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自動車税滞納による銀行口座の差し押さえ
生活が厳しくタイトルのような状況になってしまいました。 本日通帳記入をして気づいたのですが、差し押さえとあり、わずかばかりの残高が全て引き落とされていました。 帰宅すると差し押さえが実行された旨の封書も届いていました。 過去2年分なのですが延滞料が高くて、10万ほど残りがあります。 そこでお聞きしたいのですが、 この口座からの引き落としは現状できないのでしょうか?試していないのでわからないのですが・・・。 一括はとても無理ですが分納など聞いてくれるでしょうか? また次の給料を差し押さえのようなことがあれば生活がなり行かないのですが・・・ どうしたらいいのか途方にくれてしまいました。私の場合次に給料が振り込まれるのが来月の八日なのですが・・・ 滞納していたのはずっと気になってはいたのですが、日々の生活に追われていたとはいえそれは反省しています。 もういやになったのですが、何とか前向きにならないといけないと思っていますがさすがにもういやになりました。
質問日時: 2013/09/28 19:34 質問者: hyonnnakoto
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空き地を駐車場にしたいのですが
駐車場にするのに、まず舗装をしたいのですが、どこに依頼をすればよいのでしょうか?また、用意しなければならないもの等あれば、教えてください。 更に、収入があれば源泉徴収の対象として申告しなければいけないのでしょうか?土地は200m2ぐらいです。
質問日時: 2013/09/28 19:28 質問者: KAMEHATI
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成果給の申告
夫は基本給+成果給の形態で働いています。 給与明細は基本給分と成果給分とで別けてもらっており、成果給分については所得税のみが引かれています。 今回住宅ローンを組みたいと思い、所得証明をとると、実際の収入よりかなり低い所得となっておりました。 お恥ずかしい話ですが、この時びっくりして初めて会社からもらった源泉徴収票を確認しました。 そこには基本給分しか記載されておらず、所得証明額と確かに一致していました。 これでは住宅ローンを組むことは不可能ですし、払うべき税金も払っていないことになるので、修正しないといけないのですが、分からないので教えてください。 成果給分は会社から所得税が引かれていても個人で確定申告すべきなのでしょうか?(成果給分の源泉徴収票はもらっていません。) また、修正申告したとして、正しい額の所得証明が発行されるまでどのくらいの期間がかかるものなのでしょうか? 会社に聞けば早い部分もあるのですが、夫が積極的に動いてくれません。 また、この会社に入って2年半が経ちますが、住民税は天引きになっておりません。こういうケースもよくあることなのでしょうか? よろしくお願いします。
質問日時: 2013/09/26 05:33 質問者: iimom
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医療費控除について
歯科治療で保険適用外の材料を使用した治療の費用は、医療費控除に含められますか? たとえばさし歯の治療の場合、保険適応の材料は樹脂製なので変色しやすいですが、 変色しにくく、強度もあるセラミック製は保険適用外です。
質問日時: 2013/09/25 21:34 質問者: shii-yasu
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法人化するまで青色申告にすべきか?
昨年の6月に会社を辞め、それ以降は貯金で暮らしつつ、転職活動をしていましたが、 知人に誘われて、来春、会社をおこすことになりました。 知人は先に個人事業主(青色)として、仕事を始めており、 僕は仕事を彼からの依頼という形で請けています。 今年も残り半年ありませんが、開業届をして、青色申告にすべきなのでしょうか? 今年中に知人のところに、どんな案件の依頼が来るかによって、 僕の請ける仕事の量も変動するため、 今年中の売り上げは、少ない場合は100万円、多くても150万円くらいです。 先月分は報酬という形で、源泉ナシでもらいました。 仕事は主に企画(書)制作ですので、知人からの入金と、 打ち合わせや交通費等の経費が発生するといういたってシンプルな状態です。 一応、すべて領収書もとっています。 よく所得が100万円に達していない場合、所得税や住民税がかからない(控除で相殺)と いう話もききます。また、白より青の方が控除があり、ソフトがあるなら自分でもできると聞きます。 (※やよいを知人が持っていて、使わせてもらえます) ●僕のような利益が多くない場合でも、青色申告しておくべきでしょうか? ●所得が100万円超えるか超えないかの時は、100万円以下にしてもらった方が得なのでしょうか? ●それとも友人の所のアルバイトという形にした方が良いのでしょうか? このような形で仕事をすることになるとは思ってもいなかったので困っており、 知識が少なく、見当違いの部分があったらすいません。 開業してから2ヶ月を過ぎる前に決めてしまいたいので、宜しくお願いします。
質問日時: 2013/09/25 07:41 質問者: kenzobrain
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市県民税(国民健康保険税)について質問です。
無知な質問ですが、答えていただくと助かります。 私は親と同居していて現在無職であることを隠して生活しています。 先月市県民税(国民健康保険税)の申告の書類が届きました。 それを無視していたら、市役所で働いている父に(課は別)源泉徴収票を持ってくるように連絡が あったらしいのです。 保険証も持っていません。もし、私が市役所に無職であることの申告をしたら親に無職であることがばれてしまうんでしょうか?
