10/14 13:57 質問者: PankTheDisco
解決済
5
0
-
これは交際費でしょうか、それとも・・
以前に下記のような質問をしたことがあるのですが、そこでもう一度教えてください。 「家主業をしています。 食事には、取引関係の営業マン(いろんな会社の連中がたむろする)が常に多くいる食事場所へ良く行きます。 なぜなら、 食事はせいぜい1000円前後ですが、ここで顔見知りの営業マンたちの誰かと会い、仕事のいろんな情報を交換したり、さらに親しくなることで、私の部屋が空いたときはいつも優先的にがんばってくれます。 こういう場合、私の毎回の食費は「交際費」で落とすのが適切ですか? それとも何か他の良い勘定科目がありますか? なお、私の場合は、この食費は「青色申告」の個人申告でしています。 明らかに仕事とむすびつく食事であり、何の科目で落とすのが適切でしょうか? ただし、たまにおごることもありますか、普段はおごりません。」 ざっと、こういう質問だったのですが、 営業マンがたむろする場所へ入って、顔つなぎや情報収集を行っている場合、 そこで顔見知りなどと一緒に食事ができればよいのですが、そのとき、営業マンがいれば問題ないですが、せっかく行ったのに、営業マンが誰もいない、来ないときがあります。 こういう場合、 こちらとしては、わざわざ電車に乗って、顔つなぎや情報などを得るために「たむろする場所」まででかけたのに、小一時間いてもだれもこないで、自分で食事だけして帰った場合、この場合でも「交際費」でおとせるでしょうか? それとも、「情報収集料」??みたいな勘定科目で、経費で落とすべきでしょうか? ちなみに、いつも、食事はせいぜい800円~1500円くらいのところです。 ぜひ、教えてください。
質問日時: 2013/10/12 02:35 質問者: osietezeikinn
ベストアンサー
4
0
-
転売をするときの消費税や法人税について
・事業形態は株式会社 ・パソコンを5万で業者から買って、7万でお客様に売る ・利益は2万 上記の場合、利益から差し引かれる金額は何がありますか? 消費税とか法人税とか、教えてください!
質問日時: 2013/10/10 11:12 質問者: k5z
ベストアンサー
2
0
-
社宅の家賃と、自営業者の家賃
自分は自営業をしており、以前は仕事用に別の部屋を借りていましたが、 来年から自宅で全てを行うことになりました。 その場合、普通に生活している分は経費に入らないので、 家賃は経費として通常5割程度しか落とせないと知り、 なんとなく釈然としない思いでいます。 よく社宅ですごく安い部屋に住んでる方や、住宅手当を出してもらっている人が いらっしゃいますが、あれはどういった方法で会社で計上しているのでしょうか? また、仕事中に食べたものなんかも、 会社であれば経費として計上できるところもあると思うのですが、 なぜ自営だと仕事外と見なされてしまうのでしょうか? 自分では会計ができず、今まで税理士さんにお任せしていたもので、 無知で申し訳ありません。 もしわかりやすく説明していただける方がいたら教えていただけると嬉しいです。
質問日時: 2013/10/07 17:06 質問者: rururu_2011
解決済
3
0
-
非居住者の個人事業主申請、課税について
教えてください。 日本に居住していない者です。現在は仕事をしていませんが、今後日本人を対象にしたネットビジネスを始めるかどうか検討しています。もしかりにそのような仕事をはじめる場合、以下について教えてください(ちなみに無形のサービス提供を考えております)。 (1)確定申告は必要でしょうか。 (2)年間所得が38万円を越える場合は個人事業主になるべきでしょうか。 (非居住者も個人事業主になることができるのでしょうか。) (3)ネットによる無形サービスの提供という事業の場合、税率はどうなるのでしょうか。 ほかに課税される税金はどのようなものがあるのでしょうか。 まったくの素人質問ですみませんが、教えていただければ幸いです。
質問日時: 2013/10/06 23:16 質問者: kakao123
解決済
2
0
-
自営業事業者から給与をもらわないことは合法ですか
自営業(家族経営)の給与についての質問です。 両親の経営している会社で働く際に、給与をもらわず、給与相当の金額を贈与してもらうことは脱法行為になるでしょうか。(給与を経費と換算できるメリットは承知の上であえて利用しないとします) もちろん贈与税としての税金支払いはする予定です。 準公務員で兼業規定があり(兼業は不可ではないが給与を取得するのは不可)るのですが、両親の年齢もあり実家の手伝いをすることとなりました。支払いを受けない等の検討はすでにしましたが、給与をもらわず贈与という形で金額の授受がある場合の税制・法律上の問題点をご教授いただけますと幸甚です。
質問日時: 2013/10/06 20:46 質問者: temn2503
解決済
6
0
-
個人事業 同一管轄内の引越し
