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★支払先が親などの場合/教育資金一括贈与非課税制度
どうぞ宜しくお願い致します。 国税庁のQAにも言及されていないので、詳しい方に教えていただけますと幸いです。 例えば、祖父A・父B・孫C・叔父D(父Bの弟)・叔母E(父Bの妹)の関係において、本制度に従って祖父から孫へ1500万円贈与したとします。 父Bが学校法人の理事等だった場合で、孫Cが支払う教育資金1000万円は、非課税の対象となる「学校等に直接支払われる入学金、授業料その他の金銭で一定のもの」に該当するのでしょうか。 叔父Dと叔母Eが、事業的規模でも無く、継続性にも乏しい小規模な英会話教室・ピアノ教室・そろばん教室・習字教室などをしていた場合(もちろん雑所得は申告します)で、長年にわたって孫Cが叔父Dと叔母Eに支払う教育資金500万円は、非課税の対象となる「学校等以外の者に、教育に関する役務の提供として直接支払われる金銭その他の教育のために直接支払われる金銭で一定のもの」に該当するのでしょうか。 これらが該当するのであれば、孫Cを材料にして、祖父Aから、父Bと叔父Dと叔母Eらの兄弟に、非課税~少ない税負担で資金の移転ができるのですが、さすがに税務当局は否認するのでしょうか? 詳しい方のご見解を教えていただきたくお願い致します。 なかなか使い勝手のよい、大盤振る舞いの、ガサツな制度に見えるため、あれこれ妄想してしまいます。
質問日時: 2013/04/26 21:56 質問者: tax2nd
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他者を介して報酬を受け取る場合の税金処理
現在SOHOで仕事をしております。 仕事をして報酬を受取る場合、以下のような支払いの形態になりました。 クライアント→A氏→私&B氏 A氏は上司のようなものでクライアントとの窓口のようなものです。ちなみに法人ではありません。 実際のクライアントの仕事は私とB氏がしており、A氏は契約書のやり取りのみで、実作業面では全く関わっておりません。したがって、クライアントからA氏が一括で受け取った報酬は、そのまま私とB氏が受け取ることになっております。 この場合、 ・クライアントからA氏に振り込まれる報酬は源泉徴収したあとの金額ですが、A氏から私とB氏に分散してそのまま振り込むとき、さらにその報酬金額から源泉徴収する必要はあるのでしょうか(つまり計2回行う)。 ・確定申告のとき私とB氏はもちろん、A氏も一時的に受け取った報酬を収入として申告しなければいけないのでしょうか。 ・最後に、支払調書(記載は一括の報酬金額分)がA氏に届くのですが、この場合私とB氏はどうやって還付されるよう、どう確定申告に記載すればよろしいのでしょうか。 それではよろしくお願いいたします。
質問日時: 2013/04/19 15:11 質問者: dededeking
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児童手当の所得制限について
いつもお世話になっております。 今回は児童手当の所得制限について質問させて下さい。 私は現在、とある事務所で名ばかりの役員(社員)となっております。 小学校と幼稚園の子供が1人づつおり、妻も扶養の範囲で働いています。 H24年分の源泉徴収表では 役員報酬として 支払額 9,720,000 給与所得控除後の金額 7,548,000 所得控除の額の合計 2,844,696 源泉徴収額 357,100 となっており、子供2人(扶養が3人)のモデルケースの所得制限960万円を上回っているようです。 しかしながら、昨年は子供1人あたり1万円、計2万円が支給されております。 なぜ所得制限に引っかかっているのに児童手当が5000円に減額されないのでしょうか? 市役所で聞いたのですが、「よくわからない」となんともな回答でした。。。 現在、本年度の給与の交渉をしており、児童手当が減額されると年12万円の損失となるためこの際、給与を減らしてもらおうかとも思っています。 急ぎで申し訳ありませんが、よきアドバイス何卒よろしくお願いいたします。
質問日時: 2013/04/19 11:39 質問者: noaiaiki
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両親が年金収入のみの場合子が扶養する。
障害者雇用(社会保険加入)されて、 年収が130万円以下でも ふたりの親を扶養することは出来ますか? (同居しています) 出来るとしたらメリットはありますか?
質問日時: 2013/04/15 21:35 質問者: roma428
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源泉徴収
来週の金曜日に正社員で入社が決まりました 前職は平成22年○○のバイト 平成23○○のバイト 平成24年○○のバイト どれも10ヶ月未満で辞めました 月給は全て七万程 この場合源泉徴収は求められますか? 求められた場合どうしたら良いですか?
