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固定資産の管理
総合工務店の社長です。工事で使う足場材の管理に困っています。大量に購入しますがいちいち番号管理できずどの資材がいつ買ったかわからずまた資産計上を一括でしているため,除却する際1本だけではできません。少量購入時は費用処理している時もありすでに除却済みのものが帳簿にあったり使用中のものがすでに費用処理してしまったりと統一されていません。どう管理すればいいでしょうか?
質問日時: 2019/07/26 11:02 質問者: opera1971
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前期の経費算入もれを今期に修正計上した場合について
お世話になります。 法人で、前期末に社会保険料の会社負担分を計上し忘れてしまいました。 会社は赤字でしたので、前期の納税額はありませんでした。 今期、上記の計上もれを計上し、今期末は社会保険料の会社負担分を正しく計上した場合、13か月分の費用を計上することになります。 このとき、もし12か月分の計上であれば黒字だったが、13か月分の計上になったために赤字となる収支状況の場合でも、今期は赤字で納税なしとしても許されるものなのでしょうか? もし前期に正しく計上していれば「前期:赤字、今期:黒字」だったものが、誤ったために「前期:赤字、今期:赤字」となり、納税を免れることになります。 納税を免れるこ=得というわけではないと思いますが、上記がOKであれば、納税を逃れる手段にも使われてしまう気がし、疑問に感じております。 宜しくお願い致します。
質問日時: 2019/06/23 02:31 質問者: fakarekyo
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考え方について教えてください
考え方について教えてください。 昨年努力して110法人税を節税しました。 税前利益は2751です。 ということは110÷2751=4%の法人税負担率の減少に寄与したといえます。 今年は同様に160法人税を節税しました。 税前利益は3786です。 こちらのほうは160÷3786=4.3%の法人税負担率の減少に寄与したと言えます。 上記のことは節税効果が今年は去年に比べて0.3%アップした、ということが言えるのでしょうか? 算数の問題みたいになってすみません。 宜しくお願いします。
質問日時: 2019/06/04 22:53 質問者: yasumitsuyo
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時間外収受箱の設置(市役所・県税事務所)
全国の税務所には「時間外収受箱」が設置してあるそうですが、 市役所、県税事務所にも設置してあるでしょうか?
質問日時: 2019/05/30 18:19 質問者: mogu_0407
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ゆうちょの記号の六桁目ってどれ?ハイフンの後の再発行番号は、六桁目ですか?ややこしいわ!
クレジットカードの銀行引き落としの記入欄で、わかりません ゆうちょ銀行で、記号の欄になんですが、六桁目があるなら六桁目もかけとかいてあるのですが、私のばあい ○○○○○−○−なんとか なんで、六桁目ってどれですか? ハイフンの後の数字は再発行番号なので、六桁目に考えるべきでしょうかどうかわからなくて 5桁しかかかずに出そうかな けど気になります 皆さんどうされました?
質問日時: 2019/05/18 12:10 質問者: べべべ
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取引先との合同旅行時の経理処理
会社の経理処理で取引先との合同旅行の費用の処理がわかりません。社長・社長の奥さん(従業員ではない)と取引先とで親睦旅行をしました。(計6名内社長・社長夫人・取引先4名)ハイヤーの利用料金を会社が負担していますが、全額交際費でいいんでしょうか?役員の親族分を会社経費にした場合役員賞与としてみなされないか心配なので自己負担の方がいいか迷っています
質問日時: 2019/05/13 14:44 質問者: opera1971
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町内会の予算の作り方
町内会の役員をやっていて、次年度の予算案を作成しました。数年前より、町内会費を支払わない人が2人いたので1500円×2を未収としました。この場合、次年度の予算の収入の部は1500円×(60人-2人)=87000円としなければならないのですか?私は、その2名も次年度は支払ってほしいし、支払うのが当然と思うので、1500円×60人=90000円でよいと思うのですが…。これではダメな理由が、会計上などであるのでしょうか?
