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ネットショップ(販売する側)に税金がかかるらしいのですが 消費税意外だと申告した時の税金意外ないです
ネットショップ(販売する側)に税金がかかるらしいのですが 消費税意外だと申告した時の税金意外ないですよね? 所得は租税かそれとも売上とも聞かれたんですが 皆さん意味分かります? わかる方教えてください
質問日時: 2021/09/28 15:52 質問者: 12545887
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税金は国民の義務。とされていますが、 外国人まで消費税を払わなければならないのはなぜですか? 免税店
税金は国民の義務。とされていますが、 外国人まで消費税を払わなければならないのはなぜですか? 免税店や一部の店舗ではパスポート提示で消費税免除してる店はあれど、一律で消費税は払わされる店がほとんどだと思うのですが。
質問日時: 2021/09/24 10:02 質問者: 水室京介
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《不動産売買に伴う消費税についてのご質問です。》 できれば不動産売買にお詳しい税理士の方などにお答え
《不動産売買に伴う消費税についてのご質問です。》 できれば不動産売買にお詳しい税理士の方などにお答え頂きたいです。(祝日で繋がらないためこちらで質問しております。) 借地権のマンションで前払い地代(一部地代を先払いしている)がある場合で、売買金額に前払い地代の未経過日数分を含む場合のお話です。 ※当該マンションは分譲会社が前払い地代を一括で支払い、共有持分の割合に応じて各戸の前払い地代を算出、その代金を含んで分譲価格としています。 ①このマンションを【個人】が売却する場合は 建物代+前払い地代(未経過分)=売買金額と認識しておりますが、間違いないでしょうか? ②上記が正しい場合、【業者】が売却する場合は 単純に建物代+消費税+前払い地代(未経過分)=売買金額でいいでしょうか? ③それとも、分譲価格から前払い地代(当初)を差し引いた金額を新築時の建物価格とし、そこから減価償却など、や、課税評価額等を用いて建物価格を計算するのでしょうか? →仮に売買金額を3,000万円・対象住戸の前払い地代を1,000万円・上記③のうち何かしらの方法から算出した消費税が100万円だった場合、消費税から建物価格は1,000万円と分かります。 そうすると売買代金に含まれる前払い地代1,000万円+建物代1,000万円+消費税100万円=2,100万円となります。 残りの900万円は業者は何を売ったことになるのでしょうか? 借地権の取引は、土地は別に所有者がいる=上物とその権利のお取引ということかと思いますが、 売買代金に前払い地代が含まれるとすれば その地代は所有権の場合の土地代とほぼ同じとの認識でいいのでしょうか? 仲介手数料を計算するために本体価格が必要なため、消費税の計算方法や考え方をお教え頂きたいです。
質問日時: 2021/09/19 21:35 質問者: ちいいいたろす
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インボイス制度について 2023年度から変更されるインボイス制度についてどう思いますか? いくつかの
インボイス制度について 2023年度から変更されるインボイス制度についてどう思いますか? いくつかの記事を読むと、いままでは売上高1000万円以下の事業主は消費税の支払いを免除されていたが、発注元に法的に有効なインボイスを発行するためには課税事業者にならなければいけなくなるとのことでした。免税事業者に発注する場合は控除が受けられなくなるため、同条件であれば課税事業者に仕事が偏るため、売上高が少ない小・零細事業者には厳しい問題かと思います。 本件、私は賛成の立場です。消費税は本来、高所得者から低所得者まで平等に負担がかかる税金であるべきだと思うからです。たしかに、低所得者には厳しいかもしれませんが、その分高所得者は所得税などでがっつり多めに納税しています。所得が少ないからと何から何まで優遇すると、それこそ高所得者に不平等だと思います。 30歳で年収250万の人もいれば、1000万円の人もいます。