質問日時: 2013/04/12 21:35 質問者: wtpmjgda0808
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専門医の確定申告について
医療系専門医として複数の医院に診療に行っています。 月1~2回、短時間でそれほど収入は多くありません。 現在、給与所得として源泉徴収表をもらい、年度末に確定申告を行っていますが、 知り合いに白色申告をしている人がいるようなので、私もしようか迷っています。 質問事項ですが、 (1)現在給与所得としてもらっているものを、個人事業主への報酬に変更できるのか? (院長の専門外であり、院長の指示下ではなく私単独で診療しています) その場合、医院側に何かメリット、デメリットはあるのか? また、こちらに何かしなければいけないことはあるのか?(請求書の作成等?) (2)白色申告と普通の確定申告のどちらを選択したほうがいいのか? 収入は多くありません。 現在雇用保険等入っておらず、国保、国民年金です。 勤務時間の関係で前日ホテル宿泊したり、診療に使用する材料やソフト等、仕事に必要なものへの出費がかさむので、どうにかならないかと思って質問してみました。 いわゆるフリーランスになるには?という質問なのかも知れません。 よろしくお願いします。
質問日時: 2013/04/11 00:46 質問者: kahunmegane
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確定申告還付金
確定申告還付金の振込について教えて下さい。 本日、22年23年分の確定申告をしてきました。 還付金があるのですが、24年分の還付金は手続きをして2週間で振り込まれたのですが、何も問題が無かったら同じくらいに振り込まれるのでしょうか? 古いので遅くなるのでしょうか? ご存知の方がいましたらお願いします。
質問日時: 2013/04/10 21:54 質問者: 36275050
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eーtaxでの確定申告還付金について
eーtaxで確定申告をした際、メリットの一つとして「還付がスピーディー(3週間程度)」と言うのが挙げられると思いますが、申告から還付を受けるまで一ヶ月以上を要する事ってあるのでしょうか? 私の場合、毎年申告から還付金が振り込まれるまで2~3週間程度でしたが、今年は申告から一ヶ月以上経ってもまだ還付金の振り込みが確認出来ず、不安になり質問をさせていただきます。 よろしくお願いします。
質問日時: 2013/04/08 19:55 質問者: dyygh495
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会社を作ってまだ一度も税務申告をしていません。。
私はもともと個人事業主でずっと設備工事をしてました。 ある時、取引先が法人でないと契約しないという理由で、なんとか有限会社を作りました。 それからがむしゃらに仕事をしてきましたが、 帳簿とか領収書もろくにとってなく、月日が流れ税務申告もしてませんでした。 最近、このままじゃいけないと思って、税務署に相談にいくつもりですが、 どうなってしまうのか、とても不安です。 何年分くらいの税金(法人税、所得税)を支払うことになるかとか、いったいどうなってしまうのか、教えてください。 以下、その他状況です。 1.今まで領収書とかちゃんととってないです。でも2年分くらいは袋に入れてます。 2.全然帳簿をつけてないので、毎月の売り上げや経費もよくわかっていません。(本当に情けない話です。) 3.6人ほど作業員がいるのですが、全員業務委託にしています。だからお給料ではなく、○○作業費というかたちで毎月支払っています。 4.一年の売り上げは2500万円くらいです。そのうち業務委託費が7~8割で、若干の黒字となってい ます。 5.変な話ですが、このままじゃいけないと思い、この2年ほど個人事業主で自分の分だけ税務申告(白色申告)を始めたところです。
質問日時: 2013/04/06 21:28 質問者: ryochan_good
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貸家の経営が赤字に、相殺できるか
1)兄弟で住宅を共有で持って、それを貸家にしています。(10戸だけです) 2)一方、私が所有していたマンションも、賃貸に出しましたが、初年度は仲介料その他の費用が嵩んでこちらは赤字になってしまいました。 1)はチャンと利益が出ています。 この場合、確定申告するときに、2)の赤字額を1)の所得から、差引くことは可能でしょうか?
質問日時: 2013/04/05 17:26 質問者: zenidaikojp
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非課税
市民税が非課税となる世代、及び均等割のみ、 とは、 年収いくら位ですか? 夫婦、 子供が一人と、二人で 違う場合 両方しりたいです。
質問日時: 2013/04/04 00:22 質問者: aok5277
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法人税延滞金について
平成17年5月に確認有限会社を設立して依頼、何も活動しないまま放置してしまいました。 8年分の延滞金の総合計はいくらになりますでしょうか。
質問日時: 2013/04/02 08:22 質問者: wafuu84
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確定申告について
今年の申告でイータっクスでしたら最後に送信したのでなく最初に送信したのがあつかわれてしまいましたがこの場合に修正税金が多くもどる修正は申告は1年以内ならできるのですか・・・?それでイータっクスからできるのでしょうか・・・・?