質問日時: 2019/04/25 22:40 質問者: wassam
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ネットを見ていると消費税を上げずに法人税を上げろと言ってる人が多いですが、私は法人税を上げるより全て
ネットを見ていると消費税を上げずに法人税を上げろと言ってる人が多いですが、私は法人税を上げるより全ての国民から少しずつ徴収できる消費税増税の方が良いと思えてしまいます。これっておかしな考え方ですか? 結局、法人税を引き上げても働いている人は給料に直撃どころか、また会社が不況になって倒産してしまったら働き口を無くすわけですよね。潰れて路頭に迷うより消費税増税で皆で支え合って経済を回した方が良くないですか?
質問日時: 2019/04/24 18:52 質問者: america2028
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ご存知の方教えていただければ幸いです。
本年1月資本金990万でアメリカのベンチャー企業の子会社として日本法人を設立致しました。 アメリカの親会社より200万ドルの増資を近々受ける予定ですが、そうなってしまいますとせっかく節税のため資本金を1000万円未満にした意味がなくなってしまいます。先日他のベンチャー企業の経営者の方より一旦増資してその後1ヶ月位したら今度は減資をしてしまえば問題ないというお話を伺いました。確か減資をしたとしても資本準備金に振り替えられる額は最大で50%迄だと思いますので法人住民税の均等割についてはあまり節税にはならないのではないかと理解しています。まあ国税局扱いにはなりたくないのでその点では有難いのですが、正直どの程度の節税効果があるのかいささか疑問に感じております。増減資に関わる費用については別途司法書士さんに聞いてみますが、先ずは節税効果について教えていただけますようお願い申し上げます。
質問日時: 2019/04/21 12:39 質問者: 能勢亘
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ソフトバンクやアマゾンが法人税を1円も払っていないと言われて社会批判を受けていますが、会社が支払う税
ソフトバンクやアマゾンが法人税を1円も払っていないと言われて社会批判を受けていますが、会社が支払う税金は法人税はその中の1つに過ぎないので法人税がゼロ円でも他に投資して他所で法人税ではない別の税金を納めているのならそれほど噛み付く問題ではないのでは? 会社の税金=法人税が全てと思ってるバカが非難しているか、わかってていちゃもんをつけてる経済ヤクザかのどちらでしょう?
質問日時: 2019/04/13 20:58 質問者: auhuaweinova2
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法人ごとに顧問税理士の先生を変えてもいいのでしょうか。 その場合、どういった不都合がありますか? 以
法人ごとに顧問税理士の先生を変えてもいいのでしょうか。 その場合、どういった不都合がありますか? 以上、お願いいたします。
質問日時: 2019/04/04 13:46 質問者: ikotekikotek
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クラウドファンディングなどで寄付金を募りたいのですがどうやれば良いですか? 私は日本ではもう直せない
クラウドファンディングなどで寄付金を募りたいのですがどうやれば良いですか? 私は日本ではもう直せない耐性菌保有者です 風邪をひきやすく病気にもかかりやすいです けれど抗生物質が効かないため治療をしても ひと月で再発 アメリカで直した方がいいと言われました どうしたらよいですか?
質問日時: 2019/03/21 00:27 質問者: りか10245
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法人決算。期末時点で未払金がある場合はどうなる
法人の決算において期末時点で未払金があったとします。(前期からの繰越の未払い金、および当期に発生した未払い金の合計額) 同時に利益もあったとします。 決算時点で 過去、当期通算の未払い金合計>当期利益 となったら累積で赤字になった、 過去、当期通算の未払い金合計<当期利益 となったら累積で黒字になった、 ということでしょうか?
