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合同会社の損金経理とは
合同会社の設立を考えています。 法人税法上、減価償却費などは株式会社の場合は「損金経理」が必要ですが、合同会社の場合は、社員総会の設置義務はないので、「損金経理」はどのようにすればよいのでしょうか?
質問日時: 2021/03/17 09:39 質問者: kouzumi
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ウーバー白色で15万電チャリ減価償却について
表題の件について安い電チャリで10万以下にして経費にしようと思ったのですが配達すぐに電池が切れるため、今月末に15万の 電チャリを購入し、3年で減価償却するつもりでいます。記帳はどうすれば良いか教えて下さい。
質問日時: 2021/03/13 18:37 質問者: d940291
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市税について 市県民税の40700円が払えず生命保険の解約返還金を差し押さえられてしまいました、11
市税について 市県民税の40700円が払えず生命保険の解約返還金を差し押さえられてしまいました、113706円を取り立ててられて金73006円を供託する。と書いてあるのですがよくわかりません。すみませんがわかりやすく教えて下さい。
質問日時: 2021/03/11 20:07 質問者: 御園家
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交通費を支払う会社側のメリット
従業員に基本給として月20万円支払った場合と、基本給と交通費の合計で月20万円支払った場合だと、税制上、会社に都合の良いのはどちらでしょう? よろしくお願いします。
質問日時: 2021/03/05 12:30 質問者: オロナミンY
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法人の家賃支払いについて教えてください
社長が自分が借りたアパート・マンションの住所に法人住所も持ってきた(あるいは新規に設立した)場合があるとします。 このとき、法人は家賃の一部あるいは全部を法人の負担としたいとします。 しかしアパート・マンションの契約名義はあくまで社長個人です。 そこで、 1 まず法人は借主である社長個人に家賃の一部または全額を支払う。 2 社長個人は得た金をそっくりそのまま不動産屋へ家賃支払いする 3 2の段階で社長が得た「法人が社長に払った家賃」はキチンと確定申告時に申告する (別の言い方をすれば、この社長は自分が個人名義で借りたアパート・マンションを、大家、不動産屋に無断で又貸ししている、無断で不動産業を営んでいる、という状態になります) こういうやり方で法人が家賃を負担することはOKでしょうか? とりあえず社長個人が法人から得た家賃収入をきちんと確定申告で雑収入なり不動産賃貸収入なりで申告すれば、所得隠しとか申告漏れ、には該当しないと思いますが・・・ 詳しい方、お願いします。
質問日時: 2021/02/25 17:48 質問者: s_end
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横領をバラしたら罪になる?
1000人規模の企業の課長が経費の私的流用をしてます。 本人に自覚はなく、この程度と思ってるようなのですが、横領をバラすことは罪に問われますか?
質問日時: 2021/02/25 09:56 質問者: 代々橙
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持続化給付金の不正受給について
持続化給付金の不正受給が社会問題になっています 私の知り合いの会社では、昨年、コロナの影響は全く受けなかったはずなのに、ある特定の1カ月だけ 意図的に営業時間短縮、営業活動収縮、受注減、売上金回収翌月伸ばし などのあの手この手で見た目の売り上げを減らし 「前年同月比で売り上げ半減しました!」 として、持続化給付金の満額受給をしていました。 それだけなら、世の経済評論家たちは 「そんなことしても、持続化給付金には全く経費が掛かっていないから それにたいしては税金がかかってくる。 税金で取り返されるから結局は平均化できる」 と言っていましたが、その企業は何と、前期、前々期、3期前、4期前、5期前、6期前、7期前 と遡れるだけ遡って過去の赤字と相殺し、結局、一円も法人税を払っていないそうです こんな会社は不正受給ではないでしょうか? それとも「節税と、持続化給付金の支給ルール、どちらにも反していないので全く問題なし」 なのでしょうか? 税金に詳しい方、お願いします。
質問日時: 2021/02/10 14:50 質問者: s_end
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企業の利益圧縮の方法。社長、役員、社員に対して業務を「外部発注」することは可能か?
