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中古アパートの減価償却
減価償却終わった木造古アパートを購入しました。減価償却できるようですが、買った年(翌年の確定申告)分からできるのでしょうか。それとも任意の年からできるのでしょうか。
質問日時: 2020/10/11 21:14 質問者: ぼけなす
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税金滞納による銀行口座差し押さえについて教えてください。
国や自治体ではない、一般の債権回収では、銀行に差し押さえを依頼しても、依頼した時点で残高が無ければおしまい、ということになります。 例えば 「100万円の差し押さえをしたくて10月1日に銀行に差し押さえを依頼したが、その時点では残高は10万円しかなかった。この場合、10万円を差し押さえて、ハイおわり」 となります。差し押さえを依頼した後、その口座に90万円の入金があったとしてもその90万円は差し押さえ対象にはなりません。(依頼後、といっても差し押さえ直後や当日内ぐらいだったら融通きかせてくれるかもしれませんが) また、裁判所は差押え許可は1回しか出してくれず、1回の差し押さえで満額差押えできなかったとしても、基本的にはもうそれ以降は差し押さえ許可は出さない、と聞いています。 さて、権力のない一般の差し押さえならこの程度しかやってくれないかもしれませんが、これが地方税(個人住民税、法人住民税)や国税(個人所得税、法人所得税)の差し押さえの場合、 「対象の口座を”差し押さえっぱなし”にして、差し押さえた日以降に入金された金は片っ端から差し押さえて、差押え額満額になるまでそれを続ける」 ということはやるのでしょうか? できるのでしょうか? 国税、地方税に詳しい方、お願いします。
質問日時: 2020/10/03 10:16 質問者: s_end
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生活保護の返還金について 相続などの理由で保護費の返還の対象になったとき、管轄するのは税務署ですか?
生活保護の返還金について 相続などの理由で保護費の返還の対象になったとき、管轄するのは税務署ですか?一向に返還しなかった場合、無申告加算税や重加算税の様な遅延金は発生するのでしょうか?
質問日時: 2020/09/22 22:03 質問者: bmi.dassyutu-555
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➀法人税の申告時に必要な添付書類についてと➁TKC全国会について質問です。
➀法人税の申告時に固定資産課税台帳(土地・建物・償却資産)の添付は必須ではないのでしょうか? 国税庁などのHPでは調べましたが載っていないようですが…。 (探し方が悪かったらごめんなさい) 私の勤め先は添付しているようですが、皆さんはどうされていますでしょうか? 添付理由などもありましたら、ご回答をお願いします。 ➁TKC全国会とはどういうものなのかがよくわかりません。 比較的大手の税理士法人が加入するものかと思っていましたら 個人の会計事務所でも加入している場合もあります。 加入するメリット・デメリット等もございましたら、ご回答くださればと思います。 ➀➁どちらかのご回答でも構いませんので、どうぞよろしくお願い致します。
質問日時: 2020/09/04 15:32 質問者: g2xQyfA
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社長の給与。期の途中で合法的に変更する方法は?
会社の社長の給料は原則として毎月同じ日に同額を支給すること、が条件となっていると聞きます。 原則として期の最初で社長給料は額を決定し、期の途中で増額、減額は出来ません。 これに反して、社長給与を変動させると「利益調整」とみなされる、ということです。 しかし昨今のコロナ禍の中、社長の給料を据え置き、というのも難しいです。 社員がいれば率先して社長が給与減額を受け入れる、という姿勢も必要でしょう。 また企業と言っても個人事業主が法人化した程度の「一人社長、社員なし」などの場合、 社長の給料をどうしようと社長の自由です。 会社が危機ならば社長は真っ先に給料ゼロにして会社の存続を図らねばなりません。 (まあ、社長の給料をがっちり押さえて、取引先を泣かせて、倒産、借金踏み倒し、というパターンもあるでしょうが、この場合それは措いておくとします) さて、不景気で社長の給料を期の途中で減額、あるいは減額を通り越してゼロ円にしたい場合どうすればいいでしょうか? まあ、やりたければ勝手に 「今月から俺の給料ゼロ円。給与振り込みの作業をしなくていいからかえってらくちんだ」 とすればいいのですが、のちのち税務署に質問、指摘されたときに 法的な点をクリアしておかねば大変です。 社長の給料を期の途中で合法的に変更(減額)する方法、 税務署に指摘、質問されたときに的確に説明できる手順を教えてください。
質問日時: 2020/08/10 13:31 質問者: s_end
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副業について質問です。 年間の収入が20万円以下だったら確定申告は要らないのでしょうか??