個人事業主で同じ税務署管轄内で引越しをしました。 納税地が異なる場合の異動届は分かりましたが、 納税地が同じ場合での提出する書類が分かりません。 どの書類かを教えてください。
質問日時: 2013/10/04 18:05 質問者: tyuunennkozou
ベストアンサー
1
0
-
税務署申告について
はじめまして、レンタカーの請負業務(個人事業主)に係る場合、税務署に申告する必要がありますか? よろしくお願いいたします。
質問日時: 2013/10/04 17:35 質問者: tm114
解決済
1
0
-
今朝の成田山新勝寺の申告漏れニュース
以下は今日のweb版テレビ朝日ニュースに載っていた記事ですが、『東京国税局は、この精進料理の提供が非課税である宗教活動の 一環にあたるとみなし、料理の人件費や材料費を経費として処理することは認められない』 という箇所の意味が分からないのですが、どなたかご説明していただければ感謝します。 ********** 千葉県の成田山新勝寺が、精進料理の経費を巡って、5年間で約1億円の申告漏れを指摘されていたことが分かりました。 成田山新勝寺は、3万円以上の法要を受けた参拝者の一部に対し、精進料理を提供しています。東京国税局は、この精進料理の提供が非課税である宗教活動の 一環にあたるとみなし、料理の人件費や材料費を経費として処理することは認められないと指摘したとみられます。申告漏れは一昨年までの5年間で約1億円 で、追徴税額は約2100万円です。新勝寺は「国税局の指摘に従い、修正申告を済ませた」としています。 *********
質問日時: 2013/10/04 09:24 質問者: Wungongchan
ベストアンサー
5
0
-
自動車税滞納による銀行口座の差し押さえ
生活が厳しくタイトルのような状況になってしまいました。 本日通帳記入をして気づいたのですが、差し押さえとあり、わずかばかりの残高が全て引き落とされていました。 帰宅すると差し押さえが実行された旨の封書も届いていました。 過去2年分なのですが延滞料が高くて、10万ほど残りがあります。 そこでお聞きしたいのですが、 この口座からの引き落としは現状できないのでしょうか?試していないのでわからないのですが・・・。 一括はとても無理ですが分納など聞いてくれるでしょうか? また次の給料を差し押さえのようなことがあれば生活がなり行かないのですが・・・ どうしたらいいのか途方にくれてしまいました。私の場合次に給料が振り込まれるのが来月の八日なのですが・・・ 滞納していたのはずっと気になってはいたのですが、日々の生活に追われていたとはいえそれは反省しています。 もういやになったのですが、何とか前向きにならないといけないと思っていますがさすがにもういやになりました。
質問日時: 2013/09/28 19:34 質問者: hyonnnakoto
ベストアンサー
5
0
-
空き地を駐車場にしたいのですが
駐車場にするのに、まず舗装をしたいのですが、どこに依頼をすればよいのでしょうか?また、用意しなければならないもの等あれば、教えてください。 更に、収入があれば源泉徴収の対象として申告しなければいけないのでしょうか?土地は200m2ぐらいです。
質問日時: 2013/09/28 19:28 質問者: KAMEHATI
ベストアンサー
2
0
-
成果給の申告
夫は基本給+成果給の形態で働いています。 給与明細は基本給分と成果給分とで別けてもらっており、成果給分については所得税のみが引かれています。 今回住宅ローンを組みたいと思い、所得証明をとると、実際の収入よりかなり低い所得となっておりました。 お恥ずかしい話ですが、この時びっくりして初めて会社からもらった源泉徴収票を確認しました。 そこには基本給分しか記載されておらず、所得証明額と確かに一致していました。 これでは住宅ローンを組むことは不可能ですし、払うべき税金も払っていないことになるので、修正しないといけないのですが、分からないので教えてください。 成果給分は会社から所得税が引かれていても個人で確定申告すべきなのでしょうか?(成果給分の源泉徴収票はもらっていません。) また、修正申告したとして、正しい額の所得証明が発行されるまでどのくらいの期間がかかるものなのでしょうか? 会社に聞けば早い部分もあるのですが、夫が積極的に動いてくれません。 また、この会社に入って2年半が経ちますが、住民税は天引きになっておりません。こういうケースもよくあることなのでしょうか? よろしくお願いします。
質問日時: 2013/09/26 05:33 質問者: iimom
解決済
8
1
-
医療費控除について
歯科治療で保険適用外の材料を使用した治療の費用は、医療費控除に含められますか? たとえばさし歯の治療の場合、保険適応の材料は樹脂製なので変色しやすいですが、 変色しにくく、強度もあるセラミック製は保険適用外です。
質問日時: 2013/09/25 21:34 質問者: shii-yasu
ベストアンサー
3
0
-
法人化するまで青色申告にすべきか?
