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脱税をしている人の取り扱いについて
知人が取引している自営業者が、現金払いを要求してきました。 理由を聞いてみると、今年は稼ぎ過ぎたから、これ以上は厳しいとか。 現金だと、税務署も調べようがないと言ってました。 税務署に通報すべきですか? 税務署に通報しても、このように現金取引してる業者だと追及は難しいのではないか? と考えてしまいます。
質問日時: 2014/03/05 21:31 質問者: tepitepi
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正直者はバカを見ますか?
風俗で去年稼いだ額約200万円の確定申告をした方がいいか悩んでいます。 私は16歳未満の子供をもつシングルマザーです。 未婚で出産したので寡婦控除を受けられず、離婚でシングルになった人達より保育料は高いし、市住民税は高いし、児童扶養手当も少ないので、ひどい差別を受けているなと思いつつも、我慢せざるおえません。 そこで、去年から始めた風俗業で得た収入を申告しなければ少しは税金が安くなる上に手当も増えるかなと思ったのですが、罪悪感もあります(>_<) ですが正直に確定申告をするとまた引かれるし、手当も下がる。。。と悔しい思いもあります(>_<) 16歳未満の扶養控除も無くなったし、総支給が同じくらいのシンママより生活苦だなんて思うと悪い事を考えてしまいます(>_<) (1)正直に申告し生活苦になるが、罪悪感はない。 (2)偽装申告をし、罪悪感はあるが生活は良くなる。 どちらの判断が良いと思いますか? 今までは(1)でしたがばかばかしく思えてきました。
質問日時: 2014/03/04 17:37 質問者: ayach1n0501
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土地収用法の適用について「宗教法人」
宗教法人が経営する幼稚園の駐車場用地として土地を売却する場合について質問です。 土地を売却した際に、収容の特例により5000万控除が適用できるのではと聞きました。 税務署に確認すると宗教法人が経営する幼稚園では該当しないと回答がありました。 宗教法人側には、取得税、登録免許税、固定資産税等が非課税になるようですが、 売主側には譲渡課税の軽減は何もないのでしょうか? 詳しい方、宜しくお願い致します。
質問日時: 2014/03/04 14:46 質問者: Haibi3360
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【教えて下さい】賃貸住居の税金対策
素人の素朴な質問です。 確定申告の時期なので、ふっと疑問に思うことが出てきました。 両親は年金暮らしですが、持ち家とは別に家を2件所有しており、 賃貸として人に貸して、家賃収入を得ています。 事業としてやっているわけではなく、単に使用していない家を貸して確定申告しているようですが、 個人事業者として白色/青色申告すれば、節税等の利点があるのでしょうか? 利点があれば、手続きを調べて私が申告等を行い、少しでも両親の助けになれば、と考えています。 どうぞよろしくお願いします。
質問日時: 2014/03/02 09:22 質問者: peach747
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他人の領収書での確定申告
知人女性が自営業をしています。仲良くなった男性から出資を受けられそうな話になり、2人で食事をした際は全額知人女性が支払っていました。 しかし、その際の領収書は男性がすべて男性の名前で書いてもらい持っていったそうです。 その男性が個人での確定申告に使用すると言っていたそうです。 しかし、少しもめて出資金を返金しろと言い出したようで、知人が精神的にまいってしまっています。 そこで、その領収書を持っていったことが詐欺罪にあたると思ったので、税務署に電話をしてみたところ、匿名でその男性の情報を郵送してくださいと言われました。 しかし、その領収書について女性がお金を出したという証拠はありませんし、そんなことをしても男性にとっては痛くも痒くもないことなのでしょうか? また、その男性は2013年途中まで議員をしており、退職した年度は議員として確定申告をするからとかで、女性と一緒に出かけた際の切符購入の領収書や、お土産を購入した際の領収書なども持っていったそうです。 また、出張した際に取引先の方と3名で食事に行き、自分がおごりますと言いながら女性の財布を持って行き、それで支払いをすませ、さらに領収書も持っていったとか。 女性の気持ちを利用したあげく、他においしい会社を見つけた途端に役員を辞めたいから出資金を返せと言い出したことで、少しぐらい痛い目を見て欲しいがどうすればいいかわからないということで相談を受けました。 女性いわく、元議員だけに税務署やら県庁やら、とにかく顔が広いので、領収書の横領、しかも証拠のないことを匿名で告発したところで、痛くも痒くもないのではないか。 その男性には二度と議員なんてしてほしくないです。 他人の領収書をうばっていった詐欺男に制裁するにはどのような方法がありますか?
質問日時: 2014/02/26 12:37 質問者: pompomta
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固定資産価格の修正(減算)処理
青色申告をしている者ですが有形固定資産である土地の帳簿価格が評価額より高いことに気づきました。 税務処理として認められるのであれば評価額まで減算処理をしたいと考えているのですがどのようにすれば良いのか教えて下さい。
質問日時: 2014/02/24 16:53 質問者: losstame
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去年度の事業所得が20万円以下の場合の確定申告は?
