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前期経費計上漏れの対応について
前期に消費税分(租税公課)を経費として計上し忘れてしまいました。 27年3月の支払時に租税公課○○円/普通預金○○円にしたら駄目なんでしょうか? やはり更生修正をしなくてはならないのでしょうか? もし更生修正をする場合、とりあえず3月の支払時の仕分けは未払消費税○○円/普通預金○○円 でいいのでしょうか?
質問日時: 2016/03/07 01:08 質問者: yu-ki.
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個人事業主。「課税所得」が38万円以下なら、所得税は非課税?
個人事業主をしている者です。 昨年分の「課税所得」(売上ー経費ー所得控除ー青色申告控除)が20万円とします。 この場合、所得税は 20万×5%(税率)⇒「1万円」でよろしいでしょうか? それとも、38万円以下なので「非課税」でしょうか? (この38万円とは、課税所得のことなのか? そのほかの金額なのかよくわかりません) ご教いただければ幸いです。
質問日時: 2016/03/04 23:51 質問者: seamoney
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消費税
副業でコインランドリーを始めたのですが、それだけの収入なら1000万以下なので消費税は払わなくていいのですが、主の仕事と合算して申告するのだといわれ申告して、前年より利益は無いのに消費税は高くなってしまいました。消費税をもらっていないランドリーの分も消費税を払うのか?と疑問です。申告の方法が間違っているのでしょうか?
質問日時: 2016/03/04 18:16 質問者: omamisann
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事業届けや青色申告で申告する為の届け
事業届けなどを出す場合、事業内容を書く場所が有ると思うのですが、こちらは今後するかもしれない場合(現在してなくても今年中に始める可能性が高い)でも記入してOKでしょうか? こちらの内容に記入してない物は経費にならないとネットで見ました。
質問日時: 2016/03/04 13:58 質問者: 幸福だ
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過年分の更正の請求について
個人事業主で青色申告です。 税込経理ですが租税公課に消費税の納付額を計上し忘れていたために過去5年分について更正の請求をしようと思っています。 平成23年分~平成26年分については何ら問題ないのですが、平成22年分についてがいまいちわかりません。 税制改正があり法定申告期限が延長される前の事なので既に申告期限が過ぎているので請求出来ないという解釈で良いですか? 計算すると66,600円ほど多く納めているので還付出来るのであればと思ったんですが、22年分に関しては税務署へ相談するほか無いのでしょうかね? それとも何か提出すべき書類があるのでしょうか? 税務署には電話で一応確認を入れました。 私の説明不足があったかどうかわかりませんが… 電話口に出た人は請求出来ない、他に提出するべきものもないとの回答でした。
質問日時: 2016/03/04 11:55 質問者: はしぴーママ
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会社の経営と資本は別、というが、法人税(法人所得税、法人住民税)滞納時、社長個人は請求されるか?
概要 タイトル通りです。 詳細 会社が法人税を滞納し続けた場合、社長その他の経営陣の個人資産の差し押さえはあるのでしょうか? また納税滞納し、税務署に申告してある会社住所へ督促の為の郵便物を出しても戻ってきてしまう場合、 税務署は、社長の自宅へ督促状を送ったり、直接、調査官が社長宅へ赴くことはあるのでしょうか? (まあ、滞納額による費用対効果によって違いはあるでしょうけど)
質問日時: 2016/02/27 11:37 質問者: s_end
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屋号を使った場合、個人事業主用の銀行口座(クレジットカード)は必要でしょうか?
まずは個人で経営コンサルタントを始める予定ですが、友人の中には上記のような事を述べる人もいます。 屋号をつけた場合、今までの自分名義の銀行口座では不都合が出てくるでしょうか? 例えば客先から屋号での振り込みができないとか? 最初から屋号などつけないであくまでも個人名だけで事業を始めることも可能では?とも迷っています。 小さくはじめて大きく育てるいう考え方ですが!? ご教示戴ければありがたく存じます。
質問日時: 2016/02/27 11:24 質問者: jijigamba
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原画展の借用料金の源泉徴収について
書籍の原画展を開催し、作家個人にその借用料を支払います。 その際、個人への料金ということで源泉徴収が必要かと思いますが、源泉徴収の仕方などの説明を見てもはっきりと分かりません。 著作物の展示にあたるかと思いますが、借用料は著作権料とは違うようにも思います。 この場合、源泉徴収は必要でしょうか? もし必要であれば、どの様な根拠で必要になるでしょうか?
