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国保と市民税が高すぎる
夫婦、子ども(2歳)の3人家族です。 私は専業主婦で働いてません。 今年の国民保険税は44000円 市民税は42000円です。 国保は毎月で8回払い 市民税は2ヶ月に1回で4回払いです。 どちらかだけならまだ少し余るので何とかなるんですが、両方の支払いが被る月だと食費などの必要な生活費はままならず、数万単位の赤字が出ます。 主人の仕事は日当制なので、月によって給料はバラバラです。 給料が少ない月で両方被ると地獄です…。 市民税は6月に1回、国保は7月に1回支払ってるのですが、やっぱりこの金額は厳しすぎるので相談しに行きたいのですが、1回ずつ払った今でも相談には乗ってもらえるでしょうか? 主人が病気になったり、失業したりとかはないので減額にはならなくても、市民税か国保、どちらかだけでも分納の分からの分割にしてもらったりは今からでも出来るでしょうか…(44000円を月22000円にしてもらうなど)
質問日時: 2016/08/02 14:45 質問者: 紗良
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フランチャイズでの売上仕訳方法について
フランチャイズで事業をしております。 お金の流れは以下となります。 例えば、1つの現場を実施すると、60,000円の売上が発生します。 その60,000円は、本部が集金を行います。私は、売上の集金には、一切タッチしません。 本部が集金した60,000円から、ロイヤリティー関連(10%)が引かれて、私の口座に月末振込まれます。 なお、お客様との契約は、本部の名前で行っており、本部から、仕事をやるか、やらないか?という形です。 仕訳ですが、 【その1】 普通預金 54,000 / 売上 60,000 支払手数料 6,000 【その2】 普通預金 54,000 / 売上 54,000 【その3】 その他の仕訳方法 上記のその1-3でどれが正しいのでしょうか? 非常に困っています。 ご回答をお願いいたします。
質問日時: 2016/08/01 10:32 質問者: atsu--
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個人事業主になる際の収入について
現在派遣でIT業に従事していまして、今度縁がある会社から個人事業主としてうちでやらないか、と誘われております。 月収として現在の額面(もろもろ引かれる前)より35,000ほど高い金額を提示されているのですが、この額面だと税額や保険料などで結果収入が下がってしまうのではないか?と不安です。 現在が派遣ですので、安定とは言いがたく悪い話しではないのかなと思っていますが、webで調べている範囲では不明なことが多く、詳しい方のお話しを聞けたらと思っています。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2016/07/31 14:50 質問者: たぬきのおじさん
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理事報酬に関する損失について質問です
事情があって同族役員に法人から理事報酬100万円を支払えず、理事長がポケットマネーから立て替えていました。その後、晴れて正式に法人から役員報酬が支給されることになったのですが、このとき法人および理事長がこうむった損失はいくらになるか?とうい質問です。法人税率30%、理事長個人の所得税率は50%です。会計事務所の回答では、100万円に対する法人税分(100万円×30%)のみ認める、とのことでした。法人と、理事長と、同族役員の財布は同一であるから、との解釈のようです。理事長が立て替えた分の損失は考慮してもらえないのでしょうか?例えば、理事長の所得から100万円が立て替えられたわけですから、それを捻出するための200万円(所得税が50%であることから逆算して)にかかる所得税としての100万円は損失とは言えないのでしょうか?ご意見をお願いいたします。
質問日時: 2016/07/23 08:34 質問者: ハリーショッター
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税理士の先生もしくは詳しい人教えて下さい。今まで、社員だったのですが、会社側の意向で個人事業主となり
税理士の先生もしくは詳しい人教えて下さい。今まで、社員だったのですが、会社側の意向で個人事業主となり税金が10.21引かれ様になりました。これって確定申告をしたらある程度戻って来ますか?ちなみに職業は清掃業務をしてます。源泉所得税で10.21毎月引かれのはキツイです。年末調整である程度戻って来るんでしたら、納得はいくんですけど。どうなんでしょうか⁉️
質問日時: 2016/07/22 15:02 質問者: みーさんないてます。
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店長に二年分の天引きされてなかった源泉徴収代を支払えと言われています
源泉徴収分の税金を税務署ではなく 店長に払わなければならないのでしょうか? 二年前から都内でホステスをしておりました。 先月お店を辞めましたが、店長から今まで働いた分の源泉徴収分を払えと言われてしまいました。 報酬は時給×時間で頂いており、源泉徴収等今までなにも引かれず満額で頂いておりました。 報酬を頂いたときは報酬明細は頂いておりませんでした。 副業としてホステスをしていたため、もしかしたら 源泉徴収分を立て替えていたかもしれません。 もしくは、私が働いてた分を確定申告していなかったので、 今から確定申告修正して源泉徴収した(していたことにした)支払調書を作成するのかもしれません。 確定申告修正した場合、店長にもペナルティはあると思うので、普通はやらないとは思いますが、やりかねない態度です。 今さら店長に支払う義務は無いはずですので、 でしたら、確定申告して、税金を納めますので 報酬明細を貰えませんか?と聞いたところ 私から税金を徴収しないと明細出せません!と言われてしまいました… しまいには、報酬明細は出しますが、弁護士を通して税金支払ってもらいます! とのことです。 ・源泉徴収というのはお店側が国に納めるものであって、 報酬から天引きせず、今さらホステスに払えというのは違法じゃないでしょうか? ・弁護士を雇って請求すると言ってますが、 なんの名目?で請求するつもりなんでしょうか… こちらは報酬明細が無いと確定申告できないので早く欲しいので急いでいます。 よろしくおねがいします。