現在細々と自営業を営んでおりまして一昨年の事業所得が200万円程だったのですが諸事情により 去年度はほぼ休業状態だったので実質事業で得た収入は10万円にも満たないぐらいでした。 20万円以下の場合は確定申告する必要がないというのは知っているのですが一昨年の収入と 段違いに違う為、何かしら税務署に事情を説明しないと追徴税をとられそうでこわいのですが こういうケースの適正な処理方法がわかりません。 ちなみに休業状態でしたが廃業届けは出しておりません。 詳しい方おられましたらぜひアドバイスよろしくお願いいたします。
質問日時: 2014/02/23 23:25 質問者: e-brokun
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個人事業税について
現在勤務している会社が事業形態を変え、4月から全従業員に対して個人事業主契約にします。会社側の説明会も有りましたがメリットだけの説明でデメリットに対する説明が不透明で困惑しています。以下の項目で知りたいと思っています。 詳しい方の手助けお願い致しますm(__)m 1 所得税はどのくらいの差がでるのか? 2 個人事業税はどのくらいのかかるのか? 3 その他、会社員と個人事業主メリットとデメリット 年間所得は約420万円前後です。 よろしくお願い致しますm(__)m
質問日時: 2014/02/22 22:09 質問者: kyantamarni
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経費について
わかる方、回答宜しくお願い致します。 昨年8月に独立。青色申告者です。 12年前に家を購入、現在は住宅ローン控除は終わっています。 自宅を事務所兼にしています。会社で使う車も自宅の駐車場にとめていて、 道具や工具、物置など置いているため、 住宅ローンの利息分、固定資産税、火災保険の15%を経費に計上しようと思っていました。 先日、確定申告相談で「自宅にかかわる住宅ローン利息や固定資産税、火災保険は、経費に 計上する事が出来ない」といわれました。 ネットで検索したところ、出来ると書かれている方が多かったので、出来るのか出来ないのか 教えて頂きたいのです。 是非、わかる方、回答宜しくお願い致します。
質問日時: 2014/02/22 16:50 質問者: norikakezo
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会計事務所の 法人の申告業務について、
現在 株式会社として 業務をしておりましすが、 以前からの会計事務所に 会計事務をお願いし 顧問料を支払っております。 月3万円・決算料25万円その他含めて年間60万円~70万円 これが安いのか高いのかどうか、わかりませんが、 取引量が少ない弊社にとって 単純な経理と思うのですが それなりに複雑な経理と いろいろと節税や税務のメリットも あるとのこともあり、会計事務所に任せて 続けております。 60万円~70万円支払うメリットがホントにあるのかどうか、 今までの通り 会計事務所にお任せしていったほうが良いのか、 専用ソフトなど使い 申告を私のほうで行えるようにしたほうが良いのか、 ご意見をお願いいたします。
質問日時: 2014/02/21 10:00 質問者: mokun0101
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産業用太陽光発電(150kw)を行う予定です。
その際かかってくる税金を少しでも、少なくなるようにするにはどうしたらいいでしょうか。現在私はサラリーマンをしております。個人として確定申告をするのがいいのか、個人事業主として青色申告をするほうがいいのか、いろいろ悩んでおります。電気の買取価格は下がるは、税金でがっぽり取られるでは、子孫のために少しでも小銭を残したいと思っても、結局手元にはほとんど残らなくなります。太陽光発電はやることは決めており、既に動いております。節税する方法を具体的にを教えていただけないでしょうか。
質問日時: 2014/02/17 21:05 質問者: ghcd1952
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個人事業主 住宅ローンについて質問
副業で個人事業主を平成25年より開始しました。 住宅ローンの経費について質問いたします。 8月に中古住宅を購入しました。それまではアパートでしたので、この分は按分して経費しております。 調べたところ、住宅ローンの月々の支払いは経費にならないとありました。 以上をふまえて以下に質問を記載いたします。 (1)やよいの青色申告を使用しておりますが、、こちらのソフトでの上記パターンでの記載方法(減価償却の方法) (2)住宅ローン控除申請をするつもりでしたが、出来ないのでしょうか? (3)できる場合は青色申告と同時に提出でないとダメでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします、
質問日時: 2014/02/16 19:57 質問者: tyuunennkozou
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漫画家の確定申告について
質問失礼します。 去年デビューしたばかりでまだコミックも出ていませんが確定申告するべきですか? それともコミックが出るくらい売れっ子になったらするべきですか? ちなみに原稿料も毎月10万以下(10%引き)のバイト並の低収入なんですが。 デビュー前もほとんどニートでお金ありません。デビューの時の賞金も引かれてるようです。 確定申告や税金のことなど無知なので簡単に教えていただける方いましたらよろしくお願いします。 同人活動はしていません。お金ないので親と同居してます。 低収入で確定申告するのはおかしいでしょうか。 メリット・デメリットありますか。 無知で本当にすみません。
質問日時: 2014/02/14 00:50 質問者: ginkoge
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会社設立時の法務局の印紙代の勘定科目は?
会社設立時に、定款そのほかの書類をもって法務局に行きますが、そこで印紙代を支払いますよね。 それって設立したその会社の経費になります・・・よね。 勘定科目は何にすべきですか? 詳しい方、お願いします。
質問日時: 2014/02/13 10:11 質問者: s_end
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確定申告 アルバイト代は勝手に計算される?