しかし、その年収は別に賽の目で決まったものではなく、30年間生きてきた過程での努力の差だと思います。多額の借金を負うリスクをおかしてビジネスで成功した経営者が、稼いでいるからと半分税金で持っていかれるのはどうかと思います。だからといって低所得者が生きていけないのは問題ですが、月収が20万円しかないのは社会のせいでも親のせいでもなく、それだけの付加価値しか生めない自分自身にあるはずです。 私はまったく高所得者ではないですし、サラリーマンなので本件に直接関係はないのですが、客観的に見ても正しい変更かと思っています。 私は法律や税制度にはまったく詳しくないのですが、みなさんはどうお考えになったかお聞かせください。
質問日時: 2021/09/19 13:40 質問者: binwan2494
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メディカル関係の入会金 償却時の消費税について
人間ドックを行う会員になるための入会金ですが、会員資格期間が15年とのこと。 2017年頃に入会したようで、当然当時は消費税8%です。 それを15年で償却しておりますが、この場合、消費税は8%で処理でしょうか? 通常でしたら8%で経費に振替だと思いますが、例えば購読料など、一括前払いした時、10%になった時点で、消費税10%で処理しますよね(使用は該当月となるため)。 入会金も会員資格15年ということは、その入会金の効力が15年であり、毎月その入会金の効力が及ぶと考えれば、償却月の消費税率で費用化するのかなと思いまして、質問しました。 この処理を前任者が「預り金」などにしており、今月から福利厚生費に変えますが いきなり消費税8%が出てくると、目立つので、もし10%がただしい処理であれば幸いと思っております。よろしくお願いいたします。
質問日時: 2021/09/18 16:13 質問者: magnoria11
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2023年からのインボイス制度で課税事業者でない場合の請求書
2023年からのインボイス制度で課税事業者でない場合の請求書について 課税事業者の場合、登録番号が記載になりますが、 課税事業者でない場合の請求書は、今までと全く同じなのでしょうか? 消費税10%も、従来通り請求してよいのでしょうか? また、太陽光発電の売電している場合の、売電価格は 課税事業者でなくても、従来通り、消費税10%上乗せした価格で入金されるのでしょうか?
質問日時: 2021/09/13 10:36 質問者: heppiri
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これ聞いてどう思いますか?
2021/09/03深夜に投稿した、「かつて大蔵省とかそれの後身だと言う財務省これらそれぞれの一員を勤めてた方に質問しますが、」から始まる質問に関して追加ですが、これもその消費税に関して思った事ありますがこれもその消費税は2013年度から2014年度へ切り替わる時をもって5%から8%へ改められたのがこれに伴い税込み表示義務が打ち止めとなり、そして平成から令和へ切り替えられた直後の、2019年度の9月から10月へ切り替わる時をもってその8%から10%へ改められたかつそれと同時に軽減税率始めたのがその軽減税率から会計などの面で大変かつその消費税改定からその後2021年度から2022年度へ切り替える時に、前述のから義務が打ち止めとなった税込み表示が再義務化された事で思ったんですけど、それならば前述の2013年度から2014年度へ切り替わる時をもって5%から10%へ改めるかつ軽減税率も無しにすればええと思った件に関してはこの増税に伴い郵便料金は、10円単位だけでなければ中途半端なのでこの事からはがきなら50円から60円(但し、その後再値上げで60円から70円に改定)でそして手紙は80円から90円へ値上げすればええと思いましたが、そしてこの5%から10%へ改めるに伴いプレミアム商品券をその2014年度開始時からその年度の8月終了時までやればええと思いましたがこれ聞いてどう思いますか?
質問日時: 2021/09/11 11:39 質問者: 砂石一人っ子
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これ聞いてどう思いますか?
