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個人が不動産を法人に賃貸してる場合平成29年1月にその法人が税務署に提出する支払調書に賃貸してる個人
個人が不動産を法人に賃貸してる場合平成29年1月にその法人が税務署に提出する支払調書に賃貸してる個人のマイナンバー記載が義務ずけられたそうですが、法人からマイナンバーの問い合わせがあった場合賃貸してる個人はマイナンバーを通知する義務はありますか?
質問日時: 2016/10/02 05:00 質問者: maxit
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自営業者の人は何でも経費にして脱税しているのですか?
教えてgoo見ていたら回答に「自営業者の人は何でも経費にして脱税しています」 とありました。そんなに簡単に脱税なんてできるのでしょうか? 脱税と節税が難しい所でしょうけど。 教えて下さい。
質問日時: 2016/10/01 14:14 質問者: kirin006
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宜しくお願いします。携帯本体は経費で落ちてますか?二台目なのですが仕事専用にと思ってます。
宜しくお願いします。携帯本体は経費で落ちてますか?二台目なのですが仕事専用にと思ってます。
質問日時: 2016/09/28 16:08 質問者: RAO45
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自営業妻の働き方について
回答お願いします。 旦那が自営業で私は専従者として6月から月132000円給与をいただいています。(その前は月8万円×4年間の専従者給与でしたが税務署に相談したところ年間150万くらいでも良いのではないかと言われ月132000にしました) 27年度の確定申告をし28年度に支払う 所得税市県民税合計がここ何年かの分より11万up 保育料9月~3月分で12万UP 事業税も初の納税です。国保も月々13000円くらいUP 30年は消費税申告もあります。融資の件もあり少しでも所得金額を多くするため27年度分をそこまで節税していなかったのもあるかもしれません。 法人成りという案もありましたがもしかしたら30年度前法人にするかかそのままかといろいろ情報をみています。。 事業の節税になるのなら専従者のほうがよいのでしょうか。 一応、専従者なしのパート8万 専従者のまま月132000等シュミレーションした結果専従者のまま132000貰ったほうがすこしは節税になると判断したのですが、1320000×5%(節税になる分66000円くらいなら働いたほうがよいのか・・・) やはり現金収入で社会保険があるところでガッツリ働いたほうがよいのか(こちらのシュミレーションはしていません)・・フルタイムは下の子が小学生になってからなど甘い考えも・・ いろいろ考えるうちに私のような立場ならみなさんどうするか聞きたいです。
質問日時: 2016/09/27 12:14 質問者: 4979rio
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個人事業廃業届けと個人事業税について
2015年3月末に個人事業主から法人成りしたものです。 2016年8月頃に個人事業税請求金額が高くてびっくりしました。 以前にアンケートで個人事業は継続されているかとの回答に2015年2月廃業と記載して提出してしまいました。実際の所、廃業届けは提出していなかったので、これから提出しますが、廃業日は2015年3月でないとダメでしょうか?2015年12月ではダメでしょうか? 290万控除が利用でき少しでも安くならないとキツイので、相談しました。ちなみに、経理上は3月以降動いていません。9月に正式に事務所拠点として動きだした感じなのですが.... よろしくお願いいたします。
質問日時: 2016/09/26 17:55 質問者: こころ10
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自営業で年収1千万超えた場合はどうのなりますか1千万から応援代で350万円位なくなります。税金はどう
自営業で年収1千万超えた場合はどうのなりますか1千万から応援代で350万円位なくなります。税金はどうのなりますか?
質問日時: 2016/09/26 06:52 質問者: ノフラボン
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贈与は、被相続人が死亡した3年以内は無効となり、 相続財産となる。ときいたのですが、本当でしょうか
贈与は、被相続人が死亡した3年以内は無効となり、 相続財産となる。ときいたのですが、本当でしょうか? 税務署が、3年以内、贈与だといって、贈与税をかけてきた場合はどうなるのですか? 「贈与は、被相続人が死亡した3年以内は無効となり、 相続財産となる」として、。 相続だと主張すれば、贈与税はかからないのですか?