はじめまして、 超初心者で恥ずかしいのですがどうぞよろしくお願いいたします。 類似の質問は拝見しましたが、どうしても不明なことがあったため 質問させていただきました。 昨年1年間の医療費が25万ほどあったので、確定申告しようと思います。 現在、主人は会社勤めしながら、週末にアルバイトをしています。 会社からは源泉徴収票が届いていますし、税金の還付金も年末に 支払われました。 副業であるアルバイトの方については 時給制で月2-3万円程度の収入なのですが(0の月も有り)、毎月の給与からは 税金はひかれていません。 源泉徴収はなく、月々の給与明細もしっかり保管せずなくした月などもあり、 合計20万円に達しているのか、トータル金額がかわかりません。 確定申告の際、副業の収入が20万以下なら申告しなくても良いと 理解していますが、 質問は (1)副業の収入が20万円に達しているか不明なので、とりあえず、達していないものとして、 会社給与のみで確定申告、医療費控除を申請できるのでしょうか? (2)その場合、税務署の方で副業の所得に気づいて、申告自体を 修正していただけるのでしょうか?(再提出?) (3)さらに、25万弱の医療費控除の申請でも、追加納税は発生するのでしょうか? (年収450万未満、 家族構成は 妻(扶養内パート)、母(扶養内パート)、幼児二人家族です) 住民税が安くなり、還付金が戻ってくることを願って、1年間せっせと 医療費明細をまとめてきたので還付という形で労力が報われるといいのですが。 情報が不足していたら申し訳ございません。 どなたかお知恵を貸していただけますと嬉しいです<(_ _)>
質問日時: 2014/02/12 14:00 質問者: samanntha715
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個人事業主の確定申告について
はじめまして。 昨年の中頃から自分1人でリラクゼーション店をやっています。 恥ずかしながら、法律的な事に全く知識が無い状態で始めてしまい、現在確定申告の事で悩んでいます。 自分自身で調べなかった事を本当に後悔しているのですが、開業当時は他の事でいっぱいいっぱいで知人の話しを間に受けてしまいました。 その内容が、 潰れるかもしれないんだし、最初の1年くらいは開業届けを出さなくても大丈夫。 赤字であれば確定申告もしなくても大丈夫。 利益が出てからにしたら。 というものでした。 若干疑問はあったのですが、特に気にせず信じてしまいました。 それが最近別の知人からそれはマズイと言われ、それを聞いてすぐに税務署に開業届けを出しに行きました。 かなり遅れて提出した形にはなりますが、それは問題なかったようです。 ただ、本当にバカだと思いますが 確定申告しなくて良いと思っていた為に、領収書もありませんし、帳簿なども一切つけていなかったので 確定申告する際どーしたらいいのか全くわかりません。 売り上げを記録したノートがあるだけです…。 …この状態で確定申告って出来るのでしょうか? 本当に自分自身恥ずかしくて誰にも相談できません。 どれだけバカだったかは十分わかっているので中傷などはご遠慮下さい…。 よろしくお願い致します。
質問日時: 2014/02/12 09:38 質問者: pomaikai88
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年金受給者の父を専従者にしたいです
飲食店の個人事業者です。 年金受給者の父(73歳)と同居しています。 最近少しづつ忙しくなり、経理的な仕事を父に頼もうと思っています。 父のやりがいにもなり、私も助かりますが 確定申告をしなくていい給与はいくらぐらいでしょうか。 父の年金所得は180万です。 扶養はしていませんが、家事全般は私がやり、 食費、光熱費等は折半して父の持ち家で暮らしています。 知識がなくてすみません。 よろしくおねがいいたします。
質問日時: 2014/02/11 14:34 質問者: tank111
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国民健康保険税納税通知書の郵送配達を止める方法
教えてください、よろしくお願いします。 国民健康保険税の納税通知書は、毎年7月に送られてきます。 その郵送を止めてもらいたいのですが、何か良い方法は、ありますでしょうか。また、国民健康保険税の納税通知書には、どのくらい具体的な収入の金額が書かれているのでしょうか。 止めてほしい理由は、家のものに、収入を知られたくないからです(収入が増えても減っても)。 どなたか、教えてください。
質問日時: 2014/02/11 09:57 質問者: 43y64weepa#2
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売り上げについて
外注さんんがした仕事について。 〈例〉外注さんに仕事を出して、私が請求をお客様にする場合。 外注さんが10000円の仕事をして、手数料としてうちは500円もらいます。 でも請求書を作った私が10000円の売り上げとして、それに対しての税金を払わなければならないのですか? 素通りするお金なのに??? 税理士さんがうちの利益としてみるといいました。なんか納得できないんです、 詳しく説明をお願いします。
質問日時: 2014/02/10 20:04 質問者: kokekokko23
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開業前に購入の住宅ローンは経費計上できますか
2年前サラリーマン時代に新築一軒家をローンで購入しました。 1年前に個人事業主として開業しています。 現在、購入した一軒家はサブの仕事場として使用しており常時は居住していません。 住居(賃貸)も住民票も別の場所にあります。 メインの仕事場は、賃貸でオフィスを借りています。 お伺いしたいのは、 もともと住居用で、減税があったのでローンで購入した家ですが、 現在は仕事場として使用しているので (1)経費で落とせないか? (2)一括で払ってしまうのがいいのか?このままローンにしておくのがいいのか? ※事業自体は利益は出ています。 税金や経理に関してはとても疎くて、このご質問自体が的確なのかもわかりません。 (1)(2)以外にもアドバイスなどございましたら是非よろしくお願いします。