企業の利益圧縮において、資本関係のある親子会社、あるいは資本元を同じくする兄弟会社間で仕事を発注し利益を付け替える、という手法があります。 これ、付け替えた相手が赤字会社なら仕事を発注して、通常よりも上乗せした費用を支払っても意味がありますが、相手の会社の方が利益が出ていたら、意味がなくなります。(まあゼロではないでしょうけど) それよりも、社長、役員、社員に個人事業主の税務署届け出をさせ、社長、役員、社員に仕事を発注し(外注作業)、給料とは別に外注費用を支払えばいいのではないかと思います。 グループ会社間での仕事の発注のし合いによるお金のやり取りがOKなのだから、同じ会社の役員、社員に対して仕事を発注しても問題ないと思うのですが、これは違法ですか、合法ですか? あるいは社員の私物で業務に供している物(文房具などの安い品ではなく、社員の私物自家用車、社員の私物パソコンなど、それなりに金のかかっている物)を、「会社が借り上げている」という形式にして(もちろん契約書は作成する)、「社員にレンタル料金を支払う」、などの方法は違法ですか? 合法ですか?
質問日時: 2021/02/04 13:49 質問者: s_end
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税務署への郵送に切手を貼り忘れた場合
申告書類を税務署へ送ろうとポストへ投函したのですが、投函した直後に切手を貼っていないことを思い出しました。 (何故投函前に気づかないのか?笑) 差出人の名前は書いておらず税務署の住所のみ記載しています。 この場合封筒はどのようになりますか?
質問日時: 2021/02/03 23:08 質問者: kana58d
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赤字続きの会社を経営しておりますが、マンションを売ろうと・・・
赤字続きの会社を経営しておりますが、会社所有のマンションを売ろうと考えています。会社の赤字は大きいのですが、何年かで消されて現在は200万ほどです。450万ほどで購入したのですが、700万ほどでは売れそうです。反対に税金を取られる額を小さくするにはどのような方法ありますか???
質問日時: 2021/01/23 13:16 質問者: gejigeji1
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所得税還付金振込時期
1月20日AM8:10 e-Taxで令和2年度所得税申告書を提出(送信)しました。 昨年度までは、紙の申告書を税務署に持参し、10日後位には還付金振込まれていました。 e-Taxは今年初めて利用したのですが、還付金はいつ頃振込まれるのでしょうか? (e-Tax提出すると、紙より1~2週間早く還付されると聞いたのですが) 既に、還付金振込まれた方おられますか?
質問日時: 2021/01/22 20:51 質問者: makitenn
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火災保険料支払い伝票に、あわせて受取手数料(数百円)がありました。
何から発生した受取手数料と考えられますか? 不動産業です。 関係ないかもしれないですが 外貨の有価証券・投信を行って います。 よろしくお願い致します。
質問日時: 2021/01/22 10:19 質問者: g2xQyfA
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法人と個人の利益配分につきましての質問です。困っております。
はじまして、表題の件につきまして詳しい方おられましたら御教授をお願い致します。 従業員5人(一族)の株式会社の法人(複数事業をやっています)と私個人が共同でその中の1つの事業を行っていこうということになり、先月初めて売上から経費を差し引き、利益が確定しました。 利益は折半ということで走り出しましたが、いざ利益配分ということ色々と検討していますが、法人税の絡みもあり着地点が見えず困っております。 私へは健康保険や年金の兼ね合いから形式上「業務委託」という形をとろうということになっています。その際に利益から法人税を引いてから利益折半ということも言われており、そうなると業務委託料でそこからさらに経費計上できてしまうのではないかな、、、?との疑問もあります。 仮に経費を差し引いて100万円の利益が出た場合、どのように配分すれば法人と個人との配分で折半とも言わずとも、どれくらいの金額が妥当なラインなのかを御教授いただけるとうれしい限りです。 大変無知でお恥ずかしい思いですが、何卒宜しくお願い致します。
質問日時: 2021/01/21 18:51 質問者: shoujikimono
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法人税申告書について教えてください。 最近独学で、法人税申告書の勉強をはじめました。 基本的なことだ
法人税申告書について教えてください。 最近独学で、法人税申告書の勉強をはじめました。 基本的なことだと思うのですが、お手柔らかに教えていただければたすかります。 法人の税金を計算する申告書に、所得税という言葉が出てくることに違和感があるので、自分なりにも調べてみたのですが、法人でも所得税を払っている場合があると、記載されていたりします。 法人が所得税を払う場合って例えばどんな場合ですか。 そしてもし所得税を払ったのなら、それは返してもらうべき税金で、その返してもらう税金の計算も法人税申告書でなされているのでしょうか。 申告書、なかなか手強く思うように理解がすすみません。 お手柔らかによろしくお願い致します。
質問日時: 2021/01/17 17:12 質問者: coffeebeat2
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前期に入るはずの金が決算をまたいで翌期に入ってきた場合、どのように扱うべきか?