質問日時: 2013/03/29 15:37 質問者: dyvkgfd
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確定申告後、所得税還付金の差し押さえ
本日差押調書(謄本)が区役所から届きました。 恥ずかしながら過去の区民税の支払いを放ったらかしにしていて、 延滞金も含め764000円ありました。 今回所得税確定申告による還付金が548100円あるのですが、 それを差し押さえたという内容です。 後日配当計算書を送付するという手紙も入っていました。 質問は、 1.今回の還付金(548100円)はもう自動的に過去の未払い区民税(764000円)から差し引きされるのでしょうか? 2.何かこちらから区役所に出向き手続きをする必要があるのでしょうか? 3.差し引きをされたとしても残りが22万円ほど残りますが、この分はどうなるのでしょうか? また別の差し押さえがおこなわれたりするのでしょうか? 滞納していた私が悪いのですが、この件について詳しい方のご回答を頂ければと思います。
質問日時: 2013/03/23 20:26 質問者: sasaki97
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確定申告 事業の収入なし
昨年9月に、開業届を出し、個人事業主になりました。 ですが、(今現在まで)個人事業主としての収入はありませんでした。 アルバイトでの収入はあります。 このような時は、確定申告をする必要はありますか?
質問日時: 2013/03/18 12:30 質問者: hummer_m1025
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確定申告にちいて
2010年の1月から12月までの要は22年分の確定申告を23年の3月グライしたのですが、今現在2013.3.16日に置いていわゆる22年分申告を修正することはできるのでしょうか・・・・?修正できる場合は過去何年までできるのでしょうか・・・・?22年分で医療費控除の分をいれてないのでようはこれをいれれば所得が修正還付されるのでしょうし、このときは県民税4万もはらッているのでこれも所得が修正できレバいくらかもどるとみてですが。所得はこのとき16000えんぐらいとられていますが・・・・、
質問日時: 2013/03/16 19:17 質問者: dyvkgfd
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貸借対照表の事業主借欄がマイナスは間違いですか?
宜しくお願い致します。 明日、初めて確定申告を提出するために、会計ソフトに諸経費の入力を済ませましたが、 貸借対照表の事業主借欄がマイナスになったのですが、これはどこかの入力が間違って いるのでしょうか? この欄がマイナスになることは場合によってはあることなのでしょうか? 簿記などに疎い為、お伺いできますと有難いです。 宜しくお願い致します。
質問日時: 2013/03/14 19:55 質問者: aben312
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●弥生の計算ツールの根拠が知りたいです!
下記条件での白色と青色の支払額差の計算方法を教えて下さい http://www.yayoi-kk.co.jp/ouen/simulation_2.html 売上 1690000 経費 710255 所得控除 380000 計算出来ず、困っています... どうか、教えて下さいませ m(_ _)m
質問日時: 2013/03/14 18:02 質問者: rb2s3b
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国民健康保険と確定申告
2012年の夏から親の扶養を外れ、国民健康保険を払っています。 会社では保険などは引かれないので、自分で国民健康保険、払っています。 年末調整してないので自分で確定申告をするのですが 無知のためいくつか疑問に思ったことを質問させていただきます (1)国民健康保険料、支払った金額を申告すると、還付金が戻ってくるのが増えるでしょうか? なにかの意味があるのですか? (2)確定申告会場には、保険料を支払った証明書(領収)をもっていったらよいですか? (3)以前、、親の扶養に入っていたときに親が支払った会社の健康保険料は関係ないですよね? 1つでもわかるものがありましたら お答えいただけると幸いです。
質問日時: 2013/03/14 15:41 質問者: zukkorobashi
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コンビニバイトは源泉徴収されていない?
税金申告の書類を作成しているのですが、今年度はフルタイムのコンビニバイトをしていた時期があります。 当然源泉徴収されているものと思っていましたが、明細を見たら引かれていないようです。実際、源泉徴収票ももらっていません。 コンビニバイトだとフルタイムでも源泉徴収されないのでしょうか? ちなみにサークルKです。
質問日時: 2013/03/14 10:48 質問者: acrobot
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解雇予告手当について教えて下さい
小さい会社ですが、総務~経理・庶務的なことを 完全に初心ですが、手探り状態でやっています。 今回、会社の経営が悪く数人を解雇しました。 解雇予告手当1人辺り25万円ほどを支払うのですが なんと言う書類をどこに提出すればいいのでしょうか? わからない事だらけで何も進みません。 ご指導よろしくお願いいたします。
質問日時: 2013/03/13 22:15 質問者: rahumama
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医療費控除の申告ですが・・・
医療費控除の申告ですが、24年分38万円を申告いたしましたが、1万3千円しか還付されないと言われました。夫の年末調整額は2万5千円です。そのぐらいしか還付されないものなのでしょうか??