質問日時: 2014/02/06 12:40 質問者: poyo-poyo
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同居の家族に支払う賃借料について
長男が製造業を個人事業で営んでいますが、工場が全焼しました。そこで、新工場の建築資金を資産家である母が出し、母名義で登記もしています。 1.母と長男は同居ですが、母への賃貸料の支払いは長男の必要経費として認められるのでしょうか。 2.この判断は、同じ同居であっても、生計一と生計別で変わってくるのでしょうか(通常は同居なら、生計一と判断される!?)。 3.母への賃借料が長男の必要経費として認められない場合は、減価償却費や固定資産税は、長男の必要経費として認められるのでしょうか。 4.母へ賃借料を払わずに長男が工場を使用することは、税務上問題はないのでしょうか。 アドバイス何卒、よろしくお願いします。
質問日時: 2014/02/04 22:35 質問者: melmelbanz
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息子から軽車両を無償で譲り受けました
私は、個人商店を営んでおります。 昨年7月に息子から軽車両を無償で譲り受けました。 そこでその処理についての質問です。 その軽車両は、H24年4月に974千円で息子が購入し、譲り受けるまで息子が乗っていました。 この場合110万円未満なので、贈与税の対象とはならないと思いますが、 減価償却資産には計上できるのでしょうか? もし計上できるとしたら取得価額はいくらになるのでしょうか? ちなみに事業専用割合は、50%です。 どなたか的確なご回答をよろしくお願いします。
質問日時: 2014/02/03 17:29 質問者: marubellghana
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フリーランスが確定申告して得する収入ボーダーライン
出来高で支払いを受けている動画マン(アニメーター)24歳です。 昨年は年度の途中から仕事を受けたので、所得が38万円の基礎控除の範囲内でしたので、 確定申告をして、源泉徴収された分全額還付を受けました。 国民年金も全額猶予になりました。国民健康保険はあと3年ほど親の扶養に入れるので支払いがありません。 収入が増えると住民税などがかかるので確定申告しない方が源泉だけで済み、税金が安くなるのではないかとか、 いや、青色申告にしたら少しは有利だとか、 また、30歳になる前には戸主に独立しないと不利になるとか、 聞きますが、青色にしても10万の控除にしかならず、作成会社の会社内で作業するので、車代とガソリン代ぐらいの交通費の経費しか思いつきません。 今年から小規模共済に年間12万入る予定でそれは控除になりますが、原稿料が安いので、収入が年間100万か多くて130万ぐらいのものでこの先も、毎年あまり変化は期待できなさそうです。 親元から通っているので生活はできますが、今年確定申告と来年度の青色申告届を出すべきか否かが分からず困っています。 どなたか教えてください。 今年は100万ほどの収入でその1割が源泉されていました。 基礎控除38万のほかに昨年買ったバイク45万(多分減価償却3年なので3分の1が経費になる?)ガソリン代(週6日、昼前から深夜終電に間に合わない時間まで就労なのでバイクは100%仕事用、日曜に友達と飲みに行くときはバイクは使えないから、私用は電車か自転車を利用)バイク整備代、免許取得費などで思いつく控除額は基礎控除を合わせても60~70万ぐらいです。将来バイクの源泉がなくなるとその分も無くなるというわけです。 申告したことで将来<藪蛇だった>と後悔するようにはなりたくないものですからどうか教えてください。 なお、もしかしたらですが10年ぐらい先になったら親族の築40年のマンション都内3Lが、相続か贈与でもらえるかもしれないのでわずかな不動産収入が得られるかもしれません。
質問日時: 2014/02/02 18:28 質問者: tanuki3ta
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イラストレーターの源泉徴収
フリーランスでイラストの仕事を始めて間もない者です。 長期契約などはなく、単発で案件を受けてその都度報酬が支払われる形でやっています。 報酬を受け取る際、毎回源泉徴収されています。こういう場合の源泉徴収はかなり金額が大きいような気がしました。 普通の会社員の場合は年末調整でいくらか還付があると思いますが、私のような場合も確定申告すれば少しは戻ってくるんでしょうか? ネットで色々と調べてはいるのですが今一つ分かりません。 会社員の場合は具体的な年収が分からないので大まかな計算で多めに取られており、払いすぎた分が戻ってくるということですが、フリーランスで単発のお仕事の場合はどういう計算になるのでしょうか。 無知で申し訳ありませんが、ご教授お願い致します。
質問日時: 2014/01/31 04:05 質問者: itigooreoisii
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青色申告決算書の賃借対照表の書き方について
個人事業主(フリーエンジニア)をしています。 収入は月収50万円(年収600万円)で、全額生活費に使っています。 貯金は一切ありません。前年度から引き継ぐもの(預金、売掛金)もありません。 所得が450万だとします。 この場合において、賃借対照表にはどのように記載すればよいのでしょうか。 すごく簡潔にお答え頂けるとありがたいです。 (資産の部:○○に○○万円、負債の部・・・など) よろしくお願いいたします。