質問日時: 2013/09/19 13:02 質問者: brokeido
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税金や保険について
お世話になります。 住民票の件と関連しての質問なのですが。 母子家庭で暮らしてきて、子供が成人し、働くようになりました。 事情あって、世帯を分離しました。 ところが世帯分離する必要がなかったため、同一世帯に戻そうとしたところ、拒絶されました。 そして言われたのが、子供の世帯に親の私が入ることはできるとのこと。 子供は正社員として働いており、社会保険等あります。 私は国保、国民年金です。 もし、親が子供の世帯に入った場合ですが 1) 子供の社会保険に入らず、親が国保のままの状態で、子供の収入と親の収入で、 世帯収入として換算され、親の国保税や住民税、国民年金の免除の審査が決まり、 税金が高くなったり、年金の免除が受けられなくなるのでしょうか? 2) これは、親の世帯に子供を戻しても、1)と同じ事になりますか? 3) 別世帯でも、親が収入が低い場合は、子供が会社で年末調整をしたのち、 確定申告で、医療費控除などする際に、親を扶養にしたり、親の医療費控除を 一緒にすることができますか? 同一世帯、別世帯の、税金面でのメリット、デメリット、教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2013/09/10 17:29 質問者: franceroll2013
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大工の夫。確定申告や控除など色々教えてほしいです
10年付き合い去年結婚しました。 色々あり、夫の職業が色々変わってきました。 運送、サラリーマン、解体工、解体工、現在は36歳で工務店で働く大工です。 会社によって社会保険の加入等してくれている事が違って、最初は最低限色々してくれていたのが変わるたびに色々会社でしてくれないところになっていき、現在の会社は給料明細もなく、何もしてくれていないので源泉徴収も無い状態です。(仕事はしっかりあるし、給料はきちんと払ってくれています) 工務店といってもおじさん3~4人+旦那のようなのですが。 この業界、独立して「ひとりおやかた」という方とか、いろいろといるようなのですが、旦那の位置的なものや確定申告の仕方など全然わかりません。 前回初めて確定申告に行かせたのですが、二人とも無知すぎて合っていたのか、それで良いのかもわかりません。取り敢えず申告して税金等払ったので、やらないよりは良かったのですが、一気に税金が来るので、所得がそんな多いものでもないのに結構払ってます(汗) 実際知り合いは本当に独立してひとり親方で、下にも若い衆がいる方がいるのですが、その人と同じ扱いで良いのか・・・? 大工は自営業のようなものだからとかネットで見かけたりして、でもよくわかりません。 前回税務署に相談したらしいけど、会社から源泉徴収貰わないと話にならないから会社で貰ってくるように!となってしまって、社長に聞くと貰った給料を記入して出したらいい みたいな。 どの用紙にどのような形で記入するのが正しいのでしょうか? また、私は会社員として会社勤めをしていて、一般通り色々会社で源泉徴収してくれてますが、今後保険とか控除するものとして私の方で控除した方がよいのか。旦那がよいのか。 今後子が産まれた時の扶養等は?(今後子供の扶養とかなくなるんでしたっけ?) 給料は私の方が少ないです。 友達に私の方から全部控除等した方がよいといわれたのですが、、、。 何も分からず調べ方もわからず困っています。 もっと色々と勉強したいのですが何を勉強したらよいのでしょうか?
質問日時: 2013/09/05 14:44 質問者: maron1211
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専従者給与の取り消しについて
専従者給与について両親がもめているため質問させて下さい。 父親は自営業なのですが、平成24年度の確定申告時(白色)に、専従者給与を母親に80万程度付けたようです(母親はまだ確定申告をしていません)。 しかし、母親はパートをしており、専従者給与の条件に該当しそうもないため、専従者給与の取り消しを父親に頼んでいるとのことですが、中々応じてくれないようです。 理由としては、修正すると追徴課税やら延滞税等が掛かり、そんな金は無いと言っているようです。 こちらとしては税務署に指摘される前に修正したいのですが、 (1)修正申告をした場合、上記の追徴課税や延滞税等はおおよそどれくらい掛かるでしょうか(そもそもこのケースの場合、修正申告はできるでしょうか)。 (2)何もせずに税務署にバレた場合、どのような罰則があるのでしょうか。 修正申告した方が良いという事を説明し、父親を説得したいと思ってますので何卒ご回答をお願い致します。
質問日時: 2013/08/22 22:00 質問者: takaki-j
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市民税の申告について
一昨年仕事を辞め、去年からずっと無職です。 (貯金を切り崩しながら生活しています) ただ、ネット(クラウドワークス等の内職)で 毎月1万円ほど、年間で14万円ほどの収入がありました。 確定申告は年間所得が35万円以下の場合、 しなくても良いと聞いていたので申告していません。 住民税も35万円以下の場合は、課税されないと 思うのですが「市民税申告書」が送付されてきました。 (去年は税務所から送付されてきた納税書に従い 納税しました) この場合、市民税の申告は必要でしょうか? 申告しなくても大丈夫でしょうか? 申告しない場合、去年と同じ額の課税がされると いうようなことを耳にしましたが本当でしょうか? また、もし申告する場合は「雑所得」で良いのでしょうか? 種目(収入の内容)は、なんと書けば良いのでしょうか? 直接税務所に赴いて質問すれば良いのでしょうが、 色々と事情があり、申告が必要な場合は郵送で良いみたいなので 郵送しようと思っています。 よろしければ、お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
質問日時: 2013/07/30 00:13 質問者: strawberry00
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起業後、社長の給料はいつ決める?