質問日時: 2016/02/26 19:39 質問者: m_bolan
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個人事業主の届け出と青色申告承認申請書について。
皆さま確定申告の時期でお忙しい事と存じます。 それとは別にこの2月から「経営コンサルタント」の入り口として月20数万円の売り上げから「個人事業主」に相当するしごとを始めました。 とりあえずまだクライアントは1社のみでこの先の予定は全く未定です。 3月15日の「青色申告申告締め切り」迄に現在この程度の売り上げでも「個人事業主届け出」とともに「青色申告の申請書も」出す意味があるものでしょうか? 前提では最低月20万のが現在の契約は年末までは続けながら、できれば事業を拡げていければと考えていますが、ポイントは万が一今の月20万程度の売り上げでも青色にする意味があるかないのかご教示戴ければ誠に幸いです。
質問日時: 2016/02/26 14:49 質問者: jijigamba
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医療費控除と保険金
医療費控除と医療保険の給付金について質問です。 出産のときに、胎児の心拍低下のため緊急帝王切開になりました。 そのため、加入している医療保険の入院・手術給付金の対象となりました。 医療費控除を受ける場合、支払った医療費から給付金を差し引きすることはわかるのですが、この「支払った医療費」とは、出産の際の入院・手術の費用のことを指すのでしょうか? それとも、妊娠がわかってから十数回にわたる妊婦健診の費用も含まれますか? 国税庁のHPには「保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます」 とあるのですか、今回の給付の目的が帝王切開にかかるものなのか、妊娠・出産全体にかかるものなのかがわかりません… 妊婦健診を含めた費用>保険金>出産時の支払い なので悩んでしまいました。 詳しい方、ご教授いただければと思います。
質問日時: 2016/02/26 13:40 質問者: hiyokosube
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個人事業主の住宅ローン控除についてお聞きします。
個人事業主の自宅兼事務所購入の際の 確定申告について教えていただきたいです。 個人事業主ですが、 新築戸建の自宅兼事務所を、 妻と共同名義で購入しました。 妻も仕事をしています。 事務所スペースを40%使用していますが、 その40%分を原価償却、光熱費、住宅ローンの金利、火災保険、固定資産税に当てて、 残り60%を私と妻がそれぞれ住宅ローン控除を申請する場合と、 100%自宅として、 100%の住宅ローン控除を私と妻がそれぞれ申請する場合では、 どちらの方が経費削減できますでしょうか? ちなみに妻も私も社会保険には入っておりません。(国民健康保険) 詳しい方、よろしくお願いします。 よろしくお願いします。
質問日時: 2016/02/26 02:46 質問者: maa0324
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確定申告の源泉徴収税額について
今年、フリーランスとして初めて確定申告(青色)をします。企業から報酬を受け、支払調書が自宅に届いたのですが、源泉徴収税額欄が空欄です。これは自分で計算して申告書に記入する必要があるのでしょうか?それとも「0円」とするべきなのでしょうか?
質問日時: 2016/02/25 18:17 質問者: li_hua
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家が遠くマンションを借りた場合 家賃を経費に出来ますか?
今年、フリーランスとして自宅を会社の所在地として開業届を提出しましたが、 お客様との契約上、往復5時間以上かけてお客様の会社に通勤をする事になりました。 しかし帰宅出来る時間が、深夜バスがなくなる時間になったり、 家に帰宅しても仕事をして睡眠もとれず、 現在通っているお客様の会社の近くにマンションを借り平日はそちらに寝泊りをする事にしました。 家賃は、交通費と変わらない金額なのですが、 その場合、家賃を経費として登録することは可能でしょうか? どうぞ宜しくお願いします。
質問日時: 2016/02/21 15:07 質問者: ららはな
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貸倒損失の損金計上について
得意先から100万円ぐらいの売掛金回収が滞っています。 その得意先が破産手続きをしていれば、貸倒損失を計上できることができると思いますが、破産手続きはしておらず、不定期に数万円の返済があります。 その得意先には担保物件(1番根抵当)を設定しているのですが、その対象となる土地が全く売れそうにない土地で実質あてにはできないという現状です。 このような不定期に数万円の返済がある状況では、いつになったら全額返済されるかわからず、当社としては実質的に回収不可と判断して貸倒損失を計上したいのですが、税務上どのような手続をすればよいでしょうか。 損失計上後に不定期に回収される分はその都度益金算入します。 法人税基本通達に照らし合わせると当社の場合次のようになります。 ①基本通達9-6-1 法的整理した場合 得意先は法的整理されたわけではないので該当せず ②基本通達9-6-2 事実上の貸倒 担保物件がないことが要件になっていますが、担保物件はあるのでこれにもあてはまりません。 ⇒担保を外せばよいのでしょうか? ③基本通達9-6-3 形式上の貸倒 「取引停止後1年以上経過した場合」とありますが、当社では上記のように不定期に数万円の返済があるので、この条件にはあてはまりません。 夜逃げしたわけでもないので、9-6-3適用時に使う手段である、内容証明郵便が所在不明で戻ってくるという手段も使えません。 (これが使えれば貸倒損失計上はOKでしょうか?) このような状況での、貸倒の損金計上はどのような手続をふめばよいでしょうか? そもそもこのような状況では貸倒の損金計上はできないのでしょうか? 宜しくお願い致します。