概要 前期に入るはずの金が決算をまたいで翌期に入ってきた場合、どのように扱うべきか? 詳細 (法人会計、あるいは青色申告済みの個人事業主の会計とします。) 商売をしていると、お金の出入りというのは必ずしも一定ではありません。 思いも掛けないお金が突然入ってくる場合もあれば、 逆に「必ず入ってくる」と信じた金が想定していた時期に入ってこずにあたふたする場合もあります。 さて、入るはずの金が決算後に入ってきた場合、どのように扱うべきでしょうか? 実際に入ってきた時点(つまり翌期)に計上すべきでしょうか? それとも 「この金はいつか入ってくるはずだ。 しかしいろいろな事情で今期中には入ってこないかもしれない。 しかし金額が不定ではなく確定していて、しかもいつか必ず入ってくることも確定しているんだ」 というならば前期の決算をするときに未入金として計上してしまうべきでしょうか? または入ってくるはずの金の性質(科目)によって 「この場合は前期に入ってきたものとする」 「この場合は入ってきた時点で計上する」 といったような違いがあるのでしょうか? あるとしたらどのようなものは事象発生時点の計上、どのようなものは実際の入金時点での計上となるのでしょうか? これは申告者にとって悪用すれば売り上げ調整、利益調整、となってしまいますが 税務署にとって悪用すれば「たとえ入金されていない金であってもそれに対する課税は収めろ 借金してでも何としてでも収めろ。納めないなら脱税とするぞ!」ということになってしまいます。 詳しい方、お願いします。
質問日時: 2020/12/30 21:12 質問者: s_end
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固定資産の計上について
企業の経理部に勤務するものです。 固定資産は20万円以上と教わってきたのですが、個人事業主の青色申告者は30万円未満も経費として一括損金計上できるのでしょうか? その場合は固定資産として貸借対照表に計上するのは30万円以上と理解すればよいでしょうか?
質問日時: 2020/12/29 18:43 質問者: naohana_2005
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保険金を貰わなくても、利益が発生しているのでしょうか?
私は法人を設立して、不動産賃貸業をしています。 よって、貸家が複数あります。 今年、台風が来た為、 ある仲介会社に貸家の損害具合を調べて貰い、 貸家に損害があったので、火災保険の手続きをしてもらいました。 その結果、保険会社から無事に保険金を頂けることになり、 保険会社から送られてきた書類に必要事項を記入して郵送すれば、 銀行にお金が振り込まれる状況になっています。 しかし、諸事情で保険会社からお金をいただくのは今期ではなく、 来期に申請をしようと思っています。 しかし、保険会社の方で既に弊社に支払う金額が決定している為 保険会社からお金を貰わなくても、利益が発生していると聞きました。 実際は、どうなのでしょうか?
質問日時: 2020/12/07 16:39 質問者: newgocky1
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パソコンなどの経費化について
個人事業主です。夫婦で小さな雑貨店を営んでいます。 12月にパソコンや、ミラーレスカメラ、レンズなどなどを事業用に購入します。 それぞれ、10万円~20万円位の間です。 通常であれば、減価償却資産で今年は12分の1を減価償却費に計上しますよね? ただ、今年は利益が出ていますので、少額減価償却資産の特例を使って今年度に一括して経費化するつもりです。 この考え方は正しいでしょうか?