かつて大蔵省とかそれの後身だと言う財務省これらそれぞれの一員を勤めてた方に質問しますが、 消費税に関して思った事ありますがこれもその消費税は2013年度から2014年度へ切り替わる時をもって5%から8%へ改められたのがこれに伴い税込み表示義務が打ち止めとなり、そして平成から令和へ切り替えられた直後の、2019年度の9月から1 0月へ切り替わる時をもってその8%から10%へ改められたかつそれと同時に軽減税率始めたのがその軽減税率から会計などの面で大変かつその消費税改定からその後2021年度から2022年度へ切り替える時に、前述のから義務が打ち止めとなった税込み表示が再義務化された事で思ったんですけど、それならば前述の2013年度から2014年度へ切り替わる時をもって5%から10%へ改めるかつ軽減税率も無しにすればええと思いましたし、これは何故かと言えばその5%から増税により税抜き表示ばっかしなのもその後税込み表示再義務化がたった2年と言って2015年度から2016年度へ切り替わる時にその税込み表示再義務化されていたに違いないし、そしてそれ以外にも国税に関して意見あるのもこれは各行政機関に対しての意見からですけど、その各行政機関にに対しての意見は文部科学省に対しては義務教育を生活保護受給者で無くても無料にするかつ、義務教育以外の教育は生活保護受給者なら無料にするかつ奨学金を年金や生活保護費と共通にするかつ、厚生労働省に対しては各行政機関にに対しての意見は、文部科学省に対しては義務教育を生活保護受給者で無くても無料にするかつ、義務教育以外の教育は生活保護受給者なら無料にするかつ奨学金を年金や生活保護費と共通にするかつ、厚生労働省に対しては年金を税金制にするかつ、各行政機関にに対しての意見は、文部科学省に対しては義務教育を生活保護受給者で無くても無料にするかつ、義務教育以外の教育は生活保護受給者なら無料にするかつ奨学金を年金や生活保護費と共通にするかつ、厚生労働省に対しては年金を税金制にするかつ年金受給者は医療費無料にするかつあと生活保護受給者は水道光熱費無料にするかつそして、国土交通省に対しては車検や法定点検・整備を無料にして欲しいのですがこれ聞いてどう思いますか?
質問日時: 2021/09/03 15:03 質問者: 砂石一人っ子
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消費税の処理に関しまして
当社(課税事業者)が得意先に売上げた商品に不具合があり弁償金として10,000円払うことになったとします。 10,000円のうち3,000円は当社が購入したものを代物弁済として割り当てます。 よって弁償金は残りの7,000円を支払うことになります。 このときの仕訳は以下のように考えて良いでしょうか。 ①代物の購入 経費 3,000/現金3,300 仮払消費税 300/ ②弁償金の仕訳 弁償金10,000/現金7,000 /経費3,000 ②の仕訳の経費のマイナスは不課税でよいでしょうか?
質問日時: 2021/09/01 14:11 質問者: yasumitsuyo
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エクセルでの消費税だけを出したい場合を教えてください。 1000円の消費税は0.1を掛ければ良いと言
エクセルでの消費税だけを出したい場合を教えてください。 1000円の消費税は0.1を掛ければ良いと言うことがわかりました。エクセルでの計算式で1000✖️10%という計算式は間違えているのでしょうか? 例 1000円 消費税10% 100 合計 1100円になりますが エクセルの計算式に1000✖️10%といれます。 よろしくお願いします。 エクセルが苦手です、!、
質問日時: 2021/08/30 17:54 質問者: ココ1231234
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消費税の計算を教えてください。 1.000の消費税10%でしたら 1.000×0.1 1.000×1
消費税の計算を教えてください。 1.000の消費税10%でしたら 1.000×0.1 1.000×10% でいいのでしょうか? 今まで1.000×0.1=100で出していたのですが 良かったのでしょうか? よろしくお願いいたします。 (簡単に答えてくれればうれしいです) 計算機で計算する場合です。
質問日時: 2021/08/30 16:45 質問者: ココ1231234
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金額を教えてください。
パン138円を2個買いました。 消費税は10パーセントで、金額は303.6円です。 お会計時は小数点以下はお店だと切り上げですか?
質問日時: 2021/08/27 09:47 質問者: ichigo21242
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高校生には高額の税金をかけて消費を抑えるべきですよね? 高校生は流行に敏感な馬鹿なので馬鹿の消費行動
高校生には高額の税金をかけて消費を抑えるべきですよね? 高校生は流行に敏感な馬鹿なので馬鹿の消費行動を抑えないと質の悪い商品がはびこってしまうと思います
質問日時: 2021/08/26 23:11 質問者: 流行はバカが乗るもの
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個人事業主への消費税の支払い
企業が免税事業者である個人事業主へ支払う際に、経理処理で仮払消費税を計上する必要はあるのでしょうか?例えば1,000円の請求があった場合経理上1000円×10/110=90円の仮払消費税を計上しなければならないでしょうか? 宜しくお願いします。
質問日時: 2021/08/19 11:37 質問者: yasumitsuyo
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本来業務以外の臨時所得によってもトータルで1000万円を超えたら課税業者になりますか?