質問日時: 2013/03/13 11:01 質問者: moumama
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海外在住 ネットで仕事をする場合の納税義務は?
留学のため、海外在住です。 日本の企業から仕事を請負、ネットで仕事をしています。 ・住民票は抜いています。 ・所得は38万円以上。(23年度は別の形態で働いていましたので今後どうするかということで相談させていただいています) ・配偶者がいます。共に海外在住。 ・次に帰国するのは10月くらいに1ヶ月ほどの予定です。この時には働く予定はありません。 ・現地での収入は0です。(つまり全て日本からの収入ということです) 以上のような状況の場合、所得税はどのようになるでしょうか。 支払いの義務が生じた場合の支払い方法についてもおしえていただけますでしょうか。 私は非居住者という区分けに当てはまりますか? どうぞよろしくお願いします。
質問日時: 2013/03/12 20:02 質問者: cloverpark8
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年収200万 掛かった医療費が10万円弱だった場合
医療費控除について教えてください。 一年間に掛かった医療費が約9万円と、10万に届かなかった場合には、医療費の控除は受けられないのですか? 市役所にて聞いたところ、そう言われました。 年収の5%がどうの、と言うのをネットで見たのですが、年収200万円だった場合はどうなりますか? まだ確定申告などの経験がない為よく分からないので、宜しくお願いします。
質問日時: 2013/03/12 02:27 質問者: eisiam
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生活保護と借金
私は友人に10万程お金を貸して、間もなく1年ほど経ちます。 その友人は、バツイチ子持ちで生活保護を受けているのですが、私が知らないと思い、裏では、借金を返す努力は微塵も感じられず、某SNSで全て判明したのですが、ペンタブの購入、週1の外食、シャンパンタワーの写メ、フェイシャルエステなど、人を舐めたとしか思えないような行動が目立ちます。 さらには、前の職場から声がかかったようで、日当1万8千円(高級料亭のため)×5日間働いたようです。 しかし、返済に関する連絡はなし。 返済能力のない人にお金を貸した私が悪いので、返済はほぼ諦めています。 生活保護について調べたのですが、生活保護者が借金をすることは違法らしく、万が一、役所で通報した場合、私が通報したことは本人にバレますか?
質問日時: 2013/03/12 02:05 質問者: shun81
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個人事業主が結婚した際の確定申告の住所について
会社勤めの他に個人事業をしています。 それまでは実家住まいでしたので、確定申告の際は住所と事業所の住所を同じにしていました。 ですが結婚して新居に引越したため、住所、氏名が変わりました。 状況は・・・ ・実家と新居は市区町村が違う ・実家のある税務署から、実家の住所、旧姓が印刷された確定申告書が送付されている ・勤めている会社には知られたくない ・できることなら今までどおり実家を拠点にしておきたい 事業所の場所を変えると面倒な手続きがありそうだなぁ・・と思ったり、 住民税などはどうなるんだろう?と思ったり・・・ (1)確定申告書の第1表の住所は今まで事業所とされてきた実家?それとも新居住所? (2)氏名は新姓だと思いますが、その際旧姓と同一人物であるという身分証明のようなものはいりますか? (3)世帯主は(1)で書いた住所の世帯主を記入するのでしょうか? (実家の世帯主は父、新居なら夫です。) 国税庁のHPなどを見てみましたがよく分かりませんでした。 よろしくお願いします。
質問日時: 2013/03/11 23:07 質問者: osietetyonmage
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未払い金の精算の記帳方法は?
概要 未払い金の精算の記帳方法を教えてください。 詳細 会社の業務で行った出張旅費を会社からの仮払いなどをせずに、ポケットマネーで立て替えてもらいました。 例) 借方 貸方 交通費 50000 未払金 50000 宿泊費 8000 未払金 8000 さて、これを精算すると 借方 貸方 未払金 50000 ? 50000 未払金 8000 ? 8000 となると思いますが、貸方の科目は何になるのでしょうか? 未払金を立て替えてくれた社員、役員の個人名でしょうか? また、決算日までにこれを精算しないと、会社は未払金を立て替えてくれた各個人に対して 負債を負っている状態となるのでしょうか?(きっとそうですよね) 詳しい方、お願いします。
質問日時: 2013/03/11 20:26 質問者: s_end
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確定申告の仕方について教えてください。お願いします
自営業の妻で青色専従者です。昨年は専従者給与80万円を計上しました。 ところが、昨年は自営の売り上げが厳しかったので、週に2回の休みにパートに出て 合計69万円の給与を受けました。(源泉徴収約20000円) いつもは専従者給与だけなので主人の名前で申告していますが、今回は私に別の所得がありますので確定申告しなくてはいけないのでしょうか? また、その際専従者給与は『給与所得』の所に記入すればよいのでしょうか?『事業所得』ではありませんよね? ※ヘルパーの方の給与は源泉徴収票がありますが、自営では源泉徴収票など発行したことがありません。(いつも私が経理を担当しています)またこれを発行するにはどのようにすればよいのでしょうか。 知識不足で申し訳ございません。どなたかご指導頂けたら大変ありがたいです。 よろしくお願い致します。
質問日時: 2013/03/11 18:20 質問者: honest1998
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イータックスでの還付について
イータックスでの還付ですがたとえば3.11の11時ごろに電子送信した場合は普通に問題なくいくといつごろ登録口座に振り込まれるかんじなるのですか・・・?