質問日時: 2020/12/03 12:55 質問者: midori1919
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先日の自主修正申告での追加お伺いです。 先日の質問の追加でごさいますが、 法人(親子二人のどちらも役
先日の自主修正申告での追加お伺いです。 先日の質問の追加でごさいますが、 法人(親子二人のどちらも役員)の繰り越し欠損金が200万程がある青色申告の会社でして、三年間で私的利用と見られる交際費の計上が約50万ありまして、自主修正申告しようと思ってます。 そこで、その50万のなかの半分以上が 何も考えずに、領収書を出して計上しただけで、会社からお金はもらっておらず、自分でだしているみたいです。 その場合はどうなるのでしょうか? 先日のお応えでは、代表者貸付金として 処理する とのことですが。。 なにか別の税などかかるのでしょうか? 宜しくお願いします。
質問日時: 2020/11/22 08:37 質問者: ikisava
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コロナ支援、なんで飲食業と旅行業ばかり手厚いの? みんな支援して欲しいのに。
コロナ支援、なんで飲食業と旅行業ばかり手厚いの? みんな支援して欲しいのに。
質問日時: 2020/11/19 21:24 質問者: necooooo_
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法人税申告書の別表5(1)の利益準備金
法人税申告書の別表5(1)の「Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書」に利益準備金の欄がありますが、ここにはB/Sの利益準備金を記載するのでしょうか? 当社の申告書作成者が辞めてしまって誰もわからないのですが、利益準備金の欄に△135,622,360と記載されており、毎年この金額は変動せず、据え置かれています。 B/Sの利益準備金とは違うマイナスの金額が記載されているのはどういうことかわかりますでしょうか?
質問日時: 2020/11/12 00:11 質問者: yasumitsuyo
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子会社から海外親会社への配当金について
子会社→海外親会社への配当金送金について教えてください。 日本の子会社から海外の親会社へ配当金を送金する場合、税金を払うのは親会社になりますか。また、親会社から子会社に送金する場合にも税金がかかるのでしょうか。初歩的な質問になりますが、ご回答よろしくお願いします。
質問日時: 2020/11/11 10:07 質問者: かなだら
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会社の他で、アルバイトして、計50万くらいもらった場合、申告しないといけないでしょうか?しないとどう
会社の他で、アルバイトして、計50万くらいもらった場合、申告しないといけないでしょうか?しないとどうなる?
質問日時: 2020/11/10 18:25 質問者: しぶまつさん
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教えてください。お願いします。 2.以下の(ア)から(エ)は、先入先出法と総平均法を比較して説明した
教えてください。お願いします。 2.以下の(ア)から(エ)は、先入先出法と総平均法を比較して説明したものである。 正しいものを一つ選んでください。 (ア)物価が上昇している局面においては、先入先出法を採用したほうが、期末棚卸高が小さく評価され、 売上原価が大きくなる。 (イ)物価が上昇している局面においては、総平均法を採用したほうが、期末棚卸高が小さく評価され、売 上原価が小さくなる。 (ウ)物価が下落している局面においては、先入先出法を採用したほうが、期末棚卸高が大きく評価され、 売上原価が大きくなる。 (エ)物価が下落している局面においては、総平均法を採用したほうが、期末棚卸高が大きく評価され、売 上原価が小さくなる。
質問日時: 2020/11/06 19:28 質問者: daiik
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宗教法人が合格祈願の鉛筆を、販売したとすて、この鉛筆を販売して得た所得について課税すべきだと思います
宗教法人が合格祈願の鉛筆を、販売したとすて、この鉛筆を販売して得た所得について課税すべきだと思いますか?課税しないでよいと思いますか?理由を教えてください。お願いします。
質問日時: 2020/10/23 20:33 質問者: daiik
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中古アパートの減価償却
減価償却終わった木造古アパートを購入しました。減価償却できるようですが、買った年(翌年の確定申告)分からできるのでしょうか。それとも任意の年からできるのでしょうか。
質問日時: 2020/10/11 21:14 質問者: ぼけなす
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税金滞納による銀行口座差し押さえについて教えてください。
国や自治体ではない、一般の債権回収では、銀行に差し押さえを依頼しても、依頼した時点で残高が無ければおしまい、ということになります。 例えば 「100万円の差し押さえをしたくて10月1日に銀行に差し押さえを依頼したが、その時点では残高は10万円しかなかった。この場合、10万円を差し押さえて、ハイおわり」 となります。差し押さえを依頼した後、その口座に90万円の入金があったとしてもその90万円は差し押さえ対象にはなりません。(依頼後、といっても差し押さえ直後や当日内ぐらいだったら融通きかせてくれるかもしれませんが) また、裁判所は差押え許可は1回しか出してくれず、1回の差し押さえで満額差押えできなかったとしても、基本的にはもうそれ以降は差し押さえ許可は出さない、と聞いています。 さて、権力のない一般の差し押さえならこの程度しかやってくれないかもしれませんが、これが地方税(個人住民税、法人住民税)や国税(個人所得税、法人所得税)の差し押さえの場合、 「対象の口座を”差し押さえっぱなし”にして、差し押さえた日以降に入金された金は片っ端から差し押さえて、差押え額満額になるまでそれを続ける」 ということはやるのでしょうか? できるのでしょうか? 国税、地方税に詳しい方、お願いします。
質問日時: 2020/10/03 10:16 質問者: s_end
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生活保護の返還金について 相続などの理由で保護費の返還の対象になったとき、管轄するのは税務署ですか?
