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法人税申告書別表2
1人オーナー企業の場合、法人税申告書別表2では「同族会社の判定」or「特定同族会社の判定」のどちらになるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
質問日時: 2016/02/06 16:58 質問者: yasumitsuyo
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事業主がお客様の委任状でとった住民票のレシートの取扱い
個人事業をしており、お客様の住民票が必要になったことから、委任状をいただいて役所で交付を受けました。 交付費用300円は当方が立替え、後日お客様から300円をもらう予定です。 このとき、交付時のレシートはお客様に渡すべきものでしょうか。 それとも、私の確定申告の資料に使用して良いのでしょうか。 宜しくお願い致します。
質問日時: 2016/02/03 10:54 質問者: fakarekyo
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青色確定申告の減価償却について
青色確定申告の駐車場の減価償却の件で質問致します。平成12年に200万で取得しました。償却の基礎となる金額1,800,000円、償却率0.066の定額で耐用年数15年でここまで申告してきました。毎年の償却金額は118,800円ですが、昨年度の残高は47,700円でした。今年の償却分の計算はどのようにしたらよいのか教えていただけたら助かります。
質問日時: 2016/02/01 17:39 質問者: chilo
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事業税について回答お願いします。 個人事業主です。 所得金額が3100000なのですが、事
事業税について 回答お願いします。 個人事業主です。 所得金額が3100000なのですが、事業税は支払う義務があるのでしょうか?
質問日時: 2016/01/31 21:31 質問者: 4979rio
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個人事業主でアルバイトを2つ掛け持ちしている場合の納税手続きについて
お世話になります。今後、以下のような収入形態で働こうと考えています。その際の納税に関する認識について確認させてください。 ネット上で調べた情報を繋ぎ合わせて考えてみました。税務署に相談してみようと思うのですが大きく間違っている点があればご指摘いただければと思います。 何卒、よろしくお願いいたします。 年間収入 バイト先A +80万円 バイト先B +70万円 個人事業 -40万円(売上は0円で経費分マイナス) ①年間所得の計算はどうなるのでしょうか 青色申告をした場合の年間所得は7万円となる認識です。 給与所得:給与収入150万円-給与所得控除65万-基礎控除38万円=47万円 事業所得:事業収入0円-経費40万円=-40万 ※赤字なので青色申告特別控除なし 年間所得:給与所得47万円+事業所得-40万円=7万円 ②住民税の支払いは誰がするのでしょうか 主たる給与となるバイト先Aで支払うという認識で合っているでしょうか。 年間収入 主たる給与:バイト先A +80万円 従たる給与:バイト先B +70万円 従たる給与:個人事業 -40万円(売上は0円で経費分マイナス) ③年末調整と確定申告について ここについては良くわかっていません。パターンとしては3つかと思います。手続き上③-3が一番単純で良いかと考えています。 ③-1:扶養控除等申告書をバイト先Aに提出(バイト先A分のみ年末調整) バイト先Aでバイト先Aのみ年末調整を行う。 そして、バイト先AとBの給与所得と個人事業の事業所得について自分で確定申告をする。 ③-2:扶養控除等申告書をバイト先Aに提出(バイト先Aでバイト先B分を含めて年末調整) バイト先Aでバイト先Bを合算して年末調整を行う。 そして、バイト先AとBの給与所得と個人事業の事業所得について自分で確定申告をする。 ③-3:扶養控除等申告書をバイト先に提出しない場合 バイト先AとBでは年末調整をしない。 そして、バイト先AとBの給与所得と個人事業の事業所得について自分で確定申告をする。 ④国民健康保険と国民年金の支払いについて バイト先で社会保険に加入しない限り、③の結果をもとに私宛に納付書が送られてくるので個人で支払うという認識です。
質問日時: 2016/01/27 00:31 質問者: bokusama1
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宗教法人の税の優遇について教えてください。
①宗教法人は本来の事業に関連するものはすべて無税ですか ②本来の事業と異なる営利事業、例えば倉庫業で得た収益は、軽減税率が適用されると聞きましたが、 次のうち、どの税金が適用されるのですか? 国税(法人税、消費税、所得税)、地方税(法人地方税、住民税、事業税、不動産取得税、固定資産税) よろしくお願いいたします。
質問日時: 2016/01/25 16:19 質問者: sena0593
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社長が営んでいる個人事業に対して、会社が事業発注し外注費を支払うことについて