昨年の6月に会社を辞め、それ以降は貯金で暮らしつつ、転職活動をしていましたが、 知人に誘われて、来春、会社をおこすことになりました。 知人は先に個人事業主(青色)として、仕事を始めており、 僕は仕事を彼からの依頼という形で請けています。 今年も残り半年ありませんが、開業届をして、青色申告にすべきなのでしょうか? 今年中に知人のところに、どんな案件の依頼が来るかによって、 僕の請ける仕事の量も変動するため、 今年中の売り上げは、少ない場合は100万円、多くても150万円くらいです。 先月分は報酬という形で、源泉ナシでもらいました。 仕事は主に企画(書)制作ですので、知人からの入金と、 打ち合わせや交通費等の経費が発生するといういたってシンプルな状態です。 一応、すべて領収書もとっています。 よく所得が100万円に達していない場合、所得税や住民税がかからない(控除で相殺)と いう話もききます。また、白より青の方が控除があり、ソフトがあるなら自分でもできると聞きます。 (※やよいを知人が持っていて、使わせてもらえます) ●僕のような利益が多くない場合でも、青色申告しておくべきでしょうか? ●所得が100万円超えるか超えないかの時は、100万円以下にしてもらった方が得なのでしょうか? ●それとも友人の所のアルバイトという形にした方が良いのでしょうか? このような形で仕事をすることになるとは思ってもいなかったので困っており、 知識が少なく、見当違いの部分があったらすいません。 開業してから2ヶ月を過ぎる前に決めてしまいたいので、宜しくお願いします。
質問日時: 2013/09/25 07:41 質問者: kenzobrain
解決済
4
0
-
市県民税(国民健康保険税)について質問です。
無知な質問ですが、答えていただくと助かります。 私は親と同居していて現在無職であることを隠して生活しています。 先月市県民税(国民健康保険税)の申告の書類が届きました。 それを無視していたら、市役所で働いている父に(課は別)源泉徴収票を持ってくるように連絡が あったらしいのです。 保険証も持っていません。もし、私が市役所に無職であることの申告をしたら親に無職であることがばれてしまうんでしょうか?
質問日時: 2013/09/19 13:02 質問者: brokeido
ベストアンサー
3
0
-
税金や保険について
お世話になります。 住民票の件と関連しての質問なのですが。 母子家庭で暮らしてきて、子供が成人し、働くようになりました。 事情あって、世帯を分離しました。 ところが世帯分離する必要がなかったため、同一世帯に戻そうとしたところ、拒絶されました。 そして言われたのが、子供の世帯に親の私が入ることはできるとのこと。 子供は正社員として働いており、社会保険等あります。 私は国保、国民年金です。 もし、親が子供の世帯に入った場合ですが 1) 子供の社会保険に入らず、親が国保のままの状態で、子供の収入と親の収入で、 世帯収入として換算され、親の国保税や住民税、国民年金の免除の審査が決まり、 税金が高くなったり、年金の免除が受けられなくなるのでしょうか? 2) これは、親の世帯に子供を戻しても、1)と同じ事になりますか? 3) 別世帯でも、親が収入が低い場合は、子供が会社で年末調整をしたのち、 確定申告で、医療費控除などする際に、親を扶養にしたり、親の医療費控除を 一緒にすることができますか? 同一世帯、別世帯の、税金面でのメリット、デメリット、教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2013/09/10 17:29 質問者: franceroll2013
ベストアンサー
3
0
-
大工の夫。確定申告や控除など色々教えてほしいです
10年付き合い去年結婚しました。 色々あり、夫の職業が色々変わってきました。 運送、サラリーマン、解体工、解体工、現在は36歳で工務店で働く大工です。 会社によって社会保険の加入等してくれている事が違って、最初は最低限色々してくれていたのが変わるたびに色々会社でしてくれないところになっていき、現在の会社は給料明細もなく、何もしてくれていないので源泉徴収も無い状態です。(仕事はしっかりあるし、給料はきちんと払ってくれています) 工務店といってもおじさん3~4人+旦那のようなのですが。 この業界、独立して「ひとりおやかた」という方とか、いろいろといるようなのですが、旦那の位置的なものや確定申告の仕方など全然わかりません。 前回初めて確定申告に行かせたのですが、二人とも無知すぎて合っていたのか、それで良いのかもわかりません。取り敢えず申告して税金等払ったので、やらないよりは良かったのですが、一気に税金が来るので、所得がそんな多いものでもないのに結構払ってます(汗) 実際知り合いは本当に独立してひとり親方で、下にも若い衆がいる方がいるのですが、その人と同じ扱いで良いのか・・・? 大工は自営業のようなものだからとかネットで見かけたりして、でもよくわかりません。 前回税務署に相談したらしいけど、会社から源泉徴収貰わないと話にならないから会社で貰ってくるように!となってしまって、社長に聞くと貰った給料を記入して出したらいい みたいな。 どの用紙にどのような形で記入するのが正しいのでしょうか? また、私は会社員として会社勤めをしていて、一般通り色々会社で源泉徴収してくれてますが、今後保険とか控除するものとして私の方で控除した方がよいのか。旦那がよいのか。 今後子が産まれた時の扶養等は?(今後子供の扶養とかなくなるんでしたっけ?) 給料は私の方が少ないです。 友達に私の方から全部控除等した方がよいといわれたのですが、、、。 何も分からず調べ方もわからず困っています。 もっと色々と勉強したいのですが何を勉強したらよいのでしょうか?