生活保護の返還金について 相続などの理由で保護費の返還の対象になったとき、管轄するのは税務署ですか?一向に返還しなかった場合、無申告加算税や重加算税の様な遅延金は発生するのでしょうか?
質問日時: 2020/09/22 22:03 質問者: bmi.dassyutu-555
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➀法人税の申告時に必要な添付書類についてと➁TKC全国会について質問です。
➀法人税の申告時に固定資産課税台帳(土地・建物・償却資産)の添付は必須ではないのでしょうか? 国税庁などのHPでは調べましたが載っていないようですが…。 (探し方が悪かったらごめんなさい) 私の勤め先は添付しているようですが、皆さんはどうされていますでしょうか? 添付理由などもありましたら、ご回答をお願いします。 ➁TKC全国会とはどういうものなのかがよくわかりません。 比較的大手の税理士法人が加入するものかと思っていましたら 個人の会計事務所でも加入している場合もあります。 加入するメリット・デメリット等もございましたら、ご回答くださればと思います。 ➀➁どちらかのご回答でも構いませんので、どうぞよろしくお願い致します。
質問日時: 2020/09/04 15:32 質問者: g2xQyfA
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社長の給与。期の途中で合法的に変更する方法は?
会社の社長の給料は原則として毎月同じ日に同額を支給すること、が条件となっていると聞きます。 原則として期の最初で社長給料は額を決定し、期の途中で増額、減額は出来ません。 これに反して、社長給与を変動させると「利益調整」とみなされる、ということです。 しかし昨今のコロナ禍の中、社長の給料を据え置き、というのも難しいです。 社員がいれば率先して社長が給与減額を受け入れる、という姿勢も必要でしょう。 また企業と言っても個人事業主が法人化した程度の「一人社長、社員なし」などの場合、 社長の給料をどうしようと社長の自由です。 会社が危機ならば社長は真っ先に給料ゼロにして会社の存続を図らねばなりません。 (まあ、社長の給料をがっちり押さえて、取引先を泣かせて、倒産、借金踏み倒し、というパターンもあるでしょうが、この場合それは措いておくとします) さて、不景気で社長の給料を期の途中で減額、あるいは減額を通り越してゼロ円にしたい場合どうすればいいでしょうか? まあ、やりたければ勝手に 「今月から俺の給料ゼロ円。給与振り込みの作業をしなくていいからかえってらくちんだ」 とすればいいのですが、のちのち税務署に質問、指摘されたときに 法的な点をクリアしておかねば大変です。 社長の給料を期の途中で合法的に変更(減額)する方法、 税務署に指摘、質問されたときに的確に説明できる手順を教えてください。
質問日時: 2020/08/10 13:31 質問者: s_end
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副業について質問です。 年間の収入が20万円以下だったら確定申告は要らないのでしょうか??
副業について質問です。 年間の収入が20万円以下だったら確定申告は要らないのでしょうか??
質問日時: 2020/08/07 11:03 質問者: きはー
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【会社(法人)が税金を滞納したら税務署から金利付きの滞納金が請求されるそうですが滞納金利のパーセンテ
【会社(法人)が税金を滞納したら税務署から金利付きの滞納金が請求されるそうですが滞納金利のパーセンテージを教えて下さい】銀行の金利より高いって本当ですか?
