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太陽光発電と扶養について 太陽光発電と扶養について
明日 親が太陽光発電の見積もりをとります 年齢は72歳です 私はやめろといっています。すでに 事業用として年収100万前後の収入となる 太陽光の設置をしているため、扶養からもはずれてしまい メリットはないと思います それを知らない営業もどうかと思いますが・・・ そのまま 設置した場合、年収が130万以上となった場合は税金はどの程度あがるのでしょう?
質問日時: 2014/01/25 23:57 質問者: houjyouh
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風俗の税金について。
私は現在、デリヘルで働いており、一ヶ月平均で約50万程度の稼ぎがあります。 20歳学生、国民健康保険で親の扶養に入っているのですが、親の職業が自営業の括りなので税理士を雇っているようです。 私がデリヘルで働いていることや高額な収入を得ていることは、親にバレてしまいますか? 税理士の調べで全て筒抜けになるのを防ぐことは出来るのでしょうか? それとも、税理士云々以前の問題でバレるものなのでしょうか? 色々と調べたのですが親が税理士を雇っている場合の例がなかったので、こちらにて質問致しました。 どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたらご回答いただければ幸いです。 宜しくお願い致します。
質問日時: 2014/01/25 02:28 質問者: tropbon
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個人事業主の源泉徴収税の仕訳
開業2年目で青色申告をしている個人事業主です。よろしくお願いします。 売上について、これまで次のように仕訳をしてきました。 請求書を出した時 借方:売掛金 貸方:売上高 実際に入金された時 借方:預金、振り込み手数料、源泉所得税、貸方:売掛金 これで確定申告をすると、帳簿の源泉徴収税額は取引先からもらう支払調書の額と同じになりません。 ネットで調べてみて 平成25年度の売上は25年に発行した請求書の売上額なのは理解していましたが、 源泉徴収税も25年に発行した請求書の売上額に対する額になるということなのですよね? でも、源泉所得税は入金された時に計上するために、24年11、12月に発行した請求書の分も25年の帳簿に記載されることになります。25年11、12月に請求分の源泉徴収税は26年1、2月まで計上されません。 私の帳簿の付け方は間違っているのでしょうか。 それとも帳簿の付け方はあっていて、24年11、12月分は含まず、(帳簿にはまだ載っていない)25年11、12月分の源泉徴収税額を計算して申告書に記入すればよいと単純に考えればいいのでしょうか。 経理に詳しい方には簡単なことなのでしょうが、昨日から混乱し続けています。 どうぞよろしくお願いします。
質問日時: 2014/01/24 15:14 質問者: zr200
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主婦、古物商の資格持ち。ヤフオクでの納税について
今年始めに古物商の資格を取った主婦です。 しかし古物のオークションには数回行きましたが、殆ど買わず。 主にヤフオクのせどりで稼いでおりました。 売り上げは月1~10万円程。 しかし仕入(せどり)を考えると利益はそんなに多くありません。 せどりなのでいいやと思って、売買の経歴も記録していない部分も多いです。 一緒に私物も複数売っています。 先日ネット確定申告のメールが来たのですが、この場合は申告しなければならないのでしょうか。 また申告しなければならない場合はどうしたらよいでしょうか。 また主人の扶養に入っていますが、そういうのも関係あるのでしょうか。 ご回答をよろしくお願いいたします。
質問日時: 2014/01/24 06:45 質問者: taeko246
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申告、税金、国保等
教えて下さい。 主人が自営業で子供三人を扶養に入れていて、私は24年度は会社勤めで育児休暇の為収入なし。社保加入の為、国保加入していません。 24年度の確定申告を行く時間がなく25年10月にしました。(実質25年4月に廃業しています) 所得220万程度で申告し、所得税84300円、市府民税住民税177000円、国民健康保険料が394834円が全て一括請求来ました。 これ合っていますか?とてもじゃないですが払えません。どうすれば良いかわからず悩んでいます。減額等に必要な事もわからず…わかる方いらっしゃれば教えて頂ければ幸いです。
質問日時: 2014/01/23 21:16 質問者: rrr1213
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なぜ日本はビールが高い? 悪貨は良貨を駆逐する
日本のビールはとても高いと思います。 国税庁 タックスアンサーから調べた酒税一覧表 http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/01/03.pdf 1KLあたり ビール あるいは麦芽使用率50%以上のものは220000円 350ml缶 一缶で77円もかかっていることになります。 海外に行くと日本円換算100円強で、日本のビールを含め購入できます。 日本ブランドの350mL缶ビールの安売り価格は180円~190円程度。 もし酒税がなければ100円強で販売できることになります。 日本にこんな悪しき税があるから、技術力がある日本のビールメーカーが発泡酒や第3のビール風飲料という、節税 「まがいものビール」をつくり、いつの間にかその価格の安さで、市場を席巻する状態となりました。 ビール市場は衰退するばかり、ビールよりはっきり言ってまずいものが当たり前になる 風潮を感じます。 嘆かわしいのは、ビール買って来てと頼むと平気で発泡酒や第3のビール系飲料を買ってきてしまうことです。だって高いんだもん。味なんて変わらないよと皆が言います。 悪貨は良貨を駆逐する と感じています。 こんなにビールに対する税金を高くしなければ、変なビールまがいが流通しなかったと思うのですが、国税当局はビールをぜいたく品としたいのでしょうか。 その昔はビールが高いので労働者はホッピーなんてものを飲んでいました。 今 ホッピーが復活するのも不思議です。
質問日時: 2014/01/22 17:45 質問者: 140122
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昨年度分の年金基金支払いの確定申告は?