質問日時: 2016/02/18 16:12 質問者: yasumitsuyo
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フリーターの確定申告について
ネットで調べたのですが、初めての確定申告でわからない事でいっぱいです。 私の場合ですと確定申告をするとどんなことが起きるのか教えて下さい。 現在、フリーターの23歳です。 平成27年度の給与合計120万円です。(103万円〜130万円未満に該当) アルバイト先は1つで掛け持ちはしていません。 まだ父の扶養内に入っており、保険も父の会社の保険に入っています。 年金は恥ずかしながら未納です。 今月から仕事先がかわり、アニメーション事務所で働くことになりました。 こちらの会社、来月3月1日から会社化する予定で小さな会社のため、社会保険等の手当はつきません。 お給料は毎月20万円ほどの予定です。 ◉この場合、確定申告をすると両親にどんな負担がかかってしまうのでしょうか? 現時点では扶養から外す申請等はしていません。 扶養から外れ、父に住民税などの税金が増税されてしまうという情報をよく見ました。 ◉この場合、確定申告をすると結果的に損になるのでしょうか? ◉確定申告をした場合、その後私にどんな義務が発生するのでしょうか? 所得税を納めたり、国民健康保険に加入して自分で払わなければいけない等の情報を見ました。 情けないですが今現在、国民年金も払えない経済状況です。仕事先が変わってからちゃんと払おうと考えていたのですがこのような義務が発生するとまたいろいろな計算をやり直して毎月のやりくりを考えなければなりません。 間違えている知識、混同している部分もあるかと思います。申し訳ありません。 自分で調べてもよく理解できず、周りにも頼れる人がいないのでこちらに投稿させて頂きました。 お詳しい方、どうか宜しくお願い致します。
質問日時: 2016/02/15 02:07 質問者: momo0425
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個人事業主の消費税控除
開業2年以内の個人事業主は消費税が控除できると聞きました。事業用に購入した物品の消費税が控除できるという事でしょうか?税込みで購入した物品の購入金額から消費税分を租税公課として計上すれば良いのでしょうか?
質問日時: 2016/02/11 23:17 質問者: PaPa-chin
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大工さん、自営業のメリット、デメリットを教えてください
私の父親が大工さんです。一人親方で、弟子などはいません。 工務店の下請けみたいな感じらしいです。 私は4月に結婚することが決まっていますが、父親が彼に「私の弟子になって、大工にならないか」と話をもちかけました。 私はもちろん大工さんという仕事は素敵だ!尊敬する!っていう良い印象を持ってるので彼に「いいじゃない。転職したいって言ってたし、お父さんの弟子ならいい腕磨けるよ」と言いました。 彼は大卒で、現在30歳。8年間ディスカウントスーパー勤務。大学では理数系の学科だったとか? 父親は16歳から大工さんですので、もう39年大工さん。 意外にも彼の方も大工さんいいかもという反応でしたがやはり「でもできるかな?」という心配があります。ここは慣れていけるかどうかの問題ですが。 私の心配は「彼も自営業扱いになるの?」「確定申告しなきゃいけないの?」 「社会保険じゃないの?国民健康保険?」「厚生年金とかないの?」「そしたらもらえる年金って減るんじゃない?」「税金高いイメージだし、払えるのかな」 とお金の心配が大きいです。 そのからくりが理解できないとうまくやっていけないんじゃないかと。 ちなみに私は年間200~250万程の給料で、会社で全て税金等納めてます。 自営業のメリットとデメリット、注意すべき点、わかることだけでもいいので教えていただきたいです。
質問日時: 2016/02/07 17:49 質問者: あーさんけたさん
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法人税申告書別表2
1人オーナー企業の場合、法人税申告書別表2では「同族会社の判定」or「特定同族会社の判定」のどちらになるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
質問日時: 2016/02/06 16:58 質問者: yasumitsuyo
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事業主がお客様の委任状でとった住民票のレシートの取扱い
個人事業をしており、お客様の住民票が必要になったことから、委任状をいただいて役所で交付を受けました。 交付費用300円は当方が立替え、後日お客様から300円をもらう予定です。 このとき、交付時のレシートはお客様に渡すべきものでしょうか。 それとも、私の確定申告の資料に使用して良いのでしょうか。 宜しくお願い致します。
質問日時: 2016/02/03 10:54 質問者: fakarekyo
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青色確定申告の減価償却について
青色確定申告の駐車場の減価償却の件で質問致します。平成12年に200万で取得しました。償却の基礎となる金額1,800,000円、償却率0.066の定額で耐用年数15年でここまで申告してきました。毎年の償却金額は118,800円ですが、昨年度の残高は47,700円でした。今年の償却分の計算はどのようにしたらよいのか教えていただけたら助かります。
質問日時: 2016/02/01 17:39 質問者: chilo
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事業税について回答お願いします。 個人事業主です。 所得金額が3100000なのですが、事
事業税について 回答お願いします。 個人事業主です。 所得金額が3100000なのですが、事業税は支払う義務があるのでしょうか?