質問日時: 2013/03/11 11:37 質問者: dyvkgfd
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サラリーマンで個人事業主に登録したほうが、節税で?
私はサラリーマンで年収350万円(税込み)有ります。 今年の5月より自宅敷地を利用して、発電事業を始めるのですが、年間の売り上げは、おおよそ200万円を見込んでおります。 ところが設備機器代を銀行から2400万借り、10年返済となっているので、実質10年間は利益は無いのですが、サラリーマンの雑収入20万以上は、申告の義務がありますから、これから毎年確申告をするならば、個人事業主の届出をして、青色申告をした方がよいのでしょうか?よろしくお願いします。
質問日時: 2013/03/10 16:46 質問者: hiko0724
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平成20年度の確定申告書の作成について
医療費控除は過去5年まで遡れるそうなので、 平成20年度~平成24年度の確定申告書を作成しようと思います。 ネットで申告書を作成したいのですが、 国税庁の確定申告書作成コーナーでは、 https://www.keisan.nta.go.jp/h24/ta_top.htm 平成22~24年度しか作成できないようです。 平成20~21年度の確定申告書はネットで作成できないのでしょうか? 税務署には用紙があり、それに手書きで記入するのでしょうか? ご存じの方、教えてください。 よろしくお願いします。
質問日時: 2013/03/10 10:59 質問者: ydmgt5133
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国税還付金振込通知書と手続開始日
源泉所得の還付金振込通知書が本日3月9日に届きました。 その手続開始日が3月21日になっておりました。 過去の経験では、振込入金の後に通知書が届いていたので、 12日も先の手続開始日の通知が今届いたので、驚いています。 2月18日の朝、23区内管轄税務署の夜間ポストに、国税局のホームページから入力しプリントアウトした書類一式を投函しました。通知書には申告通りの22万円ほどの還付金(支払金額)が通知書に印字されていました。 振込金融機関は、都市銀行を指定し、間違いはないです。 手続開始日まで12日も前に通知書が届くものですか? これまでの経験は、通知書の前に、申告後3週間程で先に入金されていたので、 還付金振込のパターンが変わったのでしょうか。
質問日時: 2013/03/09 19:32 質問者: johann_121
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為替差益の確定申告について
お世話になります。 去年より個人事業主として事業を始め、初めて確定申告をします。 海外売上による為替差益の仕訳について悩んでいるので教えて下さい。 去年の10月に1,800ドルの売上がありました。(入金は12月末) 仕訳作業には弥生会計を利用しており、10月時点のTTMレートで売掛金を計上しました。 ・10月時点のTTMレート 79.66円 ・12月時点のTTMレート 86.58円 ・売上金額 1,800ドル 10月のレート => 143,388円 12月のレート => 155,844円 (売上時 10月) 売掛金143,338円 / 売上高143,338円 (入金時 12月) 普通預金155,844円 / 売掛金143,338円 為替差益 12,506円 / 弥生会計での勘定科目で為替差益が無かったため、 雑収入の補助科目に為替差益を追加しました。 為替差益について調べてみましたが、事業所得ではなく雑所得に区分けするとありますが、 この仕訳は正しいのでしょうか? それとも、弥生会計では、 普通預金143,338円 / 売掛金143,338円 とだけ入力し、所得税の確定申告書Bの収入金額等【雑 その他[ク]】に12,506円を記入し、 計算すれば良いのでしょうか? 円安が続いているので、当分は円に換金せずにドル預金のままにするつもりです。 最終的に円に換金した際にも為替差損益を計算して計上しなければならないと思います。 無知で大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願い致します。
質問日時: 2013/03/09 04:37 質問者: sytomy
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確定申告 雑損控除 について
空き家があり平成24年度に 取り壊して、その土地を 貸しています。 この空き家の取壊し費用や住宅の損失は 雑損控除の対象となりますか?
質問日時: 2013/03/08 17:27 質問者: puyan2007
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こんなとき、確定申告で赤字で計算してもいい?