昨年11月末に年金基金に加入しました。 加入は11月からなのですが、その支払いは年が明けてからとなりました。 ※年金基金側の手続きの関係上そうなりました。 この場合、平成25年度の所得税控除の対象になるのでしょうか? それとも支払いは今年(平成26年)なので、26年度分にまとめられてしまうのでしょうか? ご教授下さい。 宜しくお願い致します。
質問日時: 2014/01/22 08:04 質問者: pixy1010
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5年間の税金を平均化
うろ覚えなのですが、収入が不安定な人などがつかう税金というか所得の平均化みたいなものがあった気がします。 例えば100万100万100万100万1600万となった人が、最後の年だけ高くなってしまうので、これを平均して400万ずつにするようなものです。5年じゃなくてもっと短い期間だったかもしれません、。 名前を完全に忘れてしまい、また勘違いかもしれませんが、このような平均化するものってありましたか?
質問日時: 2014/01/21 16:27 質問者: seed_twice
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白色申告者の配偶者はバイト出来ない?
主人が個人事業主で白色申告しています。 今まで一緒に手伝ってきて 専従者控除を受けてました。 数年前に子供が生まれ、出費も増え、冬の閑散期に私が少しでも家計の足しになるかと、バイトを始めました。 バイトは2か月だけで バイト代の合計20万円。 翌年の確定申告は 何も気にせずそれまで通りに申告しました。 バイト先からもらった源泉徴収の紙は使い方解らず、未だに持ってます。 5月に私名義で税金の支払いが初めてきたのですが、7000円の支払いだったので、あまり気に止めず支払いました。 10月になり、役場から電話があり 『私の収入が多いのが解ったから、保育料金が上がります。 4~10月まで集金できてないので、11月からの保育料にそれまでの差額を合わせて引き落とします。』と… 保育料金が月7000円程上がりました。 7000円× 12か月 = 84000円 年間での出費が増えたことになります。 この時 初めて 何で収入が増えました? と考えて 専従者控除額+バイト代なのだ!と気がつきました。 昨年もバイトをして 合計14万円のバイト代 今年の確定申告をするのに 今までのように専従者控除をしたら同じことになりますよね… 冬のバイトをしたが為に 保育料金が上がってしまうならば、バイトをしない方がいいのかと思ってしまいます。 白色申告者の配偶者はバイトすると 税金や色々な料金に反映されてしまいますか?
質問日時: 2014/01/21 00:15 質問者: orange-ryu-
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法人税はどこにかかりますか?
・営業利益金額 ・税引前当期純利益金額 ・当期人利益金額 法人税を支払う場合はどこの部分に法人税率をかければ金額が分かりますか? 色々と調べすぎてこんな初歩的な事も分からなくなってしまいました。 ご教授いただけますと幸いです。
質問日時: 2014/01/17 11:49 質問者: ion91
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法人税とは
とても初歩的な質問内容になると思いますが分かりやすく回答頂けたらありがたいです。 まず、法人というのは、ある団体に対して人としての権利を与えたもので、そして法人税とは、その団体に対してかかる税金で合ってますか? まずはこの解釈が間違ってたら正してほしいです。 次に法人税についての質問です。 法人税を払っているのは誰ですか? 例えばある団体が会社だったら、社員の給与から差し引いたりするのでしょうか。 それともそういう訳ではなく、会社の金銭を管理してるお偉いさんが、会社の利益から引いて払っているのでしょうか。 それから所得税についても聞きたいのですが、所得税は個人事業でも法人で働いていても関係なく、所得のある人に対してかかる税金で合ってますか? 以上です。 今、社会系の勉強をしていて、法人という言葉が良く分からず色々調べてたら疑問が出てきたので質問させて頂きました。 初歩的な質問内容だとは思いますがどなたかご回答お願いします。
質問日時: 2014/01/11 17:18 質問者: owa71ri88
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相続税の配偶者控除について
父が亡くなりました。母は健在で、子は私と弟です。基礎控除は、8000万円と思うのですが、遺産総額はざっと計算すると7500万円です。しかしながら、2年前に1000万円ほどの出金があります(7500万円には含まれない)。これが、母への贈与なのか、何かに使われたのか、不明です。母は、多少認知症かかっており、発言もあいまいで、母の預金通帳に振り込まれた形跡もありません。相続財産は7500万円であれば、申告は不要と考えています。 ※居住用財産等、特例を使えるものはないと思っています。 <質問1> この場合、1000万円の贈与の認定の可能性がありますので、申告はしておくべきでしょうか。(実際に、現在判明していない母の銀行口座に振り込まれている可能性もあります。) <質問2> もし、申告しないで贈与が確定し、加算され、8500万円となった場合、修正申告時に何かデメリットはあるでしょうか?たとえば、配偶者控除は使えない等。 アドバイスいただければ幸甚です。よろしくお願いします。
質問日時: 2014/01/10 14:36 質問者: melmelbanz
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減価償却費の計算について
27万3500円のデジタルカメラを2008年12月に購入しました。 デジタルカメラの償却期間は5年なので、1年分の減価償却費は54700円になります。 2008年は12月に購入したので、1/12年分、4559円(端数繰り上げ)を償却 2009年~2012年は5万4700円ずつ償却して、 償却残高は5万141円です 2013年の減価償却費に1/11年分として5万141円を入れて良いのでしょうか 会計年度としては6年にまたがってしまうため、 償却残高の5万141円は雑損失などとして計算した方が良いですか? ちなみに、12月に購入したものではあっても、 2008年に1年分を償却してよかったのでしょうか?