質問日時: 2016/07/21 23:49 質問者: momono0123
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所得税法違反で知人を告発したいのですが、税務署に行っても情報提供だけとなり、所得税法違反で捕まえるこ
所得税法違反で知人を告発したいのですが、税務署に行っても情報提供だけとなり、所得税法違反で捕まえることは中々難しいと聞きます。知人は飲食店を個人事業で営んでいますが、売上げ金を誤魔化し更に売上げに対する伝票もありません。 注文は大半がメモ用紙に記載し注文したメモ用紙は廃棄します。更に仕入れなどの領収書も全てではありませんがかなり廃棄したりして、実際に仕入れは幾らかかり、売上げは幾らあったのか正確な数字を出すことは不可能で毎年申告はかなり遅れて申告するのですが、その際自分で適当に伝票を作り売上げを下げかなりの過少申告をします。 どのようにすれば、所得税法違反で告発し本人が捕まり追徴課税などされるのでしょうか?
質問日時: 2016/07/20 18:14 質問者: タイガーレオ
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定年後、毎月8万くらいの役員報酬で
定年後に一人の会社を作り、毎月8万くらいの役員報酬にすれば、 社長の所得税と住民税及び社会保険料(年金と健康保険)は最低になりますか? 60歳未満の妻は3号被保険者で継続できますか
質問日時: 2016/07/20 16:16 質問者: heart_fan
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離婚後の青色申告専従者
私達は夫婦で自営業をしていましたが、今月離婚しました。 これまで前妻は青色申告専従者として扱い、月に83000円の給料を支払ってきました。 離婚したといっても、今後も同居して生計も一にする予定です。 事業の方も今まで通りに、二人で続けるので、これまで青色申告専従者としてきたものは、どのよう扱えばよいのでしょうか? 私の考えでは、たとえ青色申告専従者の対象から外れたとしても、従業員扱いにして、これまで通りに給料を支払って、事業の経費にすればよいのではないかと思いますが、問題ないでしょうか?
質問日時: 2016/07/18 19:36 質問者: eibisangyo
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【経費】PCを買おうと思ったら、10万円以下なら経費で買える。と言われました。 これってどういうこ
【経費】PCを買おうと思ったら、10万円以下なら経費で買える。と言われました。 これってどういうことですか? 10万円以下なら年何回でも経費で落とせるのでしょうか? 年1回の特別ボーナスみたいなもの?
質問日時: 2016/07/18 12:03 質問者: japanway
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車通勤費について
交通誘導員の仕事で自宅から私の車で現場へ通勤しています。現場は変わることが多いです。 会社から1Km20円の交通費が支払われます(車両代込)が、全額課税されています。おかしので 会社に質問したところ全額課税されるとの回答でした。おかしくなおいですか
質問日時: 2016/07/18 08:49 質問者: ten053
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不要に入るための申告書の出し方について
こんにちは、よろしくお願いします。 今年H28 3月末まで仕事をしており社会保険料も自分で支払っておりましたが、結婚のため退職し現在市民税、国民健康保険、国民年金を納付書で納めています。 5月に無事結婚式も済ませることができたので家事と両立できる程度に週に4日程度で7月から働き始めます。 そこで夫の扶養に入りたいとおもい、申告書をもらってきてもらったのですが、まず ・提出する書類の種類が”配偶者特別控除申告書”なのか”扶養控除申告書”なのかわからないです 私の収入は3月末までのものと7月から年末の収入を足したら103万超える予定です ・次に私の今年度の所得の見積額はどのように算出したらいいのかということ、おおざっぱにだいたいでもいいのでしょうか ・添付書類は何が必要なのでしょうか 夫がもらってきた用紙は ”H28年度分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書”です マイナンバーカードのコピーを添付するようと書かれています 申告書はこれを使い、マイナンバーのコピーを添付して、1月から3月末まで働いた分の所得を記入したらいいんでしょうか
質問日時: 2016/07/16 10:55 質問者: roseabs2005
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法人地方税修正申告の時効
お世話様です。国税については7期分の修正申告が必要となり修正申告及び納付を完了しました。地方税については5期分の修正申告を行い納付を完了しています。都税事務所より連絡があり「国税で提出した過去2期分に関して、地方税の修正申告を行っていないようだが更正して良いか?根拠は地方税法17条6の第3項としています」と連絡がありました。 条文を見たのですが、結局は時効にはならないのでしょうか?