概要 会社を興した後、社長の給料はいつ決めるのが合法でしょうか? 詳細 7月1日に合同会社を興しました。(株式会社ではない) 会計期間は1月1日から12月31日です。 つまり、第一期は7月1日から12月31日の6か月間しかありません。 代表社員は一人(株式会社でいうところの代表取締役社長)。ほかに代表社員や使用人はいません。 新分野に挑戦するため、会社を興した現在は全く顧客も売り上げもありません。 ただし、計画では会社起業2か月後頃から見込み客、小口の売上は立つ予定です。 さて、このような状態ですので現在のところ、社長の給料はゼロですが、まさか12月31日までの 第一期6か月間、ずっとゼロ、という訳にもいきません。 売上が立ったら、経費をひいた利益は全部は法人税の対象になってしまいますから。 かといって、まだ売り上げが立っていないのに、社長の給料を払う訳にもいきません。 (もっとも社長のポケットマネーを会社に貸し付けて、そこから支払う手もあるが、それは今回は考えない) さて、会社起業後に社長の給料を(もちろん法律に則って)決め、支払えるタイムリミットはいつまでなのでしょうか? なお給与は末日〆翌月25日支払、としていますが、とりあえず7月25日支払の給料はありません。(ゼロ円なのではなく、支払いという概念そのものがない) 理由は 「7月25日支払の給与は6月1日から6月末日までの労働の対価である。 6月時点ではこの会社は存在していないので、たとえ起業準備に奔走したとしても対価の発生する労働とはみなさない。 よって7月25日に給与を支払う理由はない」 ということです。これは会社設立時に税務署にその旨説明したところ、納得していただけました。 詳しい方、お願いします。
質問日時: 2013/07/27 09:32 質問者: s_end
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青色申告、白色申告について教えてください
青色申告、白色申告について教えてください 私みたいな税について全くの無知でもわかるように 説明でお願いします<(_ _*)> 私は確定申告の際、ネットの確定申告を使っていますが 青色とか白色とはいったいなんのことでしょうか?
質問日時: 2013/07/22 22:42 質問者: kalin0222
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不動産売却益に関して教えて下さい。
相続した不動産の売却益についてお伺いいたします。 日時は多少異なりますが、同一年内にAとBの2ヶ所の土地を売却いたしました。どちらも長期保有の土地です。 A地は売却金額が2500万円ですが取得時期が古く取得費用が不明ですので売却金額の5%=125万円とし、更に相続時の測量費、登記費用等が25万円+売却時の手数料など95万円=120万円の合計を加え、取得費合計245万円を計上しました。従って、 2500万円ー245万円=2255万円が売却益となります。 B地は売却金額が600万円で取得費は1650万円です(事業用地で緊急止む得ず高額で購入)、この時の手数料や登記費用が22万円あり、相続時の測量、登記費用等が23万円+売却時の手数料など31万円=76万円を加え、取得費合計1726万円となりますから、600万円ー1726万円=1126万円の損失となります。 このB地売却損失1126万円を、A地売却益2255万円から差し引き不動産売却益を1129万円として良いのでしょうか、 それともA地はA地はAとして譲渡益2255万円に対する税金を収めなくてはならないのでしょうか。 宜しくお願い致します。
質問日時: 2013/07/11 11:54 質問者: dekosukeoyaji
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期末に未払金や買掛金が残っている場合、どうなる?2
前の質問の続きです。 期末に利益(現金)が残っている場合、たとえそれを上回る買掛金や未払金、社長借入があったとしても黒字とみなされ、法人税が掛かることはわかりました。 では期末を過ぎて決算作業を行ったところ、上記のような状況であることがわかった場合、 法人税を逃れるために、前期末にさかのぼって、会社の現金をすべて支払いに充ててしまい、 会社の現金を払底させ、預金通帳残高をゼロにした場合は、法人税ゼロで済むでしょうか? 詳しい方、お願いします。
質問日時: 2013/07/09 10:04 質問者: s_end
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期末に未払金や買掛金が残っている場合、どうなる?