質問日時: 2019/02/16 12:23 質問者: s_end
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法人決算。借入した金が手元に残ったらそれは利益になり、法人税がかかるのか? 他、質問数点
ここにとある企業 A社があります。 期末直前、買掛金などで500万円の負債があるとします。 また翌期の期首に仕入れや設備投資などにまとまった金が必要だと考えていました。 そこで期末に1000万円の借入をしました。 すぐに負債を返済し、決算時点では現金500万円が手元に残りました。 さてこの500万円は企業の利益になるのでしょうか? 利益になるのであれば、法人税課税の対象になるのでしょうか? また借入先が金融機関ではなく、懇意にしている取引先のB社だったとします。 このB社がA社に貸した金1000万円はB社の帳簿上、経費や負債となるのでしょうか? 詳しい方、お願いします。
質問日時: 2019/02/16 09:22 質問者: s_end
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1199円 888円 1250円 の3つを5%オフになるといくらですか
1199円 888円 1250円 の3つを5%オフになるといくらですか
質問日時: 2019/02/06 01:42 質問者: 。ネネ。
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税務署は、X の 所得税について過少申告の疑いを持ち、X が調査への協力を拒んだ
税務署は、X の 所得税について過少申告の疑いを持ち、X が調査への協力を拒んだにもかかわらず、強引に土足で自宅に上がり込み、帳簿書類を押収した。 、 その帳簿書類に基づき、過少申告加算税の賦課処分を行った。 X は税務調査は違法であるから処分は違法であると主張したが認められるか?
質問日時: 2018/12/17 22:17 質問者: outon500
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法人税って何ですか?聞いた事はあるけど良く知りません。 どういった人・・・?が払うんですか? いくら
法人税って何ですか?聞いた事はあるけど良く知りません。 どういった人・・・?が払うんですか? いくら払うどうやって決めるの? 国税ですか? 分かりやすく教えて下さい。
質問日時: 2018/11/28 15:26 質問者: 知りたいです
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法人税の税額計算のミス
法人税の税額を間違えて、納金しました。(未払法人税で処理) 後日 間違えて多く納入した分の法人税が戻ってきました。 その時の仕分けの仕方を教えてください。
質問日時: 2018/11/19 11:49 質問者: hellorun8796
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10万の仕入れのものを20万で売った場合の、原価率と利益率はどうなりますか?その計算の方法を教えてく
10万の仕入れのものを20万で売った場合の、原価率と利益率はどうなりますか?その計算の方法を教えてください。
質問日時: 2018/11/09 17:00 質問者: ピーマン大臣
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5000円以下の食事代について
法人税では一人当たり5千円以下の社外飲食費は交際費から除外される規定があります。除外する要件として下記内容を記載した必要書類の保存が求められていますが、その必要書類とはレシート・領収書でいいのでしょうか? イ 飲食等の年月日 ロ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係 ハ 飲食等に参加した者の数 ニ その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等) ホ その他参考となるべき事項 書式の揃った事務用の伝票はレシート等以外の別紙に改めてすべての内容を記載できるようになっています。それがあれば額面の記載しかなく食事代かどうかも確認できない書式で・利用者人数不明の領収書でも要件を満たしたことになるのでしょうか? 仕事帰りに下請け業者と行ったスーパー銭湯の領収書を出してくる人がいます。領収書なので額面だけの記載で但書・利用者人数等の内訳もわからず支払先から見て食事代とは思えません。本人は食事代を主張して別紙に参加者や用務を記載してきます。中小企業なので800万円までは全額損金計上できるので担当者にこのことを説明したいと思いますがどう話せばいいのか悩んでいます。仮にこの要件がなかった場合こういった取引はどう扱われますか? また法人税とは別で消費税の仕入税額控除の要件には取引内容の記載が求められています。領収書以外に明細があればその要件を満たせますが,額面だけでは問題ないでしょうか?
質問日時: 2018/11/07 09:36 質問者: opera1971
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よく 【弁護士法人~事務所】 ってありますよね? 法人化してない弁護士事務所もあります。 あれは、何
よく 【弁護士法人~事務所】 ってありますよね? 法人化してない弁護士事務所もあります。 あれは、何が違うのでしょうか? 税率でも違うのでしょうか? あと、自宅を事務所にしている弁護士もいますよね?あれはなんで自宅を事務所にしているのでしょうか?