質問日時: 2016/09/20 16:56 質問者: outon500
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個人との外注費の契約
小さな会社を経営していますが、社員が60歳を超えて社会保険を支払うより、国民年金に切り替えた方が良いとの依頼がありました。 その場合に、給与ではなく、その個人と「業務委託契約」を結んで、外注費として支出した方が会社としても消費税を払ったことに出来るので良いかと考えました。 こういうのは税法上認められるのでしょうか? また、認められる要件とかあるのでしょうか… 詳しく教えていただけると助かります。 どうか、よろしくお願い致します。 もちろん、貰った方は確定申告させます。
質問日時: 2016/09/20 10:30 質問者: ひーくん
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1人オーナー企業の場合の仕訳計上について
1人オーナー企業です。 オーナー兼社長をA氏、会社をB社とします。 A氏の個人所有のマンションをB社に所有権移転しました。 会計上はB社がA氏からマンションを購入した仕訳を計上すればよいのでしょうか? ただ、実際にはお金の流れはありません。 A氏は、B社のマンション購入資金として、A氏からB社へお金を貸し付けたことにして、毎月B社からA氏へ返済するような形をとりたいといっています。 仕訳は次のように計上したいようです。 ①A氏からB社へ貸付 現金預金1000/借入金1000 ②マンション購入 建物1000/現金預金1000 実際にはお金の流れなないのですが、会計仕訳だけ計上してもよいのでしょうか? (税務上どのようなリスクが出てくるのでしょうか?) もしこのような仕訳はNGだとするとどのような仕訳を計上すればよいでしょうか? 宜しくお願い致します。
質問日時: 2016/09/10 16:06 質問者: yasumitsuyo
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個人事業主になる手順(所得の種類、申告方法、経費の範囲)
こんにちは。長くなりますが、どうぞよろしくお願いします。 私は現在、非常勤のアルバイトとしていくつかのクリニックで仕事をしています(とある専門医です。診療をしたり作業をしたり)。 現在の住まいはとても田舎なので高速で2、3時間離れた都会で仕事を探し、 3つほど見つかったところで仕事のためだけに小さなマンションを借りました。 一か月に一週間くらいだけ滞在しています。 (公共交通機関で自宅に帰れない時間帯であること、自動車を持っていないことなどにより、 それまでは毎回ホテルをとり自腹で払っていました。公共交通機関での交通費は支給してもらっていました。) 最近、私の職種(科)は業務委託契約を結ぶことができると聞きました。 合法であることも確認済みです。おそらく診療所に話せば契約を変更してくれると思います。 今までは給与所得として給与明細をもらっていたのですが、 ①業務委託契約に変更した場合、請求書を渡しその控えを保管することで報酬の明細代わりになるのでしょうか?控えはコピーでもいいのでしょうか? また、 ②その報酬は何所得になりますか?雑所得?開業届を出していなくても事業所得になりますか? ③その業務のために使用したもの (通信費やマンションまでの交通費、家賃光熱費、賃貸契約の初期費用など)は経費として計上できるのでしょうか? 今後青色申告をしたいと思っているので、近いうちに開業届を提出しようと思っていますが、 今年度確定申告をする場合、 ④開業届提出までの給与所得と雑所得(or事業所得)、開業後の事業所得(給与所得もあるかも知れませんが)が存在するようになるのでしょうか? 青色申告には帳簿が難しいようなのでちょっとずつ勉強するつもりですが、勉強が間に合わなければ白色申告か簡易簿記の青色申告、所得の種類によっては通常のもの(A様式?)にしようと思います。 お金はありませんが時間はたくさんありますので、できれば自力でやってみたいのです。 ⑤開業届や青色申告承認申請書を提出していても、青色申告をしないというのはありえますか? 本当はもっと収入が増えてから青色を考えようと思っていたのですが(税理士さんへの報酬も高いので)、調べていると立ち上げ(開業したて)のほうが出費も多いので早い方がよさそうでした。確かに、業務のためだけのマンション契約の初期費用もそれなりでしたし、これから業務のためにパソコンやプリンター、車も購入しようと思っていて、車は私用だとしても、パソコンプリンターは9割仕事のためだけに必要なのです(私用は自宅にあり)。 ただ、今年度は仕事復帰の年であり、収入は300万あるかないかです。こんな感じですと、 ⑥給与所得控除のある給与所得者としての確定申告のほうがいいのでしょうか? 無知で恥ずかしいのですが、周りに同じような立場の人がおらず、何から手をつければよいのか分からず困っています。 開業届のタイミングなど、根本的なアドバイスなども大歓迎です。 専門家の方や、同じような立場の方のご意見を伺いたいです。 どうぞよろしくお願いします。
質問日時: 2016/09/07 00:34 質問者: おしえてもみじ
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TVに出演されているお寺の出演料
「ぶっちゃけ寺--」という番組名だったか、お寺がTV出演される番組がありますが、TV局からお寺へ出演料をお支払しているのですか。そういった収入があっても、寺は宗教法人なので、非課税なのでしょうか。
質問日時: 2016/09/06 14:09 質問者: 寺澤
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16歳で社会保険に加入
状況は、、離婚して10年間、養育費と 私のフルパートの収入で息子2人と3人で大阪で 生活してきました。赤字は児童扶養手当でうめ なんとかの生活です。 長男は18歳で児童扶養手当は、はずれています。 今は在宅で高校の勉強をしています。 次男が16歳で最近高校をやめ、とび職のバイトを し始めましたが来月からは社会保険に加入し 社員として働くようです。 そこで質問なんですが 次男が月に20万円程の給料をもらい 社会保険に加入すると扶養からはずれ 児童扶養手当の対象からも はずれてしまいますか? 医療費の控除も無くなりますか? 今は国民健康保険ですが抜けると 親の負担は税金や色んな面で出てきますか? まさか学校をやめるとは思わず 日々なんとかの生活で児童扶養手当も なくなり、何年か先には養育費も終わるし 私もハードな仕事が年々体にこたえてきてるので 今より収入を増やすことや これからの生活が、すごく不安です。 私は10月から社会保険に加入しないと 労働時間を84時間?ぐらいに減らされるので かけもちで働こうと思っています。 教えてください。お願い致します。