期末に未払金や買掛金が残っている場合があります。 ただし、それらの金は、「いつかは払わなくてはならないが、まだ期日が到来していない金」です。 (あるいは相手が取り立てを忘れてしまっているか、取り立てを諦めてしまっているか) こういう場合、もしも同時に利益もあった場合、どうなるのでしょうか? ------ 例(例のため、単純化します) 期末に利益が100万円あったとします。 しかし同時に買掛金が200万円残っていたとします。(単純化のため、他の科目は一切無視) 会社の金庫には100万円あるので、一見して儲かっているように見えます。 しかし、買掛金という負債を抱えています。 さて、この会社は黒字なのでしょうか、赤字なのでしょうか? 買掛金の中には、期日が来期であり、期末の時点では取り立てもないし、支払う必要が全くないものもあるかもしれないし、期日がとっくに過ぎているにも関わらず、社長が取り立てから逃げ回ったり、ごねたり、相手を脅迫して支払いを拒んだりしたものもあるかもしれませんし、無いかもしれません。 さて、この会社は黒字として法人税を支払わねばならないのでしょうか? それとも大手を振って堂々と「赤字会社」として居られるのでしょうか? 例2) 上記の買掛金が、買掛金ではなく未払金(会社の諸経費をその都度社長が立て替えていて、それを期末到来にも関わらず、まだ会社が社長に返却していなかった)だった場合はどうなるでしょうか? 赤字会社でしょうか? 黒字会社でしょうか? 例3) 例2の未払金を、全て期末に未払金から社長借入に振り替え、会社が社長から200万円を借り入れている、という状態にしたらどうなるでしょうか? 赤字会社でしょうか? 黒字会社でしょうか? 例4) 上記の例では利益100万円と買掛金200万円、という組合わせでしたが、反対に 借金100万円、売掛金200万円、という組合わせにするとどうなるのでしょうか? 黒字会社とみなされ、差し引き100万円に対する法人税を(どこかからか借金してでも)、支払わなくてはならないのでしょうか? 詳しい方、お願いします。
質問日時: 2013/07/09 07:35 質問者: s_end
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会社員ですが副業したい
現在会社員として働いております。 副業したいのですが会社では禁止です。 会社に知られずに働くことはできますか。 住民税は自宅に請求が届き自分で支払いしております。
質問日時: 2013/07/02 22:12 質問者: chromoko
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私道の行き止まりにある宅地の相続税評価方法
私道の行き止まりのある宅地の相続税評価をしたいのですが、アドバイスを宜しく願います。 1.私道について: 幅員4m、長さ43mで路線価17万円の公道に4m接道している。私道に路線価は無し。途中で直角に折れ曲がっており、2区画に分筆されている。地番は2つ有り。共有者は隣接家屋の5人。 2.宅地について: 東西14m、南北20mで280m2、 道路には私道で4m接道しているのみ。 上記条件の宅地を評価するに当たり、特定路線価を申請しない、以下の方法を考えてみました。 まず、私道の修正路線価を以下の如く求めました。(国税庁のHPを参考にしました。) 1)奥行補正=0.92 (43m、住宅地) 2)間口狭小補正=0.94 (4m、住宅地) 3)奥行長大補正=0.9 (43/4=10.75) 17万円(正面路線価)x0.92x0.94x0.9=13.2万円(百円以下切り捨て) この、私道の評価額13.2万円を宅地を評価する元の価格とします。 宅地の評価額を以下の如く求めました。 1)間口狭小補正=0.94 (4m、住宅地) 2)奥行長大補正=0.96 (14/4=3.5)、住宅地 13.2万円(私道の価格)X0.94x0.96x280(地積)=3335.2万円(宅地の評価額) 上記のような方法で宅地の相続税評価をして宜しいでしょうか? また、この場合、私道も相続税の対象となると思いますので、以下の通り私道の相続税評価額を求めてみました。 13.2万円x172(地積)x0.3x0.2(持分)=136.2万円 よって相続税評価合計は、3335.2万円(宅地部分)+136.2万円(私道部分)=3471.4万円 となると考えますが、合っているでしょうか?お詳しい方、アドバイスを頂ければ幸いです。
質問日時: 2013/06/25 14:55 質問者: kunikana
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小規模宅地の特例の適用について
以下のような事例でも小規模宅地の事例は適用されるのでしょうか? 1.宅地 270m2 被相続人の所有 2.建物 130m2 相続人の所有、建替え時に相続人が費用負担して相続人の所有とした。 3.被相続人と相続人の家族は同居していた。 このような事例(建物は相続人の所有)でも、小規模宅地の特例は適用されるのでしょうか? また、世帯主は被相続人で相続人は、被相続人の世帯に入っていないといけないのでしょうか?それとも、世帯は分かれていてもいいのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。
質問日時: 2013/06/23 08:05 質問者: nlkcat
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確定申告書の修正(納税額が変わらない場合)
確定申告をしましたが、その際住民税に関する「16歳未満の扶養家族」の欄に子を記載しました。 しかし、配偶者が子の被扶養者のため、修正する必要があります。 でも、計算上扶養控除の適用にならないため、納税額の差額は0円です。 配偶者の会社より、 「住民税の扶養控除がダブっているので、修正したものを証明として提出」 と言われています。 0円でも修正したものを修正申告できるでしょうか。 ちなみに税理士さん経由でe-Taxで申告しています。 修正申告できる場合、税理士さん経由で修正申告するのと、 税務署に直接行って修正申告するのと、どちらが手間がかからないでしょうか。 またe-Taxで修正申告した場合、印刷すると「修正申告済み」とか ちゃんと修正した証明ができるものでしょうか。
質問日時: 2013/06/12 22:53 質問者: kabenimeary
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労働組合の執行部員の慰労金の税金
初めて質問させていただきます。 私は職員数50名程度の会社に所属しており、 昨年度H24.4~H25.4まで労働組合の執行部員を務めておりました。 この度、組合の規定が変わり、執行部員は任期終了後、慰労金が支払われることになりました。 この場合、税金等の手続きはどうなるのでしょうか。 お教えいただけましたら幸いです。 <ポイント> ・執行部は専従でなく、勤務時間外に活動しておりました。 ・慰労金:8万円/1期 ・慰労金の額は、組合の活動結果・成果に関係しません。 ・労働組合は源泉徴収などを行った経験がありません。 ・私自身は本職(源泉徴収されています)の他に副業はしておりません。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2013/06/06 08:43 質問者: dkaba1972
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住宅手当は課税対象ですか?