質問日時: 2014/01/30 13:38 質問者: cell2013
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源泉徴収について
来年からフリーランスを考えています。 源泉徴収について、あるサイトを見ると 『給与・報酬などの支払者が、給与・報酬などを支払う際にそれから所得税などを差し引いて国などに納付する制度である。』 とあります。 例えばA社の仕事を私(フリーランス)が行った場合、A社が私に払う金額から源泉徴収分 (10.21ですか?)を差し引く義務?があるということだと思います。 そして、私は10.21差し引かれた金額を受け取るわけですが、 例えば、私が他のフリーランスの方にお手伝いをしてもらった場合、10.21引かれた 金額から支払いをすることになるわけですが、 受け取る側(フリーランス)はそこからまた、確定申告の際に10.21の納税義務が 発生することになるのでしょうか? ちなみに、10万円の仕事を引き受けると私に 振り込まれる金額は 89,790円 知り合いのフリーランスの方に支払う金額が 34000円 場所代が発生するため消費税込みで 22000円 私が受け取る金額は33790円となります。 仲間のフリラーンスの方へ渡す金額については、私が紹介した仕事となるので 金額については 私>仲間 のようにならないとなんか変です。 源泉徴収を知った上で、お渡しする金額については考え直さないといけないと 思っています。 あと知人が聞いた話で、企業によって消費税を払ってくれる所とそうでない所が あると聞きます。フリーランス(技術職)の場合、消費税の納税義務ってあるんで しょうか?本当、無知ですいませんが 物を買えば消費税は支払っています。源泉徴収の他に消費税まで払うようなら 税金地獄・・・というか、フリーランスなんかで仕事するなら会社勤めしてた 方が全然ましだな・・・って思ったりもしました。 よろしくお願いします。
質問日時: 2014/01/28 21:39 質問者: g_moto
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太陽光発電と扶養について 太陽光発電と扶養について
明日 親が太陽光発電の見積もりをとります 年齢は72歳です 私はやめろといっています。すでに 事業用として年収100万前後の収入となる 太陽光の設置をしているため、扶養からもはずれてしまい メリットはないと思います それを知らない営業もどうかと思いますが・・・ そのまま 設置した場合、年収が130万以上となった場合は税金はどの程度あがるのでしょう?
質問日時: 2014/01/25 23:57 質問者: houjyouh
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風俗の税金について。
私は現在、デリヘルで働いており、一ヶ月平均で約50万程度の稼ぎがあります。 20歳学生、国民健康保険で親の扶養に入っているのですが、親の職業が自営業の括りなので税理士を雇っているようです。 私がデリヘルで働いていることや高額な収入を得ていることは、親にバレてしまいますか? 税理士の調べで全て筒抜けになるのを防ぐことは出来るのでしょうか? それとも、税理士云々以前の問題でバレるものなのでしょうか? 色々と調べたのですが親が税理士を雇っている場合の例がなかったので、こちらにて質問致しました。 どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたらご回答いただければ幸いです。 宜しくお願い致します。
質問日時: 2014/01/25 02:28 質問者: tropbon
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個人事業主の源泉徴収税の仕訳
開業2年目で青色申告をしている個人事業主です。よろしくお願いします。 売上について、これまで次のように仕訳をしてきました。 請求書を出した時 借方:売掛金 貸方:売上高 実際に入金された時 借方:預金、振り込み手数料、源泉所得税、貸方:売掛金 これで確定申告をすると、帳簿の源泉徴収税額は取引先からもらう支払調書の額と同じになりません。 ネットで調べてみて 平成25年度の売上は25年に発行した請求書の売上額なのは理解していましたが、 源泉徴収税も25年に発行した請求書の売上額に対する額になるということなのですよね? でも、源泉所得税は入金された時に計上するために、24年11、12月に発行した請求書の分も25年の帳簿に記載されることになります。25年11、12月に請求分の源泉徴収税は26年1、2月まで計上されません。 私の帳簿の付け方は間違っているのでしょうか。 それとも帳簿の付け方はあっていて、24年11、12月分は含まず、(帳簿にはまだ載っていない)25年11、12月分の源泉徴収税額を計算して申告書に記入すればよいと単純に考えればいいのでしょうか。 経理に詳しい方には簡単なことなのでしょうが、昨日から混乱し続けています。 どうぞよろしくお願いします。
質問日時: 2014/01/24 15:14 質問者: zr200
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主婦、古物商の資格持ち。ヤフオクでの納税について
今年始めに古物商の資格を取った主婦です。 しかし古物のオークションには数回行きましたが、殆ど買わず。 主にヤフオクのせどりで稼いでおりました。 売り上げは月1~10万円程。 しかし仕入(せどり)を考えると利益はそんなに多くありません。 せどりなのでいいやと思って、売買の経歴も記録していない部分も多いです。 一緒に私物も複数売っています。 先日ネット確定申告のメールが来たのですが、この場合は申告しなければならないのでしょうか。 また申告しなければならない場合はどうしたらよいでしょうか。 また主人の扶養に入っていますが、そういうのも関係あるのでしょうか。 ご回答をよろしくお願いいたします。