小売業です。 売り上げ年間1000万円以下なので(ここ10年) 非課税で自分でコツコツ青色申告しています。 本年土地売買の紹介料として200万円いただいたので 売り上げに加えると1000万円超えてしまいます。 紹介料分所得税を払うのは当然ですが 2年後以降ズーット課税業者になってしまうのでしょうか? 当方70才越で一人で細々と営業しているので、 今後課税業者になると、帳簿等ややこしくなるので 紹介料はいただかない方が(もしくは減額)良いでしょうか? ご指導お願いいたします。
質問日時: 2021/08/18 10:11 質問者: kotyan2
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単年度の所得が増加により非課税業者が課税業者になりますか?
1.自営業者でここ10年売り上げが600万円から800万円なので 確定申告の際は非課税業者で処理しています。 ところが今年相続で所有した土地を売却したら500万円加算されるので、 1000万円を超えてしまいます。課税業者になるのでしょうか? 2.上記土地売買とは関係なく、たまたま「良い仕事」を受注したため、 その年だけ1000万円を超えたら当年度も翌年以降も (売り上げは通常の600~800万円)課税業者となるのでしょうか? 宜しくお願いします。
質問日時: 2021/08/18 09:21 質問者: kotyan2
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インボイス制度について
法人格ではありますが、年収1,000万円以下の免税業者です。 課税業者と免税業者の双方から服飾関係の商品を仕入れて、一般消費者に販売しています。 2023年10月1日よりインボイス制度が導入されるにあたり、免税業者からの仕入税額控除に 制限が発生することは理解しています。 販売先が一般消費者であること、こちらから他の事業者に請求書を発行することが ないことから、インボイス制度導入後も免税業者であり続ける選択をしようと考えています。 仕入や水道光熱費等の経費はインボイス制度導入前と同じように 消費税込みで処理して良いらしいのですが、 一般消費者への販売価格はこれまでと同じように消費税込みの金額で表示し、 消費税込みの金額をお客様から頂戴して良いのでしょうか。 インボイス制度導入後も、免税業者は消費税額を一般消費者からお預かりして良いのかどうか、 教えてください。 よろしくお願いします。
質問日時: 2021/08/17 22:54 質問者: ぴぴんぼ
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税込み2800円の鍋を買いました。割り引きが30%ありました。支払金額が1960円だと思ったのですが
税込み2800円の鍋を買いました。割り引きが30%ありました。支払金額が1960円だと思ったのですが、消費税10%とられて2,156円で買いました。これって正しいのですか?
質問日時: 2021/08/15 18:06 質問者: テーイ
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国債をいくらになっても日本は潰れない。by麻生太郎 なら消費税10%から無くしても良いのでは?
国債をいくらになっても日本は潰れない。by麻生太郎 なら消費税10%から無くしても良いのでは?
質問日時: 2021/08/13 14:36 質問者: マス男
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免税について教えてください。 海外旅行などの話をしてるとき、免税っていう言葉をよく聞きますが、 免税
免税について教えてください。 海外旅行などの話をしてるとき、免税っていう言葉をよく聞きますが、 免税って、海外の税金がかからないっていう意味であって、 税関で、日本の消費税はとられるんですよね。 20万まではかからないようですが、例えば30万のバッグを一つだけ購入した場合、消費税3万円を税関で支払わないといけないってことですか? よろしくお願いします。
質問日時: 2021/08/12 12:38 質問者: coffeebeat2
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結局消費税増税って何やったん? 8%→10% 未だに8%のお店あるし。
結局消費税増税って何やったん? 8%→10% 未だに8%のお店あるし。
質問日時: 2021/08/11 20:16 質問者: タイショウ
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クラウドワークスって、報酬 20% 取られるじゃないですか その20%引かれた残り分が、自分の所得に
クラウドワークスって、報酬 20% 取られるじゃないですか その20%引かれた残り分が、自分の所得になるのでしょうか? それとも、20%の部分も所得のうちに入るのでしょうか?
質問日時: 2021/06/25 14:30 質問者: hebityan
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今度消費税率が上がるとしたら何%になるでしょうか?いつ頃になるでしょうか?
今度消費税率が上がるとしたら何%になるでしょうか?いつ頃になるでしょうか?