A氏は個人商店「A商店」の事業主であると同時に、法人「B株式会社」の社長でもある、とします。 A氏はB社の社長としての給与をわずかばかりもらっています。 そこでB社が、A社長の営んでいる個人商店「A商店」に対して、業務発注し外注費(当然、個人商店「A商店」の売上になる)を支払うことについてなにか法的に問題はありますか? 「やり方によっては合法になるし、観点を変えると途端に違法になるよ」 ということであれば、その合法となる場合、違法となる場合の区別、線引きを教えてください。
質問日時: 2016/01/25 09:34 質問者: s_end
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開業費について
昨年会社を立ち上げ、現在、昨年度の決算書を作成しています。 先日、税務署からのアドバイスで設立前の費用は飲食費を除いて開業費として繰延資産として 計上できると教えていただきました。 でわ、設立前の飲食費はどのような経理処理になるのでしょうか? そもそも計上してはならないのでしょうか? また、計上した開業費は5年以内に償却すればよいのでしょうか? その場合、均等に償却すればよいのでしょうか? 黒字の時に償却すればよいと聞いたことがあるのですが・・・ よろしくお願いいたします。
質問日時: 2016/01/23 15:12 質問者: yasumitsuyo
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減価償却費の計上について
赤字法人(青色申告法人)のオーナー経営者です。 資本金500万円の会社です。 先日、決算書作成について納税協会よりアドバイスをもらったところ、 減価償却費は黒字になった時に計上するほうが節税になるとアドバイスされました。 その時はわかりましたということで話は終わったのですが、後になって色々と疑問が出てきました。 減価償却費を先延ばしする場合 ①今年提出する決算書の損益計算書には減価償却費は計上しなくても良いのでしょうか。 それとも損益計算書には計上して法人税申告書の別表で調整するのでしょうか。 ②先延ばしはいつまでできるのでしょうか。 ③3年後に黒字化し、3年後から減価償却費を計上するのであれば、その時は3年分の償却費を計上するのでしょうか。 以上お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。
質問日時: 2016/01/23 15:00 質問者: yasumitsuyo
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法人契約の生命保険で資産計上分に法人税が発生
お世話になります 節税に関する著書の中で 「資産計上分に法人税が発生」という表現がされていました 説明によると 半分損金・半分資産計上の保険契約をした場合 年間保険料の半分が保険積立金(資産計上分)に法人税がかかると言う表現になって いるのですが、これは正しい表現ですか? 私の理解では 会社の利益に法人税がかかると思っているのですが、 保険積立金も会社の利益と見なされるのでしょうか? 基本的な会計とか税務に知識が欠けた質問かも知れませんが宜しくお願いします。
質問日時: 2016/01/23 03:07 質問者: aasada
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個人事業の会計手数料について
個人事業で年商1000万円ぐらいの会計を税理士さんに頼むと 月額、決算期手数料はどれくらいが相場ですか? 依頼しているところは月8千円、決算は4万となっております。 主にネット上ですべてのやり取りをします。 安いほうなんですかね?
質問日時: 2016/01/23 01:48 質問者: bagio51
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これは脱税にはならないんでしょうか?
無知なのを承知での質問ですが、よろしくお願いします。 飲食店でバイトをしているのですが、チェーン店ではなく個人のお店です。 そしてそのお店の店長と、オーナーはまた別にいるのですが、忘年会の時にその人たちの会話を聞いて驚きました。 二人の実際のお給料は知りませんが、会話によれば、その実際のお給料より低い額で申請?をしていて、来年からは20万で申請していたのを24万にするから。と、オーナーが店長に言っていました。 そして、オーナーも同じように、実際のお給料よりも低い額で申請しているようです。 さらに、店長よりお給料は良いはずなのに、その店長のお給料の申請額より更に低いとか… これは、忘年会の時の会話が気になりパートさんと少し話した時、こうらしいよ、と聞きました。 (パートさんが知ってるくらいだから、大っぴらに話してたのかな…?) これは、脱税になるのですか? だとしたら、そんな職場で働いている私も、立場が危なくなるのでしょうか? 忘年会で聞いてしまってから、怖い気持ちになっています。おしえていただけると嬉しいです。
質問日時: 2016/01/23 01:38 質問者: とまと4409
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宗教法人とか学校法人は、税金が優遇されているとお聞きしましたが、
具体的には、一般の会社と比べて、どのように優遇されているのでしょうか。 それから、これらの法人はなぜ優遇されているのでしょうか。 よろしくお願いします。