質問日時: 2016/09/04 12:55 質問者: おかん6969
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解体費の取り扱い
所有する飲食店建造物(約70坪・2階建て)が老朽化し、最近の暴風雨により屋根が全壊したため、解体後に駐車場経営を検討しています。この場合の解体費用は事業費の必要経費として計上できますでしょうか。税務上のアドバイスがございましたら、よろしくお願い致します。
質問日時: 2016/09/03 19:38 質問者: 頑張るミニー
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今年より個人事業主として働くにあたって
今年より個人事業主として 家で仕事をするようになりました。 それまでは パートで103万以内に抑えて 扶養に入っておりました。 今年は それまでの給与所得20万と事業を行った際の売り上げが 今のところ60万円程度(経費をひくと50万程度)なのですが あまり売り上げがあがらないので まだ扶養内で仕事を行いたいと思っています。 年末までにいくらまででしたら 個人事業主でも扶養内でいられますか? あまり知識を得ずに 知人より請負することになり困っています。よろしくお願いいたします。
質問日時: 2016/08/24 13:50 質問者: ayayako11
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親への外注について
起業して自営業者です。 今年から、一部の事業を、定年退職した母63歳(他県在住、在宅での業務)にほぼ任せております。 母に開業届けを出して自営業として確定申告してもらい、 外注費として月々20万程支払いたいと思ったのですが、 母は定年退職後、共済年金等の収入が年間100万程あり、 あと36万程で、扶養から外れてしまうらしく、国保の負担が月14000円以上増えてしまうらしいこと、 所得税や住民税なども増えてしまう母の税金や保険料を考えると、上記のように、開業届をしてもらい外注として支払うのをためらっております。 当方は消費税納税もしており1500万前後の売上で毎年所得税+消費税で40万〜70万程支払いがあります。 法人化することも検討していますが、規模が小さいので悩んでおります。 どうするのが最適か、アドバイスをください。
質問日時: 2016/08/23 17:15 質問者: dsfdsdsfs
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親の個人事業に従事している事業専従者
親が個人事業を営んでいます。夫婦そろって親と同居しておりその事業に従事しています。妻も自分も青色事業専従者で妻は月額8万円以内で扶養の範囲内です。自分はこの事業から受ける給与収入以外に収入はないので年末調整していますが、事業専従者である妻を扶養に入れることはできないのでしょうか?
質問日時: 2016/08/22 16:37 質問者: opera1971
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生保レディの確定申告
生保レディ3年目です。 今までは自力で確定申告をしてきましたが、正直面倒です。 経理代行業者を頼もうかと検討してます。 1000円(月額)程度からサービスがあり、提携税理士が確定申告をしてくれる様です。 一方、生保レディに特化しているサービスの会社もあり、こちらも提携税理士が確定申告をしてくれる様ですが少し高めで3000円(月額)程度の様です。 まず、お聞きしたいのは、利用されている生保レディさんは、 1.使ってみての感想はどうですか? 2.また、それは1000円くらいのサービスなのか、生保レディに特化しているのかどちらですか? 3.最後に、どうやってその会社を知ったり選んだりしたのですか? 仕訳枚数ごとに料金が上がるなど、ちょっとわかりにくかったり、また本当に楽になるのかわからずに迷っています。 生保レディ以外でも、お詳しい方がいれば教えてください!
質問日時: 2016/08/21 10:29 質問者: 川村美弥子
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税金のことについてです 税についての作文を書くので わかりやすく教えてください
税金のことについてです 税についての作文を書くので わかりやすく教えてください 何のために税金があるのですか また、もし、誰もが税金を払わなかったらどうなるのですか?
質問日時: 2016/08/19 20:27 質問者: 侑里
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税金のことについてです 税についての作文を書くので わかりやすく教えてください 何のために税金が
税金のことについてです 税についての作文を書くので わかりやすく教えてください 何のために税金があるのですか また、もし、誰もが税金を払わなかったらどうなるのですか?
質問日時: 2016/08/18 23:54 質問者: 侑里
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税務調査における預金照会の方法について
私は個人事業を営んでいますが、来年の申告で丸3年になるので、そろそろ税務調査のことが気になっています。 表題の件について、2018年度からマイナンバーと個人の預金口座が紐付けされると言われているので、そうなると税務署が預金口座を照会するのが簡単になることは理解できます。 それでは現時点では、税務調査の際に、税務署は個人の預金口座をどうやって調べ上げるのでしょうか? 全銀協のシステムで照会できるのであれば、そもそも、マイナンバーと預金口座が紐付けは不要な訳ですから、税務署員は対象者が取引していそうな銀行支店に一件一件当たっていると思われますが、どうでしょうか?