副業について質問です。 年間の収入が20万円以下だったら確定申告は要らないのでしょうか??
質問日時: 2020/08/07 11:03 質問者: きはー
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【会社(法人)が税金を滞納したら税務署から金利付きの滞納金が請求されるそうですが滞納金利のパーセンテ
【会社(法人)が税金を滞納したら税務署から金利付きの滞納金が請求されるそうですが滞納金利のパーセンテージを教えて下さい】銀行の金利より高いって本当ですか?
質問日時: 2020/08/03 21:40 質問者: umidigia5problack
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法人企業の消費税の計算方式について
はじめまして。 法人企業の消費税の計算方式についてご質問お願いいたします。 課税売り上げが1,000万円以下の場合は免税事業者になるかと存じますが、以下の場合は課税事業者になるのでしょうか? 【ケース1】 年間売り上げ:900万円(課税売り上げ)+200万円(持続化給付金)=1,100万円 【ケース2】 年間売り上げ:900万円(課税売り上げ)+200万円(持続化給付金)+100万円(補助金)=1,200万円 詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願い申し上げます。
質問日時: 2020/07/27 00:58 質問者: okateu
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1人で会社つくると、法人税と所得税の両方払うのですか?
会社づくり初心者です、よろしくお願いいたします。 1人で会社つくると、まず法人税を支払った後に、 自分の会社から自分へ給料を出す時に所得税を払うのでしょうか? そうなると、会社をつくっていなかった時よりも倍の税金を払うことになるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
質問日時: 2020/07/24 18:34 質問者: kamatanu
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医者が、事業に使う医療機器とレジャーに使うスポーツカーを買うことを検討している。 医療機器の価格は
医者が、事業に使う医療機器とレジャーに使うスポーツカーを買うことを検討している。 医療機器の価格は 500 万円であり、スポーツカーの価格も 500 万円である。貯金が 500 万円しかないので、500 万円は銀行から借りることにする。貯金で医療機器を購入し、借入金でスポーツカーを購入する場合、借入金の利子を事業所得の必要経費に入れることができますか?
質問日時: 2020/07/22 19:52 質問者: daiik
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アメリカの税還付の小切手の換金期限について
アメリカの連邦税と州税の税還付の小切手を随分前に受け取ったのですが この新型コロナウィルスの感染拡大による外出禁止で、銀行へ換金に行けず ずっと保管しておりました。 先日、その保管を思い出し、小切手を見ると州税の還付が発行日から180日と 書かれてあり期限切れになっている事が分かりました。 この場合はもう換金はできないという事になりますでしょうか。 もし何か換金できる対処方法等がありましたら、お教え頂きたく思います。 宜しくお願い致します。
質問日時: 2020/07/22 07:20 質問者: レオぴょん
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競馬の税金について
こんにちは。 競馬の税金に関する質問です。 もし課税対象になっている場合、まず初めに税務署から通知などが来るんですか?それとも全て自己申告(確定申告)で、もしそれを怠った場合、いわゆる脱税に当たってしまうんですか? よろしくお願いします。
質問日時: 2020/06/21 12:02 質問者: うまたろす
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会社というものは給料の申告を税務署にする義務がありますか?すいません、教えてください。。 私は副業を
会社というものは給料の申告を税務署にする義務がありますか?すいません、教えてください。。 私は副業を2月から初めてて月15000円ほどを手渡しでもらってます。 こんなに少額でも会社(会社というほどちゃんとしてない)というのは、給料の申告をしてるんですか? 又、申告してない所もあるのですか?