質問日時: 2013/09/05 14:44 質問者: maron1211
ベストアンサー
6
0
-
専従者給与の取り消しについて
専従者給与について両親がもめているため質問させて下さい。 父親は自営業なのですが、平成24年度の確定申告時(白色)に、専従者給与を母親に80万程度付けたようです(母親はまだ確定申告をしていません)。 しかし、母親はパートをしており、専従者給与の条件に該当しそうもないため、専従者給与の取り消しを父親に頼んでいるとのことですが、中々応じてくれないようです。 理由としては、修正すると追徴課税やら延滞税等が掛かり、そんな金は無いと言っているようです。 こちらとしては税務署に指摘される前に修正したいのですが、 (1)修正申告をした場合、上記の追徴課税や延滞税等はおおよそどれくらい掛かるでしょうか(そもそもこのケースの場合、修正申告はできるでしょうか)。 (2)何もせずに税務署にバレた場合、どのような罰則があるのでしょうか。 修正申告した方が良いという事を説明し、父親を説得したいと思ってますので何卒ご回答をお願い致します。
質問日時: 2013/08/22 22:00 質問者: takaki-j
ベストアンサー
2
0
-
市民税の申告について
一昨年仕事を辞め、去年からずっと無職です。 (貯金を切り崩しながら生活しています) ただ、ネット(クラウドワークス等の内職)で 毎月1万円ほど、年間で14万円ほどの収入がありました。 確定申告は年間所得が35万円以下の場合、 しなくても良いと聞いていたので申告していません。 住民税も35万円以下の場合は、課税されないと 思うのですが「市民税申告書」が送付されてきました。 (去年は税務所から送付されてきた納税書に従い 納税しました) この場合、市民税の申告は必要でしょうか? 申告しなくても大丈夫でしょうか? 申告しない場合、去年と同じ額の課税がされると いうようなことを耳にしましたが本当でしょうか? また、もし申告する場合は「雑所得」で良いのでしょうか? 種目(収入の内容)は、なんと書けば良いのでしょうか? 直接税務所に赴いて質問すれば良いのでしょうが、 色々と事情があり、申告が必要な場合は郵送で良いみたいなので 郵送しようと思っています。 よろしければ、お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
質問日時: 2013/07/30 00:13 質問者: strawberry00
ベストアンサー
3
0
-
起業後、社長の給料はいつ決める?
概要 会社を興した後、社長の給料はいつ決めるのが合法でしょうか? 詳細 7月1日に合同会社を興しました。(株式会社ではない) 会計期間は1月1日から12月31日です。 つまり、第一期は7月1日から12月31日の6か月間しかありません。 代表社員は一人(株式会社でいうところの代表取締役社長)。ほかに代表社員や使用人はいません。 新分野に挑戦するため、会社を興した現在は全く顧客も売り上げもありません。 ただし、計画では会社起業2か月後頃から見込み客、小口の売上は立つ予定です。 さて、このような状態ですので現在のところ、社長の給料はゼロですが、まさか12月31日までの 第一期6か月間、ずっとゼロ、という訳にもいきません。 売上が立ったら、経費をひいた利益は全部は法人税の対象になってしまいますから。 かといって、まだ売り上げが立っていないのに、社長の給料を払う訳にもいきません。 (もっとも社長のポケットマネーを会社に貸し付けて、そこから支払う手もあるが、それは今回は考えない) さて、会社起業後に社長の給料を(もちろん法律に則って)決め、支払えるタイムリミットはいつまでなのでしょうか? なお給与は末日〆翌月25日支払、としていますが、とりあえず7月25日支払の給料はありません。(ゼロ円なのではなく、支払いという概念そのものがない) 理由は 「7月25日支払の給与は6月1日から6月末日までの労働の対価である。 6月時点ではこの会社は存在していないので、たとえ起業準備に奔走したとしても対価の発生する労働とはみなさない。 よって7月25日に給与を支払う理由はない」 ということです。これは会社設立時に税務署にその旨説明したところ、納得していただけました。 詳しい方、お願いします。
質問日時: 2013/07/27 09:32 質問者: s_end
ベストアンサー
1
0
-
青色申告、白色申告について教えてください
青色申告、白色申告について教えてください 私みたいな税について全くの無知でもわかるように 説明でお願いします<(_ _*)> 私は確定申告の際、ネットの確定申告を使っていますが 青色とか白色とはいったいなんのことでしょうか?