質問日時: 2016/08/12 11:17 質問者: eibisangyo
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市税の還付
市税の還付金振込の担当課が滞納整理課になってたんですけど普通ですか? もしかして何か遅れてる税金があって…とか考えたんですけど、通知書に充当額が記されてないから大丈夫でしょうか? あてにしてる還付金なので心配なのです。
質問日時: 2016/08/11 15:11 質問者: りかぽん
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臨時の講師の源泉について
コンサル会社を経営しています。この度ある地方自治体から全3回のセミナー(教室)の講師を依頼され、法人としてその仕事を受けました。1回は自分がやり、あと2回は2人の知人に講師をお願いしました。さて、自治体から3回分の講師料、計4万円を交通費込で法人として受け取りましたが、このうちから知人に、1人あたり1万1千円と交通費2千円を支払するつもりなのですが、この際の源泉というのは1万1千円に対して10.2%を預かり金として差し引いて支払うことになるのでしょうか。なおこのケースは単発で、今年度はこれ1回のみとなります。宜しくお願い致します。
質問日時: 2016/08/11 14:22 質問者: washi
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個人事業主+パート主婦の扶養について
来年から制度が変わることは承知しておりますが、今年の話で質問です。よろしくお願いします。 現在、健康保険と年金は夫の会社の扶養に入っておりまして、いわゆる130万以下で働いています。 パートで月10万です。 さらに個人事業主としてお小遣い程度稼いでいますが、青色申告をして控除内に余裕で収まる程度です。大体月3万くらい利益があります。 パート年間130万以下、個人事業主年間で36万という二つの収入がある場合ですが、このまま夫の扶養に入っていて大丈夫でしょうか? 単純に足すと166万になるのでアウトですか? 個人事業主の収入は青色で控除されるので130万+0円として考えていたのですが、認識が間違っているのでは?と不安になりまして、、。 アウトだった場合、今年は扶養を抜けたくはないので、個人事業主の方を調整しようと思うのですが、光熱費やガソリン代は経費に上げてなかったので、それを入れれば帳簿上は月の利益0円にできるので、それで扶養から外れることは回避できるでしょうか? 会社に相談したくても、ごまかしていると言われたくないので、相談できずにいます。 よろしくお願いします。
質問日時: 2016/08/11 00:03 質問者: う1219
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自営業夫の妻、130万を超えると
夫自営業、妻の私はフリーランスで働いています。 去年まで、100万円を超えない程度の仕事量だったのが、 今年から仕事が増え、200万行くか行かないかぐらいの収入になりそうです。 130万の壁についてネットで色々見ましたが、 私がパートやアルバイトという形では無く、 個人で業務を請け負っているので、 なかなか同じケースが無くてよく分からずに居ります。 最も心配なことは、 私は仕事が好きですが、夫は私が働く事にあまり賛成では無いので、 私が130万を超えて働くことで夫が何か税金面で損をすることがあるのであれば、 今後あまり働くなと言われそうで心配です。 (これも夫婦として問題ですが、今回は論点にはしないでおきます) また、130万以上なら、どれくらいの収入におさえておけば得、 というラインがあるのか、 稼げば稼いだだけ良い、ということなのか、、、 とにかく私が働くことで夫に損をさせることだけは避けたいのですが、 そのようなことはあるでしょうか。 無知ですみませんが、教えて頂けると助かります。
質問日時: 2016/08/10 21:19 質問者: noel_nariko
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私はパートで年間80万ほどな収入があります。たまに主人の店(個人事業主)を 無償で手伝ってます。 青
私はパートで年間80万ほどな収入があります。たまに主人の店(個人事業主)を 無償で手伝ってます。 青色専従者にはなれませんが、私の手伝った分は経費として計上できますか?
質問日時: 2016/08/06 08:42 質問者: ちーママ
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【ファームステイは労働基準法違反では?】ファームステイとは1日5時間の労働条件の対価として宿と食事が
【ファームステイは労働基準法違反では?】ファームステイとは1日5時間の労働条件の対価として宿と食事が提供されるという海外観光客向けの新しい宿泊システムだそうです。 無賃金労働をさせて、その対価が宿と食事提供ってことは国に労働に対する税金を脱税している気がしますがどうなっているのでしょうか?
質問日時: 2016/08/02 20:11 質問者: japanway
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国保と市民税が高すぎる
夫婦、子ども(2歳)の3人家族です。 私は専業主婦で働いてません。 今年の国民保険税は44000円 市民税は42000円です。 国保は毎月で8回払い 市民税は2ヶ月に1回で4回払いです。 どちらかだけならまだ少し余るので何とかなるんですが、両方の支払いが被る月だと食費などの必要な生活費はままならず、数万単位の赤字が出ます。 主人の仕事は日当制なので、月によって給料はバラバラです。 給料が少ない月で両方被ると地獄です…。 市民税は6月に1回、国保は7月に1回支払ってるのですが、やっぱりこの金額は厳しすぎるので相談しに行きたいのですが、1回ずつ払った今でも相談には乗ってもらえるでしょうか? 主人が病気になったり、失業したりとかはないので減額にはならなくても、市民税か国保、どちらかだけでも分納の分からの分割にしてもらったりは今からでも出来るでしょうか…(44000円を月22000円にしてもらうなど)
質問日時: 2016/08/02 14:45 質問者: 紗良