質問日時: 2016/01/21 09:22 質問者: sena0593
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兄の勤め先のことなのですが。
兄は、発達障害で少し人より物覚えが遅いです。 でも1年半ほど前飲食店に就職し、「仕事が楽しい。やりがいを感じる。」とイキイキしていたので家族みんな安心していたのですが、勤めて半年で違う店舗へ移動になりました。理由は、移動先の従業員が辞めるか店を移りたいと申し出た為、兄とその従業員が交換という形で移動になったそうです。 そこへ移ってから兄は骸骨の様にガリガリになりました。 昔から兄の悩み相談を私がしていたので、大丈夫かと聞くと、実は今の店長と相性が悪く、昨日も従業員皆の前で2時間正座をさせられたと言うのです。 他には何もないのかと聞くと、殴られて鼻や肩にアザができたり「死ね」や「ゴミ」「さっさと消えろ」などと暴言を吐かれた事もあったと聞かされ、これは普通なのだろうか?と驚いてしまいました。 従業員も店長のマネをする様に、兄のせいではない事まで騒ぎ立て、休みの日にタダ働きをする様強要する内容のメールも見せてもらいました。 兄はその後何度か「迷惑をかけるだけならもう辞めるべきかも知れない。」と私に漏らすので「そこでは役に立てない、辛いと思うのなら辞めてもいいと思うよ。」とアドバイスした所、お店に辞めると言ってきた事を家族に報告する電話がありました。 ですが、最後の1ヶ月の間に何度も店長ではなく、マネージャーの方から引き止められ、結局つづける事になりました。 それではこれからも同じではないかと心配です。 兄も、物覚えが遅い、人が簡単に出来ることがとても難しい等で信用を無くしてしまっているんだと思います。 兄の人生なのは充分わかっているのですが、お店の店長の対応が気になり、しかるべき処分をしていただくにはどうしたらいいのでしょうか。 分かりにくい文章で申し訳ありません。 お知恵お貸しください。
質問日時: 2016/01/20 16:14 質問者: kaimo_o_kaimo
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個人事業主の開業届け出書
個人事業主の開業届け出書を税務署に提出せずに個人事業を行うとどういったデメリット があるのでしょうか? この届け出をだしても青色申告申請をしなければ、出しても出さなくても違いはないと 思うのですが。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2016/01/16 18:13 質問者: yasumitsuyo
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源泉徴収
個人事業で10年前から舞踊の教室をしております 5年ほど前から講師として数名が週に1.2回教えに来ていて月に1人につき2万円~4万円を支払っております(学生、会社員、フリーター等) 私個人の所得申告には支払い給与として計上しております 金額が少なく必要がないと思って源泉徴収票を出しておりませんでしたが、税務について色々調べていたところ源泉徴収税が0であっても出さなくてはいけないとの事を知り、今更どうしたらよいのかと困っております 今から始めるにあたってどのような手続きが必要なのでしょうか? 過去についてさかのぼり計算して出さなくてはいけなくなりますか?
質問日時: 2016/01/15 14:13 質問者: tpmb
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確定拠出年金個人型 仕分け 所得控除
個人事業主です 確定拠出年金個人型に加入しました(上限いっぱいの\68000/月) 小規模企業共済(上限いっぱいの\840000/年) 国民年金基金は加入していません 確定申告ですが 小規模企業共済は記入欄がありますが確定拠出年金個人型はどこに記入すればいいですか? 小規模企業共済欄に空欄がありますがそこでいいでしょうか? また中小企業倒産防止共済に加入した場合もその欄でいいでしょうか? よろしくお願いします。
質問日時: 2016/01/15 12:47 質問者: maromaro1
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青色申告にできるかどうか
お世話になります。主人が個人事業主になりました。 今年の確定申告は白色になると思いますが、 来年は青色にすべきかどうか、(出来るのか)悩んでいます。 というのも、経理の知識があまりないので・・。 主人の事業は、あまり経費の出たり入ったりがありません。 ◆入金・・・月に一度 一社からのみ ◆出資金・・接待交際費、旅費、使用する車の費用、ガソリン、 備品くらい でも、先日税務署へ行った際に、出さなければならない書類を 聞いて怯んでおります。そこで、質問です。 ①これまでどおり、白色でやる。 ②簡単な帳簿だけ付けて10万円の控除を受ける ③会計ソフトを使って65万円の控除を受ける どれが向いているでしょうか。(私に③が出来るでしょうか。) お願い致します。
質問日時: 2016/01/12 11:40 質問者: breakables
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期をまたいで契約解除、代金返金があった。記帳、決算、申告はどうなる?