質問日時: 2016/01/31 21:31 質問者: 4979rio
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個人事業主でアルバイトを2つ掛け持ちしている場合の納税手続きについて
お世話になります。今後、以下のような収入形態で働こうと考えています。その際の納税に関する認識について確認させてください。 ネット上で調べた情報を繋ぎ合わせて考えてみました。税務署に相談してみようと思うのですが大きく間違っている点があればご指摘いただければと思います。 何卒、よろしくお願いいたします。 年間収入 バイト先A +80万円 バイト先B +70万円 個人事業 -40万円(売上は0円で経費分マイナス) ①年間所得の計算はどうなるのでしょうか 青色申告をした場合の年間所得は7万円となる認識です。 給与所得:給与収入150万円-給与所得控除65万-基礎控除38万円=47万円 事業所得:事業収入0円-経費40万円=-40万 ※赤字なので青色申告特別控除なし 年間所得:給与所得47万円+事業所得-40万円=7万円 ②住民税の支払いは誰がするのでしょうか 主たる給与となるバイト先Aで支払うという認識で合っているでしょうか。 年間収入 主たる給与:バイト先A +80万円 従たる給与:バイト先B +70万円 従たる給与:個人事業 -40万円(売上は0円で経費分マイナス) ③年末調整と確定申告について ここについては良くわかっていません。パターンとしては3つかと思います。手続き上③-3が一番単純で良いかと考えています。 ③-1:扶養控除等申告書をバイト先Aに提出(バイト先A分のみ年末調整) バイト先Aでバイト先Aのみ年末調整を行う。 そして、バイト先AとBの給与所得と個人事業の事業所得について自分で確定申告をする。 ③-2:扶養控除等申告書をバイト先Aに提出(バイト先Aでバイト先B分を含めて年末調整) バイト先Aでバイト先Bを合算して年末調整を行う。 そして、バイト先AとBの給与所得と個人事業の事業所得について自分で確定申告をする。 ③-3:扶養控除等申告書をバイト先に提出しない場合 バイト先AとBでは年末調整をしない。 そして、バイト先AとBの給与所得と個人事業の事業所得について自分で確定申告をする。 ④国民健康保険と国民年金の支払いについて バイト先で社会保険に加入しない限り、③の結果をもとに私宛に納付書が送られてくるので個人で支払うという認識です。
質問日時: 2016/01/27 00:31 質問者: bokusama1
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宗教法人の税の優遇について教えてください。
①宗教法人は本来の事業に関連するものはすべて無税ですか ②本来の事業と異なる営利事業、例えば倉庫業で得た収益は、軽減税率が適用されると聞きましたが、 次のうち、どの税金が適用されるのですか? 国税(法人税、消費税、所得税)、地方税(法人地方税、住民税、事業税、不動産取得税、固定資産税) よろしくお願いいたします。
質問日時: 2016/01/25 16:19 質問者: sena0593
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社長が営んでいる個人事業に対して、会社が事業発注し外注費を支払うことについて
A氏は個人商店「A商店」の事業主であると同時に、法人「B株式会社」の社長でもある、とします。 A氏はB社の社長としての給与をわずかばかりもらっています。 そこでB社が、A社長の営んでいる個人商店「A商店」に対して、業務発注し外注費(当然、個人商店「A商店」の売上になる)を支払うことについてなにか法的に問題はありますか? 「やり方によっては合法になるし、観点を変えると途端に違法になるよ」 ということであれば、その合法となる場合、違法となる場合の区別、線引きを教えてください。
質問日時: 2016/01/25 09:34 質問者: s_end
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開業費について
昨年会社を立ち上げ、現在、昨年度の決算書を作成しています。 先日、税務署からのアドバイスで設立前の費用は飲食費を除いて開業費として繰延資産として 計上できると教えていただきました。 でわ、設立前の飲食費はどのような経理処理になるのでしょうか? そもそも計上してはならないのでしょうか? また、計上した開業費は5年以内に償却すればよいのでしょうか? その場合、均等に償却すればよいのでしょうか? 黒字の時に償却すればよいと聞いたことがあるのですが・・・ よろしくお願いいたします。
質問日時: 2016/01/23 15:12 質問者: yasumitsuyo
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減価償却費の計上について
赤字法人(青色申告法人)のオーナー経営者です。 資本金500万円の会社です。 先日、決算書作成について納税協会よりアドバイスをもらったところ、 減価償却費は黒字になった時に計上するほうが節税になるとアドバイスされました。 その時はわかりましたということで話は終わったのですが、後になって色々と疑問が出てきました。 減価償却費を先延ばしする場合 ①今年提出する決算書の損益計算書には減価償却費は計上しなくても良いのでしょうか。 それとも損益計算書には計上して法人税申告書の別表で調整するのでしょうか。 ②先延ばしはいつまでできるのでしょうか。 ③3年後に黒字化し、3年後から減価償却費を計上するのであれば、その時は3年分の償却費を計上するのでしょうか。 以上お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。
質問日時: 2016/01/23 15:00 質問者: yasumitsuyo
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法人契約の生命保険で資産計上分に法人税が発生
お世話になります 節税に関する著書の中で 「資産計上分に法人税が発生」という表現がされていました 説明によると 半分損金・半分資産計上の保険契約をした場合 年間保険料の半分が保険積立金(資産計上分)に法人税がかかると言う表現になって いるのですが、これは正しい表現ですか? 私の理解では 会社の利益に法人税がかかると思っているのですが、 保険積立金も会社の利益と見なされるのでしょうか? 基本的な会計とか税務に知識が欠けた質問かも知れませんが宜しくお願いします。
質問日時: 2016/01/23 03:07 質問者: aasada
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個人事業の会計手数料について
個人事業で年商1000万円ぐらいの会計を税理士さんに頼むと 月額、決算期手数料はどれくらいが相場ですか? 依頼しているところは月8千円、決算は4万となっております。 主にネット上ですべてのやり取りをします。 安いほうなんですかね?