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フランチャイズでの売上仕訳方法について
フランチャイズで事業をしております。 お金の流れは以下となります。 例えば、1つの現場を実施すると、60,000円の売上が発生します。 その60,000円は、本部が集金を行います。私は、売上の集金には、一切タッチしません。 本部が集金した60,000円から、ロイヤリティー関連(10%)が引かれて、私の口座に月末振込まれます。 なお、お客様との契約は、本部の名前で行っており、本部から、仕事をやるか、やらないか?という形です。 仕訳ですが、 【その1】 普通預金 54,000 / 売上 60,000 支払手数料 6,000 【その2】 普通預金 54,000 / 売上 54,000 【その3】 その他の仕訳方法 上記のその1-3でどれが正しいのでしょうか? 非常に困っています。 ご回答をお願いいたします。
質問日時: 2016/08/01 10:32 質問者: atsu--
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個人事業主になる際の収入について
現在派遣でIT業に従事していまして、今度縁がある会社から個人事業主としてうちでやらないか、と誘われております。 月収として現在の額面(もろもろ引かれる前)より35,000ほど高い金額を提示されているのですが、この額面だと税額や保険料などで結果収入が下がってしまうのではないか?と不安です。 現在が派遣ですので、安定とは言いがたく悪い話しではないのかなと思っていますが、webで調べている範囲では不明なことが多く、詳しい方のお話しを聞けたらと思っています。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2016/07/31 14:50 質問者: たぬきのおじさん
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理事報酬に関する損失について質問です
事情があって同族役員に法人から理事報酬100万円を支払えず、理事長がポケットマネーから立て替えていました。その後、晴れて正式に法人から役員報酬が支給されることになったのですが、このとき法人および理事長がこうむった損失はいくらになるか?とうい質問です。法人税率30%、理事長個人の所得税率は50%です。会計事務所の回答では、100万円に対する法人税分(100万円×30%)のみ認める、とのことでした。法人と、理事長と、同族役員の財布は同一であるから、との解釈のようです。理事長が立て替えた分の損失は考慮してもらえないのでしょうか?例えば、理事長の所得から100万円が立て替えられたわけですから、それを捻出するための200万円(所得税が50%であることから逆算して)にかかる所得税としての100万円は損失とは言えないのでしょうか?ご意見をお願いいたします。
質問日時: 2016/07/23 08:34 質問者: ハリーショッター
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税理士の先生もしくは詳しい人教えて下さい。今まで、社員だったのですが、会社側の意向で個人事業主となり
税理士の先生もしくは詳しい人教えて下さい。今まで、社員だったのですが、会社側の意向で個人事業主となり税金が10.21引かれ様になりました。これって確定申告をしたらある程度戻って来ますか?ちなみに職業は清掃業務をしてます。源泉所得税で10.21毎月引かれのはキツイです。年末調整である程度戻って来るんでしたら、納得はいくんですけど。どうなんでしょうか⁉️
質問日時: 2016/07/22 15:02 質問者: みーさんないてます。
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店長に二年分の天引きされてなかった源泉徴収代を支払えと言われています
源泉徴収分の税金を税務署ではなく 店長に払わなければならないのでしょうか? 二年前から都内でホステスをしておりました。 先月お店を辞めましたが、店長から今まで働いた分の源泉徴収分を払えと言われてしまいました。 報酬は時給×時間で頂いており、源泉徴収等今までなにも引かれず満額で頂いておりました。 報酬を頂いたときは報酬明細は頂いておりませんでした。 副業としてホステスをしていたため、もしかしたら 源泉徴収分を立て替えていたかもしれません。 もしくは、私が働いてた分を確定申告していなかったので、 今から確定申告修正して源泉徴収した(していたことにした)支払調書を作成するのかもしれません。 確定申告修正した場合、店長にもペナルティはあると思うので、普通はやらないとは思いますが、やりかねない態度です。 今さら店長に支払う義務は無いはずですので、 でしたら、確定申告して、税金を納めますので 報酬明細を貰えませんか?と聞いたところ 私から税金を徴収しないと明細出せません!と言われてしまいました… しまいには、報酬明細は出しますが、弁護士を通して税金支払ってもらいます! とのことです。 ・源泉徴収というのはお店側が国に納めるものであって、 報酬から天引きせず、今さらホステスに払えというのは違法じゃないでしょうか? ・弁護士を雇って請求すると言ってますが、 なんの名目?で請求するつもりなんでしょうか… こちらは報酬明細が無いと確定申告できないので早く欲しいので急いでいます。 よろしくおねがいします。
質問日時: 2016/07/21 23:49 質問者: momono0123
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所得税法違反で知人を告発したいのですが、税務署に行っても情報提供だけとなり、所得税法違反で捕まえるこ
所得税法違反で知人を告発したいのですが、税務署に行っても情報提供だけとなり、所得税法違反で捕まえることは中々難しいと聞きます。知人は飲食店を個人事業で営んでいますが、売上げ金を誤魔化し更に売上げに対する伝票もありません。 注文は大半がメモ用紙に記載し注文したメモ用紙は廃棄します。更に仕入れなどの領収書も全てではありませんがかなり廃棄したりして、実際に仕入れは幾らかかり、売上げは幾らあったのか正確な数字を出すことは不可能で毎年申告はかなり遅れて申告するのですが、その際自分で適当に伝票を作り売上げを下げかなりの過少申告をします。 どのようにすれば、所得税法違反で告発し本人が捕まり追徴課税などされるのでしょうか?