質問日時: 2013/07/22 22:42 質問者: kalin0222
ベストアンサー
6
0
-
不動産売却益に関して教えて下さい。
相続した不動産の売却益についてお伺いいたします。 日時は多少異なりますが、同一年内にAとBの2ヶ所の土地を売却いたしました。どちらも長期保有の土地です。 A地は売却金額が2500万円ですが取得時期が古く取得費用が不明ですので売却金額の5%=125万円とし、更に相続時の測量費、登記費用等が25万円+売却時の手数料など95万円=120万円の合計を加え、取得費合計245万円を計上しました。従って、 2500万円ー245万円=2255万円が売却益となります。 B地は売却金額が600万円で取得費は1650万円です(事業用地で緊急止む得ず高額で購入)、この時の手数料や登記費用が22万円あり、相続時の測量、登記費用等が23万円+売却時の手数料など31万円=76万円を加え、取得費合計1726万円となりますから、600万円ー1726万円=1126万円の損失となります。 このB地売却損失1126万円を、A地売却益2255万円から差し引き不動産売却益を1129万円として良いのでしょうか、 それともA地はA地はAとして譲渡益2255万円に対する税金を収めなくてはならないのでしょうか。 宜しくお願い致します。
質問日時: 2013/07/11 11:54 質問者: dekosukeoyaji
ベストアンサー
1
0
-
期末に未払金や買掛金が残っている場合、どうなる?2
前の質問の続きです。 期末に利益(現金)が残っている場合、たとえそれを上回る買掛金や未払金、社長借入があったとしても黒字とみなされ、法人税が掛かることはわかりました。 では期末を過ぎて決算作業を行ったところ、上記のような状況であることがわかった場合、 法人税を逃れるために、前期末にさかのぼって、会社の現金をすべて支払いに充ててしまい、 会社の現金を払底させ、預金通帳残高をゼロにした場合は、法人税ゼロで済むでしょうか? 詳しい方、お願いします。
質問日時: 2013/07/09 10:04 質問者: s_end
解決済
5
0
-
期末に未払金や買掛金が残っている場合、どうなる?
期末に未払金や買掛金が残っている場合があります。 ただし、それらの金は、「いつかは払わなくてはならないが、まだ期日が到来していない金」です。 (あるいは相手が取り立てを忘れてしまっているか、取り立てを諦めてしまっているか) こういう場合、もしも同時に利益もあった場合、どうなるのでしょうか? ------ 例(例のため、単純化します) 期末に利益が100万円あったとします。 しかし同時に買掛金が200万円残っていたとします。(単純化のため、他の科目は一切無視) 会社の金庫には100万円あるので、一見して儲かっているように見えます。 しかし、買掛金という負債を抱えています。 さて、この会社は黒字なのでしょうか、赤字なのでしょうか? 買掛金の中には、期日が来期であり、期末の時点では取り立てもないし、支払う必要が全くないものもあるかもしれないし、期日がとっくに過ぎているにも関わらず、社長が取り立てから逃げ回ったり、ごねたり、相手を脅迫して支払いを拒んだりしたものもあるかもしれませんし、無いかもしれません。 さて、この会社は黒字として法人税を支払わねばならないのでしょうか? それとも大手を振って堂々と「赤字会社」として居られるのでしょうか? 例2) 上記の買掛金が、買掛金ではなく未払金(会社の諸経費をその都度社長が立て替えていて、それを期末到来にも関わらず、まだ会社が社長に返却していなかった)だった場合はどうなるでしょうか? 赤字会社でしょうか? 黒字会社でしょうか? 例3) 例2の未払金を、全て期末に未払金から社長借入に振り替え、会社が社長から200万円を借り入れている、という状態にしたらどうなるでしょうか? 赤字会社でしょうか? 黒字会社でしょうか? 例4) 上記の例では利益100万円と買掛金200万円、という組合わせでしたが、反対に 借金100万円、売掛金200万円、という組合わせにするとどうなるのでしょうか? 黒字会社とみなされ、差し引き100万円に対する法人税を(どこかからか借金してでも)、支払わなくてはならないのでしょうか? 詳しい方、お願いします。
質問日時: 2013/07/09 07:35 質問者: s_end
ベストアンサー
2
0
-
会社員ですが副業したい
現在会社員として働いております。 副業したいのですが会社では禁止です。 会社に知られずに働くことはできますか。 住民税は自宅に請求が届き自分で支払いしております。
質問日時: 2013/07/02 22:12 質問者: chromoko