質問日時: 2021/06/23 21:52 質問者: 高尾山の守り神
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消費税と経理処理とレシートの事で教えてください。 ウォシュレット交換を自社で行い、55000円(工事
消費税と経理処理とレシートの事で教えてください。 ウォシュレット交換を自社で行い、55000円(工事費5万円と消費税です)かかりました。作業工賃22000円とホームセンターで買ったウォシュレット33000円です。自社で国に納める消費税は2000円です。 ですが、ホームセンターのレシートはウォシュレットだけでなく、ティッシュやコピー用紙なども合わせて44000円になりました。 経理にはその44000円のレシートを出し、そのレシートはとうし番号を書きノートに貼り付け、そのまましまいます。帳簿には何か記載していますが、工事に使ったものや事務所で使うものか、ここで分別するのは、さほど重要では無いのでしょうか?
質問日時: 2021/06/18 12:56 質問者: sistein
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国に納める消費税はどうやって知るのですか?工事受けて下請け業者が工事し材料を買った場合など
消費税の支払いでもう少し教えてください。 ・A(私の会社)にトイレ工事を依頼があり税込みで27.5万でした。(工事費25万と消費税2.5万) ・B(下請け業者)への支払いは22万でした。(工事費20万と消費税2万) ・B(下請け業者)はホームセンターで8.8万の材料費がかかています(材料費8万と8千円) ①実際に支払う消費税は、Aは利益分5万円に対してで5千円、Bは工事費20万に対し2万円だと思います。ただ、Aが依頼主から27.5万で依頼されているのに5千円しか払わないとか、国はどうしてわかるのですか?もしかしたらBが2万円払わないかもしれないし・・・ うちの会社はすごく小さいのですが、一応会計事務所は来てくれています。 ②Bは工事費20万で2万の消費税が出ていますが、材料を買う時に消費税8千円払っています。ここだけは重複ですかね?
質問日時: 2021/06/04 09:30 質問者: sistein
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消費税のことで質問です。工事で5万だけ上乗せして後から消費税を納めることになる場合、いくらが対象でし
消費税のことで質問です。工事で5万だけ上乗せして後から消費税を納めることになる場合、いくらが対象でしょうか? ①契約額27.5万(25万の税込み)の工事があり、外注費が22万(20万の税込み)です。 消費税の納付額は差額5.5万円のうち5千円ですか?それとも2.5万ですか? ②契約額22万(20万の税込み)の工事があり、外注費が16.5万(15万の税込み)です。 消費税の納付額は差額5.5万円のうち5千円ですか?それとも2万円ですか?
質問日時: 2021/06/03 10:01 質問者: sistein
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スーパーばかり儲かる軽減税率はいつまで続くのでしょうか?
飲食店差別の軽減税率はいつまで行なうつもでしょうか? スーパーばかり儲かる軽減税率はいつまで続くのでしょうか? コロナで飲食店を閉店にし スーパーばかり儲かる軽減税率はいつまで続くのでしょうか? 飲食店10% スーパー8% くだらない公明党のくだらない 軽減税率はいつまで続くのでしょうか?