質問日時: 2018/10/30 17:10 質問者: girlsgirlsgirls777
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学生アルバイトについて質問です。 今、大学生で今年のバイト代が103万を超えてしまうかもしれないです
学生アルバイトについて質問です。 今、大学生で今年のバイト代が103万を超えてしまうかもしれないです。 派遣のバイトを三ヶ所でやっているのですが、103万を超えた場合、確定申告はしなければならないのですか?しなければ違法になってしまうのですか? 詳しい方教えてください! 宜しくお願い致します!
質問日時: 2018/10/03 00:02 質問者: あきのりにしかわ
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トルコリラが2割も価値を下げてトルコ企業は米ドル支払いで1兆8000億円借りているので2360億円も
トルコリラが2割も価値を下げてトルコ企業は米ドル支払いで1兆8000億円借りているので2360億円も余分に外貨を用意してアメリカに支払わないといけない。 数週間前まで1兆8000万円の支払いが2兆360億円になったら企業はキツイのでしょうか? 企業の利益が売上高の2割ない企業は赤字に転落するってことですよね。 利益が2割の会社なんてないのでトルコの上場企業は殆どが赤字決算になるのですか?
質問日時: 2018/08/27 21:01 質問者: gasshop2017
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法人税法第22条に基づく収益計上についてどのように考えるか教えてください、沢山の意見が聞きたいです
法人税法第22条に基づく収益計上についてどのように考えるか教えてください、沢山の意見が聞きたいです
質問日時: 2018/08/22 15:37 質問者: あやめっこ
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損益分岐点売上高の計算について教えてください
年間売上高が500億円、総費用が300億円、固定費が100億円、変動費が200億円であったとすると、損益分岐点売上高は 何億円になるのでしょうか。 少数第1位は四捨五入でお願いします
質問日時: 2018/08/21 19:30 質問者: pokey
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税務調査の対象期間
過去3ヶ年を対象とする税務調査を受けています。 親会社所有のシステムを子会社にも使用させており、その請求額が過少であると指摘されました。 その請求はランニング費用に関する請求です。 ここの指摘は納得し、受け入れました。 親会社がシステムを構築した時の初期費用は4年前に子会社への請求が完了(5年に渡って請求し完了)しているのです が、その請求についても過少であると指摘されました。 確かに請求の根拠資料を見ると過少なのですが、その請求額を計算したのは9年前です。 今回の税務調査で9年前の計算不備を指摘されても、それは受け入れなければならないのでしょうか? 法人税の時効は5年と聞いたことがあるのですが。 それとシステム構築後に税務調査は2回ありましたが、その時は今回の件は指摘はされませんでした。 いったん過去の税務調査で調査完了した期間なのに、改めて指摘されることはありえるのでしょうか? 宜しくお願いします。
質問日時: 2018/08/08 21:44 質問者: yasumitsuyo
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【中間納税】納付書が届かなかったことによる延滞金の発生について
「法人事業税特別税・都民税」の納付書が届かず納税しなかったため、延滞金が生じました。 前年度実績の約半額の中間納税があることは認識していましたが、同じタイミングで法人税の中間納税と消費税の中間納税があったこともあり、その陰に隠れた感じで表題の地方税の納付書ががないことに気づきませんでした。3か月「も」たってから督促状が来て、本税はすぐに納めましたが、それにともなう延滞金が発生しました。 都税事務所に問い合わせると「納期限の1か月前には納付書を郵送した」との返事でした。すぐに連絡をくれれば、延滞金も膨らまずにすんだでしょう。 質問としては 1)延滞金の額を膨らますために3か月も放っておいたのではないかと愚直をいうわけではないこともないのですが、納期限から3か月もたってから通告する都税事務所に落ち度はありませんか。 (納付書も、記録が残る書留などではなく普通郵便ですし。もちろん、どんな税金の納付書もいちいち書留では送ってきませんが) 2)中間納税は、たとえ納付書が届かなくとも納税者側から「納付書が届かないから送ってください」と連絡して納付する義務のあるものでしょうか。 (仮にも経理でメシを食っている人間としては、納付書がないことに気づかなかったことは恥じています)
質問日時: 2018/08/02 10:48 質問者: keirimas
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土地賃借契約に関しまして
無償の土地賃借契約を交わした場合、税務上は何か問題はありますでしょうか? 借主も貸主も法人です。
質問日時: 2018/08/02 00:05 質問者: yasumitsuyo
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被災地に寄付した衣類は経費で落とせる?