質問日時: 2020/08/03 21:40 質問者: umidigia5problack
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法人企業の消費税の計算方式について
はじめまして。 法人企業の消費税の計算方式についてご質問お願いいたします。 課税売り上げが1,000万円以下の場合は免税事業者になるかと存じますが、以下の場合は課税事業者になるのでしょうか? 【ケース1】 年間売り上げ:900万円(課税売り上げ)+200万円(持続化給付金)=1,100万円 【ケース2】 年間売り上げ:900万円(課税売り上げ)+200万円(持続化給付金)+100万円(補助金)=1,200万円 詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願い申し上げます。
質問日時: 2020/07/27 00:58 質問者: okateu
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1人で会社つくると、法人税と所得税の両方払うのですか?
会社づくり初心者です、よろしくお願いいたします。 1人で会社つくると、まず法人税を支払った後に、 自分の会社から自分へ給料を出す時に所得税を払うのでしょうか? そうなると、会社をつくっていなかった時よりも倍の税金を払うことになるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
質問日時: 2020/07/24 18:34 質問者: kamatanu
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医者が、事業に使う医療機器とレジャーに使うスポーツカーを買うことを検討している。 医療機器の価格は
医者が、事業に使う医療機器とレジャーに使うスポーツカーを買うことを検討している。 医療機器の価格は 500 万円であり、スポーツカーの価格も 500 万円である。貯金が 500 万円しかないので、500 万円は銀行から借りることにする。貯金で医療機器を購入し、借入金でスポーツカーを購入する場合、借入金の利子を事業所得の必要経費に入れることができますか?
質問日時: 2020/07/22 19:52 質問者: daiik
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アメリカの税還付の小切手の換金期限について
アメリカの連邦税と州税の税還付の小切手を随分前に受け取ったのですが この新型コロナウィルスの感染拡大による外出禁止で、銀行へ換金に行けず ずっと保管しておりました。 先日、その保管を思い出し、小切手を見ると州税の還付が発行日から180日と 書かれてあり期限切れになっている事が分かりました。 この場合はもう換金はできないという事になりますでしょうか。 もし何か換金できる対処方法等がありましたら、お教え頂きたく思います。 宜しくお願い致します。
質問日時: 2020/07/22 07:20 質問者: レオぴょん
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競馬の税金について
こんにちは。 競馬の税金に関する質問です。 もし課税対象になっている場合、まず初めに税務署から通知などが来るんですか?それとも全て自己申告(確定申告)で、もしそれを怠った場合、いわゆる脱税に当たってしまうんですか? よろしくお願いします。
質問日時: 2020/06/21 12:02 質問者: うまたろす
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会社というものは給料の申告を税務署にする義務がありますか?すいません、教えてください。。 私は副業を
会社というものは給料の申告を税務署にする義務がありますか?すいません、教えてください。。 私は副業を2月から初めてて月15000円ほどを手渡しでもらってます。 こんなに少額でも会社(会社というほどちゃんとしてない)というのは、給料の申告をしてるんですか? 又、申告してない所もあるのですか?