質問日時: 2016/07/20 18:14 質問者: タイガーレオ
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定年後、毎月8万くらいの役員報酬で
定年後に一人の会社を作り、毎月8万くらいの役員報酬にすれば、 社長の所得税と住民税及び社会保険料(年金と健康保険)は最低になりますか? 60歳未満の妻は3号被保険者で継続できますか
質問日時: 2016/07/20 16:16 質問者: heart_fan
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離婚後の青色申告専従者
私達は夫婦で自営業をしていましたが、今月離婚しました。 これまで前妻は青色申告専従者として扱い、月に83000円の給料を支払ってきました。 離婚したといっても、今後も同居して生計も一にする予定です。 事業の方も今まで通りに、二人で続けるので、これまで青色申告専従者としてきたものは、どのよう扱えばよいのでしょうか? 私の考えでは、たとえ青色申告専従者の対象から外れたとしても、従業員扱いにして、これまで通りに給料を支払って、事業の経費にすればよいのではないかと思いますが、問題ないでしょうか?
質問日時: 2016/07/18 19:36 質問者: eibisangyo
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【経費】PCを買おうと思ったら、10万円以下なら経費で買える。と言われました。 これってどういうこ
【経費】PCを買おうと思ったら、10万円以下なら経費で買える。と言われました。 これってどういうことですか? 10万円以下なら年何回でも経費で落とせるのでしょうか? 年1回の特別ボーナスみたいなもの?
質問日時: 2016/07/18 12:03 質問者: japanway
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車通勤費について
交通誘導員の仕事で自宅から私の車で現場へ通勤しています。現場は変わることが多いです。 会社から1Km20円の交通費が支払われます(車両代込)が、全額課税されています。おかしので 会社に質問したところ全額課税されるとの回答でした。おかしくなおいですか
質問日時: 2016/07/18 08:49 質問者: ten053
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不要に入るための申告書の出し方について
こんにちは、よろしくお願いします。 今年H28 3月末まで仕事をしており社会保険料も自分で支払っておりましたが、結婚のため退職し現在市民税、国民健康保険、国民年金を納付書で納めています。 5月に無事結婚式も済ませることができたので家事と両立できる程度に週に4日程度で7月から働き始めます。 そこで夫の扶養に入りたいとおもい、申告書をもらってきてもらったのですが、まず ・提出する書類の種類が”配偶者特別控除申告書”なのか”扶養控除申告書”なのかわからないです 私の収入は3月末までのものと7月から年末の収入を足したら103万超える予定です ・次に私の今年度の所得の見積額はどのように算出したらいいのかということ、おおざっぱにだいたいでもいいのでしょうか ・添付書類は何が必要なのでしょうか 夫がもらってきた用紙は ”H28年度分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書”です マイナンバーカードのコピーを添付するようと書かれています 申告書はこれを使い、マイナンバーのコピーを添付して、1月から3月末まで働いた分の所得を記入したらいいんでしょうか
質問日時: 2016/07/16 10:55 質問者: roseabs2005
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法人地方税修正申告の時効
お世話様です。国税については7期分の修正申告が必要となり修正申告及び納付を完了しました。地方税については5期分の修正申告を行い納付を完了しています。都税事務所より連絡があり「国税で提出した過去2期分に関して、地方税の修正申告を行っていないようだが更正して良いか?根拠は地方税法17条6の第3項としています」と連絡がありました。 条文を見たのですが、結局は時効にはならないのでしょうか?
質問日時: 2016/07/14 17:54 質問者: p0chi_p0chi
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宗教法人の「宗派問わずの納骨堂」の課税について
大変くだらない質問なのですが、先日中外日報という新聞で宗教法人の運営する宗派問わずの納骨堂が課税か非課税かという裁判があったという記事を読みました。詳しくは http://www.chugainippoh.co.jp/rensai/jijitenbyou/20160610-002.htm にあります。 私はいわゆるクソボーズなのですが、普通にうちにも税務署は何年かに一度来ています。きたかたから話を聞けば、通夜葬儀の会場をもっているお寺でも、宗派問わずで貸す場合は課税対象になるという話をしていました。ですので、地域性の事や諸事情考慮されるのでしょうが、今回の場合は業者も入っているようですし宗派問わずの納骨堂が課税対象にもなるという裁判所の判断は、普通かなと思っています。 ただ、この記事で気になったのがこの部分です。 処分庁の都港都税事務所の担当者「宗派本来の教義に基づいているかどうかで課税した。他宗が入っているときは、十分に調査した上で実態に応じて課税する」 ここにおいては宗派本来の教義に基づくか否かで税務署は判断するということなわけです。 ではここで、例えばこの納骨堂が幸福の科学さんが運営する納骨堂だったらどうなのでしょうか?幸福の科学の教義的に他の宗教の宗祖教祖といわれる方々を自分たちの教義の中に取り込んでいます。つまりは、すべての宗教はエル・カンターレの一部を表したもので、他宗教を包括するような教義を持ち合わせているわけです。その教義に従って、宗派問わずで運営されてる納骨堂があった場合課税対象になるのでしょうか? 私は個人的にはそうなったとしても、裁判所の判断においては課税対象とはなると思います。しかし、税務署として「教義に基づくか否か」を判断材料にしてしまっているようですがこれでいいのでしょうか?先にはわかりやすいので幸福の科学さんを例に挙げましたが、仏教だったのしても宗派は英語に翻訳すれば現在一般的にはsectですが、仏教の場合は本来collegeであり学派のような意味しかありません。ですから、仏教の各宗派には他宗を包括するような教義をもっている宗派がほとんどです。この「教義」を判断材料にしてしまっては、基準があいまいだと思うのです。「ある宗教法人に、他の宗教法人がはいった場合」とかもっと税法上の分かりやすい基準ってないんでしょうか?この税務署のコメントは不適切かと思うのですが、どなたかこのあたりをわかりやすく説明していただけませんか。 すごい屁理屈なのはわかっているのですが、気になると聞きたくなってしまうです。
質問日時: 2016/07/12 10:57 質問者: baka-hage
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副業:本業の社会保険に入りながら個人事業主になれますか?