質問日時: 2014/01/09 16:50 質問者: ionantha
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自営業の妻
自営業の妻、国民健康保険です。 月8万円、専従者給与としています。 昨年からパートを始め80万ほど給与をいただきました。 1.103万円の壁や、130万円の壁は自営業(国保)の妻には関係がないと 認識しておりますが、あっておりますか? 2.私の所得が合算で180万円ほどになるので、税金が増える覚悟はありますが、 たとえば、専従者給与を減らすことで、夫婦合わせた税金がお得になる可能性はありますか? 主人の所得が増えるだけなので、夫婦の税金は大してかわらないだろうと考えております。 ご意見お聞かせいただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2014/01/08 02:06 質問者: achaacha
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期の途中での法人精算。税務署への決算報告は何時?
期の途中で法人精算(要するに倒産)した場合、税務署、(ほか、市役所法人税課、都道府県税事務所)への決算報告は何時するのでしょうか? 解散登記が終了した直後? それとも、倒産せずにいたら無事迎えたであろう次回の決算月から2か月以内? 詳しい方、お願いします。
質問日時: 2014/01/05 09:57 質問者: s_end
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メルマガ、アフィリエイトの書籍代
メルマガ、ブログアフィリエイトを副業でしています。 資格取得に関する内容です。 書籍購入代金は経費に計上できると考えていますが、社会通念上妥当でしょうか?
質問日時: 2013/12/31 02:30 質問者: koji-krservice
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前のアルバイトの源泉徴収票について【追加質問】
閲覧ありがとうございます。 先日、源泉徴収票について質問させて頂きました(http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8403585.html) そこで再び分からない(とういうより不安な事…)がありましたので追加質問させて頂きたいです。 前回の質問で「前のアルバイト先の源泉徴収票を貰うには本社に連絡して郵送してもらう」と分かりましたので早速、本日の朝、前アルバイト先の本社に連絡しました。 そうしましたら「税金が掛かってないので源泉徴収票はありません」と言われました。 源泉徴収票は企業が必ず出すものと思ったのですが、かなり所得が低かったのもありまして「出さない場合もあるのかもしれない…」と思い現在のアルバイト先にその旨を電話で伝えました所、忙しかったようで「折り返し連絡します」と言われました。 折り返し連絡すると言われて結局1日経過してしまいました。 今は連絡待ちしか出来ないのは分かりますが、このままでは現在のアルバイト先に迷惑を掛けるのではないかと不安です。 この時期ですので年末調整に使うのだと思います。 前振りが長くなってしまいましたが以下の事を質問したいです。 1.【源泉徴収票を”出さない”ではなく源泉徴収票自体が無い場合はあるのでしょうか?】 上にも書きましたが前のアルバイト先は「税金が掛からないので」という理由でした。 2.【出してくれない場合はもう一度催促した方が良いのでしょうか。】 あまり対応が良いとは言えない会社でしたのでもう一度連絡しても「無いものは無い」と言われそうです…。 どうしても出してくれない場合は公的機関に相談すると前回の質問で教えていただきましたが、それ以外に方法は無いでしょうか。 3.【確定申告の際にも源泉徴収票は必要でしょうか】 前回の質問の際に複数の方にご指摘頂いたのですが恐らく年末調整に間に合わないと思います。 その場合は確定申告をするようにとお教え頂いたのですがその際にも源泉徴収票は必要でしょうか。 見にくい文章で申し訳ありません。 ご回答お願いします。
質問日時: 2013/12/28 23:55 質問者: sakurane2580
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税務調査での課税額に異議を唱えられますか?
税務調査が入りました。課税額の多さにビックリ、この額に異議は言えますか?