質問日時: 2016/01/23 01:48 質問者: bagio51
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これは脱税にはならないんでしょうか?
無知なのを承知での質問ですが、よろしくお願いします。 飲食店でバイトをしているのですが、チェーン店ではなく個人のお店です。 そしてそのお店の店長と、オーナーはまた別にいるのですが、忘年会の時にその人たちの会話を聞いて驚きました。 二人の実際のお給料は知りませんが、会話によれば、その実際のお給料より低い額で申請?をしていて、来年からは20万で申請していたのを24万にするから。と、オーナーが店長に言っていました。 そして、オーナーも同じように、実際のお給料よりも低い額で申請しているようです。 さらに、店長よりお給料は良いはずなのに、その店長のお給料の申請額より更に低いとか… これは、忘年会の時の会話が気になりパートさんと少し話した時、こうらしいよ、と聞きました。 (パートさんが知ってるくらいだから、大っぴらに話してたのかな…?) これは、脱税になるのですか? だとしたら、そんな職場で働いている私も、立場が危なくなるのでしょうか? 忘年会で聞いてしまってから、怖い気持ちになっています。おしえていただけると嬉しいです。
質問日時: 2016/01/23 01:38 質問者: とまと4409
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宗教法人とか学校法人は、税金が優遇されているとお聞きしましたが、
具体的には、一般の会社と比べて、どのように優遇されているのでしょうか。 それから、これらの法人はなぜ優遇されているのでしょうか。 よろしくお願いします。
質問日時: 2016/01/21 09:22 質問者: sena0593
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兄の勤め先のことなのですが。
兄は、発達障害で少し人より物覚えが遅いです。 でも1年半ほど前飲食店に就職し、「仕事が楽しい。やりがいを感じる。」とイキイキしていたので家族みんな安心していたのですが、勤めて半年で違う店舗へ移動になりました。理由は、移動先の従業員が辞めるか店を移りたいと申し出た為、兄とその従業員が交換という形で移動になったそうです。 そこへ移ってから兄は骸骨の様にガリガリになりました。 昔から兄の悩み相談を私がしていたので、大丈夫かと聞くと、実は今の店長と相性が悪く、昨日も従業員皆の前で2時間正座をさせられたと言うのです。 他には何もないのかと聞くと、殴られて鼻や肩にアザができたり「死ね」や「ゴミ」「さっさと消えろ」などと暴言を吐かれた事もあったと聞かされ、これは普通なのだろうか?と驚いてしまいました。 従業員も店長のマネをする様に、兄のせいではない事まで騒ぎ立て、休みの日にタダ働きをする様強要する内容のメールも見せてもらいました。 兄はその後何度か「迷惑をかけるだけならもう辞めるべきかも知れない。」と私に漏らすので「そこでは役に立てない、辛いと思うのなら辞めてもいいと思うよ。」とアドバイスした所、お店に辞めると言ってきた事を家族に報告する電話がありました。 ですが、最後の1ヶ月の間に何度も店長ではなく、マネージャーの方から引き止められ、結局つづける事になりました。 それではこれからも同じではないかと心配です。 兄も、物覚えが遅い、人が簡単に出来ることがとても難しい等で信用を無くしてしまっているんだと思います。 兄の人生なのは充分わかっているのですが、お店の店長の対応が気になり、しかるべき処分をしていただくにはどうしたらいいのでしょうか。 分かりにくい文章で申し訳ありません。 お知恵お貸しください。
質問日時: 2016/01/20 16:14 質問者: kaimo_o_kaimo
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個人事業主の開業届け出書
個人事業主の開業届け出書を税務署に提出せずに個人事業を行うとどういったデメリット があるのでしょうか? この届け出をだしても青色申告申請をしなければ、出しても出さなくても違いはないと 思うのですが。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2016/01/16 18:13 質問者: yasumitsuyo
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源泉徴収
個人事業で10年前から舞踊の教室をしております 5年ほど前から講師として数名が週に1.2回教えに来ていて月に1人につき2万円~4万円を支払っております(学生、会社員、フリーター等) 私個人の所得申告には支払い給与として計上しております 金額が少なく必要がないと思って源泉徴収票を出しておりませんでしたが、税務について色々調べていたところ源泉徴収税が0であっても出さなくてはいけないとの事を知り、今更どうしたらよいのかと困っております 今から始めるにあたってどのような手続きが必要なのでしょうか? 過去についてさかのぼり計算して出さなくてはいけなくなりますか?