質問日時: 2014/01/24 06:45 質問者: taeko246
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申告、税金、国保等
教えて下さい。 主人が自営業で子供三人を扶養に入れていて、私は24年度は会社勤めで育児休暇の為収入なし。社保加入の為、国保加入していません。 24年度の確定申告を行く時間がなく25年10月にしました。(実質25年4月に廃業しています) 所得220万程度で申告し、所得税84300円、市府民税住民税177000円、国民健康保険料が394834円が全て一括請求来ました。 これ合っていますか?とてもじゃないですが払えません。どうすれば良いかわからず悩んでいます。減額等に必要な事もわからず…わかる方いらっしゃれば教えて頂ければ幸いです。
質問日時: 2014/01/23 21:16 質問者: rrr1213
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なぜ日本はビールが高い? 悪貨は良貨を駆逐する
日本のビールはとても高いと思います。 国税庁 タックスアンサーから調べた酒税一覧表 http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/01/03.pdf 1KLあたり ビール あるいは麦芽使用率50%以上のものは220000円 350ml缶 一缶で77円もかかっていることになります。 海外に行くと日本円換算100円強で、日本のビールを含め購入できます。 日本ブランドの350mL缶ビールの安売り価格は180円~190円程度。 もし酒税がなければ100円強で販売できることになります。 日本にこんな悪しき税があるから、技術力がある日本のビールメーカーが発泡酒や第3のビール風飲料という、節税 「まがいものビール」をつくり、いつの間にかその価格の安さで、市場を席巻する状態となりました。 ビール市場は衰退するばかり、ビールよりはっきり言ってまずいものが当たり前になる 風潮を感じます。 嘆かわしいのは、ビール買って来てと頼むと平気で発泡酒や第3のビール系飲料を買ってきてしまうことです。だって高いんだもん。味なんて変わらないよと皆が言います。 悪貨は良貨を駆逐する と感じています。 こんなにビールに対する税金を高くしなければ、変なビールまがいが流通しなかったと思うのですが、国税当局はビールをぜいたく品としたいのでしょうか。 その昔はビールが高いので労働者はホッピーなんてものを飲んでいました。 今 ホッピーが復活するのも不思議です。
質問日時: 2014/01/22 17:45 質問者: 140122
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昨年度分の年金基金支払いの確定申告は?
昨年11月末に年金基金に加入しました。 加入は11月からなのですが、その支払いは年が明けてからとなりました。 ※年金基金側の手続きの関係上そうなりました。 この場合、平成25年度の所得税控除の対象になるのでしょうか? それとも支払いは今年(平成26年)なので、26年度分にまとめられてしまうのでしょうか? ご教授下さい。 宜しくお願い致します。
質問日時: 2014/01/22 08:04 質問者: pixy1010
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5年間の税金を平均化
うろ覚えなのですが、収入が不安定な人などがつかう税金というか所得の平均化みたいなものがあった気がします。 例えば100万100万100万100万1600万となった人が、最後の年だけ高くなってしまうので、これを平均して400万ずつにするようなものです。5年じゃなくてもっと短い期間だったかもしれません、。 名前を完全に忘れてしまい、また勘違いかもしれませんが、このような平均化するものってありましたか?
質問日時: 2014/01/21 16:27 質問者: seed_twice
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白色申告者の配偶者はバイト出来ない?
主人が個人事業主で白色申告しています。 今まで一緒に手伝ってきて 専従者控除を受けてました。 数年前に子供が生まれ、出費も増え、冬の閑散期に私が少しでも家計の足しになるかと、バイトを始めました。 バイトは2か月だけで バイト代の合計20万円。 翌年の確定申告は 何も気にせずそれまで通りに申告しました。 バイト先からもらった源泉徴収の紙は使い方解らず、未だに持ってます。 5月に私名義で税金の支払いが初めてきたのですが、7000円の支払いだったので、あまり気に止めず支払いました。 10月になり、役場から電話があり 『私の収入が多いのが解ったから、保育料金が上がります。 4~10月まで集金できてないので、11月からの保育料にそれまでの差額を合わせて引き落とします。』と… 保育料金が月7000円程上がりました。 7000円× 12か月 = 84000円 年間での出費が増えたことになります。 この時 初めて 何で収入が増えました? と考えて 専従者控除額+バイト代なのだ!と気がつきました。 昨年もバイトをして 合計14万円のバイト代 今年の確定申告をするのに 今までのように専従者控除をしたら同じことになりますよね… 冬のバイトをしたが為に 保育料金が上がってしまうならば、バイトをしない方がいいのかと思ってしまいます。 白色申告者の配偶者はバイトすると 税金や色々な料金に反映されてしまいますか?
質問日時: 2014/01/21 00:15 質問者: orange-ryu-
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法人税はどこにかかりますか?