質問日時: 2013/12/28 13:17 質問者: gobangainotakky
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個人事業主の確定申告について
どうぞよろしくお願いします。 私は現在、副業としてフリーランスを検討しています。 お伺いしたいのは、 企業と個人のお客さんから料金の支払いを受けるわけですが ・企業からの振込は10.21%引かれた金額が振り込まれてきて ・個人のお客さんからは引かれていない金額を頂戴する ことになるかと思うのですが、企業からの振込において確定申告の際、10.21% 引かれた金額を頂戴していることを証明するものって無いのですか? 調べたら企業によっては調書?なるものを発行してくれる所もあるようですが 発行してくれない所もあるようなので、自己申告?となるものなのでしょうか? かなりアバウトでわかりずらいのですが、教えていただけると助かります。 あと1つ付随することで質問させて下さい。 銀行口座については、入出金がわかるものを最終的に税務署に提出するんですか? 提出するなら、銀行口座を新しく開設しようかと思っています。 どうぞよろしくお願い致します。
質問日時: 2013/12/28 06:41 質問者: g_moto
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副業について
会社の給与が安いので副業をしています。 会社にはいっていないのでばれないようにしたいと思っています。 (1)ばれないようにするにはどうすればいいのでしょうか? (2)また、現在副業しているところはその日に現金払いをしてもらっているのでどのように申告をしたらいいのでしょうか??また、その会社が2社あります。
質問日時: 2013/12/27 16:11 質問者: 19810428
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今現在の法人税は?
色々と調べていて急に分からなくなってしまいました。 今年の法人税は何%でしょうか? 所得は400万円未満の零細企業です。
質問日時: 2013/12/24 15:23 質問者: ion91
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業務用倉庫を建てたのですが、税金について
私は一人で法人を経営しています。(私は代表者となります) 仕事で業務用倉庫が欲しかったため 今年に500万円ほどの土地を買って400万円で倉庫を建てました。 (登記はまだしていません。土地名義は私個人です、また倉庫ですので水道やガスは通っていません) 土地の取得税、固定資産税は必要経費になると国税庁のサイトに記載がありましたが 土地が個人名義でも土地の取得税は経費にできるでしょうか? 市町村に支払う固定資産全も建築確認を個人名で申請したためおそらく私個人宛に来ると思いますがこちらも会社の経費にしたいのですが無理でしょうか・・。 無理な場合、個人が会社に土地と建物を月2万円ほどで賃貸している形を取り、毎年かかる税金と 賃貸収入を相殺させる方法を考えていますがそちらの方が良いでしょうか・・・? 詳しい方いましたらよろしくお願いします。
質問日時: 2013/12/22 12:13 質問者: toto073
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税金の物納って簡単に出来ないのでしょうか?
会社で有効に使えていない、土地や建物があります。 保険や税金、維持費がかさむばかりなので、 完全にお荷物となっています。 いっそ税金として物納できればなあ・・・と思うのですが 何とか出来ないものなんでしょうか?
質問日時: 2013/12/18 09:53 質問者: 5gatu2009
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開業届と青色申告
今年(2013年)の2月からフリーランスとして お仕事の依頼を受け報酬をいただいております。 (フリーだけでは食べて行けないので派遣でも仕事をしています。) 開業届をださず今までやってきてしまったのですが 結局、売上より経費が上回り、赤字となりました。 そこで今更なのですが所得控除受けられないものかと 開業届を出そうかと考えております。 そこで2点ほど質問があります。 (1)今から開業届を出しても問題ないのか。 (実際には2013年2月からフリーとして仕事を受けていたのに) (2)今から青色申告の承認申請書を出して平成25年度分の申告に間に合うのか。 本当にわからないことだらけでお恥ずかしいのですが、 ご存知の方ご教授のほどお願いします。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2013/12/18 03:10 質問者: wu007
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父の死亡後の宗教法人への寄付金について
過日、父が他界したのですが、父は9/19(死亡前日)に信心していた宗教団体への寄付1000万円を思い立ち、その日に母が銀行へ引出しの手続きに走ったのですが、何分、大金でしたので、その日のうちに引出および寄付の処理ができず、結果的には父が亡くなった翌日の9/20に手続き(引出・寄付+9/20付領収書)が完了しました。 この場合、父の意思で寄付したということで、相続財産(現金)から、この1000万円を差し引いていいでしょうか。 もし、それが不可である場合は、相続人(母)が宗教団体へ寄付した、ということで、何か引くことはできるのでしょうか。 もし、引けなけいということであれば、タッチの差で(少し不謹慎な言葉づかいですが)かなり税額が変わるということで、何か釈然としないですが、そういうことなのでしょうか。 アドバイスよろしくお願いします。
質問日時: 2013/12/17 19:33 質問者: melmelbanz
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個人事業主での貯金方法
お世話になっております。 現在個人事業主で、フリーのエンジニアしてます。 別の事業を将来立ち上げるために、資本金として貯金をしていきたいと考えています。 1年で300万程度の貯金予定で、利益は600万程度です。 現在は法人化は考えておりません。 この資本金の為の貯金を出来れば節税していきたいと考えております。 自分なりに下記が可能かなっと浅学ではございますが、以下を考えました。 (1)いくらか残ってしまうが、貯金の一部を個人共済にはいって、上限まで毎月払う ⇒別の事業を行う際にいったん廃業⇒再登録 or 法人化する? (2)リスクが多大だが、金融商品で運用して増やす。 ⇒節税ではないですね……。 資本金として最終的に手元に残るお金が減ってしまっては意味がないので、支出は出来れば抑えたいと考えております。 そのため、多額の生命保険への金融商品も視野には入れておりません。(個人なので小規模の生命保険には入ってます……) 上記の(1)(2)以外で節税効果、または効率的な貯金方法はございますでしょうか? 浅学の身であり、色々勘違いの点もあるかと思いますが、お知恵を是非とも頂けますと幸いです。 宜しくお願い致します。