質問日時: 2016/01/15 14:13 質問者: tpmb
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確定拠出年金個人型 仕分け 所得控除
個人事業主です 確定拠出年金個人型に加入しました(上限いっぱいの\68000/月) 小規模企業共済(上限いっぱいの\840000/年) 国民年金基金は加入していません 確定申告ですが 小規模企業共済は記入欄がありますが確定拠出年金個人型はどこに記入すればいいですか? 小規模企業共済欄に空欄がありますがそこでいいでしょうか? また中小企業倒産防止共済に加入した場合もその欄でいいでしょうか? よろしくお願いします。
質問日時: 2016/01/15 12:47 質問者: maromaro1
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青色申告にできるかどうか
お世話になります。主人が個人事業主になりました。 今年の確定申告は白色になると思いますが、 来年は青色にすべきかどうか、(出来るのか)悩んでいます。 というのも、経理の知識があまりないので・・。 主人の事業は、あまり経費の出たり入ったりがありません。 ◆入金・・・月に一度 一社からのみ ◆出資金・・接待交際費、旅費、使用する車の費用、ガソリン、 備品くらい でも、先日税務署へ行った際に、出さなければならない書類を 聞いて怯んでおります。そこで、質問です。 ①これまでどおり、白色でやる。 ②簡単な帳簿だけ付けて10万円の控除を受ける ③会計ソフトを使って65万円の控除を受ける どれが向いているでしょうか。(私に③が出来るでしょうか。) お願い致します。
質問日時: 2016/01/12 11:40 質問者: breakables
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期をまたいで契約解除、代金返金があった。記帳、決算、申告はどうなる?
ある取引先との契約において、 支払いは今期中に、納品や役務完了は翌期になる、という状態があった。 この取引において、翌期に契約解除などで返金された場合、記帳、決算、申告はどのように処理すべきですか? 例1)12月末決算の企業において 12月中に備品(販売管理費)の発注をし、その場で全額支払った。 納品は翌期3月の予定であった。 確定申告の提出期限は決算日翌日から2か月以内なので2月末日に税務署に申告した。 3月になってから取引先から 「注文いただいた品物は、メーカが”既に生産中止した”とのことでした。 よって代金は全額お返しします」 と言われ、当社の銀行口座に全額返金された。 さて記帳、決算、申告はどうなる? 例1)12月末決算の企業において 12月1日に経理ソフトの発注をした。 (既製品のパソコンソフト(販売管理費扱い)ではなく、オーダーメイドの業務ソフトなので無形固定資産扱い(減価償却対象)となる) 発注時(12月1日)に開発費用全額の支払いをした。 大規模なソフトウェアの開発だったので開発期間は1年半を見込んでいた。 (翌々年の5月に開発完了予定) その年の決算においてはソフトウェア開発費用は、減価償却(定額法)で処理した。(1か月分) 翌年の決算においてはソフトウェア開発費用は、減価償却(定額法)で処理した。(12か月分) 翌々年の5月になってからソフトウェア会社から 「引き受けたものの、開発のめどが立たなくなった。 全額お返しします」 と言われて、当社の銀行口座に全額返金された。 さて記帳、決算、申告はどうなる? 詳しいかた、お願いします。
質問日時: 2016/01/12 07:50 質問者: s_end
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青色申告と白色申告
白色申告の企業にはどういったメリットがあるのでしょうか? 白色でも法人税申告時に決算書を提出し、青色と同じだけの帳簿等の書類が必要だと思います。 白色にするメリットがよくわかりません。 青色と白色とでは法人税申告書の様式も違うのでしょうか? よろしくお願いいたします。
質問日時: 2016/01/11 01:07 質問者: yasumitsuyo
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アマゾン、Kindle出版での税金等について
近々に、アマゾンのKindleで電子出版を考えている 61歳の個人事業主です。 アメリカからの某データの到着待ちですが、 最初は専門書(Amazon・Kindleダイレクト出版: インプレスジャパン)を読みながら、自分には ハードルが高く、難しいように思っていましたが、 何度も頭に汗をかき、何とか今月末には出版 できるかもしれないと考えられるまでになりました。 まだ、クリアーしなければならない、いくつかの疑問点 はありますが、そのなかのひとつ。 印税振り込み用の登録口座について。 自分の著書がどれくらい売れて印税が入るか、密かな 楽しみというか、甘い妄想はひとまずおいといて。 専門書を読んでいると、あくまでも、窓口は米国の Amazonであり、日本人が日本で出版するなら 「米国国外居住者の出版なので、米国に税金を納めて、 日本の個人に印税が入る」仕組みと理解できます。 単純に、日本での個人出版なので、日本の個人口座 に印税が入るようにしておけばいい。 そのように単純に考えてもよさそうに理解できます。 どれくらいの印税が入るかは別問題として、あくまでも システムというか法的な問題をクリアーしておこうと 思います。 