ある取引先との契約において、 支払いは今期中に、納品や役務完了は翌期になる、という状態があった。 この取引において、翌期に契約解除などで返金された場合、記帳、決算、申告はどのように処理すべきですか? 例1)12月末決算の企業において 12月中に備品(販売管理費)の発注をし、その場で全額支払った。 納品は翌期3月の予定であった。 確定申告の提出期限は決算日翌日から2か月以内なので2月末日に税務署に申告した。 3月になってから取引先から 「注文いただいた品物は、メーカが”既に生産中止した”とのことでした。 よって代金は全額お返しします」 と言われ、当社の銀行口座に全額返金された。 さて記帳、決算、申告はどうなる? 例1)12月末決算の企業において 12月1日に経理ソフトの発注をした。 (既製品のパソコンソフト(販売管理費扱い)ではなく、オーダーメイドの業務ソフトなので無形固定資産扱い(減価償却対象)となる) 発注時(12月1日)に開発費用全額の支払いをした。 大規模なソフトウェアの開発だったので開発期間は1年半を見込んでいた。 (翌々年の5月に開発完了予定) その年の決算においてはソフトウェア開発費用は、減価償却(定額法)で処理した。(1か月分) 翌年の決算においてはソフトウェア開発費用は、減価償却(定額法)で処理した。(12か月分) 翌々年の5月になってからソフトウェア会社から 「引き受けたものの、開発のめどが立たなくなった。 全額お返しします」 と言われて、当社の銀行口座に全額返金された。 さて記帳、決算、申告はどうなる? 詳しいかた、お願いします。
質問日時: 2016/01/12 07:50 質問者: s_end
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青色申告と白色申告
白色申告の企業にはどういったメリットがあるのでしょうか? 白色でも法人税申告時に決算書を提出し、青色と同じだけの帳簿等の書類が必要だと思います。 白色にするメリットがよくわかりません。 青色と白色とでは法人税申告書の様式も違うのでしょうか? よろしくお願いいたします。
質問日時: 2016/01/11 01:07 質問者: yasumitsuyo
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アマゾン、Kindle出版での税金等について
近々に、アマゾンのKindleで電子出版を考えている 61歳の個人事業主です。 アメリカからの某データの到着待ちですが、 最初は専門書(Amazon・Kindleダイレクト出版: インプレスジャパン)を読みながら、自分には ハードルが高く、難しいように思っていましたが、 何度も頭に汗をかき、何とか今月末には出版 できるかもしれないと考えられるまでになりました。 まだ、クリアーしなければならない、いくつかの疑問点 はありますが、そのなかのひとつ。 印税振り込み用の登録口座について。 自分の著書がどれくらい売れて印税が入るか、密かな 楽しみというか、甘い妄想はひとまずおいといて。 専門書を読んでいると、あくまでも、窓口は米国の Amazonであり、日本人が日本で出版するなら 「米国国外居住者の出版なので、米国に税金を納めて、 日本の個人に印税が入る」仕組みと理解できます。 単純に、日本での個人出版なので、日本の個人口座 に印税が入るようにしておけばいい。 そのように単純に考えてもよさそうに理解できます。 どれくらいの印税が入るかは別問題として、あくまでも システムというか法的な問題をクリアーしておこうと 思います。 私は、昨年から始めた、仕事で活用している某メルマガ を再編集して電子出版を準備しています。 基本的に、仕事モードの出版です。 電子出版・個人出版でのアマゾンからの印税の口座を 「個人的な口座で登録するか」 「個人事業主としての仕事用の口座にするか」 書籍では、出版者はあくまでも「個人」としての位置づけ のようです。 前述した通り、税金は売り上げから自動的に米国に納税されるようです。 となると、日本の自分の口座に振り込まれる印税は、あくまでも 個人の収入となり、日本での税金の対象にはならず、 まして、個人事業主として使用している口座に振り込む 必要などない。 こういう考え方でも問題ないものか。 税金に関しては、全くの門外漢なのですが どういう事情があるにせよ、収入を得たのであれば、 日本でも税金納入の対象になる…そんな気がします。 (であれば2重納税になるのでしょうから、馬鹿な誤解に 過ぎないのでしょうか) 税金は米国で納めているので、何も心配することはない。 仕事で使っている口座ではなく、個人の口座を登録して おけばいい。 そういう認識でいいのでしょうか?。 どなたか、ご教示いただければ幸甚です。
質問日時: 2016/01/06 17:26 質問者: jgday
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会社の備品や必要経費を支払った際、社長個人名の領収書をもらってきた。経費にしても良いか?
会社の備品や必要経費を支払った際、社長個人名の領収書をもらってきた。経費にしても良いでしょうか? 良いでしょうか? というのは税務調査が入ったときに、税務署の調査員を納得させられるか? の意味です。 上場会社のような巨大企業ならいざ知らず、個人商店の延長のような 会社=社長、というレベルの会社ならどこでもやってると思いますが。 仮にダメ、の場合であっても、 「確かにその備品や経費の支払いは会社が持つべきもの」 である場合は、どうしても会社負担にさせたいです。 そうでなければ会社の経費を社長が個人マネーで勝手に負担して会社を楽させてやる代わりに 社長が勝手に身銭を切ったことになってしまいます。 そのような場合はどのようにすればよいでしょうか? 社長が個人で買い入れた物品や、社長が一旦個人で肩代わりした各種料金(水道光熱費、携帯電話・インターネット・郵便・宅配便などの通信料、そのほか) を、会社が買い上げる、会社が社長個人に支払う、という形をとれば (つまり、そのような伝票を切る)いいのでしょうか?、
質問日時: 2016/01/06 10:29 質問者: s_end
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国税庁 確定申告書等作成コーナーで2つのデータ保存は可能でしょうか?