副業をいくつかしていまして、総合すると確定申告を出さなければならないほどの、黒字があるのですが 副業の中の一つとして、ブログにてアフィリエイトをしています ブログの中身は旅行記でして、覚書半分、また幾分か旅費の助けになれば・・・と思いやっているのですが、当然というかほとんど収入にはなっていません というわけで、旅費>アフェリエイト収入なのですが、ネットで確定申告について調べていると(今回、初めての申告です…) ブログで写真撮影するためにかかった費用(写真代や交通費など)も経費として認められる・・・と記述してるのを見かけたのですが これは赤字として申告しても問題ないのでしょうか? そうなると、計算上、いくらか黒字が減って、収める税金も減るかと思うのですが、どなたかお詳しい方ご助力お願いします。
質問日時: 2013/03/07 01:41 質問者: takono
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アフィリエイトの確定申告で白色申告の場合の帳簿
アフィリエイトでほんの少し収入がありましたので確定申告をしようと思ったのですが 帳簿の書き方がいまいちわからぬまま期限が1週間と迫って来ました。 白色なら略式でいいから、と言われてネットや本を見たのですが アフィリエイトの場合の具体的な例がみつからず自信がありません。 簿記などで習った帳簿は毎日の収支をつけていましたが、 アフィリエイトだと月ごとの収支しかないので、例えば、 収入 支出 1月 ○○社から10,000円 国民年金 ××円 通信費 ××円 2月 ・・・ のような形で12月まで一覧にして、 あとは年金を支払った領収書などを持っていけば良いのでしょうか? ご経験のある方よろしくお願いします。
質問日時: 2013/03/06 22:24 質問者: yuta777
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確定申告の種類(特別控除?)全くの初心者です
確定申告の種類(特別控除?に適すのかどの種なのか?)・手続き方法について教えてください 親戚の叔父さん(母の兄さん)の確定申告に付き添いを母にお願いされましたが、私も知識が足らず如何してよいのかわかりません。 叔父さん80才で夫婦ともにご高齢です。 昨年6月、色々な借金(経年の経営の借金や生活費など色々)の返済が年齢的に継続困難の為、自宅(自宅兼一部店舗-自宅の1部屋6~8畳相当くらいの駄菓子屋/建物全体は45坪くらいだったと思います)を売却しました。 売却した金額は1450万ほどだそうですで、経費(仲人費、測量、登記などの経費)を差し引き一旦手元には1350万ほどのお金が残ったそうです。 1350万のお金はその後色々な借金先にすべてお返しして手ものとには残っていない(0円)そうです。 売却の際不動産屋のアドバイスでは、来年の確定申告はしてくださいね(特別控除-自宅売却の場合3000万までなら控除ですが申告はして下さい) 高齢で正確な判断が出来ないうえ、行くことにもおっくうになっているのかで現在も申告していないようです。確定申告は3年ほどされておらず、数年前に商売事体廃業で年金や色々なところから借金をして昨年まで生活しておられたそうです。 母が随分心配して私に何度も付き添いをお願いしてくるので、付き添いすることに決めたのですが 私も何をどうしてよいのかわかりません。 青色申告?白色? どの申告で、必要なもの(どんな書類など一式)が何なのか・・・ 私が一番叔父さんの家から近いといえ、市が違いますので電車・バス乗継1時間30分ほどかかること考えると、何度も時間を割くのはやはり私も困ります(子供がいる専業主婦) とりあえず、私の最寄の税務署に本日直接訪ねてきました。 不動産売却後の特別控除対象?の控除を受けたいのですが、申告には何が必要ですか?と、上記内容をお伝えし担当者の質問されることにわかる範囲で答えました。 しかし、担当者の方の教え方が悪いのか?私の頭が悪く相手にちゃんと伝えれないのか?理解できない私の頭のせいか? でも行った意味があまりありませんでした。多分高齢な方でもわからない説明に私は感じました。 税務署担当者の方には不動産はもうかったのか? もうからなかったのか? と不動産の利益のことを何度も訪ねられました。 もうかったともうからないで申告不要、必要変わるのですか? それも訪ねたのですが、ひつこくもうかった?もうからないなどを聞かれ会話がかみ合いませんでした。私の聞いたことに説明もしてくださりませんでした。 あと、その方に税務署?からハガキ?か書類かが叔父さん宛てに届いていないかを尋ねられました。その場で確認しましたがそのようなものは届いていないですが、それが何に関係あるのかの説明もされずぶつぶつまた担当者がつぶやいておられました。(損益がどうのこうのと) あまりにも質問の答えや教えてくださるお話の内容に専門語ばかりが飛び交い30分くらいお話ししましたがよくわからないまま帰ってまいりました。 担当の方も、困り果てた感じの顔をされ、とりあえず?この内容に適しているのか疑問に感じながらも、何か抵当のように感じましたが資料をください、叔父さんの最寄の税務署に行ってくださいと言われて帰ってきました。 (譲渡所得の申告の仕方→3000万円特別控除・軽減税率の特例などと書かれたページに付箋がはったものを頂きました) 帰ってさっと目を通しましたが、やはりまったくわかりません。 どのように進めていけばよいのかアドバイスお願いします。(質問の仕方や上記内容でどのような申告が適しているのかもしわかるのであば教えてください) もう一度、同じ税務署に尋ねに行く方がいいのか、何度行ってもも同じだと私も大変困ります。 税務署の方が詳しい方が居ると思ってたのですが、ほかにわかりやすく教えてくださるとこはあるのでしょうか? 私が全く理解できていないようでは付き添う意味がありません。 期日も迫っていますし、正直付き添いだけですが少しやる気がないくらい、私が悩み落ち込みましたが、もう少しがんばって、最終的に付き添いしようとまだ考えておりますのでよろしくお願いします。
質問日時: 2013/03/05 02:55 質問者: 77san
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「経費」と「必要経費」って同じ意味ですか?