質問日時: 2020/06/12 18:03 質問者: 負け
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持続化給付金 新赤枠内容変更について
お教えください。 1日23:58申請 個人事業主(白色) 特例なし 不備メールなし 未入金 赤枠の内容がこのように変わっておりました。 これは今前に進んだということでいいのでしょうか? どのくらい進んだんでしょう? もう3週間。 どこに問い合わせても拉致があかず、とある党の相談所で なんでも相談来てくださいのチラシにも拘わらず、 この赤枠の存在を知らない。 話にならない。 よって経験者の方にぜひお教えいただきたく。 本当に切羽詰まっております。 どうぞお教えくださいませ。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2020/05/22 18:43 質問者: Ari7717
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副業を始めると、 事業所得なら節税になると聞きました。 実家が個人事業をやっています。 そのため、そ
副業を始めると、 事業所得なら節税になると聞きました。 実家が個人事業をやっています。 そのため、その自営業を手伝って所得を得る場合であっても事業所得となり、節税になりますか? 追記 確定申告をする際は、 青色申告を使っているそうです。
質問日時: 2020/05/21 16:49 質問者: ppakkunn
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転売の税金について
某フリマサイトで利益を得ています。今話題の マスクなどの禁止商品ではなく、アパレル関連なのですが純利益が200万くらいになったので納税しようと思います。 そこで色々とネットで調べると、青色申告と白色申告があるようなのですが利点があるのは青色申告と知りました。 ただ、手続き上で少し複雑のようですが自分のような素人でも諸々実施できるのでしょうか? やはり有資格者にお金を払って依頼するのが一般的ですか? 分かる方教えてください。
質問日時: 2020/05/20 19:54 質問者: たらおますお
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地方法人特別税の税率
個人事業主で法人なりを検討中で 法人化をシュミレーションシしてくれるテンプレートをHPで発見し 入力をしていたのですがテンプレートには制作された方の税率が入っておりまして 使用される方の自治体にあった税率を上書きして下さいとなっていました。 「法人税の計算」「地方法人税の計算」「市民税の計算」 「法人事業税」「法人県民税」「地方法人特別税」 と項目が分かれておりそれぞれ分かる範囲で税率を入力してみたのですが 明らかに「地方法人特別税」に誤りがあります。 どこが間違えて入力してしまっているのかが不明です。 どなたか教えて頂けませんでしょうか? 【必要となってくるであろう情報】 ・開業2020年5月以降 ・資本金100万円 ・従業員50名以下 ・事業所地:大分県別府市 「法人事業税」の額が423,500円になっているので「地方法人特別税」は 簡単な式:423,500×37%=156,695 地方法人特別税額 156,695円にならないといけないと思うのですが・・・ なんで1,442,000なんて数字になっているのかが分からない。 また「基準法人所得割額 3,338,100」も一体何の事をいっているのだ?っといった感じです。 基準法人所得割額 3,338,100は計算式を見る限り 400万以下の税額 1,480,000 + 800万以下の税額 1,480,000 + 800万超の税額 378,100の合計らしい;
質問日時: 2020/05/12 10:48 質問者: にゃんコロリ
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租税法
1960年代のアメリカの酪農学の教科書には、10年間生きた牛1頭の利益は6年間生きた牛3頭の利益に匹敵すると記述されていたそうです。当時は子牛が生まれて成熟し搾乳牛になるには2年間必要でした。この記述について説明しなさい。
質問日時: 2020/05/08 13:38 質問者: じーにょ
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持続化給付金について。
持続化給付金の申請について教えてください。 受給資格で中小法人・個人事業とあります。 弊社は零細企業 従業員7人の法人です。 従業員7人でも法人として上限200万円を受給することが出来るのでしょうか? それとも従業員が7名なので個人事業になってしまうのでしょうか? 会社法人番号もあります。 よろしくお願い致します。
質問日時: 2020/05/07 18:38 質問者: ここらん
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法人県民税申告書の提出先
同一都道府県に2以上の事務所等((主)A支店・(従)B支店)がある場合の法人県民税申告書の提出先はA支店の所在地を管轄している県税事務所ですか。 根拠資料もあればよろしくお願いします。 どなたか教えてください!