質問日時: 2013/12/15 18:35 質問者: rakrak2011
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請求の仕方について
恐れ入りますがどうぞよろしくお願いします。 今年の始めからフリーランスをしている初心者です。 請求書の書き方でわからないことがあります。 A社という会社と取引があります。 A社から個人のお客様を紹介された場合、店舗で料金をお客様(個人)より頂戴します。 あとで追加料金が出た場合はお客様(個人)に銀行口座に振り込んでいただきます。 その場合、請求書の請求金額は(例 1万円)と書いて1万円が振り込まれてきます。 今回、問題なのはA社名義で個人のお客様の振込をまとめて行う場合 請求書には1万円に源泉徴収分を差し引いた金額を書くことになりますか? ※フリーランスに企業がギャランティーを払う場合は源泉徴収分は企業が支払う義務が あると聞いているもので 今回、A社名義で振り込まれてくることがわからなかったので、個人様毎に請求書を 作り、送り、企業からは源泉徴収分が引かれず入金がありました。 また、この企業に同じような内容で請求書を書かなければいけないのですが (今回、一括で企業から振込しますと言われています) 源泉徴収分を差し引いた請求書を作った方がいいのでしょうか? また、前回振り込まれた分は、この企業へどう説明したらいいのでしょうか? (例えば、前回の源泉徴収分は今回分から引いて下さいと言うのか・・・) 初心者なもので、難解な部分がありましたら申し訳ありません。 よろしくお願いします。
質問日時: 2013/12/14 23:27 質問者: girlsapartment
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甥っ子への教育費の提供
甥っ子が大学に進学する事になりました。経済的に恵まれない家庭のため、私が教育費を援助する事になりました。 私は自営業を営んでいますが、このような場合、甥っ子へ提供した教育費は非課税になりませんでしょうか?もしならなければ、今回のようなケースで何か上手な節税対策はありませんでしょうか? 宜しくご教授お願い致します。
質問日時: 2013/12/14 19:28 質問者: osama_vin_ladin
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青色申告者の交際接待費について
売上先の方から仕事をお世話していただいたお礼に売上金額に諸経費として(お礼金分を上乗せした)乗せた分をその方にバックするということになるのですが その際、相手の方も会社に知られてはいけないことなので領収書はとれないわけで出金伝票にその方の名前だけ書いていました。 そして最近、税務調査に入られました。 税務調査中に今後の仕訳の処理のこともありますからお礼金についてどのようにすればいいのか聞きましたら、お礼金だから領収書を取れないので出金伝票に詳しく書いていればいいですよ!とのことでした。 しかし、修正申告になり、いろいろな金額がほぼ確定した直後に、実は24年度の経費にお礼金があるので経費として認めてくださいと言いましたら、先日の話は正しくなく、お礼金は相手の方の収入になるので領収書がないと認められませんと言われました。 主人に言わせますと、みんなそうやって仕事をもらっているのだから仕方にないことと言っています。 わたしは、経理をやっているものとして、売り上げのUP→消費税(うちは売上高800~1200万)につながることや、所得税、地方税(特に長崎は健康保険税率が高め)が気にかかるところなのでなんとか経費を計上したいのですが…。 25年にもお礼金はそれなりの金額で出てくるのですが、仕事をもらえるのだからと割り切って全額、売り上げということにするしかないのでしょうか? よきアドバイスをよろしくお願いします。
質問日時: 2013/12/11 13:14 質問者: 8deltoro
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フリーランス 年金 保険など 夫の会社
フリーランスでここ10年程働いています。 6年前に建てた家の一部をアトリエとしています(これは税務署に確認済みで認められています)ので減価償却が入りますと、諸経費等と合わせて38万以下になってしまいましたので、夫の会社で厚生年金、社会保険に入れてもらっていました。 一度だけ収入が多い年があり、その時は所得税は自分で払いました。 年金も第3号から第1号に切り替えないといけないなぁと思い、社会保険も抜ける覚悟で夫の会社に電話をかけました。 ただ、毎年そんなに年収はないので、その時たまたまいつもより多く収入があっても、また来年収入が下がった時に、旦那の会社にお願いして扶養に入ったり抜けたりの電話をするのが憂鬱だな、、とは思っていました。 すると、経理の方が「あなたの将来の年金受取額が第1号の額を期待していないのなら、このまま厚生年金に入って、第3号のままで良いですよ。毎年の収入、所得が違うので、扶養に入ったり抜けたりしなくても、受取額が下がる事だけOKなら、社会保険も会社的にはそのままでもOKです。」 と仰って下さったので、そのままお願いしました。 それまでは旦那がこの会社にしか勤めた事が無かったのでそういうものなんだー位にしか考えていませんでした。 しかし、旦那の会社がかなりブラック(雇われ社長がお金を使い込んでいたり、、帳尻合わせをしていたり、、話だけ聞くとかなり雑な印象でした。)で、1年前旦那は退職しました。 そして、今年、旦那が転職したのですが、 昨年は収入がとても少なかったので、新しい職場では夫の扶養内で厚生年金と社会保険です。 今年はぎりぎり所得税が発生してしまいそうな収入なのですが、 前の会社のような、会社的にOKなら年金と社会保険は扶養内のままで、とお願いしても良いのでしょうか? ひょっとしてとんでもなく常識はずれな事を新しい会社にお願いしようとしていたら、旦那の立ち場が無くなると不安です。 ※私はズルをするつもりはありません。 前の会社がそのままでOKにしてくれたのは、ひょっとして経理の方が扶養に入ったり抜けたりの手続きが面倒で、そのままでOKにしてくれたのか?と不安です。 大丈夫なのでしょうか?