ベストアンサー
4
0
-
私道の行き止まりにある宅地の相続税評価方法
私道の行き止まりのある宅地の相続税評価をしたいのですが、アドバイスを宜しく願います。 1.私道について: 幅員4m、長さ43mで路線価17万円の公道に4m接道している。私道に路線価は無し。途中で直角に折れ曲がっており、2区画に分筆されている。地番は2つ有り。共有者は隣接家屋の5人。 2.宅地について: 東西14m、南北20mで280m2、 道路には私道で4m接道しているのみ。 上記条件の宅地を評価するに当たり、特定路線価を申請しない、以下の方法を考えてみました。 まず、私道の修正路線価を以下の如く求めました。(国税庁のHPを参考にしました。) 1)奥行補正=0.92 (43m、住宅地) 2)間口狭小補正=0.94 (4m、住宅地) 3)奥行長大補正=0.9 (43/4=10.75) 17万円(正面路線価)x0.92x0.94x0.9=13.2万円(百円以下切り捨て) この、私道の評価額13.2万円を宅地を評価する元の価格とします。 宅地の評価額を以下の如く求めました。 1)間口狭小補正=0.94 (4m、住宅地) 2)奥行長大補正=0.96 (14/4=3.5)、住宅地 13.2万円(私道の価格)X0.94x0.96x280(地積)=3335.2万円(宅地の評価額) 上記のような方法で宅地の相続税評価をして宜しいでしょうか? また、この場合、私道も相続税の対象となると思いますので、以下の通り私道の相続税評価額を求めてみました。 13.2万円x172(地積)x0.3x0.2(持分)=136.2万円 よって相続税評価合計は、3335.2万円(宅地部分)+136.2万円(私道部分)=3471.4万円 となると考えますが、合っているでしょうか?お詳しい方、アドバイスを頂ければ幸いです。
質問日時: 2013/06/25 14:55 質問者: kunikana
ベストアンサー
2
0
-
小規模宅地の特例の適用について
以下のような事例でも小規模宅地の事例は適用されるのでしょうか? 1.宅地 270m2 被相続人の所有 2.建物 130m2 相続人の所有、建替え時に相続人が費用負担して相続人の所有とした。 3.被相続人と相続人の家族は同居していた。 このような事例(建物は相続人の所有)でも、小規模宅地の特例は適用されるのでしょうか? また、世帯主は被相続人で相続人は、被相続人の世帯に入っていないといけないのでしょうか?それとも、世帯は分かれていてもいいのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。
質問日時: 2013/06/23 08:05 質問者: nlkcat
ベストアンサー
2
0
-
確定申告書の修正(納税額が変わらない場合)
確定申告をしましたが、その際住民税に関する「16歳未満の扶養家族」の欄に子を記載しました。 しかし、配偶者が子の被扶養者のため、修正する必要があります。 でも、計算上扶養控除の適用にならないため、納税額の差額は0円です。 配偶者の会社より、 「住民税の扶養控除がダブっているので、修正したものを証明として提出」 と言われています。 0円でも修正したものを修正申告できるでしょうか。 ちなみに税理士さん経由でe-Taxで申告しています。 修正申告できる場合、税理士さん経由で修正申告するのと、 税務署に直接行って修正申告するのと、どちらが手間がかからないでしょうか。 またe-Taxで修正申告した場合、印刷すると「修正申告済み」とか ちゃんと修正した証明ができるものでしょうか。
質問日時: 2013/06/12 22:53 質問者: kabenimeary
ベストアンサー
5
0
-
労働組合の執行部員の慰労金の税金
初めて質問させていただきます。 私は職員数50名程度の会社に所属しており、 昨年度H24.4~H25.4まで労働組合の執行部員を務めておりました。 この度、組合の規定が変わり、執行部員は任期終了後、慰労金が支払われることになりました。 この場合、税金等の手続きはどうなるのでしょうか。 お教えいただけましたら幸いです。 <ポイント> ・執行部は専従でなく、勤務時間外に活動しておりました。 ・慰労金:8万円/1期 ・慰労金の額は、組合の活動結果・成果に関係しません。 ・労働組合は源泉徴収などを行った経験がありません。 ・私自身は本職(源泉徴収されています)の他に副業はしておりません。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2013/06/06 08:43 質問者: dkaba1972
ベストアンサー
1
0
-
住宅手当は課税対象ですか?