・営業利益金額 ・税引前当期純利益金額 ・当期人利益金額 法人税を支払う場合はどこの部分に法人税率をかければ金額が分かりますか? 色々と調べすぎてこんな初歩的な事も分からなくなってしまいました。 ご教授いただけますと幸いです。
質問日時: 2014/01/17 11:49 質問者: ion91
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法人税とは
とても初歩的な質問内容になると思いますが分かりやすく回答頂けたらありがたいです。 まず、法人というのは、ある団体に対して人としての権利を与えたもので、そして法人税とは、その団体に対してかかる税金で合ってますか? まずはこの解釈が間違ってたら正してほしいです。 次に法人税についての質問です。 法人税を払っているのは誰ですか? 例えばある団体が会社だったら、社員の給与から差し引いたりするのでしょうか。 それともそういう訳ではなく、会社の金銭を管理してるお偉いさんが、会社の利益から引いて払っているのでしょうか。 それから所得税についても聞きたいのですが、所得税は個人事業でも法人で働いていても関係なく、所得のある人に対してかかる税金で合ってますか? 以上です。 今、社会系の勉強をしていて、法人という言葉が良く分からず色々調べてたら疑問が出てきたので質問させて頂きました。 初歩的な質問内容だとは思いますがどなたかご回答お願いします。
質問日時: 2014/01/11 17:18 質問者: owa71ri88
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相続税の配偶者控除について
父が亡くなりました。母は健在で、子は私と弟です。基礎控除は、8000万円と思うのですが、遺産総額はざっと計算すると7500万円です。しかしながら、2年前に1000万円ほどの出金があります(7500万円には含まれない)。これが、母への贈与なのか、何かに使われたのか、不明です。母は、多少認知症かかっており、発言もあいまいで、母の預金通帳に振り込まれた形跡もありません。相続財産は7500万円であれば、申告は不要と考えています。 ※居住用財産等、特例を使えるものはないと思っています。 <質問1> この場合、1000万円の贈与の認定の可能性がありますので、申告はしておくべきでしょうか。(実際に、現在判明していない母の銀行口座に振り込まれている可能性もあります。) <質問2> もし、申告しないで贈与が確定し、加算され、8500万円となった場合、修正申告時に何かデメリットはあるでしょうか?たとえば、配偶者控除は使えない等。 アドバイスいただければ幸甚です。よろしくお願いします。
質問日時: 2014/01/10 14:36 質問者: melmelbanz
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減価償却費の計算について
27万3500円のデジタルカメラを2008年12月に購入しました。 デジタルカメラの償却期間は5年なので、1年分の減価償却費は54700円になります。 2008年は12月に購入したので、1/12年分、4559円(端数繰り上げ)を償却 2009年~2012年は5万4700円ずつ償却して、 償却残高は5万141円です 2013年の減価償却費に1/11年分として5万141円を入れて良いのでしょうか 会計年度としては6年にまたがってしまうため、 償却残高の5万141円は雑損失などとして計算した方が良いですか? ちなみに、12月に購入したものではあっても、 2008年に1年分を償却してよかったのでしょうか?
質問日時: 2014/01/09 16:50 質問者: ionantha
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自営業の妻
自営業の妻、国民健康保険です。 月8万円、専従者給与としています。 昨年からパートを始め80万ほど給与をいただきました。 1.103万円の壁や、130万円の壁は自営業(国保)の妻には関係がないと 認識しておりますが、あっておりますか? 2.私の所得が合算で180万円ほどになるので、税金が増える覚悟はありますが、 たとえば、専従者給与を減らすことで、夫婦合わせた税金がお得になる可能性はありますか? 主人の所得が増えるだけなので、夫婦の税金は大してかわらないだろうと考えております。 ご意見お聞かせいただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2014/01/08 02:06 質問者: achaacha
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期の途中での法人精算。税務署への決算報告は何時?
期の途中で法人精算(要するに倒産)した場合、税務署、(ほか、市役所法人税課、都道府県税事務所)への決算報告は何時するのでしょうか? 解散登記が終了した直後? それとも、倒産せずにいたら無事迎えたであろう次回の決算月から2か月以内? 詳しい方、お願いします。
質問日時: 2014/01/05 09:57 質問者: s_end
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メルマガ、アフィリエイトの書籍代
メルマガ、ブログアフィリエイトを副業でしています。 資格取得に関する内容です。 書籍購入代金は経費に計上できると考えていますが、社会通念上妥当でしょうか?