質問日時: 2013/12/10 22:20 質問者: 20100125
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所得税と還付金について
私は公務員をしております。妻はパートで年間所得を130万円以内とし扶養手当(妻、子2)を受給しております。 そんな中、今年6月に、扶養している妻の給与明細を確認したところ、誤って通勤手当2千円が支給されており、確認したところ平成24年4月から支給されておりました。結果、遡って、支給された平成24年度分と25年4・5・6月分の扶養手当等を返納することとなり、パート先で負担することとなりました。(7月からは再度扶養としました。) その後、私の勤め先の共済から家族療養の給付の返納と、年金事務所からは国民年金保険料の返納が通知され、この件についても、妻のパート先では、責任をとって支払うとしましたが、所得税・住民税と相殺したいと次の計算を提示されました。 これは、考え方としては正しい計算でしょうか。教えてください。 ・扶養手当返納分 238,665円×33%=78,759円(所得税33%+住民税10%) 給与減額による所得税、住民税の減額見積額で、税を考慮せず既にパート先で負担しました。 ・妻の国民年金224,880円納付による減額の見積額 所得税 13,560円 住民税 32,300円 計 45,860円 ・家族療養給付・国民年金保険料の返納分 家族療養給付 96,208円 国民年金 224,880円 計 321,088円 ・差し引き(パート先で新たに負担する額) 321,088円-78,759円-45,860円=196,469円 パート先では、税理士等が額を推定であるとした上で、さらに、年末調整還付金で戻るものもあると言われました。どうぞよろしくお願いします。
質問日時: 2013/12/09 17:59 質問者: jochan
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会社が税務署に対して提出する書類
会社が「売り上げや経費申告をする」のに使う書類は何でしょうか 売り上げや経費申告をするのに必要と扶養控除等申告書の提出を経営者から迫られているのですが国税庁のページを見たり他の質問で教えて頂いたた回答を参考にすると 扶養控除等申告書はこれに該当しないのではないでしょうか。 掛け持ちをしており他企業で既に提出しているため不安です。
質問日時: 2013/12/08 01:57 質問者: kzy1936
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法人税の場合、原則全てについて損益通算が可能
所得税の場合には、所得の種類があって、種類の異なる所得間では、損益通算が出来ないようですが、法人税の場合には、基本的に損益通算が可能なのでしょうか?