つい最近ZOZOTOWNを運営するスタートトゥデイが被災地に大量の衣類を寄付しましたが、財務的な観点で見ると何を目的としているのでしょう? 死に筋商品の処分もひとつの目的かと考えているのですが、被災地に寄付した衣類は節税効果があるのではと考えています。 ついては、節税効果があるかいなかをご教授いただきたいです。よろしくお願いいたします。
質問日時: 2018/07/26 13:12 質問者: 04t0717f_1113
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四半期決算の会社は年4回納税する?
四半期決算の会社についての質問です。 ■法人税等の税金は年4回行うのでしょうか? (それとも年4回決算報告をするだけで、納税等は発生しないのでしょうか?) よろしくお願いします。
質問日時: 2018/06/28 16:07 質問者: hayaken73
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延滞税の対象期間について
過年度の消費税申告が誤っており、還付だったのですが、過大還付だったので、過大分を返すために 修正申告を行います。 過大還付の変換になるのですが、この場合も延滞税対象となるのでしょうか? 延滞税対象だとすると、 対象は2015年3月期なのですが、延滞税の計算対象となる期間は2015.6.1~の1年間となるのでしょうか? よろしくお願いします。
質問日時: 2018/06/26 07:50 質問者: yasumitsuyo
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法人間の貸付
銀行から借入のある法人が、別法人、個人に貸付をしているとします。 その場合、利息をどのくらい計上すべきなのでしょうか?
質問日時: 2018/06/14 20:43 質問者: thim2323
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法人の修正申告について。
小さな会社の経理担当をしています。 法人の確定申告を行いました。(提出期限内) その後、税務署より申告書の誤りを指摘いただき、修正申告する様に言われています。 別表の記載を教えてください。 ▪️誤って提出した内容。 中間納税(未払)を支払っている処理をしてしまった。 別表5-2(当期発生 中間 損金経理による納付) 赤字決算だったため、この申告では法人税の納付税額はありませんでした。 1表の記載には、中間納付金額分が還付になっています。 ▪️税務署より指摘いただいた内容。 実際は、中間納税の支払いがないので還付にはなりません。 不勉強でお恥ずかしいのですが、 別表5-1の調整と、別表4の表示が分からなくなってしまいました。 ご教示くださいますようお願い申し上げます。
質問日時: 2018/05/29 00:02 質問者: kumattana_orz
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給与を経費として認められるか
建設業の許可をとる際に、資格者に給与を払っているという事実がないと難しいので、会社の株主に給与を1年間支払ました。アドバイス等をもらいましたが、勤務実態はありません。この場合の給与を経費にいれるのは難しいと思うのですが、どうでしょうか。
質問日時: 2018/05/24 18:49 質問者: thim2323
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利益率の計算方法を教えてください。税抜き25万の利益率45%、税込み25万の利益率45%
利益率の計算方法を教えてください。税抜き25万の利益率45%、税込み25万の利益率45%の計算方法を教えてください。
質問日時: 2018/05/22 22:37 質問者: pokey
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注文請書と請求書
初歩的な質問ですが、教えてください。 480万円の機械を購入しました。 相手先より注文請書と振込口座のおしらせは届きましたが、請求書はありません。 請求書はないのですが、振込完了しないと納品されないようです。 この場合 請求書は後日届くのでしょうか。 ちなみに 注文請書には収入印紙も貼付されておりません。
質問日時: 2018/05/17 13:49 質問者: yo-dotamago
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従業員の過失に伴い損失の処理
建設業の経理担当です。受注した分譲マンションの設備工事中に営業社員が預かったマスターキーを紛失しました。マンション全室の開錠ができるキーの為当社は元請にその全室分及びマスター鍵の作り直し代金を弁済しました。社員はその鍵紛失の事実を隠したまま退職していて,当社は退職後にその事実を知り,相手との聞き取りの結果損害賠償請求を行いました。当期和解案が成立し相手から賠償金を分割して受け取ることが確定しました。基本通達によると従業員の重過失によるものの場合,弁済代を債権計上し賠償金との差額を給与として計上することが定められています。この問題で元請に払った弁済代は300万円です。受取賠償金は100万円です。従業員は重大な過失にあたりますか?また給与として処理する場合,源泉税の処理などはどうすればいいでしょうか?