専門的な用語がよくわからないので、質問がわかりづらければすみません。 会社で住宅手当が支給されるのですが、住宅手当は所得として計上され、住民税などの課税対象になるのですか? また、会社側は基本給に含めるより住宅手当として社員に支払ったほうがお得なんでしょうか? 宜しくお願いします。
質問日時: 2013/05/29 05:03 質問者: MErickson
ベストアンサー
8
0
-
確定申告について詳しくお願いします!
今年の4月20付で前の会社を辞めました。パートのロングパートだったので、8時間勤務です。 前の会社でも、今の会社でも社会保険には入っています。 それからすぐ一週間後には次の会社のロングパートととして働いていますが、契約のときに提出した源泉徴収表が、私のミスで23年度のものを渡していたみたいで帰ってきました。 なので、ご自身で確定申告をしてくださいとのことだったのですが、今まで会社に言われるまま二枚の紙に名前とハンコを押しているだけで良かったのでまったくどうしたらいいのかわかりません。 前の会社に連絡して源泉徴収を送ってもらったのですが、25年分の用紙には給与所得控除の金額、所得控除の額の合計額が書いていないので、国税庁の確定申告作成のホームページで作成しようとしてもわけがわからなくなりました。 まったく自分が無知すぎて恥ずかしいのですが、これは何処に相談したらいいのでしょうか? 空欄部分は自分で計算できるものなのでしょうか? そもそも前の会社と今の会社の年末調整を自分でして25年分の確定申告をやれってことなんでしょうか??いつまでにすればいいのかもわかりません・・・。 ネットでいろいろ見てみてもいまいち自分はどうしたらいいのかわからないので、アドバイスをおねがいします。
質問日時: 2013/05/14 10:27 質問者: ameko1228
ベストアンサー
9
0
-
利益の付け替えと債権・債務の引き継ぎの違い
概要 利益の付け替えと債権・債務の引き継ぎの違いは何でしょうか? 詳細 お世話になります。 よく、「債権の買い取り」という言葉を聞きます。 クレジット会社、ローン会社が倒産した場合、その会社が持っている債権を別の会社が買い取る、とうアレです。 私も以前、ローンで買ったものがあって、そのローン会社から「わが社は倒産しました」という封書が来たときは喜んだものです。 「ああ、これでもうローンは払わなくて済むんだ、よかった、よかった」って。 そのすぐ後に 「債権は某信販会社に引き継ぎましたので、今後はそちらへお支払ください」 と書いてあったときには、社会の厳しさを知りました・・・・、なんちて。 まあ、そんな話はいいのですが、もしも自分のやってる会社が二つあって(あるいは会社と個人事業主など)、片方で黒字が出て、片方で赤字が出た場合、黒字会社の利益を赤字会社に何らかの名目で注ぎ込んでやり、どちらも利益ゼロ、法人税なし、なんてことをしたくなると思います。 でもおそらく税務署には目をつけられるでしょうね。 「そいつぁ、利益の付け替えだよ」と。 これと、ローン会社が倒産した時の債権の引き継ぎ、と一体違いは何なのでしょうか? 追伸 「黒字会社の利益を赤字会社に何らかの名目で注ぎ込んでやり、どちらも利益ゼロ、法人税なし」にする、いい方法を誰か教えて下さい。 まあ、教えてもらっても会社なんてやってないから活用の仕方がないけど。 追伸 プロ野球球団と親会社の間でよくやってる、赤字球団に対して親会社が広告宣伝費名目で赤字補てんする、ってのは上記の事例に照らし合わせたら問題なのではないでしょうか? プロ野球でやっていいなら、無名の名もない同族会社同士でやってもいいのでしょうか・
質問日時: 2013/05/11 09:35 質問者: s_end
ベストアンサー
2
0
-
税制適格ストックオプションの権利行使
税制適格ストックオプションの権利行使がありました。 この場合、付与したときのように法定調書の提出が必要なのでしょうか? 国税庁のHPで様式は確認できましたが、 税制適格の場合は必要ない? というような曖昧な記憶があったので どなたか正解を教えてください。
質問日時: 2013/05/01 09:23 質問者: cherry77_
ベストアンサー
1
0
-
出産一時金についてお聞きしたいです。