下記HPで確定申告書を作成して保存したいのですが、自分と母の分の2つを作成して保存可能でしょうか? ひょっとしたら、上書きされて、1つしかデータ保存できないのでしょうか? https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl
質問日時: 2016/01/05 11:36 質問者: mammoth12732
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時給制の業務委託時、請求書の書き方について
フリーランスとして初めて時給制の業務委託で仕事をしました。 仕事内容としてはデザイン業務で自宅勤務でした。 請求書を送ってほしいと言われたのですが、ネット上でよくあるテンプレートでは 数量、単価、合計金額のような項目になってますよね。 時給制の場合はどう記載するのが正しいのでしょうか? 因みに、先方には既に何時間稼動したかを報告してあり、承諾を得ています。 時給○○円×何時間のように記載せず合計金額だけ書くのでしょうか? また、お恥ずかしいながら消費税はつけるものなのか否かもわかりません・・・ どうかご教示いただけると幸いです。宜しくお願いいたします。
質問日時: 2016/01/03 13:56 質問者: mirikota
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法人から個人への業務委託報酬の支払いに係る税務について
私(女性で既婚です。)は普段はパートをしており、年収約200万円です。 このほか、先日、スポットのお仕事として知人の会社(法人)の経営コンサルティングのお手伝いをし、業務委託報酬として80万円の対価を得る予定をしております。 これに伴い、当然ながら私個人としては確定申告をする予定ですが、税務のことがいまいちよくわかりません。 以下の点、詳しい方のご確認をお願いできればと考えております。宜しくお願いします。 ■質問事項 ①本件業務委託報酬の消費税の取扱について 業務委託契約が80万円(消費税別)の場合、私が法人より6.4万円の消費税を仮受いたしますが、私は所得が少ないので消費税の納税をする必要がないかと思います。 この場合、私は消費税相当額の6.4万円を法人より受け取った場合、納税義務がないので要返却の取扱となるのでしょうか?それとも、私の非課税収入として受け取れることになるのでしょうか? また、6.4万円が非課税収入となる場合、課税所得は86.4万円になるのでしょうか? ②本件業務委託報酬に係る源泉所得税の取扱について 現行の税法によると、業務委託報酬のうち源泉所得税を控除されるのは、士業などの一部の専門的な業務に限定されているとの認識です。 他方、今回私が受託したのは経営コンサルティング業務(主には事業計画の策定支援です。)で、相応に高度(=他の方による代替が困難)な業務にあたると認識しています。 ※補足ですが、私は資格非保有ですが、前職では投資銀行とコンサルティングファームにて勤務しており、いわゆる中間管理職くらいのポジションで勤務しておりました。 このような状況で、源泉所得税10.21%を控除していただくことはできるのでしょうか? また、源泉所得税は消費税相当額込みの86.4万円×10.21%となるのでしょうか?それとも、80万円×10.21%となるのでしょうか? ご確認お願い致します。
質問日時: 2016/01/02 12:01 質問者: しの先生
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e-Tax(web版)の前事業年度のデータの利用
e-Tax(web版)を使って現在、平成27年事業年度の法人税申告書を作成していますが、勘定科目内訳明細書などのように前事業年度と様式が変わらないものがあります。このような場合に、できれば前事業年度のデータを読み出し(ファイルを開き)、一部修正のうえ平成27年事業年度の帳票を作成したいと考えていますが、可能でしょうか?可能であれば、その具体的な方法を教えてくださるようお願いします。
質問日時: 2016/01/01 22:03 質問者: lion-b
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青色専従者への給料がゼロの場合、どのような処理をすれば良いのでしょうか?
昨年自宅でエステサロンをオープンした者です。 年末調整の書類などが家に送られてきて、いろいろ分からない点がありますので、教えて頂けますでしょうか。 まず、現状としては ・開業時、母を青色専従者として、届出を税務署に出しました。 その際、業務内容としては、「主に帳簿管理等の事務処理」、毎月5万円を支給と記入しました。 ・しかし現状は、まだ収入も安定せず、毎月決まったお給料を支払う余裕がないため、母に支払ったお給料がゼロです。帳簿管理等の事務処理もまだ難なく自分でやっていける範囲で、サロン業務に関しては母に手伝ってもらっている仕事はない状態です。 給与を支払う側が提出しなければならないものとして、 ・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 ・給与支払報告書(個人別明細書) ・給与所得の源泉徴収票 ・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計書 ・給与支払報告書(総括表) であるという理解をしています。 質問です。 ①私のように、税額がゼロといわけでなく、支払った給料がそもそもゼロという場合、税務署や市役所に書類の提出の必要はありますでしょうか? ②その場合例えば、給与支払報告書(個人別明細書)の支払金額・税額の欄はゼロと記入し、社会保険等の金額などはちゃんと全て記入するのでしょうか? お教えいただきたいです。 お願いいたします。
質問日時: 2016/01/01 03:10 質問者: Bs-Tf
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1人オーナー会社の課税制度
平成22年度の税制改正で1人オーナー会社の課税制度は撤廃されました。 その時、抜本的措置は平成23年度税制改正で行うということになっておりましたが、 現在、1人オーナー会社の給与は損金算入できるのでしょうか? 役員報酬なので定期同額か事前届け出によって、損金算入できるのでしょうか? 以上よろしくお願いいたします。
質問日時: 2015/12/29 23:03 質問者: naohana_2005
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大学生のネット副業について
現在大学生でアルバイトをしています。最近ネット副業というものに興味を持ち、いくつか疑問が出てきたのでこの場をかりてお聞きします。 1.アルバイトは103万円未満で親の扶養を外れないよう働いていますが、ネット副業を含め103万円以上稼ぐと自動的に親の扶養を外れてしまうのでしょうか? 2.ネット副業でも一定の収入の得た場合は確定申告は必ずしなければいけないのでしょうか?また基準は20万円以上?それとも38万円以上?