こんにちわ。 お手数ですが教えて頂きたいことがございます。 現在、リラクゼーションサロンで働いております(フランチャイズでオーナーさんから雇われております)。副業としてグラフィックデザイナー(チラシ、ハガキ、名刺、などなどを制作)で本格的に活動したく個人事業主の届け出をしようと考えております。 ●リラクゼーションサロンでは社会保険に加入しております。その状態で個人事業主の届け出をして開業はしても大丈夫なんでしょうか?国民健康保険に切り替えの必要があるか知りたいです。 ●また、雇い主(フランチャイズのオーナーさん)にも相談しております。その際に言われたのが個人事業主で国民健康保険に切り替え、雇いから業務委託として働いてみたらとのことでした。 給料ではなく事業収入として副業しようとしていたデザインの仕事の報酬も合わせて確定申告した方が良いよ!ということでした。 当初は本業のサロンで雇われながら副業で個人事業主としての収入で生活していこうと考えておりましたが、雇い主からの提案である業務委託として完全に個人事業主で働いた方が本当に得なんでしょうか? 節税になるんですかね?メリット、デメリットがそれぞれありましたら教えて頂きたいです。 どうか宜しくお願い申し上げます。
質問日時: 2016/07/10 01:33 質問者: wakatomo
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税務署の仕事について質問です
税務署の徴収部門の仕事に就きたいと考えている者です。 税金を滞納しているのは事業者が多いという話を聞きました。 滞納する方には、主にどういった理由があるのでしょうか。税制に詳しくないため、課税されてることを知らなかったとか、事業の経営状況が厳しいから払えないとか、なのでしょか。 税務署で現在勤めている、又は、過去に勤めていたなど、詳しい方がいらっしゃいましたら回答お願いします。具体的に教えていただけるとありがたいです。
質問日時: 2016/07/08 19:12 質問者: うそでしょ
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法人の税金。
友人の会社は事業税・市県民税(法人)をかなり滞納しています。個人の税金も滞納し自宅も 市の差押えが付けられているようです。 友人は、法人の税金は法人を廃業(解散)すれば免除(チャラ)になると言っていますが、 本当でしょうか。個人の税金滞納は自己破産しても免除にならないと聞いたことがあります。 法人はそんなに簡単に滞納税金が免除されるのでしょうか? *友人は、法人を破産や精算等するのでなく、普通に廃業(解散)するだけで全ての法人の 滞納税金は免除されると言っていますが、ご教示お願いいたします。
質問日時: 2016/06/30 15:17 質問者: ninntokunn
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個人事業主を開始する申請ってどことどこにしなきゃいけないんでしたっけ
個人事業主を開始する申請ってどことどこにしなきゃいけなかったでしたっけ。 なんか、2かしょあったきが。。。 埼玉県さいたま市北区に住んでます。
質問日時: 2016/06/30 10:28 質問者: dicemiyagawa
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消費税請求の際の屋号の必要性
個人事業主です。 (業種は伏せますが、サービス業的な職種でモノの売り買いは基本的にしません) 今度、新しく取引を始める有限会社さんに 屋号を上げていれば消費税を乗せてもいいが、屋号が無ければ消費税は乗せずに請求してくれ と言われました。 自身は、開業届は出していますが屋号はつけていません。 開業の際に調べた限りでは、屋号の有り無しに法律的な差異はないようですが。。。 先方のルールはどの法律が根拠になっているのでしょうか?
質問日時: 2016/06/29 12:05 質問者: oceanrover
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「103万円の壁」は存在しないのでは
女性の活躍や一億総活躍プランと称して、主婦が労働を抑制する原因となっている、所得税・住民税の「配偶者控除」の廃止が検討されています。 しかし所得税・住民税には配偶者控除とは別に配偶者特別控除があり、妻の年収が103万円を超えても夫の税金が一気に増えることはありません。「働いたら却って減収でソン」にはならないのです。 某放送局の番組で、「103万円の壁がある」という間違った放送をしていましたので、電話で間違いを指摘しました。その時には番組内での直接の訂正はありませんでしたが、後日その番組で、夫婦それぞれの所得税・住民税の税額を細かく計算し、103万円の壁は存在しないことを示していました。 配偶者特別控除を受けるには、「控除を受ける人の合計所得(収入ではない)金額が1000万円以下であること」などの条件がありますが、103万円の壁云々を気にするほとんどの家庭は、この条件を満たすはずです。 「103万円の壁がある」のが問題ではなく、「103万円の壁があると国民が思い込んでいる」のが問題で、国民の誤解を解けば解決します。 しかし未だにあちこちの放送局が、「103万円の壁がある」と放送したり、主要政党が、103万円の壁があることを前提とした政策を打ち出しています。 1) 配偶者控除・配偶者特別控除について、私の認識は概ね合っていると思いますが、いかがでしょうか。「103万円の壁」は30年ほど前までは本当に存在したと聞いています。この「30年前」が正しいかどうか、過去の税制に詳しい方、教えて下さい。 2) 「103万円の壁がある」と放送する放送局や、103万円の壁があることを前提とした政策を打ち出す政党は、単なる無知なのでしょうか。それとも、国民を騙しても増税したいという政治的意図があってのことでしょうか。 3) 専業主婦優遇が問題ならば、税金の制度をいじるのではなく、いわゆる「130万円の壁」と言われる、国民年金の第3号被保険者制度(会社員などの第2号被保険者に扶養される配偶者は、年金保険料を納めなくても納めたとみなす制度)の廃止が理にかなっているのではないでしょうか。専業主婦の年金保険料は、夫が代わりに納付する制度にすればよいと思いますが、もちろん当該家庭の負担は増えますね。
質問日時: 2016/06/26 07:03 質問者: coollittle
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世帯主を変更すると国保の料金や税金が変わりますか?