「経費」と「必要経費」って同じ意味ですか? どちらも簿記で言うのなら「費用の部」ですよね?
質問日時: 2013/03/04 20:07 質問者: VIJCGPGVCZO
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源泉徴収票の偽造?
こんにちは、教えてください。 今年 秋に結婚を控えています。 彼はバツイチ(10年前離婚)、私は初婚です。 一年前より同棲をしています。 源泉徴収票を会社から受け取ったところ、 妻の名前が記載されていました。(配偶者控除は¥0でした)。 彼に聞くと、会社が間違ったといい、その書類をすぐに破棄してしまいました。 その後、会社から送付された源泉徴収票には 妻の名前が消されてました。 こんなことってあるのでしょうか? なお、ふと 思い出したのが、源泉に書かれた妻の名前で、同棲を始めたころ郵便が届いていたような記憶があります、、、、。すぐに 郵便を彼が持って行ったので、、、、、 よろしくお願いします
質問日時: 2013/03/02 12:16 質問者: you_made_me
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弥生会計 e-taxでの書き出し
平成24年度の確定申告を弥生会計で入力しました。決算書作成でe-taxへの書き出しをしました。 問題なく完了しました。 その後、どうすればいいのでしょうか? 国税庁の確定申告ページから保存データを組みこもうとしてもダメだし、保存データをあけようとしても開かないし・・ もう一度、国税庁から入力しなおしとなるとぞっとします。 ちなみに、弥生会計の書き出しには税務署名とか電子申告利用者識別番号とは正確に入っていました。
質問日時: 2013/03/02 12:03 質問者: sagisi
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源泉徴収票の中身について
教えて下さい 当方32才です 源泉徴収票の中身に、介護医療保険料の金額と書かれている欄に 払っていないはずなのですが、約25000円書かれております なぜでしょうか? 色々調べてみたのですが、どうもはっきりわかりません よろしくお願いします。
質問日時: 2013/02/27 00:01 質問者: Rin-Ran-Kan
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確定申告の夜間投函について
確定申告の夜間投函ですが、裏ワザとして16日の朝、職員の人が出勤する前に投函すれば、まぁセーフと裏ワザでありますが、今期は15日は金曜なので、税務署は土日はお休みです。 なので、この場合18日の月曜の朝までに投函すればギリセーフなのでしょうか? 頑張って15日までは完成させたいと努力していますが、2歳と0歳の子供がいてなかなか進みません。 くだらない質問ですが、よろしくお願いします。
質問日時: 2013/02/26 01:48 質問者: umanami-www
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確定申告の経費
地方なので確定申告しに行くのに交通費が1000円前後かかりますが、申告経費を申告して還付してもらうようなしくみはありますか?
質問日時: 2013/02/25 00:37 質問者: qadaikou
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仕事場で寝泊り、按分はどれくらいが妥当ですか?
こんにちは。個人事業主で青色確定申告をする者です。 平成24年4月途中から、自宅は県外に引っ越し、仕事場に寝泊りするようになりました。 通うのは無理な距離なので、月に何回か自宅へ戻る程度です。 住民票は仕事場にしてあります。 ほとんどが仕事場の物で、寝場所だけが個人のスペースで、 面積で計算したら90%が仕事場スペースでした。(後は仕事の物が置いてあります) キッチンとトイレは公私共有ですが、お風呂はありません。(銭湯通いです) 【質問1】もし税務調査が入った場合、専有面積の説明はきちんと出来るつもりですが、 それでも90%は認められないでしょうか? 【質問2】この場合、水道光熱費はどのように計算したらよいのでしょうか? ちなみに1日のほとんどが仕事なので、朝から晩まで働いている状態です… 勉強不足でお恥ずかしいですが、調べていてもこの場合が分かりませんでした。 どうぞよろしくお願い致します。
質問日時: 2013/02/24 22:20 質問者: botankichi
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確定申告について
確定申告にいくのですが【還付金】と【住宅借入金等特別控除】について詳しく教えてください。 会社からもらう源泉徴収の【源泉徴収税額】が還付金で、誰もがもらえる額ですか? 自分は平成22年に新築しています。 住宅借入金等特別控除が適用の場合【源泉徴収税額】以外にも年末の残高に所定の率をかけた金額も帰ってくるのでしょうか?