質問日時: 2015/12/29 20:43 質問者: yuki
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車を会社名義で買おうと思ってます。600万くらいで買うとローンを6年間で組んだ場合、100万ずつ経費
車を会社名義で買おうと思ってます。600万くらいで買うとローンを6年間で組んだ場合、100万ずつ経費で落とせますか?
質問日時: 2015/12/24 18:00 質問者: トルネード
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扶養親族の範囲について質問ですが、息子(大学生)のバイトの年収入が125万あったのですが夫の扶養か
扶養親族の範囲について質問ですが、 息子(大学生)のバイトの年収入が125万あったのですが夫の扶養からは、抜ける事になりますか? ちなみに先月の給料は、5万ぐらいで、月によってばらつきがあります。 夫の会社に連絡した方がいいですか?
質問日時: 2015/12/24 09:31 質問者: ひとひと
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消費税課税事業者選択届書を出したほうが良いか
今年の2月に個人事業の開業届け(青色申告)をし、サラリーマンの副業として映像製作業と営んでいます。 本年度は知り合いのみに格安で仕事をうけおっていたため、年間で3万円ほどの利益にしかなりませんでした。パソコンなどの購入で20万円ほど使っているので赤字です。また本業が多忙のため来年度も同様の売り上げになりそうです。 別の事業としてスタジオ経営のため、店舗併用住宅としてカルチャースタジオを今年の11月に建てました。スタジオ部分の建設費は土地と建築費で合計で1500万円ほどになり消費税が100万円を超えます。以上のことから、今月中に「消費税課税事業者選択届書」を提出して、映像製作業とスタジオ経営の事業開始時に支払った消費税の還付を考えています。3年後には「消費税課税事業者選択不適用届出手続」をするつもりです。何か、この考え方に間違っている事はありませんでしょうか? ちなみにスタジオはいくつか契約の話を頂いており、来年度は年間で240万円ほどの売り上げになる予測です。 専門家、あるいは実際の経験を伴うかたのアドバイスを頂きたいです。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2015/12/22 10:52 質問者: はやね
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103万と130万の壁
散々調べても周囲との意見が違い、混乱しているのでどなたかご教授ください。 極端な話し、年間の給与が100万円、交通費が50万円かかった場合 扶養控除は満額受けられるが、社会保険の扶養には入れないと言うことになるのでしょうか? 交通費のかかる勤務先になり、扶養ギリギリで働いているので心配です。 宜しくお願いします。
質問日時: 2015/12/17 21:00 質問者: ゆらたろ
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年末調整の還付金について
年末調整の還付金についてですが、平成24年から今年まで勤務していた会社(前職)で一度も還付金がありませんでした。 前職の給与明細は全て取っていますが、現在手元にある1年分の給与明細で確認したところ、還付金らしき記載は見当たらなかったです。 ちなみに、その前に勤務していた会社(前々職)では毎年1万円弱ほどですが、還付金がありました。 前職と前々職では、年収も加入している生命保険料等も殆ど変わっておりません。 変わった事と言えば、住民税が前職では給与天引きで、前々職では払込票での支払い(派遣社員だったため)の違い位です。 前職は公的機関で規模も大きいため、ごまかしたり計算ミスという可能性は低いです。 源泉徴収票をまだ受け取っていないのですが、今までの還付金はどのようにして確認できますでしょうか。 また、今まで(前職での3年分)の還付金を貰える方法はあるのでしょうか。 無知故に説明が至らない部分もあるかと思いますが、宜しくお願い致します。
質問日時: 2015/12/17 01:37 質問者: さくしょう
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架空名義での支払い・受け取り
職場の人から下記のことについて調べてほしいと頼まれたのですが、時間が無く知識も乏しいため利用させていただきました。内容は以下の通りです。 AがBに対して仕事を依頼しました。 BはAに対して仕事を行いAから支払いを受けることになりますが、A名義ではなく実在しないA’名義でAから現金で報酬を支払われました。 このとき客観的には実際に行われていたAはBへ報酬を支払った、BはAから報酬を受け取ったという事実が分からなくなってしまいます。また、架空である以上は現金の実際の出どころも特定できないのではないかと思います。これは税務等の場面において法的に問題があるか、またマイナンバーとの関連があればそのことについても知りたいです。 職場の人の話では脱税目的などではないようなのですが、ご協力いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2015/12/17 01:08 質問者: b054188
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設立初年度の法人税申告書
今年設立した資本金300万円の株式会社(12月決算)の確定申告書を2月末までに申告しなければならないのですが、申告書に添付する決算書は、BS、PLの他何を提出すればよいのでしょうか? ちなみに今年の売上げは年間100万円もなく、収支は赤字なので、税金は発生しません。 消費税は免税事業者になるのでしょうか?何か届け出は必要なのでしょうか? 届け出をしていなければ消費税支払いが必要になるのでしょうか?