質問日時: 2020/04/29 18:46 質問者: 博多の屋台
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租税法
企業会計上の利益と法人税法上の所得金額が、重なり合う部分も異なる部分も存在するのは何故ですか? 根拠となる条文等などがあればそれも含めて教えてください。
質問日時: 2020/04/27 23:51 質問者: じーにょ
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事業税と法人税の違いが分かる方いらっしゃいませんか? できれば分かりやすく教えていただきたいです、、
事業税と法人税の違いが分かる方いらっしゃいませんか? できれば分かりやすく教えていただきたいです、、
質問日時: 2020/04/24 23:41 質問者: あみの
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議員への顧問契約料の勘定科目
お世話になります。 五万円程の顧問契約を議員の先生と結ぶことになりました。事業の助言をいただきます。現役の先生です。 顧問料を何の科目で処理すべきでしょうか? ソース等があれば教えてください。 何卒、宜しくお願いいたします。
質問日時: 2020/02/13 10:09 質問者: fasdsfa
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中間納付において払いすぎた事業税の還付について
中間納付において払いすぎた事業税は、どのようにして還付されるのか教えて下さい。 確定申告後に、何もしなくても勝手に還付されるのか、なにか知らせが来てこちらから請求するのか、、
質問日時: 2020/02/07 14:08 質問者: tamagetane
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立替金の返済・按分について
当方法人格でして、家の一室を間借りさせています。 銀行口座自体公私分離しておらず、会社設立時の資本金が入っている個人口座から家賃引き落としがされております。 ここで仮に、全家賃は300,000とします。 そこで、法人目線で、法人の按分で、勘定科目 地代家賃 100,000 現金 100,000 相手方は代表取締役とした場合、当然家主である代表取締役は100,000の所得となってしまいます。 でも、実際は会社が300,000を立替金としており、総勘定元帳では 1行目:立替金 300,000 現金 300,000 相手方は代表 2行目:現金 200,000 立替金 200,000 相手方は代表 としております(差額は会社の地代家賃100,000)。 そこでその差額を総勘定元帳に地代として100,000と記録しておきたい場合、どのように書けばよいのでしょうか? 地代家賃 100,000 現金 100,000 相手方は代表としなかった理由は、代表自体はそれでもうけているのではなく、単純に家賃で収益を得ているわけではなく、単に折半しているという概念に基づく物です。 何か代表の収益とならない手は他に御座いませんでしょうか? ご教示の程何卒よろしくお願いいたします。
質問日時: 2020/01/31 11:26 質問者: RINOGONO
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法人税はベントレーなどの高価な車でも事業に少しでも使っていれば全額経費に出来ると聞きましたが、
車は経費として上限100万円などと決めないのはなぜですか? 高い車は明らかに趣味なのに仕事に使うという屁理屈がまかり通ることが信じられません。
質問日時: 2020/01/21 01:08 質問者: dum1103
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昨期以前の帳簿に誤りがあった場合の修正の仕方は?その2
以前、以下の質問をしました。 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11453929.html Q 昨期以前の帳簿に誤りがあった場合の修正の仕方は? 主な回答 会計処理:今期の開始の日付で、前期以前の帳簿の誤りを訂正する仕訳を起こして勘定元帳へ転記する。 では下記のような場合はどのようにして修正すればいいでしょうか? とある法人の経理処理にて、第1期目に以下のようなことがあった 事実:外で公衆電話を使い、小口現金100円を使った。 公衆電話なので領収書は出ない。 よって帰社後に出金伝票を起こした。 ところが誤って出金伝票に以下の記載をした 出金伝票記載内容:小口現金 10円 但し書き 通信費 この出金伝票のとおりに経理処理した。100円の現金を消費したにもかかわらず、伝票上は10円しか記載がないため、当然、小口現金が90円足りなくなった。しかしその期の決算時にどうしても原因がわからなかった。結局、不足分90円は使途不明金として計上した。 翌期(第二期)もこの使途不明金の理由がわからなかったので、そのままにして決算を迎えた。 その翌期(第三期)の決算後、決算申告までの書類整理中にようやく当時の誤りに気付いた。 この場合の修正方法は 「第一期、第二期の決算書類、帳簿には一切修正を加えず、使途不明金の90円から通信費に90円を振り替える伝票を起こせばよい。伝票の日付は(気づいたのが第三期の決算日を過ぎているが)第三期の期首日付とする」 ということでしょうか? (こんな細かい金額の誤りについて、なぜ翌翌期になって詳細に事実が判明したのか? という疑問はあるが、まあ、例題なので大目に見てください) 詳しい方、お願いします。
質問日時: 2020/01/20 22:05 質問者: s_end
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昨期以前の帳簿に誤りがあった場合の修正の仕方は?