専門的な用語がよくわからないので、質問がわかりづらければすみません。 会社で住宅手当が支給されるのですが、住宅手当は所得として計上され、住民税などの課税対象になるのですか? また、会社側は基本給に含めるより住宅手当として社員に支払ったほうがお得なんでしょうか? 宜しくお願いします。
質問日時: 2013/05/29 05:03 質問者: MErickson
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確定申告について詳しくお願いします!
今年の4月20付で前の会社を辞めました。パートのロングパートだったので、8時間勤務です。 前の会社でも、今の会社でも社会保険には入っています。 それからすぐ一週間後には次の会社のロングパートととして働いていますが、契約のときに提出した源泉徴収表が、私のミスで23年度のものを渡していたみたいで帰ってきました。 なので、ご自身で確定申告をしてくださいとのことだったのですが、今まで会社に言われるまま二枚の紙に名前とハンコを押しているだけで良かったのでまったくどうしたらいいのかわかりません。 前の会社に連絡して源泉徴収を送ってもらったのですが、25年分の用紙には給与所得控除の金額、所得控除の額の合計額が書いていないので、国税庁の確定申告作成のホームページで作成しようとしてもわけがわからなくなりました。 まったく自分が無知すぎて恥ずかしいのですが、これは何処に相談したらいいのでしょうか? 空欄部分は自分で計算できるものなのでしょうか? そもそも前の会社と今の会社の年末調整を自分でして25年分の確定申告をやれってことなんでしょうか??いつまでにすればいいのかもわかりません・・・。 ネットでいろいろ見てみてもいまいち自分はどうしたらいいのかわからないので、アドバイスをおねがいします。
質問日時: 2013/05/14 10:27 質問者: ameko1228
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利益の付け替えと債権・債務の引き継ぎの違い
概要 利益の付け替えと債権・債務の引き継ぎの違いは何でしょうか? 詳細 お世話になります。 よく、「債権の買い取り」という言葉を聞きます。 クレジット会社、ローン会社が倒産した場合、その会社が持っている債権を別の会社が買い取る、とうアレです。 私も以前、ローンで買ったものがあって、そのローン会社から「わが社は倒産しました」という封書が来たときは喜んだものです。 「ああ、これでもうローンは払わなくて済むんだ、よかった、よかった」って。 そのすぐ後に 「債権は某信販会社に引き継ぎましたので、今後はそちらへお支払ください」 と書いてあったときには、社会の厳しさを知りました・・・・、なんちて。 まあ、そんな話はいいのですが、もしも自分のやってる会社が二つあって(あるいは会社と個人事業主など)、片方で黒字が出て、片方で赤字が出た場合、黒字会社の利益を赤字会社に何らかの名目で注ぎ込んでやり、どちらも利益ゼロ、法人税なし、なんてことをしたくなると思います。 でもおそらく税務署には目をつけられるでしょうね。 「そいつぁ、利益の付け替えだよ」と。 これと、ローン会社が倒産した時の債権の引き継ぎ、と一体違いは何なのでしょうか? 追伸 「黒字会社の利益を赤字会社に何らかの名目で注ぎ込んでやり、どちらも利益ゼロ、法人税なし」にする、いい方法を誰か教えて下さい。 まあ、教えてもらっても会社なんてやってないから活用の仕方がないけど。 追伸 プロ野球球団と親会社の間でよくやってる、赤字球団に対して親会社が広告宣伝費名目で赤字補てんする、ってのは上記の事例に照らし合わせたら問題なのではないでしょうか? プロ野球でやっていいなら、無名の名もない同族会社同士でやってもいいのでしょうか・
質問日時: 2013/05/11 09:35 質問者: s_end
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税制適格ストックオプションの権利行使
税制適格ストックオプションの権利行使がありました。 この場合、付与したときのように法定調書の提出が必要なのでしょうか? 国税庁のHPで様式は確認できましたが、 税制適格の場合は必要ない? というような曖昧な記憶があったので どなたか正解を教えてください。
質問日時: 2013/05/01 09:23 質問者: cherry77_
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出産一時金についてお聞きしたいです。
妻は保育士として三年間勤めていました。今年の3月末日に退職して七月に出産予定です。妻は出産一時金の書類を職場からもらっていませんでした。退職して僕の扶養に入れようと思ったのですが、僕もタイミング悪く、ギックリ腰を起こしてしまい、転職する事に。最悪なケースを考え田のですが出産までに試用期間が終わらなかったり、仕事が見つからなかった場合どうすればよろしいのでしょうか?国民健康保険でももらう事はできるのでしょうか?退職して半年以内は勤めてた会社からと言う文章を見て焦っています。わかる方すいませんが、よろしくお願いします。
質問日時: 2013/04/29 23:13 質問者: tomotomo5454
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単発バイト及び税金について。