質問日時: 2015/12/16 18:29 質問者: yasumitsuyo
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アフィリエイトの確定申告
今年から本業としてアフィリエイトを始めたのですが、事業届けは出していない状態で38万円超えそうなので何点か確定申告について質問します‼ 長くなりますが、詳しい方教えて頂けると幸いです。 ・10万円以内のパソコンが経費になるそうですが、今からでもパソコンを買えば経費になるのでしょうか?(現時点では報酬も確定していなく38万円超えていない) ・またパソコンを購入(ネット又は家電の店)した場合、証拠としてどういった物が必要になりますでしょうか? ・12月分が報酬確定していなく来年確定する場合、来年分の申告になるのでしょうか? ・来年は青色65万円控除にする為に事業届けを出そうと思うのですが、事業届けで例えばインターネット広告業で税務署に提出しても来年はそれ以外の収入を得ても問題ないのでしょうか? ・青色にする際、今はソフトが有り計算も簡単になったとネット上で見たのですが、実際にやっている方どんな感じが教えて頂けると幸いです。 ・青色の65万円控除の意味は38万円と65万円控除合わせて103万円控除になるという事でしょうか? 長くなりましたが、詳しい方教えて頂けると幸いです。
質問日時: 2015/12/16 11:12 質問者: 幸福だ
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もらった商品券の使用について
当社は洗剤メーカーで、商流は次のようになっています。 当社⇒問屋⇒スーパー 当社は、問屋さんからスーパーへの出荷量が一定以ある場合、問屋さんの担当者へ、 お礼の意味を込めて商品券を贈呈しています。 当社ではこの商品券購入費は交際費で処理していますが、問屋さんがこの商品券を 使用する場合、税務上何か気をつけなければならないことはあるのでしょうか?
質問日時: 2015/12/08 19:20 質問者: yasumitsuyo
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脱税?申告漏れ? 大雑把にいくらとられるのか知りたいです。
私の友人が、実収入(収入-経費)が600万円あるのに、99万円で申告しています。 バレた場合にいったいいくらくらい払うことになるのでしょうか? だいたい、大雑把にでいいので教えてください。 なにしろ税金の計算はむずかしくて・・・
質問日時: 2015/12/06 16:27 質問者: GenHilaiwa
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年末調整と副業について
タイトルの通りです。 先月、A社(本業・派遣)から渡された年末調整の書類を提出しました。 しかし、私は2年前まで働いていたB社に、手伝いのために時々バイトに行く事があります。 2015年の1月〜11月(12月はバイトに出ません)分の源泉徴収を頂いたのですが、30万を越えていました。 調べたら20万を越える場合は確定申告が必要とあったのですが、 A社の年末調整の書類は既に提出してます。 B社から源泉徴収をいただく前、副業の事をA社の総務部に聞いてみたのですが、年末調整はウチの職場の給料だけで計算します、と言われました。 これはA社で年末調整を終えた後、B社の源泉徴収を持って確定申告に行けば問題ないのでしょうか? 去年も副業バイトをしていたのですが、年末調整だけだったように思います。 どなたか教えて頂けたら嬉しいです。
質問日時: 2015/12/04 12:51 質問者: ナナコ
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税金対策について 個人事業主
これから個人事業主になるのですが、税金対策について、おしえてください。 現在 妻はパートで年間100〜110万ほどの所得があり、その仕事を継続しながら、私の仕事も少し手伝ってもらう予定です。 青色申告しようと思うのですが、妻に年間どれくらいの金額を支払えば、1番税金が少なくすむでしょうか? 宜しくお願い致します。
質問日時: 2015/12/02 18:34 質問者: suke1644
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フリーランス源泉徴収税の請求書記載方法
フリーでカメラマンの仕事をしています。 今まで対個人の方と仕事をしていたので必要なかったのですが 法人からの依頼があり、請求書の書き方を教えていただきたいです。 請求書の源泉徴収税を添付のように記載しようと思うのですが 一般的にこういう書き方はアリでしょうか。 先方が源泉徴収税を差し引いて報酬を支払うことは確認しています。 消費税は徴収しません。(小計額の中に込の考えです) 実際に入金してほしいのは、30,000円とします。 ご確認のほどよろしくお願いいたします。
質問日時: 2015/11/30 13:38 質問者: haruki665
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年末調整の、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」について