質問日時: 2016/07/14 17:54 質問者: p0chi_p0chi
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宗教法人の「宗派問わずの納骨堂」の課税について
大変くだらない質問なのですが、先日中外日報という新聞で宗教法人の運営する宗派問わずの納骨堂が課税か非課税かという裁判があったという記事を読みました。詳しくは http://www.chugainippoh.co.jp/rensai/jijitenbyou/20160610-002.htm にあります。 私はいわゆるクソボーズなのですが、普通にうちにも税務署は何年かに一度来ています。きたかたから話を聞けば、通夜葬儀の会場をもっているお寺でも、宗派問わずで貸す場合は課税対象になるという話をしていました。ですので、地域性の事や諸事情考慮されるのでしょうが、今回の場合は業者も入っているようですし宗派問わずの納骨堂が課税対象にもなるという裁判所の判断は、普通かなと思っています。 ただ、この記事で気になったのがこの部分です。 処分庁の都港都税事務所の担当者「宗派本来の教義に基づいているかどうかで課税した。他宗が入っているときは、十分に調査した上で実態に応じて課税する」 ここにおいては宗派本来の教義に基づくか否かで税務署は判断するということなわけです。 ではここで、例えばこの納骨堂が幸福の科学さんが運営する納骨堂だったらどうなのでしょうか?幸福の科学の教義的に他の宗教の宗祖教祖といわれる方々を自分たちの教義の中に取り込んでいます。つまりは、すべての宗教はエル・カンターレの一部を表したもので、他宗教を包括するような教義を持ち合わせているわけです。その教義に従って、宗派問わずで運営されてる納骨堂があった場合課税対象になるのでしょうか? 私は個人的にはそうなったとしても、裁判所の判断においては課税対象とはなると思います。しかし、税務署として「教義に基づくか否か」を判断材料にしてしまっているようですがこれでいいのでしょうか?先にはわかりやすいので幸福の科学さんを例に挙げましたが、仏教だったのしても宗派は英語に翻訳すれば現在一般的にはsectですが、仏教の場合は本来collegeであり学派のような意味しかありません。ですから、仏教の各宗派には他宗を包括するような教義をもっている宗派がほとんどです。この「教義」を判断材料にしてしまっては、基準があいまいだと思うのです。「ある宗教法人に、他の宗教法人がはいった場合」とかもっと税法上の分かりやすい基準ってないんでしょうか?この税務署のコメントは不適切かと思うのですが、どなたかこのあたりをわかりやすく説明していただけませんか。 すごい屁理屈なのはわかっているのですが、気になると聞きたくなってしまうです。
質問日時: 2016/07/12 10:57 質問者: baka-hage
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副業:本業の社会保険に入りながら個人事業主になれますか?
こんにちわ。 お手数ですが教えて頂きたいことがございます。 現在、リラクゼーションサロンで働いております(フランチャイズでオーナーさんから雇われております)。副業としてグラフィックデザイナー(チラシ、ハガキ、名刺、などなどを制作)で本格的に活動したく個人事業主の届け出をしようと考えております。 ●リラクゼーションサロンでは社会保険に加入しております。その状態で個人事業主の届け出をして開業はしても大丈夫なんでしょうか?国民健康保険に切り替えの必要があるか知りたいです。 ●また、雇い主(フランチャイズのオーナーさん)にも相談しております。その際に言われたのが個人事業主で国民健康保険に切り替え、雇いから業務委託として働いてみたらとのことでした。 給料ではなく事業収入として副業しようとしていたデザインの仕事の報酬も合わせて確定申告した方が良いよ!ということでした。 当初は本業のサロンで雇われながら副業で個人事業主としての収入で生活していこうと考えておりましたが、雇い主からの提案である業務委託として完全に個人事業主で働いた方が本当に得なんでしょうか? 節税になるんですかね?メリット、デメリットがそれぞれありましたら教えて頂きたいです。 どうか宜しくお願い申し上げます。
質問日時: 2016/07/10 01:33 質問者: wakatomo
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税務署の仕事について質問です
税務署の徴収部門の仕事に就きたいと考えている者です。 税金を滞納しているのは事業者が多いという話を聞きました。 滞納する方には、主にどういった理由があるのでしょうか。税制に詳しくないため、課税されてることを知らなかったとか、事業の経営状況が厳しいから払えないとか、なのでしょか。 税務署で現在勤めている、又は、過去に勤めていたなど、詳しい方がいらっしゃいましたら回答お願いします。具体的に教えていただけるとありがたいです。
質問日時: 2016/07/08 19:12 質問者: うそでしょ
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法人の税金。
友人の会社は事業税・市県民税(法人)をかなり滞納しています。個人の税金も滞納し自宅も 市の差押えが付けられているようです。 友人は、法人の税金は法人を廃業(解散)すれば免除(チャラ)になると言っていますが、 本当でしょうか。個人の税金滞納は自己破産しても免除にならないと聞いたことがあります。 法人はそんなに簡単に滞納税金が免除されるのでしょうか? *友人は、法人を破産や精算等するのでなく、普通に廃業(解散)するだけで全ての法人の 滞納税金は免除されると言っていますが、ご教示お願いいたします。
質問日時: 2016/06/30 15:17 質問者: ninntokunn
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個人事業主を開始する申請ってどことどこにしなきゃいけないんでしたっけ
個人事業主を開始する申請ってどことどこにしなきゃいけなかったでしたっけ。 なんか、2かしょあったきが。。。 埼玉県さいたま市北区に住んでます。
質問日時: 2016/06/30 10:28 質問者: dicemiyagawa
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消費税請求の際の屋号の必要性
個人事業主です。 (業種は伏せますが、サービス業的な職種でモノの売り買いは基本的にしません) 今度、新しく取引を始める有限会社さんに 屋号を上げていれば消費税を乗せてもいいが、屋号が無ければ消費税は乗せずに請求してくれ と言われました。 自身は、開業届は出していますが屋号はつけていません。 開業の際に調べた限りでは、屋号の有り無しに法律的な差異はないようですが。。。 先方のルールはどの法律が根拠になっているのでしょうか?