質問が下手だったらすみません。自分は今アルバイトをしています。社会保険に加入していますが、時給が安いので、ゴールデンウィークやお盆休み、土曜日深夜に単発バイトをしたいと思います。ただそこで税金等の問題が発生します。このサイトでも単発バイトの税金等の質問解答がありましたが、自分の場合どのようになるのですか?自分は社会保険に加入していて給料引き落としです。WワークOKの会社です。会社の報告義務、源泉徴収のしかたなど教えて下さい。
質問日時: 2013/04/27 08:57 質問者: JHZ
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★支払先が親などの場合/教育資金一括贈与非課税制度
どうぞ宜しくお願い致します。 国税庁のQAにも言及されていないので、詳しい方に教えていただけますと幸いです。 例えば、祖父A・父B・孫C・叔父D(父Bの弟)・叔母E(父Bの妹)の関係において、本制度に従って祖父から孫へ1500万円贈与したとします。 父Bが学校法人の理事等だった場合で、孫Cが支払う教育資金1000万円は、非課税の対象となる「学校等に直接支払われる入学金、授業料その他の金銭で一定のもの」に該当するのでしょうか。 叔父Dと叔母Eが、事業的規模でも無く、継続性にも乏しい小規模な英会話教室・ピアノ教室・そろばん教室・習字教室などをしていた場合(もちろん雑所得は申告します)で、長年にわたって孫Cが叔父Dと叔母Eに支払う教育資金500万円は、非課税の対象となる「学校等以外の者に、教育に関する役務の提供として直接支払われる金銭その他の教育のために直接支払われる金銭で一定のもの」に該当するのでしょうか。 これらが該当するのであれば、孫Cを材料にして、祖父Aから、父Bと叔父Dと叔母Eらの兄弟に、非課税~少ない税負担で資金の移転ができるのですが、さすがに税務当局は否認するのでしょうか? 詳しい方のご見解を教えていただきたくお願い致します。 なかなか使い勝手のよい、大盤振る舞いの、ガサツな制度に見えるため、あれこれ妄想してしまいます。
質問日時: 2013/04/26 21:56 質問者: tax2nd
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他者を介して報酬を受け取る場合の税金処理
現在SOHOで仕事をしております。 仕事をして報酬を受取る場合、以下のような支払いの形態になりました。 クライアント→A氏→私&B氏 A氏は上司のようなものでクライアントとの窓口のようなものです。ちなみに法人ではありません。 実際のクライアントの仕事は私とB氏がしており、A氏は契約書のやり取りのみで、実作業面では全く関わっておりません。したがって、クライアントからA氏が一括で受け取った報酬は、そのまま私とB氏が受け取ることになっております。 この場合、 ・クライアントからA氏に振り込まれる報酬は源泉徴収したあとの金額ですが、A氏から私とB氏に分散してそのまま振り込むとき、さらにその報酬金額から源泉徴収する必要はあるのでしょうか(つまり計2回行う)。 ・確定申告のとき私とB氏はもちろん、A氏も一時的に受け取った報酬を収入として申告しなければいけないのでしょうか。 ・最後に、支払調書(記載は一括の報酬金額分)がA氏に届くのですが、この場合私とB氏はどうやって還付されるよう、どう確定申告に記載すればよろしいのでしょうか。 それではよろしくお願いいたします。
質問日時: 2013/04/19 15:11 質問者: dededeking
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児童手当の所得制限について
いつもお世話になっております。 今回は児童手当の所得制限について質問させて下さい。 私は現在、とある事務所で名ばかりの役員(社員)となっております。 小学校と幼稚園の子供が1人づつおり、妻も扶養の範囲で働いています。 H24年分の源泉徴収表では 役員報酬として 支払額 9,720,000 給与所得控除後の金額 7,548,000 所得控除の額の合計 2,844,696 源泉徴収額 357,100 となっており、子供2人(扶養が3人)のモデルケースの所得制限960万円を上回っているようです。 しかしながら、昨年は子供1人あたり1万円、計2万円が支給されております。 なぜ所得制限に引っかかっているのに児童手当が5000円に減額されないのでしょうか? 市役所で聞いたのですが、「よくわからない」となんともな回答でした。。。 現在、本年度の給与の交渉をしており、児童手当が減額されると年12万円の損失となるためこの際、給与を減らしてもらおうかとも思っています。 急ぎで申し訳ありませんが、よきアドバイス何卒よろしくお願いいたします。
質問日時: 2013/04/19 11:39 質問者: noaiaiki
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両親が年金収入のみの場合子が扶養する。
障害者雇用(社会保険加入)されて、 年収が130万円以下でも ふたりの親を扶養することは出来ますか? (同居しています) 出来るとしたらメリットはありますか?
質問日時: 2013/04/15 21:35 質問者: roma428
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源泉徴収
来週の金曜日に正社員で入社が決まりました 前職は平成22年○○のバイト 平成23○○のバイト 平成24年○○のバイト どれも10ヶ月未満で辞めました 月給は全て七万程 この場合源泉徴収は求められますか? 求められた場合どうしたら良いですか?