初めて質問をするので、対応等不適切な所があったらすみません。。 今回ご質問させて頂きたいのは、世帯主を変更すると国保料金や、税金等にどのような影響があるのかです。 夫は自営の為、国保に加入しています。 妻は会社員の為、社保に加入しています。 結婚当初、妻の会社から住宅手当が出ること、実際にアパートを妻名義で借りていたこともあり、世帯主を妻にしていました。 現在は、子供が産まれ(現在2人目妊娠中)、住宅を購入して引越しをしています。 住宅ローンは夫7妻3の割合で組んでいます。 妻の会社で、子供を妻の扶養に入れることは出来ない(夫の方が収入が多い為)と言われたので、子供も国保に加入しています。 産まれてくる第2子も国保に加入する事になります。 国保保険料は、世帯主にかかってくると聞いたことがあるのですが、仕組みは理解出来ていません。 世帯主を夫に変更すると、夫と子供2人分の国保の合計料金は変わるのでしょうか? また、世帯主を変更すると夫が子供2人を扶養している事になって、確定申告等を行う際に税金などは変わってくるのでしょうか? 全くの無知なので質問にも不備があるかもしれませんが、教えていただければと思います。 宜しくお願いします。
質問日時: 2016/06/16 15:09 質問者: りうはな
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【「輸出企業は消費税の戻り金で儲かってます」】これはどういう意味ですか? もう少し詳しく教えてくだ
【「輸出企業は消費税の戻り金で儲かってます」】これはどういう意味ですか? もう少し詳しく教えてください。 戻ってきても、それは利益になるのでちゃんと再度、次の納税で処理しているのでは? 向こうでも消費税を払って、本国のこっちでも消費税を払って、あとで向こうの消費税は戻ってくるので輸出企業は消費税の戻り金が発生しているのでしょうが戻ってきた消費税分は収入として処理されて、その分を再度納税しているので問題ない気がしますがなぜ儲かっているという表現になるのか分かりません。 2重課税になる方が問題では? ワインとかは輸出時に税金を向こう国に払って輸入時にも本国のこっちでも税金を払って2重払いになっていると聞いたことがあります。2重払いは問題なので国が犯罪を犯しているということになります。 逆に輸出企業に戻り金が発生する方がちゃんと2国間で話が着いている正常な状態だと思いますがこの輸出企業の戻り金の何に怒っているのでしょう?
質問日時: 2016/06/11 18:45 質問者: japanway
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自営業の確定申告について
昨年、美容室を開業しましたが、開業にともなう店舗の備品、内装費など減価償却できるものを、するのを忘れて開業費の勘定科目で申告してしまいました。 先日、市から固定資産税(償却資産の申告書)が送付されてきました。 この場合、もう一度、減価償却費とかをきっちりだした、申告書を税務署に提出しなおしさないといけないのでしょうか?しなおさなくてもいい場合は、償却資産の申告書は何もなしで提出したらいいのでしょうか? 減価償却できるのをせずに申告してしまった、デメリットも教えていただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2016/06/07 09:05 質問者: 空ちゃん29
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子どもの本代に領収書を発行する理由はなんですか?
書店員をしています。 実はずっと気になっていたことがあります。 よくお子さまの為の本だろうなというお買い物に領収書を求められるのですがこれは何のために必要なのでしょうか? 私は事業や経理関係に疎いので知らない事が多くあると思います。浅はかな考え方かもしれませんが、領収書をもらう理由は経費として計上する為かなと思っています。 お母さんやお父さんとお子さまでお買い物をしていることが多いですし、領収書の宛名からしても個人事業をされているんだろうなと察することはできます。 またお買い上げされるのは、学習参考書だったり、児童図鑑だったり児童よみものなので、間違いなく子どものための本だと思います。 私の考えでは、事業の売り上げに貢献するものならば経費にできるのかなと思っていましたが、子どもの本はどう考えても貢献していないように思いまして、それがずっと気になっていました。 もしかして、経費にするためではなく、他に大きな理由が何かあるのでしょうか?? 自分になにか実害があるわけでもないので今まで気にしないようにしていましたが、やっぱりなんだか気になってしまって^^; ご教授願います。
質問日時: 2016/06/06 15:37 質問者: skanata
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