質問日時: 2018/05/15 15:24 質問者: opera1971
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税務署職員へ書類を郵送する際に・・・
当方は法人です。先週、納税相談の関係で税務署の職員に依頼された書類を郵送しました。 先ほど郵送の控えを確認していたら、部署名を書いていないことに気が付きました。 ○○税務署 担当者フルネーム様 という宛名で、部署名を記載するのを忘れてしまいました。部署名を書かないと例え担当者のフルネームが書かれていても手元に届かないなどという自体は考えられますか?特定記録郵便で発送したので、確実に税務署へ配達されたことだけは分かっています。 無知で申し訳ないですがご存知の方いたら教えていただきたいです。よろしくお願いします。届いたか確認したくて電話をしてみましたが、担当者は今週いっぱい私用で休暇中だそうで分かりません。
質問日時: 2018/05/15 14:38 質問者: rinrin20101215
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損害賠償金の経理処理
建設業の経理担当です。前年度従業員が資材置き場の鍵を紛失し,今年度その鍵代の作成及び取付に約300万円かかりました。従業員は退職し,弁護士を通して損害賠償訴訟を行い年度またいで翌期に和解案が成立し賠償金100万円の受取が確定しました。受取は翌期以降毎月5万円弁護士の口座に入金され,回収管理を弁護士にしてもらいます。弁護士口座入金分は毎期の期末に一括して当社口座に入金される予定です。①被害額はいつどのような勘定科目で処理を行い,②賠償金はいつの年度で認識しどのような経理処理(入金日に入金額ごとなのか認識時点で一括で未収計上し,入金時は未収の取り崩しなのか)すればいいでしょう?また弁護士費用280,800円(和解案成立時の翌期)が発生しています。③計上年度,経理処理(勘定科目)、消費税の課税区分はどのようにすればいいでしょうか?
質問日時: 2018/05/11 16:45 質問者: opera1971
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会社の清算を検討中です
役員1人の有限会社です。 未納の法人県・市民税の均等割り税が数期分あります。 それ以外、特段、資産・負債共ありません。 質問です。 ①法務局より、債務が残っている場合、「解散は出来るが結了?は出来ない」と言われました。 この場合(結了出来ない場合)、そのままの状態で会社を放置した場合、何か不都合が発生しますか? ②会社の預金・現金等の処分は清算人の独断で行ってよいのでしょうか? 資本金の出資者(元の役員)へ返還、という形でも問題ないでしょうか? その場合、返還されたお金に対し、税は発生しますか? ③未納のままの均等割り税ついて、元役員への連帯責任を課されますか? よろしくお願い致します。
質問日時: 2018/05/10 11:58 質問者: ki-chann
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債権償却特別勘定
現在は廃止された債権償却特別勘定について質問です。 債権償却特別勘定が流動負債として残っています。 債権の半額を繰り入れる形式基準を適用する場合、 1 流動負債として残るのは正しいのか 2 消滅した売掛金を200万とした場合、費用計上までの流れ、仕訳 以上教えてください。 よろしくお願いします。
質問日時: 2018/05/07 19:29 質問者: thim2323
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買掛金の時効
仕入先が3年前に倒産しました。債権者集会もなかったようで弁護士からも何の連絡もないままで連絡も取れません。できれば支払しないで済むならと思っています。調べると売掛金の時効は5年と聞きました。時効の適用はありますか?あれば債務者はどうすればいいでしょうか?