質問日時: 2016/06/29 12:05 質問者: oceanrover
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「103万円の壁」は存在しないのでは
女性の活躍や一億総活躍プランと称して、主婦が労働を抑制する原因となっている、所得税・住民税の「配偶者控除」の廃止が検討されています。 しかし所得税・住民税には配偶者控除とは別に配偶者特別控除があり、妻の年収が103万円を超えても夫の税金が一気に増えることはありません。「働いたら却って減収でソン」にはならないのです。 某放送局の番組で、「103万円の壁がある」という間違った放送をしていましたので、電話で間違いを指摘しました。その時には番組内での直接の訂正はありませんでしたが、後日その番組で、夫婦それぞれの所得税・住民税の税額を細かく計算し、103万円の壁は存在しないことを示していました。 配偶者特別控除を受けるには、「控除を受ける人の合計所得(収入ではない)金額が1000万円以下であること」などの条件がありますが、103万円の壁云々を気にするほとんどの家庭は、この条件を満たすはずです。 「103万円の壁がある」のが問題ではなく、「103万円の壁があると国民が思い込んでいる」のが問題で、国民の誤解を解けば解決します。 しかし未だにあちこちの放送局が、「103万円の壁がある」と放送したり、主要政党が、103万円の壁があることを前提とした政策を打ち出しています。 1) 配偶者控除・配偶者特別控除について、私の認識は概ね合っていると思いますが、いかがでしょうか。「103万円の壁」は30年ほど前までは本当に存在したと聞いています。この「30年前」が正しいかどうか、過去の税制に詳しい方、教えて下さい。 2) 「103万円の壁がある」と放送する放送局や、103万円の壁があることを前提とした政策を打ち出す政党は、単なる無知なのでしょうか。それとも、国民を騙しても増税したいという政治的意図があってのことでしょうか。 3) 専業主婦優遇が問題ならば、税金の制度をいじるのではなく、いわゆる「130万円の壁」と言われる、国民年金の第3号被保険者制度(会社員などの第2号被保険者に扶養される配偶者は、年金保険料を納めなくても納めたとみなす制度)の廃止が理にかなっているのではないでしょうか。専業主婦の年金保険料は、夫が代わりに納付する制度にすればよいと思いますが、もちろん当該家庭の負担は増えますね。
質問日時: 2016/06/26 07:03 質問者: coollittle
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世帯主を変更すると国保の料金や税金が変わりますか?