私は、昨年から始めた、仕事で活用している某メルマガ を再編集して電子出版を準備しています。 基本的に、仕事モードの出版です。 電子出版・個人出版でのアマゾンからの印税の口座を 「個人的な口座で登録するか」 「個人事業主としての仕事用の口座にするか」 書籍では、出版者はあくまでも「個人」としての位置づけ のようです。 前述した通り、税金は売り上げから自動的に米国に納税されるようです。 となると、日本の自分の口座に振り込まれる印税は、あくまでも 個人の収入となり、日本での税金の対象にはならず、 まして、個人事業主として使用している口座に振り込む 必要などない。 こういう考え方でも問題ないものか。 税金に関しては、全くの門外漢なのですが どういう事情があるにせよ、収入を得たのであれば、 日本でも税金納入の対象になる…そんな気がします。 (であれば2重納税になるのでしょうから、馬鹿な誤解に 過ぎないのでしょうか) 税金は米国で納めているので、何も心配することはない。 仕事で使っている口座ではなく、個人の口座を登録して おけばいい。 そういう認識でいいのでしょうか?。 どなたか、ご教示いただければ幸甚です。
質問日時: 2016/01/06 17:26 質問者: jgday
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会社の備品や必要経費を支払った際、社長個人名の領収書をもらってきた。経費にしても良いか?
会社の備品や必要経費を支払った際、社長個人名の領収書をもらってきた。経費にしても良いでしょうか? 良いでしょうか? というのは税務調査が入ったときに、税務署の調査員を納得させられるか? の意味です。 上場会社のような巨大企業ならいざ知らず、個人商店の延長のような 会社=社長、というレベルの会社ならどこでもやってると思いますが。 仮にダメ、の場合であっても、 「確かにその備品や経費の支払いは会社が持つべきもの」 である場合は、どうしても会社負担にさせたいです。 そうでなければ会社の経費を社長が個人マネーで勝手に負担して会社を楽させてやる代わりに 社長が勝手に身銭を切ったことになってしまいます。 そのような場合はどのようにすればよいでしょうか? 社長が個人で買い入れた物品や、社長が一旦個人で肩代わりした各種料金(水道光熱費、携帯電話・インターネット・郵便・宅配便などの通信料、そのほか) を、会社が買い上げる、会社が社長個人に支払う、という形をとれば (つまり、そのような伝票を切る)いいのでしょうか?、
質問日時: 2016/01/06 10:29 質問者: s_end
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国税庁 確定申告書等作成コーナーで2つのデータ保存は可能でしょうか?
下記HPで確定申告書を作成して保存したいのですが、自分と母の分の2つを作成して保存可能でしょうか? ひょっとしたら、上書きされて、1つしかデータ保存できないのでしょうか? https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl
質問日時: 2016/01/05 11:36 質問者: mammoth12732
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時給制の業務委託時、請求書の書き方について
フリーランスとして初めて時給制の業務委託で仕事をしました。 仕事内容としてはデザイン業務で自宅勤務でした。 請求書を送ってほしいと言われたのですが、ネット上でよくあるテンプレートでは 数量、単価、合計金額のような項目になってますよね。 時給制の場合はどう記載するのが正しいのでしょうか? 因みに、先方には既に何時間稼動したかを報告してあり、承諾を得ています。 時給○○円×何時間のように記載せず合計金額だけ書くのでしょうか? また、お恥ずかしいながら消費税はつけるものなのか否かもわかりません・・・ どうかご教示いただけると幸いです。宜しくお願いいたします。
質問日時: 2016/01/03 13:56 質問者: mirikota
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法人から個人への業務委託報酬の支払いに係る税務について
私(女性で既婚です。)は普段はパートをしており、年収約200万円です。 このほか、先日、スポットのお仕事として知人の会社(法人)の経営コンサルティングのお手伝いをし、業務委託報酬として80万円の対価を得る予定をしております。 これに伴い、当然ながら私個人としては確定申告をする予定ですが、税務のことがいまいちよくわかりません。 以下の点、詳しい方のご確認をお願いできればと考えております。宜しくお願いします。 ■質問事項 ①本件業務委託報酬の消費税の取扱について 業務委託契約が80万円(消費税別)の場合、私が法人より6.4万円の消費税を仮受いたしますが、私は所得が少ないので消費税の納税をする必要がないかと思います。 この場合、私は消費税相当額の6.4万円を法人より受け取った場合、納税義務がないので要返却の取扱となるのでしょうか?それとも、私の非課税収入として受け取れることになるのでしょうか? また、6.4万円が非課税収入となる場合、課税所得は86.4万円になるのでしょうか? ②本件業務委託報酬に係る源泉所得税の取扱について 現行の税法によると、業務委託報酬のうち源泉所得税を控除されるのは、士業などの一部の専門的な業務に限定されているとの認識です。 他方、今回私が受託したのは経営コンサルティング業務(主には事業計画の策定支援です。)で、相応に高度(=他の方による代替が困難)な業務にあたると認識しています。 ※補足ですが、私は資格非保有ですが、前職では投資銀行とコンサルティングファームにて勤務しており、いわゆる中間管理職くらいのポジションで勤務しておりました。 このような状況で、源泉所得税10.21%を控除していただくことはできるのでしょうか? また、源泉所得税は消費税相当額込みの86.4万円×10.21%となるのでしょうか?それとも、80万円×10.21%となるのでしょうか? ご確認お願い致します。