質問日時: 2021/05/16 12:34 質問者: shinkibasu1
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消費税の免税事業者について
得意先が免税事業者と知らずに売上に消費税を含めて請求してしまった場合、これは仮受消費税として処理してしまってもよいのでしょうか? それとも売上として計上することになるのでしょうか? 仕入側は免税事業者だから消費税分を上乗せするなと言えるのでしょうか? 以上よろしくお願いします。
質問日時: 2021/05/12 23:33 質問者: yasumitsuyo
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消費税課税取引に該当するかどうかについて
以下の事案に関しての外国法人A社の消費税の取扱いについて教えてください。 ・外国法人A社は日本法人B社に材料を発注 ・B社は加工業者である日本法人C社へこの材料を無償提供 ・C社はこの材料を加工して加工品をA社へ輸出。 ・材料代はB社がA社へ直接請求 C社からA社への請求は輸出免税になるかと思います。 B社からA社への請求は消費税は課税されることになるのでしょうか? B社⇒C社は無償取引なので、対価を得て行われている資産の譲渡等には該当せず、 B社からA社への請求は消費税課税取引にはならないのでしょうか? 宜しくお願いします。
質問日時: 2021/05/12 23:27 質問者: yasumitsuyo
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酒 売り物ではありません
https://togetter.com/li/1703552 これならいいと思いますが、税務申告するときにどうなるんでしょうか。罰金だから消費税はないですよね。すると脱税です。
質問日時: 2021/05/04 12:38 質問者: adhiapppozzzzzzz
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緊急事態宣言出たら、経済回らなくなって苦しくなるから給付金出せと言う人がいるはずだが、税金を使ってる
緊急事態宣言出たら、経済回らなくなって苦しくなるから給付金出せと言う人がいるはずだが、税金を使ってるから結局は消費税上げるんだよね、下手したら今年上がる可能性は少なからずあるはず。10から20になる? 消費税上げるならどれかを下げないと、住みにくい日本に本当になってしまうな。
質問日時: 2021/04/20 13:44 質問者: オウガ
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消費税は一会計単位で合計金額にプラスで計算された意味ですか それとも商品1つ1つに消費税がかかった計
消費税は一会計単位で合計金額にプラスで計算された意味ですか それとも商品1つ1つに消費税がかかった計算ですか
質問日時: 2021/04/20 08:01 質問者: ステッド
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オンラインショッピングの免税について
現在海外に住んでいますが、日本のオンラインショッピングでクレジットカードで購入したものを日本に一時帰国する際にお店に取りにいきたいのですが、その場合に免税手続きはできますか? 予め免税価格で購入する方法があればなおいいのですが。
質問日時: 2021/04/16 13:50 質問者: Pica-ru
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財政学者の方に質問しますが、消費税に関して思った事ありますがこれもその消費税は2013年度から201
財政学者の方に質問しますが、消費税に関して思った事ありますがこれもその消費税は2013年度から2014年度へ切り替わる時をもって5%から8%へ改められてそして平成から令和へ切り替えられた直後の、2019年度の9月から1 0月へ切り替わる時をもってその8%から10%へ改められた事で思ったんですけど、それならば前述の2013年度から2014年度へ切り替わる時をもって5%から10%へ改めるかつ軽減税率も無しにすればええと思いましたし、これは何故かと言えばその5%から増税により税抜き表示ばっかしなのもその後税込み表示再義務化がたった2年と言って2015年度から2016年度へ切り替わる時にその税込み表示再義務化されていたに違いないし、そしてそれ以外にも国税に関して意見あるのもこれは各行政機関に対しての意見からですけど、これ聞いてどう思いますか?
質問日時: 2021/04/13 15:40 質問者: 砂石一人っ子
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前年消費税納税猶予中の貸借対照表について コロナにより前年の消費税納付を猶予してもらっています。税抜
前年消費税納税猶予中の貸借対照表について コロナにより前年の消費税納付を猶予してもらっています。税抜き経理の場合、今年の未払い消費税の額は前年の分を足した数字にすればいいですか。初めての経験のためわかりません。個人事業、税抜き経理です。 よろしくお願いいたします。
質問日時: 2021/04/10 13:13 質問者: チロリンリン
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税込みかと思ったら、まだ税抜価格表示だったという事で勘違いした事は最近ありますか。 4/1から、税込
税込みかと思ったら、まだ税抜価格表示だったという事で勘違いした事は最近ありますか。 4/1から、税込価格表示にしなくてはいけないのに。 それは、何処の何というお店ですか。
質問日時: 2021/04/10 09:55 質問者: QRコードはこちら
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消費税のシステムって!?
消費税って小数点未満は切り捨てですか? もしそうなら、例えば車の会社はネットでクルマクーポン(1個1円、消費税は切り捨てられる)を売って、150万円の車は150万枚のクルマクーポンで買えるってなりますよね こんなことをすれば、消費税を払わなくて済むんですか?
質問日時: 2021/04/06 22:44 質問者: _Galaxy_
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消費税が入った場合、分割払いのパーセンテージが変わると価格はどのように変化しますか?