初めて質問をするので、対応等不適切な所があったらすみません。。 今回ご質問させて頂きたいのは、世帯主を変更すると国保料金や、税金等にどのような影響があるのかです。 夫は自営の為、国保に加入しています。 妻は会社員の為、社保に加入しています。 結婚当初、妻の会社から住宅手当が出ること、実際にアパートを妻名義で借りていたこともあり、世帯主を妻にしていました。 現在は、子供が産まれ(現在2人目妊娠中)、住宅を購入して引越しをしています。 住宅ローンは夫7妻3の割合で組んでいます。 妻の会社で、子供を妻の扶養に入れることは出来ない(夫の方が収入が多い為)と言われたので、子供も国保に加入しています。 産まれてくる第2子も国保に加入する事になります。 国保保険料は、世帯主にかかってくると聞いたことがあるのですが、仕組みは理解出来ていません。 世帯主を夫に変更すると、夫と子供2人分の国保の合計料金は変わるのでしょうか? また、世帯主を変更すると夫が子供2人を扶養している事になって、確定申告等を行う際に税金などは変わってくるのでしょうか? 全くの無知なので質問にも不備があるかもしれませんが、教えていただければと思います。 宜しくお願いします。
質問日時: 2016/06/16 15:09 質問者: りうはな
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【「輸出企業は消費税の戻り金で儲かってます」】これはどういう意味ですか? もう少し詳しく教えてくだ
【「輸出企業は消費税の戻り金で儲かってます」】これはどういう意味ですか? もう少し詳しく教えてください。 戻ってきても、それは利益になるのでちゃんと再度、次の納税で処理しているのでは? 向こうでも消費税を払って、本国のこっちでも消費税を払って、あとで向こうの消費税は戻ってくるので輸出企業は消費税の戻り金が発生しているのでしょうが戻ってきた消費税分は収入として処理されて、その分を再度納税しているので問題ない気がしますがなぜ儲かっているという表現になるのか分かりません。 2重課税になる方が問題では? ワインとかは輸出時に税金を向こう国に払って輸入時にも本国のこっちでも税金を払って2重払いになっていると聞いたことがあります。2重払いは問題なので国が犯罪を犯しているということになります。 逆に輸出企業に戻り金が発生する方がちゃんと2国間で話が着いている正常な状態だと思いますがこの輸出企業の戻り金の何に怒っているのでしょう?
質問日時: 2016/06/11 18:45 質問者: japanway
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自営業の確定申告について
昨年、美容室を開業しましたが、開業にともなう店舗の備品、内装費など減価償却できるものを、するのを忘れて開業費の勘定科目で申告してしまいました。 先日、市から固定資産税(償却資産の申告書)が送付されてきました。 この場合、もう一度、減価償却費とかをきっちりだした、申告書を税務署に提出しなおしさないといけないのでしょうか?しなおさなくてもいい場合は、償却資産の申告書は何もなしで提出したらいいのでしょうか? 減価償却できるのをせずに申告してしまった、デメリットも教えていただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2016/06/07 09:05 質問者: 空ちゃん29
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子どもの本代に領収書を発行する理由はなんですか?
書店員をしています。 実はずっと気になっていたことがあります。 よくお子さまの為の本だろうなというお買い物に領収書を求められるのですがこれは何のために必要なのでしょうか? 私は事業や経理関係に疎いので知らない事が多くあると思います。浅はかな考え方かもしれませんが、領収書をもらう理由は経費として計上する為かなと思っています。 お母さんやお父さんとお子さまでお買い物をしていることが多いですし、領収書の宛名からしても個人事業をされているんだろうなと察することはできます。 またお買い上げされるのは、学習参考書だったり、児童図鑑だったり児童よみものなので、間違いなく子どものための本だと思います。 私の考えでは、事業の売り上げに貢献するものならば経費にできるのかなと思っていましたが、子どもの本はどう考えても貢献していないように思いまして、それがずっと気になっていました。 もしかして、経費にするためではなく、他に大きな理由が何かあるのでしょうか?? 自分になにか実害があるわけでもないので今まで気にしないようにしていましたが、やっぱりなんだか気になってしまって^^; ご教授願います。
質問日時: 2016/06/06 15:37 質問者: skanata
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按分比率パソコンで決めるのですが何パーセントなるからわかりません往復18キロ÷燃費25×単価11
按分比率パソコンで決めるのですが何パーセントなるからわかりません 往復18キロ÷燃費25×単価110でやると3、168になるですがそこから比率計算はあるんですか?それともこれが比率になるんですか?