質問日時: 2016/01/02 12:01 質問者: しの先生
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e-Tax(web版)の前事業年度のデータの利用
e-Tax(web版)を使って現在、平成27年事業年度の法人税申告書を作成していますが、勘定科目内訳明細書などのように前事業年度と様式が変わらないものがあります。このような場合に、できれば前事業年度のデータを読み出し(ファイルを開き)、一部修正のうえ平成27年事業年度の帳票を作成したいと考えていますが、可能でしょうか?可能であれば、その具体的な方法を教えてくださるようお願いします。
質問日時: 2016/01/01 22:03 質問者: lion-b
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青色専従者への給料がゼロの場合、どのような処理をすれば良いのでしょうか?
昨年自宅でエステサロンをオープンした者です。 年末調整の書類などが家に送られてきて、いろいろ分からない点がありますので、教えて頂けますでしょうか。 まず、現状としては ・開業時、母を青色専従者として、届出を税務署に出しました。 その際、業務内容としては、「主に帳簿管理等の事務処理」、毎月5万円を支給と記入しました。 ・しかし現状は、まだ収入も安定せず、毎月決まったお給料を支払う余裕がないため、母に支払ったお給料がゼロです。帳簿管理等の事務処理もまだ難なく自分でやっていける範囲で、サロン業務に関しては母に手伝ってもらっている仕事はない状態です。 給与を支払う側が提出しなければならないものとして、 ・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 ・給与支払報告書(個人別明細書) ・給与所得の源泉徴収票 ・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計書 ・給与支払報告書(総括表) であるという理解をしています。 質問です。 ①私のように、税額がゼロといわけでなく、支払った給料がそもそもゼロという場合、税務署や市役所に書類の提出の必要はありますでしょうか? ②その場合例えば、給与支払報告書(個人別明細書)の支払金額・税額の欄はゼロと記入し、社会保険等の金額などはちゃんと全て記入するのでしょうか? お教えいただきたいです。 お願いいたします。
質問日時: 2016/01/01 03:10 質問者: Bs-Tf
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1人オーナー会社の課税制度
平成22年度の税制改正で1人オーナー会社の課税制度は撤廃されました。 その時、抜本的措置は平成23年度税制改正で行うということになっておりましたが、 現在、1人オーナー会社の給与は損金算入できるのでしょうか? 役員報酬なので定期同額か事前届け出によって、損金算入できるのでしょうか? 以上よろしくお願いいたします。
質問日時: 2015/12/29 23:03 質問者: naohana_2005
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大学生のネット副業について
現在大学生でアルバイトをしています。最近ネット副業というものに興味を持ち、いくつか疑問が出てきたのでこの場をかりてお聞きします。 1.アルバイトは103万円未満で親の扶養を外れないよう働いていますが、ネット副業を含め103万円以上稼ぐと自動的に親の扶養を外れてしまうのでしょうか? 2.ネット副業でも一定の収入の得た場合は確定申告は必ずしなければいけないのでしょうか?また基準は20万円以上?それとも38万円以上?
質問日時: 2015/12/29 20:43 質問者: yuki
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車を会社名義で買おうと思ってます。600万くらいで買うとローンを6年間で組んだ場合、100万ずつ経費
車を会社名義で買おうと思ってます。600万くらいで買うとローンを6年間で組んだ場合、100万ずつ経費で落とせますか?
質問日時: 2015/12/24 18:00 質問者: トルネード
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扶養親族の範囲について質問ですが、息子(大学生)のバイトの年収入が125万あったのですが夫の扶養か
扶養親族の範囲について質問ですが、 息子(大学生)のバイトの年収入が125万あったのですが夫の扶養からは、抜ける事になりますか? ちなみに先月の給料は、5万ぐらいで、月によってばらつきがあります。 夫の会社に連絡した方がいいですか?
質問日時: 2015/12/24 09:31 質問者: ひとひと
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