質問日時: 2018/04/29 10:25 質問者: opera1971
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延滞金の計算について
法人事業税、県民税を修正申告した場合の、延滞金について質問の質問です。 大阪府でH26.4.1~H27.3.31期の場合です。 大阪府のホームページによると利率は次のようになっています。 http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/entaikin.html また地方税法第64条第2項、第72条の45第2項によると、 ・当初申告の法定期限から1年間・・・計算対象 ・当初申告の法定期限から1年を超える日から修正申告を提出した日・・・除算期間 ・修正申告書提出日から納付日・・・計算対象 となっております。 (質問①) 修正申告提出日=納付日とすると計算に使用する利率は次のようになるのでしょうか? 納期限:H27.5.31 H27.6.1~H27.6.30(納期限翌日から一ヶ月を経過する日まで) ・・・2.8% H27.7.1~H27.12.31 ・・・9.1% H28.1.1~H28.5.31・・・9.1% これ以降は計算対象外 (質問②) 申告期限の延長をしている場合で、実際の納付期限が6/30の場合は納期限は6/30でよいのでしょうか? 上記は5/31として考えています。 (質問③) 利率は各地方自治体同じでしょうか? (質問④) 還付加算金の計算はいつからいつまでの日数で計算すれば良いのでしょうか? 以上宜しくお願い致します。
質問日時: 2018/04/29 01:21 質問者: yasumitsuyo
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株式会社から個人事業への変更
お世話になります。 現在、株式会社を運営しています。 12期目になります。 10年以上赤字で売り上げは1200万ほどありますが、 経費と相殺うると80万ほどの赤字になります。 毎年、事業主貸しで補填しています。 それで毎年の法人税と県民税、消費税を支払うのに 厳しいので、個人事業主へ変更しようかどうか 検討しています。 このような状況で法人のままがいいのか 個人にした方がいいのでご教授いただけますでしょうか よろしくお願いします。
質問日時: 2018/04/26 09:46 質問者: kenjikumada
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税理士顧問料について教えてください
長年契約している税理士のことで悩んでおります。 顧問料についてですが、昨年のことですが、顧問料を今月から値上げしますし、 この半年も 2万円ずつ半年分 別でいただきますと 突然言われました。 その時に、もう解約します結構ですといいましたが、上げないから、下げるよと 言われ 解約したらすぐに税務調査が来ますから変えない方がいいよと言われました。 さすがに値上げどころか 記帳代行を真剣に身につけて 値下げ材料にしないと まずいなこの人はと感じ、その後 必死で記帳代行をやめ 弊社で入力を しました。 契約の解約は他の役員が時期尚早(期が真ん中だったため)泣く泣く見送ることになりましたが、 記帳代行をしてもらわず 当社で打ち込みをほぼ完了させて 仕事もしていないのに 顧問料を引落した期間も含め 値下げを交渉したら 下げるどころか 査定するみたいになってしまいました。 すべてが終わってから どうするか言う。という回答に納得いきません。 記帳代行も 知り合いの会計士などに聞いてしておりますから やみくもに打ち込みをしていたわけではありません。 下げるとも下げないともいわれないままデータをチェックしてもらい 決算をそこの事務所で していいのかどうか 本当に 前よりもずっとこれでいいのかと 思います。 どうしたらいいのでしょうか。 こんな税理士 良い税理士ですか? 困っていますので どなたか 教えてください。
質問日時: 2018/04/25 22:25 質問者: eedihyoi
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法人の自動車購入について教えて下さい。 600万の新車を購入した場合、 初年度の経費は100万円、
法人の自動車購入について教えて下さい。 600万の新車を購入した場合、 初年度の経費は100万円、 残りの500万円は税が発生しますよね? 以下の考え方で合っていますか? 法人税(23.2%)で計算した場合。 初年(500万円)→法人税 116 万円発生 翌年(400万円)→法人税 92.8万円発生 翌年(300万円)→法人税 69.6万円発生 翌年(200万円)→法人税 46.4万円発生 翌年(100万円)→法人税 23.2万円発生 結局、トータルで 車両(600万)+法人税(348万円)=948万円の 支払いが必要ということでしょうか?
質問日時: 2018/04/24 19:36 質問者: ヨシカワ
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