質問日時: 2016/05/29 23:03 質問者: ゆひた
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家事按分比率ガソリン代の按分の計算は距離18キロ燃費25勤務日数25日なら18÷25×25×単
家事按分比率 ガソリン代の按分の計算は距離18キロ燃費25勤務日数25日なら 18÷25×25×単価で大丈夫ですか?パソコンに比率をいれたいです
質問日時: 2016/05/29 19:48 質問者: ゆひた
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家事按分比率がわかりません車燃費150とバイク250通勤往復18キロ勤務日数25日です自
家事按分比率がわかりません 車燃費150とバイク250 通勤往復18キロ 勤務日数25日です 自動車税・車7200円バイク6000ですおしえてください簡単な式があれば
質問日時: 2016/05/29 17:27 質問者: ゆひた
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相続税・特定同族会社の事業用宅地について
Aさん(75歳)は会社(X社=製造業)を経営しており、100%の株を保有しています。 Aさんには息子Bがおり、BはX社の役員として働いています。 Aさんは、自分が保有する土地Y(300㎡)を有償でX社に貸し付けており、X社はその土地を会社の駐車場として利用しています。(賃料は周辺相場並みです。) Aさんは最近相続について考えるようになりました。 Aさんは一人息子Bに自分の会社と財産を継がせようと考えています。 ここで問題です。 Aさんが保有し、X社に駐車場として貸し付けている土地Yは、特定同族会社の事業用宅地に該当し、400㎡までの部分は8割減の評価額となりますか? もしも土地YがX社の工場用地に用いられているのであれば、特定同族会社の事業用宅地に該当しますよね? また、もしもX社の事業が不動産業であって、土地Yを単純に転貸している場合は、貸付事業用宅地に該当し、特定同族会社の事業用宅地には該当しませんよね? では、X社が不動産業であって、土地YをX社の本社用地に用いられている場合はどうでしょうか?この場合は特定同族会社の事業用宅地に該当するのか、それとも貸付事業用宅地に該当することになるのか、どちらなのでしょうか? 要するに、私は、特定同族会社の事業用宅地又は特定事業用宅地と、貸付事業用宅地の区別がイマイチ理解しきれていないんです。 どなたか詳しい方、上記の点について、私に解説して下さい。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2016/05/27 12:59 質問者: tony2001jpjp
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個人事業主が自宅を貸す
個人事業主(課税業者)ですが、我が家を賃貸に出すことにしました。 そこで消費税ですが、やはり課税事業者なので、賃料にかかってしまうのでしょうか? ちなみに自宅にかかる経費(減価償却含む)は、計上しない予定です。
質問日時: 2016/05/26 20:50 質問者: simeri_xx
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税金を滞納し20年経ちましたが・・・
個人事業主であった20年前の所得税及び消費税を滞納しておりましたが、本税だけは10年前に完済。 現在はそれにかかった加算税と延滞税が残り督促状は送られてきますが全く支払っておらず既に10年経過しております。 また、その担保としてその額に見合うゴルフ会員権証書を差し押さえられました。 質問1・滞納残金である加算税延滞税をこの10年間全く支払っていないのに差し押さえたゴルフ会員権をなぜ競売にかけ少しでも回収しようとしないのでしょうか。 現在の市場価格に照らしても滞納残金にほぼ見合っている物件なのですが・・・ 質問2・同時期に住民税も滞納しておりこれも10年前に本税を完済。その時点で延滞税は免除されました。しかしなぜ所得税や消費税などの延滞金加算税は免除されないのでしょうか。その違いを教えていただければと思います。
質問日時: 2016/05/25 15:48 質問者: にゃおちん
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個人事業主です、税務調査が来ます、修正申告のやり方
皆様見ていただいてありがとうございます。 10日後に税務調査が我が家にきます。 私は経営をしている個人事業主ではなく、雇われ個人事業主なので仕入れなどはありません。 過去三年分を調査されるということで、平成26年分のレシートを整理していたら、簡単にいうと経費で、本当は年間50万円の交際費が100万円と上乗せで申告してることに気づきました。わざとでは無いのですが明らかに計算ミスです。この他、レシートが見つからない項目が20万円くらいありました。合計70万円くらい修正申告したいのですが、間に合いますか?税務署に対して不信感はもたれないでしょうか? 税務調査がくるまえにレシート整理してたら気づきました。どうりで26年度の保険料が安いと思ってました。 お助けください!!よろしくお願いします!
質問日時: 2016/05/24 10:49 質問者: furyoffive15
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個人事業主です。税務調査が我家に来ます。準備は何をすればいいでしょうか?
こんばんは、質問にお付き合い宜しくお願いいたします。 税務署から電話がありH25-H27年の書類を準備しておいてほしいと言われました。一人できて三時間くらいで終わりますといわれています。 私はH25.H26年は自分で青色確定申告を10万円控除でしていました。H27年分は65万円控除ができるという事を初めて知り、時間も無かったので税理士さんにお願いしました。 そして、税務署から電話がきたので なぜ?というタイミングでした。 三年分の経費の領収書はありますが月ごとに封筒にいれていて、確定申告のときにつかう一枚の紙に一年で交際費はいくら などわかるようにしていますが、帳簿はつけていません。 65万円控除でなかったのでそれでいいかなと思っていました。 せめて家に来るまでに、封筒から領収書を出して経費の種類別にわけてホッチキスで留める。 あるいは一枚ずつスクラップブックに貼ったほうがいいでしょうか? ご回答よろしくおねがいします。PCの会計ソフトなどは一切使ってません。 職種は雇われ店長で美容師をしているので仕入れなどは私はなにも有りません、技術者としての個人事業主契約です。 ご回答お願いいたします。
質問日時: 2016/05/22 23:49 質問者: furyoffive15
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自営業だと言ってる人がいます。 収入など申告してなくても なんの、オトガメありませんが、 自営業っ
自営業だと言ってる人がいます。 収入など申告してなくても なんの、オトガメありませんが、 自営業って、そんな感じなんですか? 税務署や、役所は、特に問題ないのでしょうか?