100万円の単価の商品を ・6回払い(手数料4%) ・12回払い(手数料5%) ・24回払い(手数料6,5%)と設定した場合、 1回あたりの支払い価格と合計金額はどのように変化しますか? 消費税を最初から入れて計算するのか、 手数料の考え方が曖昧なため価格設定に自信がありません。 どなたか教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いしますm(__)m
質問日時: 2021/03/22 02:29 質問者: ワッツゥ
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至急回答お願いします!会計をしている時の仕分け時の消費税の、課税率についてです。 給与で支給した通勤
至急回答お願いします!会計をしている時の仕分け時の消費税の、課税率についてです。 給与で支給した通勤手当ですが、通常なら消費税区分10%課税ですが、これは非常勤職員のものでも同様に10%課税でしょうか? 本人への源泉徴収は非課税なのは了承済みです。 消費税区分の課税として、非常勤職員に至急した通勤手当は10%課税なのかどうか、ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。
質問日時: 2021/03/21 11:53 質問者: コウメ0123
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休眠会社でも、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を出す必要がありますか?
休眠会社となり2年が経ちました。 確定申告は休眠状態でも必要なので、申告書提出の準備をしています。 消費税についてなのですが、基準期間の課税売上高が1000万円以下になるので、 「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出する必要があるのかと思います。 質問ですが、休眠会社の場合でも、この「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出すべきなのでしょうか? ちなみに去年の確定申告は、基準期間の課税売上高が1000万円を超えていたので、消費税の申告を0円でしました。 「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出すれば、消費税の申告はしなくてよいということでしょうか?(申告したとしても0円ですが)
質問日時: 2021/03/19 18:31 質問者: syakusyaku99
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国税の消費税は何に使われているのか教えていただきたいです!!!!!! 国税の消費税は 平成1年 3%
国税の消費税は何に使われているのか教えていただきたいです!!!!!! 国税の消費税は 平成1年 3% 平成9年 4% 平成26年 6.3% 令和1年 7.8% と上がっているにもかかわらず 少なくとも自分は恩恵を受けていないように思います 私たちの納税した国税の消費税は目的税ですが 一体何に使われているのですか?
質問日時: 2021/03/14 13:59 質問者: 夢のまにまに
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消費税下がらないの
平成大不況の延長で令和にコロナが影響して いまなお、不景気ですよね。 倒産・閉店して街並み代わった気します。 消費税を下げたら、どんな生活になるでしょう。 金利は普通が10万で1円 定期が1万で1円では 貯蓄に味なし。
質問日時: 2021/03/10 14:26 質問者: sakuratojoruri
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消費税のことで教えてください! 課税業者の場合1000万課税売上高超えてたらなりますよね?課税売上高
消費税のことで教えてください! 課税業者の場合1000万課税売上高超えてたらなりますよね?課税売上高とは確定申告書Bのどこを見ればいいのでしょうか?
質問日時: 2021/03/05 12:20 質問者: lambchops
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消費税の確定申告について
個人事業主での消費税について質問させて下さい。 過去5年の課税売上が以下の場合に質問させてください。 2年連続で課税売上が1,000万円を下回りましたが今年も消費税支払いの義務はあるのでしょうか?消費税免除は来年からでしょうか。 ① 平成28年分(2016年1月 ~ 2016年12月) 800万(開業) ② 平成29年分(2017年1月 ~ 2017年12月) 1,100万 ③ 平成30年分(2018年1月 ~ 2018年12月) 1,100万 ④ 令和01年分(2019年1月 ~ 2019年12月) 900万 ⇒ 消費税支払い済み(2020年) ⑤ 令和02年分(2020年1月 ~ 2020年12月) 800万 以上、よろしくお願い致します。
質問日時: 2021/02/28 22:35 質問者: lyon3333
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消費税の免税事業者について
個人事業主での消費税の事なのですが、以下の場合、免税事業者になると思います。 (あくまで例です) (例) 1年の売上 1100万円 不課税取引 200万円 課税売上 900万円 疑問なのですが、税務署はどこで免税事業者と判断できるのでしょうか。 確定申告書を見る限り、不課税取引額を記載する様な欄は無さそうですし、 確定申告書上の売り上げは1100万円となり年間1000万円を超えていますので 一見、消費税の課税事業者の対象のように見えます。 確定申告書のどこかにわかるように記入する必要があるのでしょうか。 (青色、白色共に) 提出書類上ではそれがわかるような箇所が見当たらないのですが、 どこにどのように記入すれば良いのかご教授いただけますと幸いです。 お手数をおかけしますが何卒よろしくお願い致します。
質問日時: 2021/02/22 15:42 質問者: boroko
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