質問日時: 2013/12/07 10:16 質問者: a1b
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青色申告について。
今年の10月から、旦那がフリーになり、青色申告をして働いています。 が。 全く初めてなために、青色申告の場合、税金関係が全くの素人です。 年末が近づき年末調整?の書類が届き、来年は確定申告があるし。 とても困っています。。 どなたか、教えていただけませんか?? どうぞ、よろしくお願い致します。。
質問日時: 2013/12/06 01:36 質問者: tanakoso
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源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲
現在フリーでプログラマをしています。仕事を頂いている会社Aの支払はいつも源泉徴収されているのですが、別の会社Bでは源泉徴収されていません。 「源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲」として国税局ページにも一覧がありますが、自分の職業が当てはまっているのかが分かりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm (1)フリーのプログラマの報酬は「源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲」になるのでしょうか? また、会社Cからのいくつかの支払が源泉徴収された金額でしたが、他のいくつかの支払は源泉徴収されずに支払われていました。先方にこれでよいのでしょうか?とお聞きしたところ 「源泉徴収していない分については、そちらで源泉徴収を納付して下さい。」 という回答メールをもらい、ちょっと理解ができないでいます。 (2)受領側が源泉徴収を納める?ってできるんでしょうか?(…なんかおかしいですよね?) 正直こちらは確定申告さえすればよい話だとは思うのですが、税務初心者なので後学のために教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
質問日時: 2013/12/05 10:16 質問者: hopo
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税務署員が来ました。
飲食店を経営するものです。 昨年4月から店をはじめました。 昨年はオープン年ということもあって、利益は出ていないため確定申告は行わずにいました。 赤字だし、してもしょうがないと思っていました。 しかし、先日営業中にいきなり税務署員が来て、 「事業概況についての回答書」 というのをおいていきました。 内容は税務署に申告しているか?から始まり、 いいえとしたら、 個人で事業を経営している方は記入して下さい。と、 簡易的な収支報告書うを書く欄があります。 回答書に記入し、税務署に送付するとして、 今後どのような流れになるのでしょう? 自業自得とはいえ、気になって仕方ありません。 宜しくお願い致します。
質問日時: 2013/12/04 13:59 質問者: pure1105
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青色申告と住宅ローン還付
今年脱サラをして、初めての青色申告です。 住宅ローンがあり、今までは年末調整で還付してもらっていました。 今年は年中ばで退職したので、本来であれば自身で確定申告をして還付をしてもらうのだと思いますが、フリーランスで事業を始めたので、青色申告をします。 この場合、サラリーマン時代に既に納付した税金を還付してもらうことができるのでしょうか? もしできるのであれば、どのような手続きを踏めばいいのか、教えてください。 併せて、個人で加入している生命保険等の免税分の還付も同じ方法でいいのか、教えてください。 よろしくお願いします。
質問日時: 2013/12/03 11:38 質問者: nikkupon
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個人事業主の火災保険料を経費として・・・
個人事業主が店舗兼住居の火災保険料を経費(店舗部分の火災保険料のみ)として認めてもらうには、火災保険の内容を・・・ 契約者 事業主 保険料引落口座 事業主 としなければいけないと思いますが、誤って以下の場合としてしまった時に経費として認めてもらう事は可能でしょうか?(実際、保険料の負担は事業による収入から支払われてるものと考えます) 契約者 事業主の配偶者 保険料引落口座 事業主の配偶者
質問日時: 2013/11/30 18:01 質問者: imabarihigashi
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大企業がある地方公共団体は財政が潤うという理屈
例えば「千葉県浦安市は某テーマパークがあるから儲かってて行政サービスがいい」という話をたまに聞きます。その地域の商業が活性化するという点は理解しますが、しかし税制の観点では、法人税は国税ですので、それで地方の財政が潤うということにはならないのではと考えています。地方税は法人住民税、事業税があるようですので、これが地方の収入になって潤うということでしょうか?それとも他に税制上の大きな収入源があるのでしょうか?
質問日時: 2013/11/30 13:19 質問者: tanucojp
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個人事業税と確定申告
関連の回答をいくつか確認しましたが、いまひとつ確信が得られないので、ぜひ教えてください。 急な事情で会社を辞めることになりました。個人事業者となるつもりでいろいろと調べていましたが、「確定申告をするのであれば、個人事業税は申告しなくてもよい…」というような記事がありますが、これは 青色申告にて事業の所得税を納税し、さらにそれを含めて個人の確定申告をすれば、という解釈でいいのでしょうか? また併せてお分かりになれば。 本当に急なことなのでまだいろいろな計画ができていません。12月にも今後開業する予定の仕事で収入がある見込みなのですが、それは確定申告にて申請して、事業の開業は年明け、ということでも問題はないのでしょうか?