質問日時: 2016/05/22 13:15 質問者: チャチャコ
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並行輸出、仲介貿易に関する税金、税金申告方法。 初めまして。 僕は日本に来て5年目になる韓国人です
並行輸出、仲介貿易に関する税金、税金申告方法。 初めまして。 僕は日本に来て5年目になる韓国人です。 Visaの資格は日本人の配偶者です。 (質問の文を修正するやり方が分からなくてまた書き直そました。) 今回、日本のお菓子(グミ)を韓国に輸出しようと思っています。 これは仲介貿易として僕が発注を受けて、また日本の会社の方へ伝えます。 その後、韓国からpick up会社さんが取引先に行って、pick upする形なんですが、 ここで質問です。 1。 僕の職業はただのバイトであり、外国人ですが、そういったお仕事をしてもいいのか。 (並行輸出) 2。 税金はどうなるか。 (金額、税金申告方法、税金の名目) 以上です。 下手な日本語で読み辛かったらごめんなさい。 どうぞよろしくお願いします。
質問日時: 2016/05/19 10:38 質問者: イツモ
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法人税の意味合い
ご質問させていただきます。 ●法人税の存在意味は、昔でいうと【お米を収める年貢】みたいなものでしょうか? ●法人税による出費を抑える為に、利益を少なくする=経費を意図的に高める=社員の給料を上げる。 この方法はアリ?でしょうか? この方法は実際に行われていたりするでしょうか? 昔でいうと【年貢】として収めるくらいなら、食べちゃって自分たちの肥やしにしよう。みたいな。 ●会社員にとって税金、保険料などの支出は馬鹿になりませんが、企業にとっても、法人税での支出はエグイくらいに嫌だと感じていますでしょうか。 ご回答頂けると助かります。
質問日時: 2016/05/19 07:35 質問者: yusuke1985
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僕は、母子家庭の高校生です 年間103万円をこえるとダメとゆわれているのですがどー、ダメなのでしょう
僕は、母子家庭の高校生です 年間103万円をこえるとダメとゆわれているのですがどー、ダメなのでしょうか? 親は正社員で、月20万円も収入がありません。 母子家庭の扶養家族が103万円をこえると一体どーなってしまうのでしょーか。 また、それゎごまかせるものなのでしょーか。 調べた結果、まったくわからなかったので 優しい方、どーかおしえてください!
質問日時: 2016/05/17 17:25 質問者: ちのぱ
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軽自動車税について
本日市役所から軽自動車税が来ました。例年8600円支払ってたのですが、昨年10月ホンダNWGNを新車で買ったため、税金が上がると聞いていました。しかし、きた金額は5400円でびっくりしています。 市役所の間違いなのかわからないので教えてください。考えられるのは二つです。①この新車が減税対象車みたいなもので安くなってるのか?②自分は精神障害手帳を持ってますが、その減税なのか?でも何の手続きもしてないし、今までの金額は8600円でしたから①の線が強い気がします。月曜日に市役所へ聞けば分かりますが、先に詳しい方教えてください。なぜ軽自動車税が増えるはずが、逆に安くなったのかを。宜しくお願いします。
質問日時: 2016/05/14 21:36 質問者: pretty_korosuke
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会社 個人事業主
全く分からないのですが 2人で会社経営してて一人が個人事業主にした場合。 同じ屋号で2人そのまま同じ仕事を続けていくことは問題ないでしょうか?
質問日時: 2016/05/11 16:53 質問者: ジジ01
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脱税が溜まりに溜まって、今更払うと倒産する会社はどうなる?
合法か非合法か分からないのですが、知り合いが株で投資している会社が税金を一銭も払っていません。 毎年赤字決算にしているからです。 しかし、資産額は増えて、負債は減っているのです。 上場企業ですが、赤字だけど儲かっていることを読み解いた人達は、株で投資額の3倍ももうけたそうです。 しかし、僕は明日にでも税務署がこの会社にきてつぶれるのではないかと心配です。 もしかしたら、合法的に税金を回避しているのかもしれませんし、もしかしたら脱税です。 もしも、脱税でタイトルのように、今更払ったら潰れる場合は法律ではどうなりますか? つぶれてしまい、株は紙切れになってしまうのでしょうか?
質問日時: 2016/05/11 08:28 質問者: 健康第一
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所得税の控除に食料品(米、味噌)が含まれないのは何故?
サラリーマンを定年退職し個人経営事業を始めたところです。税金や健康保険について勉強しています。「所得=収入―経費」であり「所得税=所得✕率」です。経費が多ければ税金は少なくてすみますが、経費の中に食料品が含まれていません。体感的に食料品、日用品(洗剤、トイレットペーパー等)は経費です。とても不思議ですが、どういう理屈でこれらが経費に含まれないのでしょうか?