質問日時: 2013/04/12 21:35 質問者: wtpmjgda0808
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専門医の確定申告について
医療系専門医として複数の医院に診療に行っています。 月1~2回、短時間でそれほど収入は多くありません。 現在、給与所得として源泉徴収表をもらい、年度末に確定申告を行っていますが、 知り合いに白色申告をしている人がいるようなので、私もしようか迷っています。 質問事項ですが、 (1)現在給与所得としてもらっているものを、個人事業主への報酬に変更できるのか? (院長の専門外であり、院長の指示下ではなく私単独で診療しています) その場合、医院側に何かメリット、デメリットはあるのか? また、こちらに何かしなければいけないことはあるのか?(請求書の作成等?) (2)白色申告と普通の確定申告のどちらを選択したほうがいいのか? 収入は多くありません。 現在雇用保険等入っておらず、国保、国民年金です。 勤務時間の関係で前日ホテル宿泊したり、診療に使用する材料やソフト等、仕事に必要なものへの出費がかさむので、どうにかならないかと思って質問してみました。 いわゆるフリーランスになるには?という質問なのかも知れません。 よろしくお願いします。
質問日時: 2013/04/11 00:46 質問者: kahunmegane
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確定申告還付金
確定申告還付金の振込について教えて下さい。 本日、22年23年分の確定申告をしてきました。 還付金があるのですが、24年分の還付金は手続きをして2週間で振り込まれたのですが、何も問題が無かったら同じくらいに振り込まれるのでしょうか? 古いので遅くなるのでしょうか? ご存知の方がいましたらお願いします。
質問日時: 2013/04/10 21:54 質問者: 36275050
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eーtaxでの確定申告還付金について
eーtaxで確定申告をした際、メリットの一つとして「還付がスピーディー(3週間程度)」と言うのが挙げられると思いますが、申告から還付を受けるまで一ヶ月以上を要する事ってあるのでしょうか? 私の場合、毎年申告から還付金が振り込まれるまで2~3週間程度でしたが、今年は申告から一ヶ月以上経ってもまだ還付金の振り込みが確認出来ず、不安になり質問をさせていただきます。 よろしくお願いします。
質問日時: 2013/04/08 19:55 質問者: dyygh495
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会社を作ってまだ一度も税務申告をしていません。。
私はもともと個人事業主でずっと設備工事をしてました。 ある時、取引先が法人でないと契約しないという理由で、なんとか有限会社を作りました。 それからがむしゃらに仕事をしてきましたが、 帳簿とか領収書もろくにとってなく、月日が流れ税務申告もしてませんでした。 最近、このままじゃいけないと思って、税務署に相談にいくつもりですが、 どうなってしまうのか、とても不安です。 何年分くらいの税金(法人税、所得税)を支払うことになるかとか、いったいどうなってしまうのか、教えてください。 以下、その他状況です。 1.今まで領収書とかちゃんととってないです。でも2年分くらいは袋に入れてます。 2.全然帳簿をつけてないので、毎月の売り上げや経費もよくわかっていません。(本当に情けない話です。) 3.6人ほど作業員がいるのですが、全員業務委託にしています。だからお給料ではなく、○○作業費というかたちで毎月支払っています。 4.一年の売り上げは2500万円くらいです。そのうち業務委託費が7~8割で、若干の黒字となってい ます。 5.変な話ですが、このままじゃいけないと思い、この2年ほど個人事業主で自分の分だけ税務申告(白色申告)を始めたところです。
質問日時: 2013/04/06 21:28 質問者: ryochan_good
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貸家の経営が赤字に、相殺できるか
1)兄弟で住宅を共有で持って、それを貸家にしています。(10戸だけです) 2)一方、私が所有していたマンションも、賃貸に出しましたが、初年度は仲介料その他の費用が嵩んでこちらは赤字になってしまいました。 1)はチャンと利益が出ています。 この場合、確定申告するときに、2)の赤字額を1)の所得から、差引くことは可能でしょうか?
質問日時: 2013/04/05 17:26 質問者: zenidaikojp
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非課税
市民税が非課税となる世代、及び均等割のみ、 とは、 年収いくら位ですか? 夫婦、 子供が一人と、二人で 違う場合 両方しりたいです。
質問日時: 2013/04/04 00:22 質問者: aok5277
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法人税延滞金について
平成17年5月に確認有限会社を設立して依頼、何も活動しないまま放置してしまいました。 8年分の延滞金の総合計はいくらになりますでしょうか。
質問日時: 2013/04/02 08:22 質問者: wafuu84
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確定申告について
今年の申告でイータっクスでしたら最後に送信したのでなく最初に送信したのがあつかわれてしまいましたがこの場合に修正税金が多くもどる修正は申告は1年以内ならできるのですか・・・?それでイータっクスからできるのでしょうか・・・・?
質問日時: 2013/03/29 15:37 質問者: dyvkgfd
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確定申告後、所得税還付金の差し押さえ
本日差押調書(謄本)が区役所から届きました。 恥ずかしながら過去の区民税の支払いを放ったらかしにしていて、 延滞金も含め764000円ありました。 今回所得税確定申告による還付金が548100円あるのですが、 それを差し押さえたという内容です。 後日配当計算書を送付するという手紙も入っていました。 質問は、 1.今回の還付金(548100円)はもう自動的に過去の未払い区民税(764000円)から差し引きされるのでしょうか? 2.何かこちらから区役所に出向き手続きをする必要があるのでしょうか? 3.差し引きをされたとしても残りが22万円ほど残りますが、この分はどうなるのでしょうか? また別の差し押さえがおこなわれたりするのでしょうか? 滞納していた私が悪いのですが、この件について詳しい方のご回答を頂ければと思います。
質問日時: 2013/03/23 20:26 質問者: sasaki97
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確定申告 事業の収入なし
昨年9月に、開業届を出し、個人事業主になりました。 ですが、(今現在まで)個人事業主としての収入はありませんでした。 アルバイトでの収入はあります。 このような時は、確定申告をする必要はありますか?