法人や青色申告の個人事業主において、 今期ではなく昨期以前の帳簿に誤りがあったことを発見した場合、 どのようにして税務署にその修正を報告すればいいのでしょうか? ただし、数値が過少で、納税額には影響は無いものとします。 まあ、こういうと 「記帳を誤まる様な者が”納税額には影響がない”などと知ったことをぬかすな! 納税額に影響があるかないか、は税務署が決めることだ!」 という反応がありそうなので、 税額に影響がある場合、影響がない場合、の二通りでお答えください。
質問日時: 2020/01/20 10:24 質問者: s_end
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保険や税金に詳しい方
41歳の彼について 25歳までは会社勤めをし、その後独立。 聞くところによると住民票は住んでいる場所になく(10年以上前に住んでたところ) 保険証を持っていないようで税金(市民税や所得税)も払っていないようです。 今の自宅は会社名義のようなので、会社の税金などは払っている可能性はありますか? または、法人を名乗っているが実態はないとかありえますか? 会社の税金をきちんと払っていたら個人の分は一切払っていないとかありえないですよね? どっちにしても不思議なのですが、もしこの人と結婚したら私に負債や納税義務が生じますか? 結婚しない方がいいという答えではなく税金について詳しい方、結婚した場合 どうなっていくのかわかる方よろしくお願いいたします。 ちなみに私は35歳 会社員、税金・保険きっちり払っています。
質問日時: 2020/01/10 13:08 質問者: hanaokaonaha
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IR誘致で凄い事に成ってるんですが、この先の予測は
与党議員から野党内与党の維新議員から賄賂漬けだったり 横浜とかは市民7割反対+港湾のドンも反対してるのに 市長+菅長官+内閣は、辺野古と同じで民をスルーする気 満々何ですがも、トランプのスポンサーカジノ王の大金 投資して大統領した$回収作戦は理解しててても。
質問日時: 2020/01/06 16:02 質問者: ssssan
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法人税は必要があるのか?
法人税は法人の所得税なわけですが、法人は人ではないわけで、 これの格差を調整することに何か意味があるのでしょうか?
質問日時: 2020/01/04 00:18 質問者: simarisu0812
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税法の計算
当期純利益を10,000,000円とした時の、法人税の課税標準金額と納付すべき法人税額の計算方法を教えて頂きたいです。お願いします!
質問日時: 2019/12/28 13:34 質問者: NHJL
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国の税収が減って赤字国債を発行するなら法人税を引き上げて企業からお金を集めたらダメなんですか? なん
国の税収が減って赤字国債を発行するなら法人税を引き上げて企業からお金を集めたらダメなんですか? なんでダメなの? 国がダメになったら企業も死ぬわけなんだから、企業も法人税を引き上げられても支払うと思うんだけど。
質問日時: 2019/12/24 19:08 質問者: asuszenphonemax
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法人住民税の不払いを続けるとどうなる?