質問日時: 2013/02/24 11:15 質問者: shin5141
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譲渡所得の3000万円特例
全く疎いのでお恥ずかしいのですが、標記の確定申告にあたり、よくわからないので どなたかご教示下さい。 2年ほど前に実父が亡くなり、土地と建物を実姉と持分2分の1で相続登記しました。 実姉(とその家族)はその家にそのまま1年弱暮らしましたが、別の場所に引っ越すことに なり、土地と建物は売却し、売却金額(1000万円弱)を実姉と折半しました。 そこで、この譲渡所得に伴う確定申告において、3000万円特例が適用されるか、が分かりません。 具体的には、父没後もその家で暮らしたので、実姉の確定申告では適用されるが、私には適用されないのか、二人とも適用されるのか、されないのか。 ざっと読んだところでは、下記の適用条件は満たしていると思われます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm よろしくお願いいたします。
質問日時: 2013/02/23 14:43 質問者: icarus_a
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個人事業主の申告について
美容室を経営しており、毎年青色申告をしております。 昨年は前年度に比べー20%の売上しかありませんでした。 毎年のように経費を計上すると、所得が0円になってしまいました。 まだ、健康保険代や住宅ローン控除も計上していない段階です。 所得が0円というのはよくないのでしょうか? 経費を減らし、多少でも所得があるようにした方がいいのでしょうか? 詳しい方や経験者の方、ぜひご教授ください。
質問日時: 2013/02/21 19:47 質問者: zooaps
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コンビニコピーは事務用品でなく雑費と指摘されました
コンビニコピーやコンビニFAXの利用料金の仕訳の科目は事務用品費ですか? という質問をしたら 「雑費や通信費の方が良いと思います。」 という指摘をいただきました。 さて、すでに経理ソフト上では過去年度および今年度の数か月分、 コンビニコピー、コンビニFAX=事務用品費 として仕訳を入力してしまっています。 こういう場合、どのタイミングで修正すればいいのでしょうか? 1 過年度分もすべて修正したうえで、修正申告を行う。(たぶん税額は全く変わらないと思うが) 2 過年度分はすでに申告済みなので今更仕方がないので、今年度分の該当の仕訳はすべて修正する。 3 誤りに気付いた本日以降の仕訳だけ修正すればよい。 4 今年度はすでに事務用品費で仕訳入力したものがあるので、今年度一杯、コンビニコピー=事務用品費で押し通す。コンビニコピー=雑費 コンビニFAX=通信費、とするのは来年度以降でよい。 5 来年以降もコンビニコピー=事務用品費でよい。税務署に指摘されるまでこのままでよい。どうせどっちの仕訳科目であっても経費に含まれることは変わらないので、税額が変わることはないので。 6 そのほか 詳しい方、よろしくお願いします。
質問日時: 2013/02/19 20:54 質問者: s_end
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チャットレディー確定申告
長文になります。宜しくお願い致します。 チャットレディー通勤でをやっている者です。 子どもの保育園に提出する租税資料で確定申告の控えが必要になりました。 23年度はパート社員として別のお仕事をしていたので 確定申告自体初めてになります。 保育園の就労証明書には事務所の経営者が別でやっている会社の 事務員(外注扱い)として働いているとなっています。 (↑が良くない事は分かっています、すみません。) そこで、今回お伺いしたいのは確定申告の控えにチャットレディーをやっているという事が記載されてしまうのかという事です。 教えてください。
質問日時: 2013/02/18 11:22 質問者: taja02
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医療費還付金がゼロ?
2012年にかかった医療費の確定申告をしようとおもい、Etaxで書類を作成してみました。 わたしは、2011年なかばから1年以上休職しました(現在は復職)。 昨年の給与所得源泉徴収票を見ますと、 支払金額は約80万 給与所得の額の合計額は約105万円となっています。 昨年26万円ぐらい医療費がかかったので、申告書をさくせいしてみたら、還付金が0円 となってしまいました。 なぜでしょうか?納得いかないので教えてください。それとも書類作成に誤りがあるのでしょうか
質問日時: 2013/02/17 21:30 質問者: kojimachifair
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