妻は保育士として三年間勤めていました。今年の3月末日に退職して七月に出産予定です。妻は出産一時金の書類を職場からもらっていませんでした。退職して僕の扶養に入れようと思ったのですが、僕もタイミング悪く、ギックリ腰を起こしてしまい、転職する事に。最悪なケースを考え田のですが出産までに試用期間が終わらなかったり、仕事が見つからなかった場合どうすればよろしいのでしょうか?国民健康保険でももらう事はできるのでしょうか?退職して半年以内は勤めてた会社からと言う文章を見て焦っています。わかる方すいませんが、よろしくお願いします。
質問日時: 2013/04/29 23:13 質問者: tomotomo5454
解決済
3
0
-
単発バイト及び税金について。
質問が下手だったらすみません。自分は今アルバイトをしています。社会保険に加入していますが、時給が安いので、ゴールデンウィークやお盆休み、土曜日深夜に単発バイトをしたいと思います。ただそこで税金等の問題が発生します。このサイトでも単発バイトの税金等の質問解答がありましたが、自分の場合どのようになるのですか?自分は社会保険に加入していて給料引き落としです。WワークOKの会社です。会社の報告義務、源泉徴収のしかたなど教えて下さい。
質問日時: 2013/04/27 08:57 質問者: JHZ
ベストアンサー
1
0
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
最新のコラム/記事
-
マッチングアプリで出会ったカップルは成婚率が高い!?結婚カウンセラーに聞いてみた
パートナーとの出会いの場として、もはや主流となったネット婚活やマッチングアプリ。中でも手軽に登録できるマッチングアプリは、10代から50代と幅広い年代が利用している。一方で、“相手の目的が投資関係の詐欺や...
-
メダロット:第250話「Vol.250※期間限定公開」
天才メダロッター六葉カガミの戦いを描く「メダロット再~リローデッド~」(漫画:伯林、監修:イマジニア)、20周年を迎えた『メダロット』が新たなストリーでココに再起動!!★全話無料で読める、週刊メダロット通信...
-
メダロット:第249話「Vol.249※期間限定公開」
天才メダロッター六葉カガミの戦いを描く「メダロット再~リローデッド~」(漫画:伯林、監修:イマジニア)、20周年を迎えた『メダロット』が新たなストリーでココに再起動!!★全話無料で読める、週刊メダロット通信...
-
日本古来の伝統工芸「金継ぎ」で修復した食器は前と同じように使えるの?
大切にしている食器が割れてしまったら、きっと誰もが「元に戻したい」と願うだろう。「教えて!goo」にも「割ってしまったお気に入りの食器を復活できる?」という質問があり、最適な方法について様々な意見が寄せら...
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
ポータブル電源の法定耐用年数
-
法人県民税申告書の提出先
-
会社清算時の確定申告書提出日と納...
-
➀法人税の申告時に必要な添付書類に...
-
どこまで経費に出来るのか、質問で...
-
固定資産の耐用年数
-
法人税はベントレーなどの高価な車...
-
税務調査について。私は美容室の個...
-
税金対策のお店について
-
税務署について教えてください。 法...
-
法人税とは、法人県民税と法人市民...
-
コロナ支援、なんで飲食業と旅行業...
-
下請業者への見舞金
-
振込の時の領収書の書き方
-
役職者の決裁権について
-
法人の解散清算に伴う法人税などの...
-
法人の資産に計上されている普通自...
-
休眠会社の決算申告について
-
飲食業をしていて有限会社登録して...
-
アマゾンに日本で税金を払わせる方法
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
ポータブル電源の法定耐用年数
-
アマゾンに日本で税金を払わせる方法
-
振込の時の領収書の書き方
-
会社清算時の確定申告書提出日と納...
-
休眠会社の決算申告について
-
法人 自家用車の事業使用について
-
固定資産の耐用年数
-
税務調査について。私は美容室の個...
-
税金対策のお店について
-
法人県民税申告書の提出先
-
法人税とは、法人県民税と法人市民...
-
税務署への郵送に切手を貼り忘れた場合
-
➀法人税の申告時に必要な添付書類に...
-
確定申告のケツアナ確定
-
役職者の決裁権について
-
法人の解散清算に伴う法人税などの...
-
報酬の源泉徴収の計算について
-
同族会社の通勤にかかる経費
-
税務署について教えてください。 法...
-
地方税の納付に関しての法人税別表4...
おすすめ情報