とある会社(A社とします)が、社業がいきづまり、運営を続けられなくなりました。 (まあ、一般的に言えば倒産状態、ということになります) ふつうならA社を清算してA社の解散登記をするところですが、A社の社長は とりあえずは従業員の解雇や取引先との取引終了はしたものの、解散登記はしていません。 (もしかしたらいつかは社業を復活するつもりなのかもしれませんが、このご時世、A社の社名、および社長名でネット検索すると悪評がぞろぞろ出てくるので、実際問題A社が社業を復活させる目はないといってもいいでしょう。だからほったらかしにしているのだと思われます) よってA社そのものは休眠もせず、登記上は現在も活動中のままになっています。 このままでは毎年、法人住民税の均等割り分の納税義務が課せられるのですが、 もしもA社が法人住民税の納付をいつまでも拒否、シランぷり、未納を繰り返したらどうなるのでしょうか? ちなみに社長は別の会社で働いていて給与所得を得て、それで生活をしています。 とある芸人さんが税金の無申告によって会社およびその会社の社長についていた芸人本人が追徴課税をされましたが、あれは 「この会社にはまだ資産があるはず」 「この芸人個人には資産があるはず」 ということで追徴しても納税の見込みがあるから追徴されたわけですよね。 この社長が住民法人税の未納を続けていてもA社の金庫、預金通帳は空っぽなのでA社からは税金はとれません。かといって社長個人は会社とは別物なので(ワンマン社長で社長以外には経営陣がいなかったので、法人化していても実質社長本人の個人事務所みたいなもんでしたが)社長の個人資産からは A社にかかる税、追徴税は取れないはずです。(はずですよね) もしこのまま法人住民税の未納を見逃していたら、遡及できる期間(7年でしたっけ?)分は未納を見逃し、それ以上昔の未納分は時効ということになるのでしょうか?
質問日時: 2019/12/08 12:43 質問者: s_end
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休眠会社の決算申告について
休眠会社があるのですが、来年、休眠会社としての初の決算申告になります。 休眠のお届けは税務署に提出していますが、 申告としては、何をすればよいのでしょうか? 申告書や決算書類を提出する必要があるのでしょうか? (売上はありません。僅かな費用が発生しています) また、前期までは申告書は税理士さんがe-taxにしてたので、申告書は私のところに送付されて きませんでしたが、休眠会社になったら、税務署からこちらに送付されてくるのでしょうか?
質問日時: 2019/11/10 02:18 質問者: wao_fudosan
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最近のニュース チュートリアルの徳井さんが軽減のために会社を立ち上げ法人税に切り替えたとのことですが
最近のニュース チュートリアルの徳井さんが軽減のために会社を立ち上げ法人税に切り替えたとのことですが所得税を法人税に変えて税額を下げられるシステムはこのような使い方が本来のものなんでしょうか?明らかな裏道というか、法律が高所得者の有利にできている気がするんですがどうなんでしょう?
質問日時: 2019/11/02 11:53 質問者: HKooooooo
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芸能人の脱税を見ていて気になったのですが、 弊社、超零細法人です。 毎年決算後、税金を納める用紙を税
芸能人の脱税を見ていて気になったのですが、 弊社、超零細法人です。 毎年決算後、税金を納める用紙を税理士の先生から手渡されて納めるのですが、 均等割の7万円だけです。 繰越欠損金があります。 他、消費税、住民税、所得税、自動車税、固定資産税は支払っています。 でも、国税の法人税は支払っていません。 これは繰越欠損金があるからでしょうか? よろしくお願いします。
質問日時: 2019/10/23 21:26 質問者: コンコン1
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下請業者への見舞金
建設業の社長です。 (1)現場作業中に下請け業者がケガをしました。当社専属の業者ではなく複数社との掛け持ち業者です。工事保険から保険金が下りたので一部見舞金として支払いしたいのですが勘定科目は何にすればいいですか。 (2)また軽度のケガだったため翌日から現場復帰しています。しかし保険金は30万円弱給付されています。社内規定はなく得意先への見舞金だとけがや病気の程度にもよりますが2~3万円出す程度です。相手の業者には保険会社から元請が受け取った給付額が通知されます。何か目安のようなものがあればお教えください。
質問日時: 2019/10/11 11:26 質問者: opera1971
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振込の時の領収書の書き方
お客様から振込で入金があり、領収書を希望されたのですが、振込んで頂いた金額(請求額)と実際に振込まれた金額が違います。こういう場合はどちらの金額を書いてお渡しすればいいですか。 請求金額が¥250,000 振込金額が販売手数料を引かれて¥245,000
質問日時: 2019/10/10 13:29 質問者: sakyuyo
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消費税増税された分の多くの税収は、大企業の法人税の減税・官僚の天下りに使われているという話をよく聞く
消費税増税された分の多くの税収は、大企業の法人税の減税・官僚の天下りに使われているという話をよく聞くのですが、このデータはどこから見ることが出来ますか?