2001年にマンションを買いました。住宅金融支援機構(住宅金融公庫)で、ローンを支払っています。 毎年、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が送られてきます。 それと一緒に税務署から送られてきた「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を年末調整の用紙に添付して、会社にを提出してます。 そして今年、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」用紙を使い切り、なくなりました。 そこで教えていただきたいのですが、来年の年末調整のときは、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」だけ添付すればいいのでしょうか? それとも、用紙がなくなったので、控除は受けられないのでしょうか? すみませんが、教えてください。
質問日時: 2015/11/25 18:35 質問者: yoshiieminamoto
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寄付金と交際費の区分について
反対給付を期待しない支出が寄付金で、期待する支出が交際費だという認識なのですが、 政治団体への支出は、反対給付を期待しているにも関わらずなぜ寄付金扱いなのでしょうか? よろしくお願いいたします。
質問日時: 2015/11/23 19:23 質問者: yasumitsuyo
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売掛金など、本来得られるはずの現金が得られなかった場合の簿記処理を教えてください。
売掛金などは本来得られてしかるべき金銭です。 しかし、場合によっては相手先の倒産や夜逃げなどによって得られない可能性もあります。 このように、本来得られるはずの現金が得られなかった場合の簿記処理を教えてください。
質問日時: 2015/11/18 06:32 質問者: s_end
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個人事業主で確定申告(青色)の際、その給与収入を事業収入として計上することはできるのでしょうか?
個人事業主として給与収入(乙欄適用)を得ている場合、確定申告(青色)時にその給与収入を事業収入として計上することはできるのでしょうか? 現在、個人事業主として給与収入(外注費への変更はできない模様)を得ています。他に収入先はありません。上記の場合、基本的には確定申告の際、給与収入としてその額(年200万円弱です)を計上し、給与所得控除を受け、申告するものと理解しています。 ただ、契約先との取り決めで委託業務(業務委託契約を結んでいます)に使用する車両や通信費、消耗品費、衣服費など事業にかかわる経費は私の方で負担することになっています。この負担が軽ければ、給与所得控除を適用しても良いかと思ったのですが、車両の減価償却費(ほぼ事業で専有)や自動車保険、通信費など負担額が大きく、給与所得控除(給与収入200万で78万円ほどでしょうか)では補えない額となっています。冒頭の質問の意図は、事業収入であれば、これらの費用を経費として処理し、正しく損益計算ができるのではと考えた次第です。もしかすると、サラリーマンでよく取りざたされる特定支出控除なども適応できるのかも知れませんが、いちいち証明手続きを取るのも手間が掛かるため、何か良い手立てがないものかと思案中です。 そもそも、”どうして、そんなところと契約しているのか?”、”給与収入を得ている時点で個人事業主ではないだろう”といった突っ込みもありそうですが、何かアドバイスいただければ幸いです。
質問日時: 2015/11/11 00:14 質問者: かわやん_goo
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法人化しようか迷っています
現在6期目の株式会社を経営しています。 主にネイルサロンを運営しています。 業績はゆるやかながらも右肩上がりで銀行からの評価も良い状態です。 それとは別で個人事業としてアダルトチャットの経営も始めました。 こちらも業績がよく来年に法人化しようと考えています。 2点悩んでいて、アダルトチャットの事業をネイルの会社で運営するか 別の法人会社を作り運営しようか悩んでいます。 どちらもメリットデメリットはあると思うのですが、 一番はアダルトチャットの運営をしている会社だと銀行の融資や世間的に 懸念されるのではないか?と思っています。 もう一つは税理士さんの問題で、 ネイルの方は法人化してからの付き合いがある方にお願いしているのですが 出来ればアダルトチャットの方は別の税理士さんにお願いしたいと思っているのですが、 2つの会社から役員報酬を貰っている場合に個人の年末調整等はややこしくなりますか? 宜しくお願いします。
質問日時: 2015/11/09 15:02 質問者: tamtamy47
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扶養家族 アルバイトについて
はじめして。こんにちは。 わたしは今高校1年生です。 4月からアルバイトをしていて 年間103万超えたらまずいから8万5千円以上稼がないでね。と母親に言われてきたので超えないようにシフトを組んでいました。 2.3ヶ月ほど入らなかった期間があり また10月から復帰をして 11月分12月分で入らなかった分103万超すことはないので8万5千円以上稼いでも大丈夫ですかね??
質問日時: 2015/11/07 15:24 質問者: ななまらま
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