質問日時: 2013/12/31 02:30 質問者: koji-krservice
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前のアルバイトの源泉徴収票について【追加質問】
閲覧ありがとうございます。 先日、源泉徴収票について質問させて頂きました(http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8403585.html) そこで再び分からない(とういうより不安な事…)がありましたので追加質問させて頂きたいです。 前回の質問で「前のアルバイト先の源泉徴収票を貰うには本社に連絡して郵送してもらう」と分かりましたので早速、本日の朝、前アルバイト先の本社に連絡しました。 そうしましたら「税金が掛かってないので源泉徴収票はありません」と言われました。 源泉徴収票は企業が必ず出すものと思ったのですが、かなり所得が低かったのもありまして「出さない場合もあるのかもしれない…」と思い現在のアルバイト先にその旨を電話で伝えました所、忙しかったようで「折り返し連絡します」と言われました。 折り返し連絡すると言われて結局1日経過してしまいました。 今は連絡待ちしか出来ないのは分かりますが、このままでは現在のアルバイト先に迷惑を掛けるのではないかと不安です。 この時期ですので年末調整に使うのだと思います。 前振りが長くなってしまいましたが以下の事を質問したいです。 1.【源泉徴収票を”出さない”ではなく源泉徴収票自体が無い場合はあるのでしょうか?】 上にも書きましたが前のアルバイト先は「税金が掛からないので」という理由でした。 2.【出してくれない場合はもう一度催促した方が良いのでしょうか。】 あまり対応が良いとは言えない会社でしたのでもう一度連絡しても「無いものは無い」と言われそうです…。 どうしても出してくれない場合は公的機関に相談すると前回の質問で教えていただきましたが、それ以外に方法は無いでしょうか。 3.【確定申告の際にも源泉徴収票は必要でしょうか】 前回の質問の際に複数の方にご指摘頂いたのですが恐らく年末調整に間に合わないと思います。 その場合は確定申告をするようにとお教え頂いたのですがその際にも源泉徴収票は必要でしょうか。 見にくい文章で申し訳ありません。 ご回答お願いします。
質問日時: 2013/12/28 23:55 質問者: sakurane2580
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税務調査での課税額に異議を唱えられますか?
税務調査が入りました。課税額の多さにビックリ、この額に異議は言えますか?
質問日時: 2013/12/28 13:17 質問者: gobangainotakky
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個人事業主の確定申告について
どうぞよろしくお願いします。 私は現在、副業としてフリーランスを検討しています。 お伺いしたいのは、 企業と個人のお客さんから料金の支払いを受けるわけですが ・企業からの振込は10.21%引かれた金額が振り込まれてきて ・個人のお客さんからは引かれていない金額を頂戴する ことになるかと思うのですが、企業からの振込において確定申告の際、10.21% 引かれた金額を頂戴していることを証明するものって無いのですか? 調べたら企業によっては調書?なるものを発行してくれる所もあるようですが 発行してくれない所もあるようなので、自己申告?となるものなのでしょうか? かなりアバウトでわかりずらいのですが、教えていただけると助かります。 あと1つ付随することで質問させて下さい。 銀行口座については、入出金がわかるものを最終的に税務署に提出するんですか? 提出するなら、銀行口座を新しく開設しようかと思っています。 どうぞよろしくお願い致します。
質問日時: 2013/12/28 06:41 質問者: g_moto
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副業について
会社の給与が安いので副業をしています。 会社にはいっていないのでばれないようにしたいと思っています。 (1)ばれないようにするにはどうすればいいのでしょうか? (2)また、現在副業しているところはその日に現金払いをしてもらっているのでどのように申告をしたらいいのでしょうか??また、その会社が2社あります。
質問日時: 2013/12/27 16:11 質問者: 19810428
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今現在の法人税は?
色々と調べていて急に分からなくなってしまいました。 今年の法人税は何%でしょうか? 所得は400万円未満の零細企業です。
質問日時: 2013/12/24 15:23 質問者: ion91
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業務用倉庫を建てたのですが、税金について
私は一人で法人を経営しています。(私は代表者となります) 仕事で業務用倉庫が欲しかったため 今年に500万円ほどの土地を買って400万円で倉庫を建てました。 (登記はまだしていません。土地名義は私個人です、また倉庫ですので水道やガスは通っていません) 土地の取得税、固定資産税は必要経費になると国税庁のサイトに記載がありましたが 土地が個人名義でも土地の取得税は経費にできるでしょうか? 市町村に支払う固定資産全も建築確認を個人名で申請したためおそらく私個人宛に来ると思いますがこちらも会社の経費にしたいのですが無理でしょうか・・。 無理な場合、個人が会社に土地と建物を月2万円ほどで賃貸している形を取り、毎年かかる税金と 賃貸収入を相殺させる方法を考えていますがそちらの方が良いでしょうか・・・? 詳しい方いましたらよろしくお願いします。
質問日時: 2013/12/22 12:13 質問者: toto073
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税金の物納って簡単に出来ないのでしょうか?
会社で有効に使えていない、土地や建物があります。 保険や税金、維持費がかさむばかりなので、 完全にお荷物となっています。 いっそ税金として物納できればなあ・・・と思うのですが 何とか出来ないものなんでしょうか?
質問日時: 2013/12/18 09:53 質問者: 5gatu2009
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開業届と青色申告
今年(2013年)の2月からフリーランスとして お仕事の依頼を受け報酬をいただいております。 (フリーだけでは食べて行けないので派遣でも仕事をしています。) 開業届をださず今までやってきてしまったのですが 結局、売上より経費が上回り、赤字となりました。 そこで今更なのですが所得控除受けられないものかと 開業届を出そうかと考えております。 そこで2点ほど質問があります。 (1)今から開業届を出しても問題ないのか。 (実際には2013年2月からフリーとして仕事を受けていたのに) (2)今から青色申告の承認申請書を出して平成25年度分の申告に間に合うのか。 本当にわからないことだらけでお恥ずかしいのですが、 ご存知の方ご教授のほどお願いします。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2013/12/18 03:10 質問者: wu007
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