質問日時: 2013/03/18 12:30 質問者: hummer_m1025
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確定申告にちいて
2010年の1月から12月までの要は22年分の確定申告を23年の3月グライしたのですが、今現在2013.3.16日に置いていわゆる22年分申告を修正することはできるのでしょうか・・・・?修正できる場合は過去何年までできるのでしょうか・・・・?22年分で医療費控除の分をいれてないのでようはこれをいれれば所得が修正還付されるのでしょうし、このときは県民税4万もはらッているのでこれも所得が修正できレバいくらかもどるとみてですが。所得はこのとき16000えんぐらいとられていますが・・・・、
質問日時: 2013/03/16 19:17 質問者: dyvkgfd
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貸借対照表の事業主借欄がマイナスは間違いですか?
宜しくお願い致します。 明日、初めて確定申告を提出するために、会計ソフトに諸経費の入力を済ませましたが、 貸借対照表の事業主借欄がマイナスになったのですが、これはどこかの入力が間違って いるのでしょうか? この欄がマイナスになることは場合によってはあることなのでしょうか? 簿記などに疎い為、お伺いできますと有難いです。 宜しくお願い致します。
質問日時: 2013/03/14 19:55 質問者: aben312
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●弥生の計算ツールの根拠が知りたいです!
下記条件での白色と青色の支払額差の計算方法を教えて下さい http://www.yayoi-kk.co.jp/ouen/simulation_2.html 売上 1690000 経費 710255 所得控除 380000 計算出来ず、困っています... どうか、教えて下さいませ m(_ _)m
質問日時: 2013/03/14 18:02 質問者: rb2s3b
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国民健康保険と確定申告
2012年の夏から親の扶養を外れ、国民健康保険を払っています。 会社では保険などは引かれないので、自分で国民健康保険、払っています。 年末調整してないので自分で確定申告をするのですが 無知のためいくつか疑問に思ったことを質問させていただきます (1)国民健康保険料、支払った金額を申告すると、還付金が戻ってくるのが増えるでしょうか? なにかの意味があるのですか? (2)確定申告会場には、保険料を支払った証明書(領収)をもっていったらよいですか? (3)以前、、親の扶養に入っていたときに親が支払った会社の健康保険料は関係ないですよね? 1つでもわかるものがありましたら お答えいただけると幸いです。
質問日時: 2013/03/14 15:41 質問者: zukkorobashi
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コンビニバイトは源泉徴収されていない?
税金申告の書類を作成しているのですが、今年度はフルタイムのコンビニバイトをしていた時期があります。 当然源泉徴収されているものと思っていましたが、明細を見たら引かれていないようです。実際、源泉徴収票ももらっていません。 コンビニバイトだとフルタイムでも源泉徴収されないのでしょうか? ちなみにサークルKです。
質問日時: 2013/03/14 10:48 質問者: acrobot
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解雇予告手当について教えて下さい
小さい会社ですが、総務~経理・庶務的なことを 完全に初心ですが、手探り状態でやっています。 今回、会社の経営が悪く数人を解雇しました。 解雇予告手当1人辺り25万円ほどを支払うのですが なんと言う書類をどこに提出すればいいのでしょうか? わからない事だらけで何も進みません。 ご指導よろしくお願いいたします。
質問日時: 2013/03/13 22:15 質問者: rahumama
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医療費控除の申告ですが・・・
医療費控除の申告ですが、24年分38万円を申告いたしましたが、1万3千円しか還付されないと言われました。夫の年末調整額は2万5千円です。そのぐらいしか還付されないものなのでしょうか??
質問日時: 2013/03/13 11:01 質問者: moumama
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海外在住 ネットで仕事をする場合の納税義務は?
留学のため、海外在住です。 日本の企業から仕事を請負、ネットで仕事をしています。 ・住民票は抜いています。 ・所得は38万円以上。(23年度は別の形態で働いていましたので今後どうするかということで相談させていただいています) ・配偶者がいます。共に海外在住。 ・次に帰国するのは10月くらいに1ヶ月ほどの予定です。この時には働く予定はありません。 ・現地での収入は0です。(つまり全て日本からの収入ということです) 以上のような状況の場合、所得税はどのようになるでしょうか。 支払いの義務が生じた場合の支払い方法についてもおしえていただけますでしょうか。 私は非居住者という区分けに当てはまりますか? どうぞよろしくお願いします。
質問日時: 2013/03/12 20:02 質問者: cloverpark8
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年収200万 掛かった医療費が10万円弱だった場合
医療費控除について教えてください。 一年間に掛かった医療費が約9万円と、10万に届かなかった場合には、医療費の控除は受けられないのですか? 市役所にて聞いたところ、そう言われました。 年収の5%がどうの、と言うのをネットで見たのですが、年収200万円だった場合はどうなりますか? まだ確定申告などの経験がない為よく分からないので、宜しくお願いします。
質問日時: 2013/03/12 02:27 質問者: eisiam
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