質問日時: 2016/05/11 06:41 質問者: mandegansu
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全経2級の所得税・消費税・法人税を勉強しなければならないんですが、今年税法が改正されるとかで問題集・
全経2級の所得税・消費税・法人税を勉強しなければならないんですが、今年税法が改正されるとかで問題集・テキスト?がまだ発売されていません。 昔のというか去年の参考書より今年の8月発売を待って購入した方が良いのでしょうか? 去年のでも大差はないのでしょうか? 税関係全くわからないので税法がどのくらい変わるのかとかよくわからないのでどうしようか悩んでます。
質問日時: 2016/05/10 19:32 質問者: ヒロぽんず
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個人事業主の健康保険料について
個人事業主の健康保険料(国保)について、初歩的な質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。 ある年にフリーで翻訳をしており、 その年の 売上=70万、経費=95万(主に人件費) 収入を上回る経費になってしまい、 25万円/年の "損失" の年でした。 そこで、その翌年に払う健康保険税は、 「売上ー経費(人件費)」の額に対してではなく 売上に対して かかってしまうのでしょうか? その年は損失が出まして、 現在は休職中で、無収入のため 売上のほうで計算された保険料を払うのが難しいです。 個人事業主で利益が出なかった場合、 保険料の7割軽減は受けられないのでしょうか? 70万の収入元には源泉徴収をされました。 健康保険の自治体で確認したところ、70万は「雑所得」と登録されているとのことです。 (少額所得のため、確定申告、自治体への所得申告は一切しておりません。取引先が源泉徴収したために役所に記録が行っているのでは…と思われます) 「事業所得」ではなく、「雑所得」であるため、経費の控除ができないのですか? 経費(人件費)が収入以上にかかってしまったことの確定申告をしておらず、 今からでもさかのぼって経費の確定申告ができるということで、しようと思いますが、 「確定申告をしても、健康保険料は変わりません。経費を差し引く前の金額で保険料が決まります」と健康保険の窓口で言われました。 経費(人件費)を差し引くと、損失でした。 現在は無収入のため、 人件費を差し引かずに計算された保険料を払うのは難しいです… 保険料の軽減措置など、何か方法があれば教えてください。 自治体で雑所得と登録されているものを事業所得に変更して、経費を引く?など今からできるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
質問日時: 2016/04/29 21:44 質問者: ぱおぱお
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他人名義のアパート
他人名義の賃貸アパートを2件、個人事業主の事務所用と従業員の宿舎用に借りようと思っているのですが、その場合は毎月の支払いの領収書で経費になりますか? ちなみに当方個人事業主です。 無知なため教えてくれる方居たら有難いです。
質問日時: 2016/04/25 00:47 質問者: om0309
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ビルの区分所有者のうち、身寄りのない人が一人なくなって30年ぐらい経過します
場所は蒲田の駅前なのですが、30年ぐらい前に、ビルの区分所有者の一人Wさんが亡くなりましたが、身寄りがいないうえに、借金があったそうで、しばらく放置されたとのことですが、その後、蒲田の顔役が、財産(推定2千万円以上)の区分所有権を自由にしているということがわかりました、本来であれば、国の財産になると思うのですが、コネと強力な権力をお持ちのようで、蒲田税務署に情報提供して1年が経過するも知らぬふりです、異常な事態だと思うのですが、私の考えが間違っているのでしょうか、身寄りのない、亡くなった人の財産が、30年近くも、自由に運用されている状態は問題ないのでしょうか?それとも何か蒲田の特例とかあるのでしょうか?回答よろしくお願いします。
質問日時: 2016/04/20 04:14 質問者: futuunohitoda
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会社を計画的に取り替えた。
ある知り合いの会社が、同じ名前の別にある会社をつくり、 社員を全員辞職させて別の同じ名前の会社に入社させることがあったのですが、何を目的にやったのか社員はわからないので気味が悪くて専門の税務上のプロに教えてもらえないか。と言われて聞いています。
質問日時: 2016/04/18 20:57 質問者: ゲキタイゲキタイゲキタイ
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個人事業主における経費の取り扱いについて
今年の4月から個人事業主として活動しております。 まだ、はじめたばかりのため、経費や会計などのことが漠然としかわかっておりません。 自分で勉強している中で、 経費というのは、年間ででた利益から経費を差し引き、その残りの金額を税金として納税しなくてはいけないという部分が一番重要なところかと思います。 しかし、私はまだ、駆け出しの個人事業主のため、仮に所得税が課税されたとしても10%程です。 そのため、経費によるメリットがあまり大きいようには感じることができません。 しかし周りでは、経費で申請できるものは経費にした方がいいというアドバイスをよく聞き、どういう時に経費の恩恵が得られるのかがまだ理解しきれておりません。 もっと、売上などが大きくなったら恩恵を感じるのかもしれませんが・・・。 質問としましては ・経費による税金の控除は所得税だけでなく、個人事業税、住民税なども控除されると理解してよろしいでしょうか ・平均して毎月25万程の売上しかない場合、税金の控除以外に、どのような恩恵があるのでしょうか 宜しくお願いします。
質問日時: 2016/04/16 17:10 質問者: ryorrrrr
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