質問日時: 2013/11/26 18:50 質問者: nikkupon
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会社解散後に役所から郵便物が来た場合
一般的なお話ですが、会社解散後、会社宛てに 税務署や、市役所法人税課、県税事務所、その他の役所から 郵便物が届くことはありますか? 「会社解散によって借りていた貸事務所から退去する」 ということは一般的によくある事ですが、 そういった理由で郵便物が受け取れなかった場合、 どうなりますか? どうしても受け取らせる必要がある書類などは 差出人が、社長の自宅宛てに再度郵送するのでしょうか? 教えてください。
質問日時: 2013/11/26 10:17 質問者: s_end
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青色申告決算書の賃借対照表の書き方について
個人事業主(フリーエンジニア)をしています。 収入は月収50万円(年収600万円)で、全額生活費に使っています。 貯金は一切ありません。 この場合、賃借対照表では、 資産の部の「事業主貸」欄に600万円、 負債・資本の部の「元入金」欄に600万円 と記載すればよいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2013/11/25 20:06 質問者: cell2013
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青色申告、銀行の明細のコピーについて。
初めての青色申告で、どうも不明な点があります。どうか詳しい方お力添えをお願い致します。 青色申告する際、お金のやり取りの記録を保管するために、銀行口座の明細を保管しておかなくてはならないと思いますが、取引により振り込まれた明細だけでよいのでしょうか。 個人事業主として、事業を開始する際、銀行カード2枚あり、1枚[A]は生活用、もう1枚[B]は事業ようにしました。 しかし、クレジットカードの引き落としは[A]のままになっており、クレジットカードは事業に必要なものやそれ以外のものを購入するのにつかっています。 [A]は取引によって振り込まれたりするものはなく、消費するだけの口座になっています。 質問1>こう言った場合、記録を保管しておくのは[A]、[B]両方とも必要でしょうか? 本当はクレジットカードの引き落としも[B]からしたいのですが、お恥ずかしい話、収益はマイナスであるため、個人の貯金から引き落としたく[A]にしています。 質問2>そこで、こういう状態の場合、どのようにすると管理しやすいか。 アドバイスを下さい。よろしくお願いします。
質問日時: 2013/11/24 17:05 質問者: yui125132
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青色申告
個人事業として今月開業届と青色申告の用紙を税務署に提出しました。 それまでは知り合いの手伝いで月30万ほど給与ではなく報酬として収入がありました。雇われてる訳ではないので源泉徴収票等はもらえません。給与明細はあります。(100円ショップなどで売ってる2枚綴りのもの) 青色申告をするのに開業以前の収入(30万×10ヶ月分)はどの様に申告すれば良いのでしょうか?申告の仕方等アドバイスよろしくお願いします。
質問日時: 2013/11/23 08:57 質問者: goldangel0730
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個人事業開業 青色申告 時期について
青色申告の時期について2点解決できない事があります。どうか詳しい方お力添えをお願い致します。 平成25年4月23日に個人事業の開業・廃業等届出書(開業日を平成25年4月1日と記入)と所得税の青色申告承諾申請書の二枚を税務署に提出しました。 そこで質問なのですが 1.「25年度は3月15日までに青色申告承認申請書を出していないので、青色申告ができるのは26年度の1月~12ヶ月分という解釈でよろしいのでしょうか。」 なぜ、こんな出尽くしている質問をしたのかと言いますと、 青色申告承認申請書に【平成__年分以後の申告は、青色申告書によりたいので申請します。】 の覧に25年度と記入して提出してしまったからです。 税務署の受付では内容を確認されないまま、受付の方が税務課受付印を押していました。 そこで2つ目の質問なのですが 2.「1の質問の解釈であってる場合、これは書類不備となるのでしょうか。書類不備であった場合、税務署から連絡がきたり、青色申告承認申請書が無効になったりしないのでしょうか。」 詳しい方、ご回答をよろしくお願いします。
質問日時: 2013/11/22 11:45 質問者: yui125132
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配偶者控除と配偶者特別控除の用紙提出
初歩的な質問なのですが、会社にもわかる人がおらず(総務すら) 質問いたします。 会社から下記の用紙を提出するよう言われましたが、 どちらに該当するかに合わせて1種類のみ提出するものでしょうか? ●配偶者控除 ●配偶者特別控除 妻は所得がありません。 どなたか助けて下さい。
質問日時: 2013/11/20 09:33 質問者: woodstock_koya
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球場の年間シートと経費
今年から、個人事業を始めました。 毎年、東京ドームの年間シートを購入しており 今年も、年末に契約更新を行う予定です。 この、年間シートの料金なんですが、 経費に計上することはできるのでしょうか?
質問日時: 2013/11/19 23:44 質問者: kaneyan7
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業務委託の税金について
複数の会社の業務委託契約の仕事をしています。 お恥ずかしいのですが最近になり業務委託の場合は 103万円の壁は関係ないことが知りました。 2008年 85万 2009年 88万 2010年 82万 2011年 88万 2012年 80万 2013年 71万 追徴課税などいくらくらいプラスになってしまうのか ご存知の方いらっしゃいますでしょうか?。 主人の会社で配偶者控除もしています。年収は600万です。 今になって確定申告の事実を知りました。 すごい金額になってしまうのか不安で仕方ありません。 ご意見いただけたらありがたいです。
質問日時: 2013/11/17 13:19 質問者: qmtcs350
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ソフト開発における試験研究費の税額控除の適用可否
ソフトウエアの会社で、ホームページ作成ツールの開発・販売をしています。当然ながら、日々、ホームページ作成ソフトウエアの研究・開発をしているのですが、この場合、「試験研究費の税額控除」の制度は適用可能なのでしょうか。条文を読む限りは、製造業を想定しているようで、普通に考えれば、「開発費」として繰延資産計上、もしくは任意償却(一時の損金も可?)の処理の気がしています。が、試験研究とも言えなくもないと考えています。 アドバイスよろしくお願いします。
質問日時: 2013/11/07 23:38 質問者: melmelbanz
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起業時の登録免許税。会社解散すると返還される?
会社を興す時、法務局に行って登記をしますが、その際に登録免許税というものを払います。 これは会社を解散すると返還されるのでしょうか? 返還されるとしたら誰に返還されるのでしょうか? 解散時の会社代表者? 会社解時に選任された清算人? それとも返ってこない? 詳しい方、お願いします。
質問日時: 2013/11/07 15:44 質問者: s_end
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