質問日時: 2020/06/12 18:03 質問者: 負け
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持続化給付金 新赤枠内容変更について
お教えください。 1日23:58申請 個人事業主(白色) 特例なし 不備メールなし 未入金 赤枠の内容がこのように変わっておりました。 これは今前に進んだということでいいのでしょうか? どのくらい進んだんでしょう? もう3週間。 どこに問い合わせても拉致があかず、とある党の相談所で なんでも相談来てくださいのチラシにも拘わらず、 この赤枠の存在を知らない。 話にならない。 よって経験者の方にぜひお教えいただきたく。 本当に切羽詰まっております。 どうぞお教えくださいませ。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2020/05/22 18:43 質問者: Ari7717
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副業を始めると、 事業所得なら節税になると聞きました。 実家が個人事業をやっています。 そのため、そ
副業を始めると、 事業所得なら節税になると聞きました。 実家が個人事業をやっています。 そのため、その自営業を手伝って所得を得る場合であっても事業所得となり、節税になりますか? 追記 確定申告をする際は、 青色申告を使っているそうです。
質問日時: 2020/05/21 16:49 質問者: ppakkunn
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転売の税金について
某フリマサイトで利益を得ています。今話題の マスクなどの禁止商品ではなく、アパレル関連なのですが純利益が200万くらいになったので納税しようと思います。 そこで色々とネットで調べると、青色申告と白色申告があるようなのですが利点があるのは青色申告と知りました。 ただ、手続き上で少し複雑のようですが自分のような素人でも諸々実施できるのでしょうか? やはり有資格者にお金を払って依頼するのが一般的ですか? 分かる方教えてください。
質問日時: 2020/05/20 19:54 質問者: たらおますお
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地方法人特別税の税率
個人事業主で法人なりを検討中で 法人化をシュミレーションシしてくれるテンプレートをHPで発見し 入力をしていたのですがテンプレートには制作された方の税率が入っておりまして 使用される方の自治体にあった税率を上書きして下さいとなっていました。 「法人税の計算」「地方法人税の計算」「市民税の計算」 「法人事業税」「法人県民税」「地方法人特別税」 と項目が分かれておりそれぞれ分かる範囲で税率を入力してみたのですが 明らかに「地方法人特別税」に誤りがあります。 どこが間違えて入力してしまっているのかが不明です。 どなたか教えて頂けませんでしょうか? 【必要となってくるであろう情報】 ・開業2020年5月以降 ・資本金100万円 ・従業員50名以下 ・事業所地:大分県別府市 「法人事業税」の額が423,500円になっているので「地方法人特別税」は 簡単な式:423,500×37%=156,695 地方法人特別税額 156,695円にならないといけないと思うのですが・・・ なんで1,442,000なんて数字になっているのかが分からない。 また「基準法人所得割額 3,338,100」も一体何の事をいっているのだ?っといった感じです。 基準法人所得割額 3,338,100は計算式を見る限り 400万以下の税額 1,480,000 + 800万以下の税額 1,480,000 + 800万超の税額 378,100の合計らしい;
質問日時: 2020/05/12 10:48 質問者: にゃんコロリ
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租税法
1960年代のアメリカの酪農学の教科書には、10年間生きた牛1頭の利益は6年間生きた牛3頭の利益に匹敵すると記述されていたそうです。当時は子牛が生まれて成熟し搾乳牛になるには2年間必要でした。この記述について説明しなさい。
質問日時: 2020/05/08 13:38 質問者: じーにょ
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持続化給付金について。
持続化給付金の申請について教えてください。 受給資格で中小法人・個人事業とあります。 弊社は零細企業 従業員7人の法人です。 従業員7人でも法人として上限200万円を受給することが出来るのでしょうか? それとも従業員が7名なので個人事業になってしまうのでしょうか? 会社法人番号もあります。 よろしくお願い致します。
質問日時: 2020/05/07 18:38 質問者: ここらん
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法人県民税申告書の提出先
同一都道府県に2以上の事務所等((主)A支店・(従)B支店)がある場合の法人県民税申告書の提出先はA支店の所在地を管轄している県税事務所ですか。 根拠資料もあればよろしくお願いします。 どなたか教えてください!
質問日時: 2020/04/29 18:46 質問者: 博多の屋台
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租税法
企業会計上の利益と法人税法上の所得金額が、重なり合う部分も異なる部分も存在するのは何故ですか? 根拠となる条文等などがあればそれも含めて教えてください。
質問日時: 2020/04/27 23:51 質問者: じーにょ
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事業税と法人税の違いが分かる方いらっしゃいませんか? できれば分かりやすく教えていただきたいです、、
事業税と法人税の違いが分かる方いらっしゃいませんか? できれば分かりやすく教えていただきたいです、、
質問日時: 2020/04/24 23:41 質問者: あみの
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議員への顧問契約料の勘定科目
お世話になります。 五万円程の顧問契約を議員の先生と結ぶことになりました。事業の助言をいただきます。現役の先生です。 顧問料を何の科目で処理すべきでしょうか? ソース等があれば教えてください。 何卒、宜しくお願いいたします。
質問日時: 2020/02/13 10:09 質問者: fasdsfa
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