質問日時: 2019/10/01 03:04 質問者: お腹が空いたさぶろう
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税金のことに関して
横浜市がIR誘致による税収見込みが最大1200億期待出来ると言ってます。 横浜市の税率は事業規模から推測して法人税8.4%で、別途固定資産税が1.4%だと推測します。 土地の評価額30万円/㎡で47万㎡あります。(建物・施設に関しては今回考慮せず) この総額が1200億として、別途神奈川県の法人税1.06%が必要になると思います。 これに見合うだけの事業収益は幾らになるのでしょうか。事業体は1兆円投資すると言ってますから、それだけの資金体力をもった会社組織が運営する筈です。 過程の計算式を含めて教えて頂ければ有り難いです。 私は素人ですので決定的に重要なこと(税率)を見過ごしていたら、お手数ですが補足願います。 びn
質問日時: 2019/09/22 07:46 質問者: binbun924
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役職者の決裁権について
人事・総務の方に質問です。 企業では役職に応じた決裁権があると思います。 当社でも1万円未満は係長、5万円未満は課長に決裁権を設けました。 その際、例えば、3000円のものを4個購入するとなると、購入金額が1万円以上なので課長決裁になるというのが私の感覚でしたが「じゃあ、3000円を2個づつ申請すれば係長決裁でいいですか?」という質問がありました。 確かにルールで言えばそうのような気もしますが、曖昧な運用になってしまいそうな気がします。 実際はどのように運用されているのでしょうか?
質問日時: 2019/09/17 11:05 質問者: noribou11
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【Softbankの法人税脱法方法】ソフトバンクグループはグループ内で株を動かすことで法人税を限りな
【Softbankの法人税脱法方法】ソフトバンクグループはグループ内で株を動かすことで法人税を限りなくゼロ円にすることに成功しているそうです。 グループ内で株を移動させるだけで法人税がゼロ円になるってグレーゾーンの脱法ですか?
質問日時: 2019/09/10 00:01 質問者: asuszenphonemaxpro
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決算時の売掛金。
決算時の売掛金について。 6年前の総勘定元帳を見ていると 2件分が前期(7年前)の売掛金(150万)と処理されています。 これはどういうことになってしまうのでしょうか? 今から修正は無理ですか? 弊社 いつも決算はマイナスです。プラスになることはありません。 よろしくお願いいたします。 税務調査は8年前に行われています。
質問日時: 2019/09/07 17:37 質問者: ココ子
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税務調査
税務調査について。 領収書の日にちと出納帳に記入している日にちが違います。 実際に現金を入れた日に出納帳に記入し その時に渡せなかった領収書はその方が来社した日に渡しています。 日にちは来社した日になります。 1日2日の違いです。 私が事務所にいないことが多々あるので 領収書を後に取りに来ることになってしまいます。 決算期末はきちんと日付を合わしています。 この場合税務調査に引っかかってしまうのでしょうか? よろしくお願いいたします。
質問日時: 2019/09/07 10:17 質問者: ココ子
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税理士が、賞与の支給日をアドバイスすることはありますか? 5日に支給されるはずだった賞与が、税理士と
税理士が、賞与の支給日をアドバイスすることはありますか? 5日に支給されるはずだった賞与が、税理士との兼ね合いで10日に支給することになったとはどういう意味なんでしょうかね。 決算が関係あるんでしょうか
質問日時: 2019/09/02 22:51 質問者: ぽつリン
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【法人税が安い理由】三井住友銀行は純利益が4859億円なのに法人税が300万円になるのはなぜですか?
【法人税が安い理由】三井住友銀行は純利益が4859億円なのに法人税が300万円になるのはなぜですか? どういう法律の抜け道を通ってグレーゾーンの道を進めてるのですか? 一方で東京三菱UFJホールディングスは法人税をちゃんと払っているようです。逆になぜ多く法人税を払っているのでしょう? 三井住友銀行は安く出来て三菱UFJ銀行はなぜ安くできないのでしょう?
質問日時: 2019/07/30 20:31 質問者: gasshop2017
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